de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 2735.22 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, REFERENTE A PARCELA 02 DE 30/09/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 1390.26 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, REFERENTE A PARCELA 03 DE 31/10/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 160.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 200.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2015 | 122.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA TESOURARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2015 | 8000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA COBRIR TARIFAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2015 | 1050.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus de placa NQD-7461, lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2015 | 15000.00 | 00001942751400 | MANOEL BARBOSA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000382-69.2012.815.0381, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2015 | 2254.27 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2015 | 1.27 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2015 | 1483.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, VENCIMENTO 02/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2015 | 12638.80 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E DA CASA CIVIL, COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2015 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2015 | 5548.66 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2015 | 6117.18 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 11/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2015 | 17592.85 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 30/12/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2015 | 54533.24 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, MÊS 11/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2015 | 2579.53 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MÊS 11/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2015 | 434.40 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, MÊS 11/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2015 | 37359.06 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 11/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2015 | 1199.08 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, MÊS 11/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2015 | 1184.69 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, MÊS 11/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2015 | 2483.38 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 11/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2015 | 0.68 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE 01/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2015 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NESTE MUNICÌPIO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV, DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2015 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, VENCIMENTO 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2015 | 57.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, VENCIMENTO 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2015 | 65767.14 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2015 | 10489.63 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2015 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, REFENTE AO MÊS 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2015 | 665.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GUIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE DIVERSOS - 2.245-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2015 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente a publicação do dia 07/01/2015, no D. Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2015 | 6469.64 | 03659166002903 | IBAMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO AO IBAMA, PARCELA 02/60, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO AI 243034/D, DÉBITO 250000023082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2015 | 284.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2015 | 4615.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2015 | 3607.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2015 | 2728.32 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2015 | 29715.55 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2015 | 4133.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2015 | 21002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO ENERGISA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2015 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, ESTUDO DE TERMO DE CONV A SER CELEBRADO COM A REDE BANCÁRIA E TREINAMENTO DE TODO PESSOAL ENVOLVIDO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2015 | 5759.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2015 | 200.00 | 03559162000152 | ONE. COM - JAILTON JOSÉ PEREIRA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CONVITES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AS HOMENAGENS A PEDRA FUNDAMENTAL DA IAB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2015 | 20675.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2015 | 6662.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 30/12/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2015 | 1030.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente a publicação na edição dos dias 07, 21/e 22/01/2015, no D. Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2015 | 1463.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO TRASEIRO E DIANTEIRO DA MÁQUINA FORD 7610 DE COR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2015 | 3360.00 | 08373582000244 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) COLCHÕES ORTOLITE REAL MASTER LISO 78X188X12 D20, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROJETO RONDON DURANTE OFICINA LIÇÃO DE VIDA E DE CIDADANIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2015 | 3296.25 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2015 | 1273.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO (PROJETO RONDON), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2015 | 445.36 | 35506567000208 | J C SUCUPIRA COM. SER. TELECOM. EIRELI | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SWITH 24 P. SF2400QR COM SAÍDA PARA 24 COMPUTADORES, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2015 | 1090.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DOE DE 21 E 22/01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DOE DE 24/01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2015 | 470.00 | 00093065710463 | FLÁVIO ROBERTO SOUSA ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DURANTE A INAUGARAÇÃO DA PEDRA FUNDAMENTAL RELATIVO A SEDE PROVISÓRIA DO IFPB NESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 23/01/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2015 | 788.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2015 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2015 | 788.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DA GRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2015 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga durante o mês de janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2015 | 1985.83 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO DE UMA REUNIÃO DO PREFEITO COM OS SECRETÁRIOS E ADJUNTOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2015 | 171.19 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2015 | 7000.00 | 00002038570469 | FÁBIO RICARDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2015 | 7000.00 | 00000187331669 | GIOVANE PEREIRA PAULINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2015 | 8928.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2015 | 3576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2015 | 2101.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2015 | 4200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2015 | 1139.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2015 | 4288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000342014 | 0000066 | 30/01/2015 | 14989.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2015 | 3076.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2015 | 1471.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2015 | 50650.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2015 | 347034.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2015 | 98244.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2015 | 39144.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2015 | 580.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSOS LTDA-EPP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO/CONGRESSO JORNADA DE EDUCAÇÃO DE NATAL/RN, DIAS 13 E 14/11/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2015 | 580.00 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSOS LTDA-EPP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A DIRETORA DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO/CONGRESSO JORNADA DE EDUCAÇÃO DE NATAL/RN, DIAS 13 E 14/11/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2015 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - POLO CAIC, 05 MEGAS DEDICADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 15000.00 | 00001942751400 | MANOEL BARBOSA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000382-69.2012.815.0381, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2015 | 2700.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2015 | 9288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2015 | 138.50 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, CADEADOS ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2015 | 268.50 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E BOTAS DE BORRACHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2015 | 292.00 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CADEADO E CAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2015 | 96134.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2015 | 788.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2015 | 21882.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000169 | 30/01/2015 | 46671.82 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 171.00 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARRO DE MÃO, TRINCHA E PÁ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 120.90 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELETROLDO, LUVA LATEX E BOTA DE BORRACHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 273.40 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVA LATEX E CIMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 194.15 | 16854813000189 | RAYSSA AMELIA LOPES FELIPE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA RIPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 40.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA PEÇA (CORREIA-BOS), DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 219.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 156.50 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 225.80 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2015 | 456.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2015 | 2265.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2015 | 2515.00 | 05066211000140 | RITA R. DA SILVA SOUTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2015 | 661.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2015 | 250.00 | 70058789000117 | ATACADO DAS BOLASLTDA.-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BOLAS Nº13 DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2015 | 960.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) FAIXAS DE LONA COM ACABAMENTO 300/80, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2015 | 986.35 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA -ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2015 | 500.00 | 00036737917453 | ISAIAS DE SOUSA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PATROCÍNIO CULTURAL DURANTE A AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA DOS ÍNDIOS TUPINABÁS DA FRONTEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2015 | 500.00 | 00001986798402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PATROCÍNIO CULTURAL DURANTE A AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA DOS ÍNDIOS TUPINABÁS DA FRONTEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2015 | 586.00 | 41104001000163 | PLÁSTICOS LEITE ANDRADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(BOLAS E BAMBOLÉS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2015 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2015 | 3188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2015 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMA ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E O INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2015 | 5884.41 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2015 | 11692.21 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2015 | 16396.47 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMA ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E O INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2015 | 4.05 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2015 | 2968.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2015 | 7364.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2015 | 13396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2015 | 25428.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS-APOSENTADOS/PENSIONISTAS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2015 | 1403.13 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2015 | 2760.54 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2015 | 982.48 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO A PARCELA 02 DE 30/01/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2015 | 61077.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2015 | 16878.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2015 | 1700.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS NATALINOS E DE REVEILLON/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2015 | 724.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSÉ DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PERÍODO DE DEZEMBRO/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000122 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIB5706, MÊS 04/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000123 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIB5706, MÊS 05/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000124 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIB5706, MÊS 06/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000125 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIB5706, MÊS 09/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000126 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIB5706, MÊS 10/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000127 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIB5706, MÊS 11/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000128 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIB5706, MÊS 12/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000129 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA4618, MÊS 02/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000130 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA4618, MÊS 03/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000131 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA4618, MÊS 04/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000132 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA4618, MÊS 05/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000133 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA4618, MÊS 06/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000134 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA4618, MÊS 09/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000135 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA4618, MÊS 10/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000136 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA4618, MÊS 11/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000137 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA4618, MÊS 12/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000139 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX7094, MÊS 04/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000140 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX7094, MÊS 05/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000141 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX7094, MÊS 06/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 011/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000142 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX7094, MÊS 09/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000143 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX7094, MÊS 10/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000144 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX7094, MÊS 11/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000145 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX7094, MÊS 12/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000146 | 30/01/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJO3740, MÊS 04/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 11/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000147 | 30/01/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJO3740, MÊS 05/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 11/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000148 | 30/01/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJO3740, MÊS 06/2014, 2º TERMO ADITIVO DA TP 11/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000149 | 30/01/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJO3740, MÊS 09/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000150 | 30/01/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJO3740, MÊS 10/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000151 | 30/01/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJO3740, MÊS 11/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000152 | 30/01/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJO3740, MÊS 12/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000153 | 30/01/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA PFR3088, MÊS 09/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000154 | 30/01/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA PFR3088, MÊS 10/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000155 | 30/01/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA PFR3088, MÊS 11/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000156 | 30/01/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA PFR3088, MÊS 12/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000157 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVI1742, MÊS 09/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000158 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVI1742, MÊS 10/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000159 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVI1742, MÊS 11/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000160 | 30/01/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVI1742, MÊS 12/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000161 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLF3778, MÊS 09/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000162 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLF3778, MÊS 10/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000163 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLF3778, MÊS 11/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000164 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLF3778, MÊS 12/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000165 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJD4304, MÊS 09/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000166 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJD4304, MÊS 10/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000167 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJD4304, MÊS 11/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000168 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJD4304, MÊS 12/2014, TP 23/2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 290.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 55.70 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 96.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 50.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM VIAGENS REALIZADAS DE ITABAIANA A JOÃO PESSOA COM O INTUITO DE REGULARIZAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 160.22 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 250.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 196.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 80.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO E ALIMENTAÇÃO QUANTO A SERVIÇOS DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 23ª CSM - ITABAIANA/PB, DESTINO ITABAIANA/JOÃO PESSOA/ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 80.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO E ALIMENTAÇÃO QUANTO A SERVIÇOS DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 23ª CSM - ITABAIANA/PB, DESTINO ITABAIANA/JOÃO PESSOA/ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 250.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000069 | 30/01/2015 | 2590.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2015 | 1602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2015 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2015 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA CASA CIVIL - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2015 | 24130.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2015 | 788.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2015 | 1050.90 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2015 | 555.43 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2015 | 457.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQI2542PB, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000342014 | 0000205 | 02/02/2015 | 13595.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2015 | 947.47 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus de placa NQI2542PB, transporte escolar, lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2015 | 1662.80 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2015 | 2209.90 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE SOLDA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2015 | 137.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINTURA (TINTAS/LIXAS/TRINCHAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2015 | 202.55 | 16854813000189 | RAYSSA AMELIA LOPES FELIPE - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM VIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2015 | 201.60 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSA/HIDRÁULICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2015 | 2536.00 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2015 | 788.00 | 00001919076425 | PEDRO LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DESTA CIDADE, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2015 | 788.00 | 00001192267400 | JORGE JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MêS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2015 | 924.00 | 09327798000155 | JOSE ADELSON DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 66 VASSOURÕES EM NYLON 40CM ESPECIAL, DESTINADO PARA A LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2015 | 1200.00 | 00002937465404 | CLÁUDIO ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50 METROS DE MEIOS-FIOS EM GRANITO, DESTINADOS PARA AS RUAS VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO E DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2015 | 724.00 | 00008770219451 | MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | QUANTIA EMEPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EIF CÓRDULA VELOSO BORGES, MÊS 12/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2015 | 788.00 | 00008092880441 | JOSE CARLOS TRAJANO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CELESTINO DA SILVA (SÍTIO NOVO), CECÍLIA LOPES DE ARAÚJO (SÍTIO LAGOA DO RANCHO) E MIGUEL ÂNGELO S. DANTAS (BREJINHO), MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2015 | 788.00 | 00006149710475 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2015 | 2700.00 | 00007083045402 | HALLAN COELHO DE MOURA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS (15/01/2015 A 30/01/2015) PARA A CHAMADA ESCOLAR NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2015 | 4360.00 | 19097081000118 | REDE DE NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 772 CARGAS DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 50 VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2015 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO; REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DAM; ELABORAÇÃO E ESTUDO DE TERMO DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A REDE BANCÁRIA, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2015 | 232.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE ESCRITURAS, EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2015 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2015 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER4VIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2015 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER4VIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2015 | 1122.00 | 00004677882436 | ELTON JONAS RODRIGUES BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER4VIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2015 | 1697.00 | 00006313379462 | JOCINÉLIO RODRIGUES DOS ANJOS NÓBREGA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER4VIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2015 | 844.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2015 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2015 | 1122.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2015 | 1908.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS EDITADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2015 | 443.16 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2015 | 450.00 | 00007429954456 | LEONARDO GOMES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS COM CARROCINHA DE SOM, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2015 | 3631.59 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O TRADICIONAL BLOCO DO ZÉ PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2015 | 1200.00 | 20128491000168 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM MINI-TRIO COM ESTRUTURA COMPLETA PARA A PRÉVIA DO CARNAVAL EM ITABAIANA/PB, EM 07/02/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2015 | 2000.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75/R17 CT879 RADIAL PARA MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA NKG5917PB, TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2015 | 1980.00 | 18384926000193 | LM AUTOCENTER SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA E REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE7110PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2015 | 788.00 | 00002356495703 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2015 | 343.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2015 | 8.20 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2015 | 50.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM VIAGENS REALIZADAS DE ITABAIANA A JOÃO PESSOA COM O INTUITO DE REGULARIZAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2015 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA RETIRAR PENDÊNCIAS DO CAUC-SIAF DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2015 | 104291.38 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 12/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0000255 | 10/02/2015 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NESTE MUNICÌPIO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV, DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2015 | 300.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGARGA DE TONER BROTHER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2015 | 429.92 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2015 | 16915.30 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, FPM, CFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2015 | 5394.13 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 12/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2015 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 53, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTAS DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2015 | 16537.89 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTAS DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2015 | 7910.83 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2015 | 7910.80 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2015 | 7910.80 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2015 | 7910.80 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2015 | 7910.80 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2015 | 7910.80 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2015 | 7910.80 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2015 | 7910.80 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2015 | 13065.47 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E DA CASA CIVIL, COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2015 | 2500.00 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIUAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2015 | 788.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2015 | 788.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2015 | 68945.11 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS 12/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2015 | 9424.23 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS 12/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2015 | 51628.02 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, MÊS 12/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2015 | 434.40 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, MÊS 12/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2015 | 4600.00 | 00001158861419 | EDUARDO ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DO RETIRO DE CARNAVAL DE ITABAIANA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PERÍODO 14 A 17/02/2015, TEMA: DEIXAI-VOS CONDUZIR PELO ESPÍRITO, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MÚSICOS PARA O REFERIDO EVENTO, CONFORME COM PROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2015 | 39719.51 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 12/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2015 | 2679.53 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MÊS 12/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2015 | 1299.08 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, MÊS 12/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2015 | 1284.69 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, MÊS 12/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2015 | 2775.16 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 12/2014, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2015 | 788.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2015 | 788.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2015 | 1800.00 | 00002070670406 | ANDRÉ FERREIRA MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA PHOENIX, DURANTE A ABERTURA DO CARNAVAL DE ITABAIANA NO BLOCO O ZÉ PEREIRA 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2015 | 788.00 | 00070358278465 | LUIS FELIPE DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPETOR ESCOLAR NA EMEIEF MANOEL INACIO DE LIMA, NO SÍTIO URNAS, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2015 | 788.00 | 00002356495703 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2015 | 788.00 | 00075380587453 | ADRIANA PEREIRA DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2015 | 788.00 | 00010248949403 | ANTÔNIO CÂNDIDO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2015 | 788.00 | 00084023368415 | AURILENE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2015 | 788.00 | 00010746600488 | ELIABE JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2015 | 788.00 | 00001244081418 | LIDIA FLAVIA GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2015 | 788.00 | 00006575713424 | AMELIA NUNES MENDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2015 | 788.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2015 | 788.00 | 00008291782440 | NADJA KELLY DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2015 | 788.00 | 00008666062894 | JOSIMARCO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2015 | 788.00 | 00069194840482 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2015 | 788.00 | 00011848950403 | CAIUS ARAUJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2015 | 788.00 | 00070195278410 | PETALLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2015 | 788.00 | 00085325074415 | EDMILSON CARDOSO DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2015 | 788.00 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2015 | 788.00 | 00046692711487 | JOSÉ FRANCISCO LEAL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2015 | 788.00 | 00009947894401 | MANOEL VICTOR GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2015 | 788.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2015 | 788.00 | 00075357550468 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2015 | 180.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SENHAS DE EMBARQUE RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2015 | 788.00 | 00003882568429 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA MOTA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOSE FELIPE DA FONSECA, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2015 | 2946.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2015 | 150.00 | 00013154054740 | EDIMILSON AZEVEDO SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO ESGOTO NA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE GUARITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2015 | 1400.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR.LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENCIVA DE FIBRA 4.2 X 7.2 METROS, DESTINADA PARA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2015 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2015 | 240.00 | 00005292974420 | ALEXSANDRO DA SILVA PAULINO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE KIT BULK-INK MAIS QUATRO BISNAGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA XP-204, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2015 | 3000.00 | 18758954000123 | RONALDO SILVA RAMOS JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO BANCO DOS QUEBRADOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2015 | 6700.00 | 20128491000168 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM MINI-TRIO COM ESTRUTURA COMPLETA PARA OS FESTEJOS DO CARNAVAL EM ITABAIANA/PB, DIAS 14 A 18/02/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00063094231420 | MARIA LUCIA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PATROCINIO PARA A APRESENTAÇÃO DO BLOCO DAS VIRGENS NO CARNAVAL/2015, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2015 | 1275.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 GARRAFAS DE 1.000ML, PLASTEC, DESTINADAS PARA DOAÇÃO DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2015 | 200.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, SENDO QUATRO DIÁRIAS, PARA O PESSOAL DA EMATER A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2015 | 1192.00 | 00079768890444 | EDMILSON ANTONIO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E CONFECÇÃO DE PISO DA ÁREA COBERTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ABRIGAR AS MÁQUINAS DO PAC2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2015 | 1788.00 | 00011254578480 | JOSÉ PEREIRA DA COSTA NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2015 | 788.00 | 00001270014412 | ADEILDE MARIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOANA TRINDADE, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2015 | 900.75 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2015 | 788.00 | 00001323809430 | JOÃO BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOSE FELIPE DA FONSECA, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2015 | 788.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E NA PINTURA DA ESCOLA PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2015 | 4985.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2015 | 80.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO E ALIMENTAÇÃO QUANTO A SERVIÇOS DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 23ª CSM - ITABAIANA/PB, DESTINO ITABAIANA/JOÃO PESSOA/ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2015 | 90.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PLASTICA AUTOMOTIVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2015 | 10.00 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3,71 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA VÉICULO DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2015 | 63.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR PERTENCENTE A SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2015 | 788.00 | 00008039328470 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2015 | 788.00 | 00007626155408 | JOSIANE MAXIMINO DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO-CAIC LOCALIZADO NO BAIRRO DO JUCURÍ NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2015 | 660.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PENAIC), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, DIAS 24 A 26/02/2015, EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2015 | 660.00 | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PENAIC), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, DIAS 24 A 26/02/2015, EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2015 | 1050.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PENAIC), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, DIAS 24 A 26/02/2015, EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2015 | 660.00 | 00035682469453 | GILVANETE FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PENAIC), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, DIAS 24 A 26/02/2015, EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2015 | 1900.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E UMA TRIZETA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NKG5917PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2015 | 800.00 | 20206922000167 | DIGITA-SHIRLENE NARCISO COSTA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E ARQUIVAMENTO PADRONIZADO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2015 | 788.00 | 00065108426453 | JOSE ROSAN LUCENA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE 02/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2015 | 788.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2015 | 7138.20 | 03659166002903 | IBAMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO AI 243034/D, CONVENIO 958413, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2015 | 28396.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2015 | 6506.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2015 | 788.00 | 00005642945785 | ELTON JONNE DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2015 | 21002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARCELAMENTO FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA E A ENERGISA, 70 PARCELAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2015 | 12906.49 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2015 | 2831.67 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2015 | 7.70 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2015 | 50.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM VIAGENS REALIZADAS DE ITABAIANA A JOÃO PESSOA COM O INTUITO DE REGULARIZAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2015 | 150.00 | 00006101937402 | JULIANA MARCHESAN SANTOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM VIAGENS REALIZADAS DE ITABAIANA A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE RENOVAR O CONVÊNIO PARA EMISSÃO DE CTPS INFORMATIZADO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2015 | 788.00 | 00002504483430 | EDNA PAZ OLIVEIRA DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇSAS, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2015 | 144.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00008349507403 | WANDSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA, MÊS 01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00001499016409 | RONALD LOPES BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, DIAS 16 E 17/02/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2015 | 300.00 | 00001188352466 | MARIA JOSE DE ARAUJO COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS CARNAVALESCAS/2015, PARA O BLOCO DA SAUDADE, PORTABANDEIRAS E ESTANDARTE, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2015 | 800.00 | 00003112627407 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS CARNAVALESCAS/2015, PARA O DESFILE DA ESCOLA DE SAMBA PORTELA, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2015 | 300.00 | 00025261002400 | JOSÉ MARINÉZIO RIBEIRO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2015 | 300.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2015 | 299.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2015 | 200.00 | 00001258843463 | LEONARDO CARLOS ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000349 | 26/02/2015 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2015 | 2800.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA GIL COSTA EM AÇÃO E NO SITE GILCOSTAEMAÇÃO, MESES DE JANEIRO/2015 E FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2015 | 788.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 02/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000355 | 27/02/2015 | 2784.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2015 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S10, CABINE DUPLA, PLACA OGA6460PB, MÊS JANIRO/2015, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2015 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S10, CABINE DUPLA, PLACA OGA6460PB, MÊS FEVEREIRO/2015, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA CG125 PLACA ,NP5662PB, MÊS JANEIRO/2015, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA CG125 PLACA ,NP5662PB, MÊS FEVEREIRO/2015, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2015 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2015 | 1602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2015 | 24430.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2015 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA CASA CIVIL - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000364 | 27/02/2015 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURÍDICAS ADMINISTRATIVAS NA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000365 | 27/02/2015 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURÍDICAS ADMINISTRATIVAS NA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS, MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2015 | 62637.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2015 | 18474.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000366 | 27/02/2015 | 77000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA PARA ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, EXERCÍCIO/2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2015 | 991.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº03 DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI 10522/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2015 | 1415.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº07 DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI 10522/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2015 | 2785.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº07 DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI 10522/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2015 | 25428.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2015 | 13396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2015 | 2976.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2015 | 7364.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2015 | 29.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2015 | 3500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEAD E OUTRAS, MÊS 01/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2015 | 939.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O RECEBIMENTO DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DA CONTA 2245-4, MÊS 02/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000342014 | 0000356 | 27/02/2015 | 39416.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2015 | 98460.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2015 | 39932.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2015 | 2288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONTRATADOS, MÊS 02/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2015 | 1471.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2015 | 353547.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2015 | 51205.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2015 | 250.00 | 00004150059497 | MARIVALDO DE SANTANA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000354 | 27/02/2015 | 51980.22 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2015 | 100925.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2015 | 22144.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2015 | 788.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2015 | 300.00 | 00004532892406 | MANOEL MENDES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2015, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2015 | 4500.00 | 00002070670406 | ANDRÉ FERREIRA MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM A ORQUESTRA DE FREVO DURANTE O CARNAVAL/2015, ACOMPANHANDO O BLOCO DA SAUDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2015 | 3188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO, DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2015 | 7990.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO TIPO GIRÂNDOLAS, TORTA PIROSHOW, KIT SHOW MORTEIRO, DESTINADOS PARA A ABERTURA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2015 | 3074.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2015 | 9288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2015 | 1139.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2015 | 4288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2015 | 2101.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2015 | 4200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000361 | 27/02/2015 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIOA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, E PROCURADORIA MUNICIPAL, MÊS JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000362 | 27/02/2015 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIOA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, E PROCURADORIA MUNICIPAL, MÊS FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000363 | 27/02/2015 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIOA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, E PROCURADORIA MUNICIPAL, MÊS MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2015 | 8140.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2015 | 3576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS NQE-5091, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ITABAINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2015 | 1905.00 | 00005944619449 | MECÂNICA N. S. DA CONCEIÇÃO - JOÃO SOARES PEREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de uma grade, arodora de 20 discos mancais, peças do eixo, parafusos dos mancais e outros pequenos serviços para a Secretaria de da Agricultura do Municipio de Itabaiana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2015 | 3576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2015 | 9716.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2015 | 4200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2015 | 2101.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2015 | 4288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2015 | 1139.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2015 | 9288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2015 | 2700.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2015 | 1191.00 | 00004010490438 | FABIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA FESTA DE CARNAVAL TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2015 | 1191.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA FESTA DE CARNAVAL TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2015 | 1191.00 | 00006651953460 | EMANUEL DIEGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA FESTA DE CARNAVAL TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2015 | 1191.00 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA FESTA DE CARNAVAL TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2015 | 1191.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA FESTA DE CARNAVAL TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2015 | 1191.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA FESTA DE CARNAVAL TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2015 | 1191.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA FESTA DE CARNAVAL TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista a disposição da Secretria de Cultura do municipio, durante dias do mes de março de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2015 | 1786.00 | 00003637236419 | JOSENILDO FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS DOS SEGURANÇAS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO (FESTA DE TRADIÇÃO) NESTE MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2015 | 1191.00 | 00001126774448 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA FESTA DE CARNAVAL TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2015 | 1191.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA FESTA DE CARNAVAL TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2015 | 1191.00 | 00025688814888 | LUIZ HILÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA FESTA DE CARNAVAL TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2015 | 450.00 | 00007429954456 | LEONARDO GOMES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS COM CARROCINHA DE SOM, MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2015 | 7800.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2015 NOS DIAS 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015, POR SE TRATAR DE FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2015 | 1150.00 | 20595982000119 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DED 23 HORAS DURANTE A PROPAGAMAÇÃO CARNAVALESCA, FESTA DE TRADIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2015 | 7020.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS DE USO EXCLUSIVO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NOS DIAS 16, 17 DE FEVEREIRO, QUANDO DO CARNAVAL TRADICIONAL NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2015 | 3188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARUA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2015 | 1150.00 | 20595982000119 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM DE PLACAS CCQ-3719/PB, NO PERIODO DE: 23 HORAS DE PROPAGANDA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2015 | 478.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha refere-se ao serviços prestados de Buffet (doces, salgados e tortas) durante as comerações do dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2015 | 3300.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento refeições, destinadas a Banda de Música e Orquestra sinfonica da Paraiba, quando da apresentação artistica durante as festividades do Centenario do Coreto", nos dias 22, 23 e 24 de agosto, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2015 | 200.00 | 11337176000150 | EDNALVA DIAS FERNANDES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA RECHEADA PARA SER SORTEADA COM OS PARTICIPANTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2015 | 100.00 | 20595982000119 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM DE PLACAS CCQ-3719/PB, PARA PROPAGANDA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ITABAINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2015 | 400.00 | 20595982000119 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM DE PLACAS CCQ-3719/PB, PARA PROPAGANDA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A 1ª FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2015 | 1958.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Importe relativa a aquisição de materiais hidráulicos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-estrura deste Município, conforme discrimina na nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2015 | 1488.54 | 09380772000170 | CM TRATORES - CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Importe referente a aquisição de peças de reposição destinada ao veículo trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2015 | 788.00 | 00012650771429 | EDSON SOUZA DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2015 | 788.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, MÊS 02/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2015 | 2059.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00008349507403 | WANDSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SECRETARIO ADJUNTO DA INFRA-ESTRURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2015 | 1800.00 | 09327798000155 | JOSE ADELSON DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VASSOURÕES EM NYLON 40CM ESPECIAL, DESTINADO PARA A LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2015 | 788.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2015 | 788.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2015 | 788.00 | 00010968572430 | DOUGLAS LUIZ BARBOSA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a disposição da Secretaria de Ifra-Estrutura do Municipaio durante dias do mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008039328470 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000507 | 02/03/2015 | 57028.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2015 | 1500.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE SUSPENSÃO, CAMBIO, REVISÃO DE FREIOS E CAIXA DE DIREÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2015 | 788.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2015 | 21882.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2015 | 95259.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2015 | 1883.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2015 | 27004.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2015 | 788.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008039328470 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2015 | 788.00 | 00010968572430 | DOUGLAS LUIZ BARBOSA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a disposição da Secretaria de Ifra-Estrutura do Municipaio durante dias do mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2015 | 788.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2015 | 788.00 | 00010169536408 | DAYANNE GIRLENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA "E.M.E.I.E.F" JOSE CELESTINO DA SILVA, EM SITIO NOVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00011254578480 | JOSÉ PEREIRA DA COSTA NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2015 | 2700.00 | 00007083045402 | HALLAN COELHO DE MOURA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DA 2ª CHAMADA ESCOLAR NA ZONA RURAL, DURANTE SEIS HORAS POR DIA A 30,00 REAIS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006149710475 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, MÊS 02/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2015 | 788.00 | 00070358278465 | LUIS FELIPE DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPETOR ESCOLAR NA EMEIEF MANOEL INACIO DE LIMA, NO SÍTIO URNAS, MÊS 021/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008075612744 | MARINÉSIO AUGUSTO DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO NAS E.M.I.I.F DO SÍTIO LAGOA DO RANCHO, CECÍLIA LOPES DE ARAUJO, SITIO BREJINHO MIGUEL ANGELO DANTAS E SÍTIO CARIATÁ JOANA TRINDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008884414440 | IRIS KENNEDY ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.EI.E.F.MANOEL INACIO DE LIMA", NO SITIO URNAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2015 | 788.00 | 00056883277404 | KATIA REJANE DE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA "E.M.E.I.E.F.SEBATIÃO RODRIGUES DE MELO", (CAIC), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2015 | 788.00 | 00011724918443 | LUAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F.NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2015 | 788.00 | 00067462022400 | HAMILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2015 | 788.00 | 00007788239461 | PATRÍCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA "E.M.E.I.E.F. CECILIA LOPES DE ARAUJO", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2015 | 788.00 | 00010863620477 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2015 | 788.00 | 00025167529468 | ADIEL VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS "E.M.E.I.E.F. MANOEL INACIO DE LIRA (URNAS), JOSE LUIZ SOBRINHO (SITIO MANOEL DE MATO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2015 | 788.00 | 00087269058415 | MARIA ADEILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F. SANTA RITA", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2015 | 788.00 | 00084024798472 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2015 | 788.00 | 00001124276424 | JANAINA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MANOEL INACIO DE LIMA" SITIO URNAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004395274498 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. CÓRDULA VELOSO BORGES" SITIO MENDONÇA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2015 | 788.00 | 00009052697485 | STEPHANIE KAROLINE ANDRADE DE MENEZES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA "E.M.E.I.E.F. RODRIGUES DE MELO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2015 | 700.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA CIDADE CERTA (PENAIC), PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA "MELHGORIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO", NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2015 | 240.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA CIDADE CERTA (PENAIC), PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA "MELHGORIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO", NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de veiculos para transporte escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000437 | 02/03/2015 | 244500.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA "E.M.E.I.E.F MANOEL INACIO DE LIMA" SITIO URNAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002939853401 | NOELIA CANDIDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DA "E.M.E.I.E.F TANCREDO NEVES (ALTO DA BOA ESPERANÇA), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2015 | 788.00 | 00079004016449 | SEVERINA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONT (NO JUCURI) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2015 | 1576.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDOS E PESQUISAS NAS COMUNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO COM OBJETIVO DE LEVANTAR DADOS PARA APRIMORAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2015 | 1560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Pagamento referente a aquisiçãod e gás GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, no período de janeiro a março de 2015, conforme discrimina nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2015 | 788.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS ESCOLAS: JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIÃO R DE MELO (CAIC), ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2015 | 15000.00 | 00001942751400 | MANOEL BARBOSA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000382-69.2012.815.0381, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008364874438 | DANIELLE FAGUNDES DE VASCONCELOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008364874438 | DANIELLE FAGUNDES DE VASCONCELOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005399388405 | ANGELICA CARLA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA LOPES DE ARAUJO EM LAGOA DO RANCHO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008176097411 | MICHELLE DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA "E.M.E.I.E.F - JOANA TRINDADE CARIATA", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2015 | 1670.00 | 00010264801407 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 MAPAS, SENDO 22 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E 03 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2015 | 788.00 | 00064597067434 | JOSEFA GERMANO DAS NEVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO", DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2015 | 788.00 | 00028773080497 | HÉLIO PEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.I.E.F PROFESSORA IVA LIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005455163400 | ANA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003047038422 | MARIA LUCIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002356495703 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2015 | 788.00 | 00037579061449 | BELARMINA FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E.M.E.I.E.F. PROFESSORA MARIETA MEDEIROS, LOCALIZADO EM ITABAIANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004824044421 | MARIA JOSE XAVIER DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. ESCOLA 31 DE MARÇO", SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003877465447 | JOSÉ ELINALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - POLO CAIC, 05 MEGAS DEDICADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000342014 | 0000505 | 02/03/2015 | 2716.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis (oleo diesel b s-500), destinados ao abastecimento aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000342014 | 0000506 | 02/03/2015 | 6550.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis (gasolina comum), destinados ao abastecimentos dos veículos lotados a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000342014 | 0000508 | 02/03/2015 | 41297.42 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis (gasolina c/oleo diesel bs-10/bs-500), destinados ao abastecimentos aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2015 | 39.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2015 | 2288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2015 | 73676.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2015 | 1471.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLJHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2015 | 39144.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2015 | 375186.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2015 | 72243.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB/OUTRAS DESPESAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2015 | 724.00 | 00001277255474 | FRANCILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.I.E.F. JOAO DA COSTA PESSOA, SITUADA NA SUBURBANA NA CIDADE DE ITABAIANAQ, DURANTE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2015 | 788.00 | 00010081846401 | ALEXSANDRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO DE ITABAIANA, DURANTE DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2015 | 5604.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005201398448 | JACQUELINE FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA "E.M.E.I.E.F."JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2015 | 724.00 | 00007771999476 | TANIA ARAUJO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL "E.M.E.I.E.F."SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2015 | 708.00 | 00552774000125 | MARIA BETANIA PEREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO IVECO DE PLACAS NKG-5917. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2015 | 15000.00 | 00001942751400 | MANOEL BARBOSA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000382-69.2012.815.0381, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2015 | 29704.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENBTO DE INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (EJA), MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2015 | 10959.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE A OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2015 | 76347.64 | 29979036000140 | INSS | CONTRIBUIÇÃO INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A CONTA DO (QSE-10663-1), NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2015 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2015 | 1122.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA DE ITABAIANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2015 | 6507.69 | 03659166002903 | IBAMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO AI 243034/D, CONVENIO 958413, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00003756246434 | MARIA DE NAZARETH PINHEIRO DE ALMEIDA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CAMIONETA DE MARCA TOYOTA CD 4X4 DIESEL ANO 2013 PLACAS OGF-1135/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2015 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO; REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DAM; ELABORAÇÃO E ESTUDO DE TERMO DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A REDE BANCÁRIA, MÊS 02/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE 03/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2015 | 3140.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SERVIDOR NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E VIRTUALIZAÇÃO DA MÁQUINA PARA DIVIDIR O SERVIDOR EM 2 MAQUINA, USANDO SISTEMA SOFTWARE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2015 | 25428.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS/APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2015 | 13396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2015 | 7364.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2015 | 2976.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005642945785 | ELTON JONNE DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2015 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2015 | 788.00 | 00065108426453 | JOSE ROSAN LUCENA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2015 | 788.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2015 | 1.44 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NO DIA 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2015 | 11912.97 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Mº 038.2012.001.098-8, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2015 | 2451.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 038.2006.005.029-1, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "MARIA JOSE DE ANDRADE" CPF - 594.083.754-91, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2015 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 038/.2006.00029-1, A DISPOSIÇÃO DA SR. "FRANCISCO NOBREGA DOS SANTOS", CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2015 | 1600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 038/2011/000/305-0, A DISPOSIÇÃO DO SR. "ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO", CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2015 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 038/2011/000/305-0, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "MARIA LUCIA DA SILVA" CPF - 367.123.374-53, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2015 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 038/2011/000/305-0, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "MARIA SEVERINA DE ARAUJO SOUZA" CPF - 674.622.194-68, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2015 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 038/2011/000/305-0, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "MARIA JOSE LEITE DA SILVA" CPF - 299.488.354-68, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2015 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 038/2011/000/305-0, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "MARIA DAS GRAÇAS JUSTINO DO NASCIMENTO" CPF - 727.462.974-34, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2015 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 000528-13.2013.815.0381, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "MARIUSKA GILLIANE ALMEIDA DA SILVA" CPF - 014.085.574-25, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCADE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2015 | 648.47 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000528-13.2013.815.0381, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "VIVIANNE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF - 064.776.614-03, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2015 | 4390.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000653.78.2013815.0381, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "SEVERINA MELO DA SILVA" CPF - 364.427.684-91, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2015 | 1418.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000596.26.2014.815.0381, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "MARIA SUELEIDE ROSENDO DA SILVA" CPF - 674.631,004-39, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2015 | 2359.35 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0382012001269-5, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "VALDIZIA MARIA DIAS CORREIA" CPF - 250.463.494-34, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2015 | 12205.16 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2015 | 10634.35 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 53, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTAS DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2015 | 33625.74 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTAS DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2015 | 20202.82 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTAS DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2015 | 1426.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08 DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI 10522/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2015 | 2806.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08 DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI 10522/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2015 | 999.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04 DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI 10522/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2015 | 25761.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENBTO DE INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE A FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2015 | 6.56 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2015 | 114.17 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2015 | 1393.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00001054-77.2013.815.381, A DISPOSIÇÃO DA SR. "MARCOS ANTONIO DA SILVA" CPF - 090.968.784-69, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000547 | 02/03/2015 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIOA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, E PROCURADORIA MUNICIPAL, MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000548 | 02/03/2015 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIOA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, E PROCURADORIA MUNICIPAL, MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2015 | 542.93 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000558 | 02/03/2015 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIOA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, E PROCURADORIA MUNICIPAL, MÊS OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2015 | 1020.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O RECEBIMENTO DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DA CONTA 2245-4 (EM CÓDIGO DE BARRAS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2015 | 498.77 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2015 | 500.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM VIAGENS REALIZADAS DE ITABAIANA A JOÃO PESSOA COM O INTUITO DE REGULARIZAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2015 | 500.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM VIAGENS REALIZADAS DE ITABAIANA A JOÃO PESSOA COM O INTUITO DE REGULARIZAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2015 | 400.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA-AGC LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA-AGC LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2015 | 788.00 | 00009046742407 | JÚLIO CESAR DE PAIVA NUNES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2015 | 49.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA COM DO FPM NOS DIAS 25 E 27 DE MARÇO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2015 | 17545.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DOE DE 24/01/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUANTIA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DOE DE 14/02/2015, CONFORME PUBLICAÇÃO E COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUANTIA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DOE DE 03/02/2015, CONFORME PUBLICAÇÃO E COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2015 | 4925.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDOCOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2015 | 2150.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O RECEBIMENTO DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DA CONTA 2245-4, MÊS 03/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000446 | 02/03/2015 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2015 | 1700.00 | 00010420663452 | MARIA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE "CENSO ESPECIFICO" PARA APURAÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO RESIDENTE POR CADA RUA E LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2015 | 788.00 | 00091423066715 | CREUZA TAGARRO DE MEDEIROS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB, O TRIBUNAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM ASS. JUR/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB, O TRIBUNAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM ASS. JUR/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0000486 | 02/03/2015 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NESTE MUNICÌPIO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV, DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2015 | 750.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados no preenchimento, conferencia, listagens e envio via internet do "SIOPE" exercicios 2013/2014, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 12/03/2015, CONFORME PUBLICAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2015 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 11 E 12/03/2015, CONFORME PUBLICAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE: 25/03/2015, CONFORME PUBLICAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042013 | 0000504 | 02/03/2015 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURÍDICAS ADMINISTRATIVAS NA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS, MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2015 | 4925.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDOCOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2015 | 1000.00 | 20595982000119 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE 20 HORAS A 50 REAIS NA CAMPANHA DA 1ª ETAPA DE IPTU, PERIODO DE 26/01 A 06/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2015 | 600.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Pagamento referente a servicos prestados na desmontagens, manutenção e montagens de 02 ar condicionados retirado do Somopinha e montado na nova secretaria , localizada na Praça Manoel Joaquim de Araujo nº 152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2015 | 80.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, debitado a conta do ICMS, durante o mes de março de 2015, conforme se verifica em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2015 | 16878.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2015 | 58493.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2015 | 900.00 | 00092901638449 | Antonio Carlos Rodrigues de Melo Junior | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2015 | 788.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados de locução das açôes desenvolvida da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprob=vante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2015 | 450.00 | 00092901638449 | Antonio Carlos Rodrigues de Melo Junior | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO OCORRIDO NO DIA 03/03/2015, NO "NETUANAH PRAIA HOTEL", PARA CADASTRO UNICO E POLITICAS SOCIAIS, ARTICULANDO A GESTÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL EM PROL DA REFORMA AGRARIA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2015 | 788.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 02/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2015 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER4VIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, MÊS 02/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2015 | 788.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, MÊS 02/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2015 | 23530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2015 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2015 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2015 | 1602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2015 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER4VIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2015 | 1697.00 | 00006313379462 | JOCINÉLIO RODRIGUES DOS ANJOS NÓBREGA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0000614 | 02/03/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA CG125 PLACA ,NP5662PB, MÊS MARÇO/2015, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0000615 | 02/03/2015 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S10, CABINE DUPLA, PLACA OGA6460PB, MÊS MARÇO/2015, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2015 | 1403.24 | 26418749000147 | PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIO DA: PREVIDENCIARIO, CIDADES, FAZENDA E SAUDE, NA CAPITAL BRASILIA DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/03/2015 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2015 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA(CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2015 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA(CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2015 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA(CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000647 | 02/04/2015 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2015 | 810.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE: 03.05.14/02/2015, CONFORME PUBLICAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2015 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE: 21/02/2015, CONFORME PUBLICAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE: 21/02/2015, CONFORME PUBLICAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE: 24/01/2015, CONFORME PUBLICAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2015 | 3003.17 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA + TERRESTRE PACOTE, 24/03/2015 A 28/03/2015, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM FAVOR DE JANICLEA MARQUES DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2015 | 4925.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDOCOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0000670 | 02/04/2015 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NESTE MUNICÌPIO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV, DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/04/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2015 | 3990.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL CONGRESSOS NACIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NO XIII ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS NO PERIODO DE: 26 A 29 DE ABRIL DE 2015, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME NF 226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2015 | 7129.71 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIAS E CONSULTORIAS TRIBUTARIA ESPECIALIZADA EM AUDITOTIA FISCAL E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000698 | 02/04/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-+SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 004/2015, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL 1000299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2015 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDOCOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB, O TRIBUNAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM ASS. JUR/ADM,04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE: 25/03/2015, CONFORME PUBLICAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2015 | 1269.50 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA GIL COSTA EM AÇÃO E NO SITE GIL COSTA EM AÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2015 | 1000.00 | 00006402307416 | HERTE DURGEL ARAUJO COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | DEBITO DE TARIFA "DOC/TED ELETRONICO", DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2015 | 1173.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA SOBRE O RECEBIMENTO DE GUIAS DE ARRECADAÇÃO DA CONTA 2245-4 (EM CÓDIGO DE BARRAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2015 | 794.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE: CONFORME PUBLICAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2015 | 3860.00 | 19097081000118 | REDE DE NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 772 CARGAS DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 50 VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2015 | 2500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO REFERENTE A FOLHA DE MARÇO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O BANCO E A PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2015 | 2300.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, REGISTROS DAS RECEITAS E FECHAMENTOS DAS CONTAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2015 | 16878.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLJHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2015 | 58680.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2015 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO; REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DAM; ELABORAÇÃO E ESTUDO DE TERMO DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A REDE BANCÁRIA, MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2015 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2015 | 1122.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA DE ITABAIANA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2015 | 1122.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA DE ITABAIANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2015 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2015 | 788.00 | 00010248949403 | ANTÔNIO CÂNDIDO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2015 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA, MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2015 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO; REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DAM; ELABORAÇÃO E ESTUDO DE TERMO DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A REDE BANCÁRIA, MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001143475496 | MARIA FLÁVIA BARBOSA DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2015 | 788.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2015 | 788.00 | 00005642945785 | ELTON JONNE DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2015 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA, MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2015 | 1500.00 | 00008701363484 | MICHEL PLATINI DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA ASSIDUIDADE DO PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO, INCLUSIVE NA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOCUMENTAL DOS CONTRATOS DO PESSOAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2015 | 1.44 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2015 | 10.35 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, DO DIA 30/04/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2015 | 10.25 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, DO DIA 10/04/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2015 | 129.42 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO DO FUNDO ESPECIAL (9429-3) DO DIA 23/04/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2015 | 13173.60 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2015 | 1300.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 000576-06-2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRª. "DRª DEBORA MAROJA GUEDES", CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2015 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 53, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2015 | 54361.17 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2015 | 1440.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09 DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI 10522/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2015 | 1009.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05 DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI 10522/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2015 | 2834.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09 DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI 10522/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2015 | 386.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA DE ICMS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, EM FAVOR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2015 | 1615.36 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA DIVERSA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015, EM FAVOR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2015 | 25428.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2015 | 13396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PROVENTOS DE PENSAO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2015 | 2976.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2015 | 7364.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2015 | 3525.54 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DESTINADAS A VIAGEM DO SR PREFEITO ATÉ O DISTRITO FEDERAL ( BRASÍLIA ) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2015 EM REUNIÃO COM ÓRGAÕS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2015 | 1191.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIA DE JORNALISMO DO INTERESSE DESSA EDILIDADE, PUBLICADA EM ENDEREÇÕ ELETRONICO "WWW.PORTALELETRONICO.COM.BR". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2015 | 788.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados de locução das açôes desenvolvida da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante o mes de março de 2015, conforme comprob=vante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2015 | 788.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2015 | 788.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados de locução das açôes desenvolvida da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante o mes de abril de 2015, conforme comprob=vante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2015 | 788.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2015 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER4VIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE VISITAS AOS ÓRGÃOS PUBLICO DO ESTADO DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000730 | 02/04/2015 | 2959.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2015 | 1697.00 | 00006313379462 | JOCINÉLIO RODRIGUES DOS ANJOS NÓBREGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2015 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DE VIAGENS EM VISITA AOS ÓRGÃOS PUBLICO DO ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2015 | 1000.00 | 00013185795890 | FLAVIO LUIZ SANTOS DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2015 | 679.44 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2015 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DE VIAGENS EM VISITA AOS ÓRGÃOS PUBLICO DO ESTADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2015 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2015 | 1602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2015 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2015 | 23230.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2015 | 788.00 | 00028773080497 | HÉLIO PEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.I.E.F PROFESSORA IVA LIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2015 | 700.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ORIENTADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA CIDADE CERTA (PENAIC), PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO PROGRAMA "MELHORIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO", SOB A TEMATICA "DIAGNOSTICO DA REDEDE ESCOLAS MUNICIPAIS" REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DCTOS. COMPROBATORIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2015 | 500.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ADM E FINANÇÃS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO PROGRAMA "MELHORIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO", SOB A TEMATICA "DIAGNOSTICO DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS" REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DCTOS. COMPROBATORIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001549196405 | THAYZA KENNYA DE ARAÚJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2015 | 788.00 | 00010671795422 | SAMUEL RENALDO DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS M.E.I.E.F."DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2015 | 788.00 | 00008976662407 | MAX SUELL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA "E.M.E.I.E.F." - JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS NQD-7461, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2015 | 929.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OFH-7089, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2015 | 474.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS NQI-2542, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/04/2015 | 788.00 | 00002356495703 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2015 | 788.00 | 00070358278465 | LUIS FELIPE DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPETOR ESCOLAR NA EMEIEF MANOEL INACIO DE LIMA, NO SÍTIO URNAS, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2015 | 788.00 | 00009668302451 | MARIA JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F" - SANTOS DUMONT, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2015 | 15000.00 | 00001942751400 | MANOEL BARBOSA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000382-69.2012.815.0381, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/04/2015 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A "CRECHE ANA LIRA CUNHA" RELALTIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, VENCIMENTO 03/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/04/2015 | 15.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A "CRECHE ANA LIRA CUNHA" RELALTIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, VENCIMENTO 05/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/04/2015 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A "CRECHE ANA LIRA CUNHA" RELALTIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2015, VENCIMENTO 02/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2015 | 788.00 | 00064597067434 | JOSEFA GERMANO DAS NEVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO", DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2015 | 788.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA "E.M.E.I.E.F" PRESIDENTE DR. TANCREDO NEVES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2015 | 788.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA "E.M.E.I.E.F" PRESIDENTE DR. TANCREDO NEVES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2015 | 788.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2015 | 788.00 | 00060310910463 | HILSEN PEREIRA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F" CORDULA VELOSO BORGES (SITIO MENDONÇA DE CIMA), DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2015 | 788.00 | 00064230953453 | EVALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA "CRECHE - MARLUCE MARIA DE ALMEIDA BORBA" (BREJINHO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2015 | 5800.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO TRASEIRO E DIANTEIRO ALEM DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-7110, PERTENCNETE A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2015 | 788.00 | 00010081846401 | ALEXSANDRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO DE ITABAIANA, DURANTE DIAS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2015 | 788.00 | 00010732569443 | MARIA MANOELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA !E.M.E.I.E.F." - PROFª IVA LIRA CORREIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2015 | 2600.00 | 20595982000119 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PLACAS CCQ-3719/PB, PELO PERIODO DE 52 HORAS, DURANTE PROPAGANDA RONDON REALIZADO NA AREA URBANA E RURAL DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2015 | 950.00 | 13683376000190 | JXF AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA E MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NKG-5917, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1000021. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2015 | 630.00 | 13683376000190 | JXF AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LANTERNAGEM, ALEM DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFH-7098, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1000022. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2015 | 516.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ONDE ESTA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE: 05/07/08/09 E 10/2014 E 02/2015, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2015 | 203.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A "CRECHE - ANA LIRA DA CUNHA", REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE: 07/08/09/10/11/12/2014 E 01/02/2015, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2015 | 106.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE FUNCIONA A CRECHE ANA LIRA DA CUNHA, RELATIVOS AOS MESES DE: 08/09-10/11/12/2014 E 01/02/03/04/2015, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2015 | 788.00 | 00004395274498 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. CÓRDULA VELOSO BORGES" SITIO MENDONÇA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001124276424 | JANAINA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MANOEL INACIO DE LIMA" SITIO URNAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2015 | 788.00 | 00002404205439 | MARCOS AURÉLIO DE MORAIS JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE INFORMÁTICA (NIT) NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2015 | 788.00 | 00002504483430 | EDNA PAZ OLIVEIRA DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE DIS DO MES DE FEVEREIRO 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001677976462 | ROBERTA FERREIRA DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F." PROFª IVA LIRA CORREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2015 | 1100.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO DE 50KG E 2 MILHEIROS DE TIJOLOS 8 FUROS, DESTINADOS A REFORMA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/04/2015 | 788.00 | 00028556453449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA "E.M.E.I.E.F." CECILIO LOPES DE ARAUJO (SITIO LAGOA DO RANCHO), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001276538480 | SEVERINO DOS RAMOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA "E.M.E.I.E.F."JOSE MCELESTINO DA SILVA" (SITIO NOVO), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2015 | 788.00 | 00004395274498 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. CÓRDULA VELOSO BORGES" SITIO MENDONÇA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001124276424 | JANAINA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MANOEL INACIO DE LIMA" SITIO URNAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2015 | 788.00 | 00005399388405 | ANGELICA CARLA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA LOPES DE ARAUJO EM LAGOA DO RANCHO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2015 | 788.00 | 00010081846401 | ALEXSANDRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO DE ITABAIANA, DURANTE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2015 | 788.00 | 00002356495703 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2015 | 788.00 | 00009488067454 | NILSON NERES SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA "E.M.E.I.E.F." - JOANA TRINDADE (SITIO CARIATA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2015 | 788.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F."CECILIA LOPES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2015 | 788.00 | 00064597067434 | JOSEFA GERMANO DAS NEVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO", DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2015 | 788.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001191531490 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.F."ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2015 | 788.00 | 00070489337473 | LUCAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.F" - JOAO DA COSTA PESSOA, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2015 | 788.00 | 00043685471449 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F 31 DE MARÇO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2015 | 788.00 | 00028773080497 | HÉLIO PEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.I.E.F PROFESSORA IVA LIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001549196405 | THAYZA KENNYA DE ARAÚJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2015 | 788.00 | 00008075612744 | MARINÉSIO AUGUSTO DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO NAS E.M.I.I.F DO SÍTIO LAGOA DO RANCHO, CECÍLIA LOPES DE ARAUJO, SITIO BREJINHO MIGUEL ANGELO DANTAS E SÍTIO CARIATÁ JOANA TRINDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000342014 | 0000729 | 02/04/2015 | 17427.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis (gasolina comum), destinados ao abastecimentos nos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2015 | 788.00 | 00005315915492 | FLAVIANA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA "E.M.E.I.F." - "PROFESSORA IVA LIRA CORREIA" DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001846889499 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F." - SANTOS DUMONT (JUCURI) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001256426440 | GLAUCIETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA "E.M.E.I.F." - "PROFESSORA IVA LIRA CORREIA" DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2015 | 2100.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA COM REPOSIÇÃO DE DE PEÇAS EROUTROS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 0199, NO MICRO ONIBUS DE PLACAS MQR-9593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2015 | 340.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A EDUCACÃO CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA 0126. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2015 | 2946.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00112. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001191531490 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F." - DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2015 | 788.00 | 00002856543499 | MOISES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA "E.M.E.I.E.F."JOANA TRINDADE (CARIATA) E NA "E.M.E.I.E.F.", 31 DE MARÇO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS), DURANTE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2015 | 788.00 | 00011648808450 | SUELANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA "E.M.E.I.F." - "MIGUEL ANGELO S DANTAS (BREJINHO)" DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2015 | 788.00 | 00076810208453 | ANTÕNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F." - DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2015 | 788.00 | 00012268530485 | LEONARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F." - JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001114532401 | MARINEZ GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F." - JOAO DA COSTA PESSOA (SURURBANA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001256454494 | JOÃO DE ARAÚJO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.E.F - SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2015 | 1576.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDOS E PESQUISAS NAS COMUNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO COM OBJETIVO DE LEVANTAR DADOS PARA APRIMORAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2015 | 788.00 | 00070489337473 | LUCAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.F" - JOAO DA COSTA PESSOA, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2015 | 788.00 | 00010546272401 | ALYSON SANTOS DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA "EMEIEF" - ANGELO GUEDES (PERNAMBUQUINHO) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2015 | 788.00 | 00005399388405 | ANGELICA CARLA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA LOPES DE ARAUJO EM LAGOA DO RANCHO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2015 | 788.00 | 00012268530485 | LEONARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F." - JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2015 | 6665.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A CONTA DO (QSE-10663-1), NOS DIAS 01, 06 E 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2015 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2015 | 4250.00 | 19097081000118 | REDE DE NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 850 CARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA 585. COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2015 | 1030.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A EDUCACÃO CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA 0127. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2015 | 1240.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA Nº 033. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2015 | 4600.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA Nº 034. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2015 | 788.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (VIGIA) DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/04/2015 | 1471.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/04/2015 | 2288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2015 | 39144.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2015 | 73700.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/04/2015 | 393949.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA FUNDEB/MAGISTÉRIO(60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/04/2015 | 72374.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA FUNDEB(40%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2015 | 788.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2015 | 997.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AO TORNEIO E CORRIDA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2015 | 788.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2015 | 1000.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista a disposição da Secretria de Cultura do municipio, durante dias do mes de abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2015 | 7000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRO GAROTA SENVERGONHA", NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A SHOW EM PRAÇA PUBLICA QUANDO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCOS, CONFORME CONTRATO 009/2015 INEXIGILIBILIDADE 006/2015. NF 0000025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132014 | 0000743 | 02/04/2015 | 4500.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FARRA DAS NOVINHAS", NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A SHOW EM PRAÇA PUBLICA QUANDO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCOS, CONFORME CONTRATO 008/2015, NF 0000059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0000744 | 02/04/2015 | 7800.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 15, 16 E 17/02/2015, EM PRAÇA PUBLICA DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000745 | 02/04/2015 | 20000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VARIAS BANDAS, QUANDO DA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015, QUANDO DA REZLIZAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DO CARNAVAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2015 | 1500.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL PARTICIPATIVO, JUNTO COM A SOCIEDADE CIVIL, GOVERNO DE ESTADO E GOVERNO MUNICIPAL, REALIZADO NO ESTADIO "SEVERINO PAULINO" NO PERIODO DE 20 A 25 DE ABRIL DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2015 | 3188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2015 | 9288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2015 | 2700.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000342014 | 0000661 | 02/04/2015 | 7327.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis (oleo diesel b-s10), destinados ao abastecimentos dos veículos lotados na Secretaria Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000673 | 02/04/2015 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2015 | 788.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2015 | 788.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, MÊS DURAQNTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2015 | 1740.00 | 13683376000190 | JXF AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2015 | 788.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2015 | 788.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, MÊS DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2015 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2015 | 788.00 | 00008039328470 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000728 | 02/04/2015 | 49651.32 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis (oleo diesel b-s500), destinados ao abastecimentos dos veículos lotados na Secretaria Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001269012444 | MARCIO FELIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2015 | 788.00 | 00012527063403 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a disposição da Secretaria de Ifra-Estrutura do Municipaio durante dias do mes de abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001269012444 | MARCIO FELIX DE FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA CIDADE DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2015 | 788.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2015 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2015 | 27172.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/04/2015 | 21795.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2015 | 1124.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TARIFA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COBRADA PELA ENERGISA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº1004613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/04/2015 | 42552.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/04/2015 | 21882.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/04/2015 | 95337.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2015 | 4288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2015 | 1139.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2015 | 4200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/04/2015 | 2109.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2015 | 444.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2015 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMNO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/04/2015 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMNO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2015 | 57.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMNO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2015 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMNO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2015 | 18.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A "SECRETARIA DE AGRICULTURA" RELALTIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2015, VENCIMENTO 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2015 | 1500.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE UM GRANDE MULTIRÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA OS TRABALHADORES RURAIS E URBANOS, NUMA PARCERIA DAS SECRETARIAS DE: AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA E INCRA, NO PERIODO DE: 20 A 25/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2015 | 3576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2015 | 8928.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA REF. 04/2015, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2015 | 50.00 | 00008378836444 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA MAROTONA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00009870352405 | JEMERSON MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS QUANDO DA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00002909773477 | VALDETE MARIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DAS COMUNIDADES DE: MANOEL DE MATOS, FURNAS, URNAS E SALOMÃO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2015 | 3576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2015 | 8928.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2015 | 28000.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR, TRAÇÃO 4X4 COM IMPLEMENTOS, SENDO: CONCHA, LAMINA, GRADE, ARADEIRA, PLANTADEIRA E CARROÇÃO, LOCADO POR 02 (DOIS) MESES (MARÇO E ABRIL), DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 003/2013 E CONTRATO 011A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE RATEIO 002/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM OS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O "COGIVA", COM A ELABORAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE RATEIO 002/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM OS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O "COGIVA", COM A ELABORAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE RATEIO 002/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM OS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O "COGIVA", COM A ELABORAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE RATEIO 002/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM OS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O "COGIVA", COM A ELABORAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE RATEIO 002/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM OS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O "COGIVA", COM A ELABORAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE RATEIO 002/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM OS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O "COGIVA", COM A ELABORAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2015 | 4200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IN E COMERCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2015 | 2109.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA EFETIVOS DA SECRETARIA DE IND E COMERCIO DO MÊS MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2015 | 7202.51 | 03659166002903 | IBAMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (60/5) DE JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO AI 243034/D, CONVENIO 958413, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2015 | 4288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/05/2015 | 1139.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA, ITABAIANA PB - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DO JUCURI, COM VENCIMENTO EM 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000870 | 04/05/2015 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2015 | 788.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSÉ DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2015 | 788.00 | 00012650771429 | EDSON SOUZA DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008039328470 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010968572430 | DOUGLAS LUIZ BARBOSA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a disposição da Secretaria de Ifra-Estrutura do Municipaio durante dias do mes de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001269012444 | MARCIO FELIX DE FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004150059497 | MARIVALDO DE SANTANA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000933 | 04/05/2015 | 6219.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis (oleo diesel B (S10), destinados ao abastecimentos dos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2015 | 788.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2015 | 788.00 | 00039214893420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2015 | 788.00 | 00079766978468 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2015 | 1680.00 | 17004455000188 | ANELY MEIRELES DE LIMA - ME | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VASSORÃO 40CM EM ESPECIAL DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001279612401 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA 24 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001125 | 04/05/2015 | 54930.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17,860L DE OLEO DIESEL B(S500) E 2.425L DE OLEO DIESEL B(S10),CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/05/2015 | 788.00 | 00064230953453 | EVALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/05/2015 | 75.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/05/2015 | 48.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E CADEADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/05/2015 | 53.50 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1 CABO DE ENXADA, 1 CADEADO, 1 ENXADA E 2 PINOS, PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2015 | 135.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Empenho referente ao pagamento de materiais destinada a manutenção das atividades da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/05/2015 | 194.20 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CORRENTES E RELE FOTOELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2015 | 297.00 | 24292658000182 | AGROVERA | empenho referente ao pagamento de materiais para a manutenção das atividades da secretaria de infraestrutura (tubo de esgoto pvc, adesivo cola tubo) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2015 | 90.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2015 | 75.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | Empenho referente a compra de materiais de limpeza para o mercado publico de itabaiana/pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2015 | 255.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Empenho referente ao pagamento de materiais de expediente para manutenção das atividades da secretaria de infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2015 | 300.00 | 00011740020421 | JOSÉ LEANDRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM E NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO AO LADO DA IGREJA MATRIZ, NA PRAÇA 24 DE MAIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/05/2015 | 250.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Empenho Referente ao pagamento de materiai (cimento CPII z 32 saco 50 KG) para a manutenção das atividades da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/05/2015 | 300.00 | 00025261002400 | JOSÉ MARINÉZIO RIBEIRO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/05/2015 | 280.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Empenho referente na compra de mercadorias (tubo pvc esgoto 150mm) para a manutenção das atividades da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/05/2015 | 300.00 | 00002473527482 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/05/2015 | 300.00 | 00025045040472 | MANOEL JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2015 | 200.00 | 00001182415407 | ANTONIO RINALDO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE CORREIO DE GUARITA (ZONA RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2015 | 75.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | Empenho referente a compra de materiais de limpeza para o mercado publico de itabaiana/pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2015 | 300.00 | 00098025252434 | GERALDO ANDRADE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NO POSTO DOS CORREIOS COMUNITARIOS DE GUARITA E CAMPO GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2015 | 300.00 | 00098025252434 | GERALDO ANDRADE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NO POSTO DOS CORREIOS COMUNITARIOS DE GUARITA E CAMPO GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2015 | 300.00 | 00025261002400 | JOSÉ MARINÉZIO RIBEIRO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/05/2015 | 230.44 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de (Pá quadrada, batida de pedra 0,900 ml, massa plastica branca 500, arame recoz 16, massa ant-ruido 0,900l, arco de serra) para a manutenção das atividades da secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/05/2015 | 100.00 | 00003880352429 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TOPOGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2015 | 117.60 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/05/2015 | 37.60 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE ESGOTO PVC PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2015 | 300.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE ESGOTO PVC PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2015 | 80.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ENXADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/05/2015 | 240.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/05/2015 | 62.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Empenho referente ao pagamento de (cimento, tinta super color), para manutenção das atividades da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2015 | 72.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | Empenho referente ao pagamento de materiais de limpeza para o mercado publico de itabaiana/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/05/2015 | 33549.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2015 | 195.50 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/05/2015 | 27134.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2015 | 21.45 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | Empenho referente ao pagamento e a aquisição de uma lampada foxlux mista 250w. Para a manutenção das atividades da sercretaria de infraestrutura do municipio de itabaiana/Pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/05/2015 | 3052.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2015 | 27000.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2015 | 150.00 | 00025045040472 | MANOEL JOSE DA SILVA | Empenho referente ao pagamento serviços prestados na retirada de entulho no municipio de Itabaiana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | empenho referente aos serviços prestados na retirada de entulho no municipio de itabaiana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001221 | 04/05/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 11,00 TON. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2015 | 54.71 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA HASTE DE ATERRAMENTO E 4 TOMADAS 2POLOS, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001223 | 04/05/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 8,00 TON. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001224 | 04/05/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 3,96 TON. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/05/2015 | 300.00 | 00025261002400 | JOSÉ MARINÉZIO RIBEIRO XAVIER | Empenho referente aos serviços prestados na retirada de entulho no municipio de itabaiana/pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/05/2015 | 300.00 | 00037663526449 | JOSÉ LINO FERNANDO DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados na capinagem do canal da praça 24 de maio localizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 3,90 TON. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL. NO PERIODO DE JANEIRO, DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE A GASOLINA. NO PERIODO DE JANEIRO, DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/05/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO CG 125. NO PERIODO DE JANEIRO, DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/05/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 8,32 TON. NO PERIODO DE JANEIRO, DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/05/2015 | 300.00 | 00010722086440 | ELIENE CANDIDA DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados na limpeza e na coleta do lixo no dia 25 e 31 de dezembro 2014 no municipio de itabaiana/pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2015 | 100.00 | 00098336487468 | JOSÉ RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA ESPANAÇÃO DO PREDIO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2015 | 160.00 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA MARCENEIRO | Empenho referente ao pagamento de uma parafusadeira eletrica, para a amanutenção das atividades da secretaria de infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2015 | 240.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1 TUBO ESGOTO, 5 JOELHOS, 4 TE ESGOTO, 1 TUBO ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2015 | 250.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2015 | 72.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | Empenho referente a compra de material de limpeza para o mercado publico de itabaiana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/05/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 8,32 TON. NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 8,32 TON. NO PERIODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/05/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 8,32 TON. NO PERIODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/05/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO CG 125. NO PERIODO DE FEVEREIRO 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/05/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO CG 125. NO PERIODO DE MARÇO 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/05/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO CG 125. NO PERIODO DE abril 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/05/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE A GASOLINA. NO PERIODO DE FEVEREIRO 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE A GASOLINA. NO PERIODO DE MARÇO 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/05/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE A GASOLINA. NO PERIODO DE ABRIL 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/05/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL. NO PERIODO DE FEVEREIRO 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/05/2015 | 236.29 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL. NO PERIODO DE MARÇO 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL. NO PERIODO DE ABRIL 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 3,90 TON. NO PERIODO DE FEVEREIRO 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/05/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 3,90 TON. NO PERIODO DE MARÇO 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 3,90 TON. NO PERIODO DE ABRIL 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001257 | 04/05/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 3,96 TON. NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001258 | 04/05/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 3,96 TON. NO PERIODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001259 | 04/05/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 3,96 TON. NO PERIODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001260 | 04/05/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 8,00 TON. NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001261 | 04/05/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 8,00 TON. NO PERIODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001262 | 04/05/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 8,00 TON. NO PERIODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001263 | 04/05/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 11,00 TON. NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001264 | 04/05/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 11,00 TON. NO PERIODO DE MARÇO DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001266 | 04/05/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL 11,00 TON. NO PERIODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2015 | 80.00 | 00008955134479 | MARCELIN O JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CAFE DA MANHA DOS GARIS NA FESTA DOS MOTORISTAS NA FESTA DOS MOTORISTAS EM FRENTE A IGREJA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/05/2015 | 240.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/05/2015 | 300.00 | 00025045040472 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2015 | 240.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/05/2015 | 265.50 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/05/2015 | 300.00 | 00007188473420 | MAÉZIO RIBEIRO XAVIER FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | empenho referente aos serviços prestados na retirada de entulho no municipio de itabaiana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006829253497 | ADAILTON PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/05/2015 | 265.50 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( CAMBO 16MM TRIFASICO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/05/2015 | 300.00 | 00084023465453 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DA PROMOTORIA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | empenho referente aos serviços prestados na retirada de entulho no municipio de itabaiana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/05/2015 | 297.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | EMPENHO REFERENTE A AQUIZIÇÃO DE (CABO 10MM, CABO 16MM TRIFASICO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/05/2015 | 284.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/05/2015 | 250.00 | 00017641012434 | ANTONIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 1500 GARRAFAS DE PLASTICO DE JOÃO PESSOA PARA ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/05/2015 | 160.50 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/05/2015 | 198.20 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/05/2015 | 200.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 8 SACOS DE CIMENTO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2015 | 257.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO RECARGAS DE TONER, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2015 | 270.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de tubo de esgoto e cavadeira articulada, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2015 | 300.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2015 | 153.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de tubo de esgoto pbv dn 150 6m, para manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2015 | 300.00 | 00011710783826 | JOSINALDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DA CASA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2015 | 300.00 | 00025261002400 | JOSÉ MARINÉZIO RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2015 | 210.00 | 00035041722404 | DAVID SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CORREIO DE GUARITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2015 | 198.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2015 | 264.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2015 | 99.85 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de 1 pá quadrada e 3 sacos de cimento, para manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2015 | 270.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a a compra de materiais, 2 tubos pvp e 2 sacos de cimento, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2015 | 285.60 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2015 | 262.70 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2015 | 264.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2015 | 270.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de 2 tubos pvc, para manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2015 | 256.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, para manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2015 | 300.00 | 00007372217474 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS E CALÇAMENTO DAS RUAS 13 DE MAIO E RUA DAS FLORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2015 | 72.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2015 | 139.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2015 | 290.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, para manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2015 | 136.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 COMPENSADO 2,20 X 1,60, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2015 | 300.00 | 00037663526449 | JOSÉ LINO FERNANDO DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados na capinagem do canal do dique ate a saboaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2015 | 105.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2015 | 300.00 | 00035041722404 | DAVID SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CORREIO DE CAMPO GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2015 | 250.00 | 12574677000112 | FERREIRA & GOMES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 5 FEROOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2015 | 180.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, para manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2015 | 169.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, para manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2015 | 54.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, para manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2015 | 220.00 | 00043709150400 | JONILSON BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NO MERCADO PUBLICO, DURANTE O A SEMANA SANTA DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2015 | 300.00 | 00025261002400 | JOSÉ MARINÉZIO RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006894592462 | JOSÉ HELDER ALEXANDRE RIBEIRO XAVIER | empenho referente aos serviços prestados na retirada de entulho no municipio de itabaiana, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2015 | 100.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, para manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2015 | 179.40 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2015 | 216.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, para manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2015 | 200.00 | 00035041722404 | DAVID SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CORREIO DO BREJINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/05/2015 | 44128.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/05/2015 | 21882.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/05/2015 | 95650.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2015 | 9288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/05/2015 | 2700.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00003197957482 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 124 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITABAINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2015 | 3300.00 | 00056842198453 | MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DOS 124 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2015 | 834.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Pagamento referente aos serviços preatados como arbitro de futebol, durante o torneio do dia do trabalho, realizado no dia 01 maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2015 | 200.00 | 00009049796443 | ALISTERRE TAVARES DE SOUSA | VALOR EENOENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DO 2 LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2015 | 200.00 | 00001459369459 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA MAROTONA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006444681499 | SEVERINO FRANCISCO BARBOSA | PAGAMENTO REFERTENTE À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00067463525449 | SEVERINO BARBOSA RODRIGUES | Pagamento referente prestados na apresentação de violeiros para abrilhantar a festa de Emancipaçãp Politica deste municipio, conforme nota fiscal de serviços anexa 4170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2015 | 500.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMBOLADOR DE COCO EM UMA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2015 | 500.00 | 00000397254725 | MARCOS ANTONIO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO LIVRO "ITABAIANA EM SUA HISTORIA E SUAS MEMORIAIS", NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA EMANCIPAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00068483708434 | FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATO DE DUPLA DE VIOLEIROS PARA UMA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00022408371449 | BENEDITO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATO DE DUPLA DE VIOLEIROS PARA UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUANDO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00002100180460 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATO DE CANTADORES REPENTISTA DURANTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUANDO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2015 | 860.00 | 00009565843492 | DARLAN VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATO DE UMA GRUPO FOLCLORICO (JACOCA) DURANTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUANDO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00059343370415 | SEVERINO MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATO DE DUPLA DE VIOLEIROS PARA UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUANDO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00096388722415 | JOSÉ SÉRGIO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE PARAMOTOR NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕA AOS 124 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2015 | 320.00 | 00005368476493 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | QUANTIA EMEPNHADA CORRESPOMNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00002328734456 | HELTON DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE "PARAMOTOR" NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 124 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00009766255474 | ROBSON DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ZÉ ROB E BANDA DURANTE O ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009555329494 | MAEFSON HUGO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇAO DO 2º LUGAR NA MARATONA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2015 | 100.00 | 00060125845472 | JOACIR PEREIRA DE FRANÇA | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2015 | 3712.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VIOLEIROS E GRUPO FOLCLORICO DO LANÇAMENTO DO LIVRO "ITABAIANA SUAS HISTORIA E SUAS MEMORIAS", QUANDO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/05/2015 | 724.00 | 00080945163487 | JOELMA COELHO DE MEDEIROS BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2015 | 724.00 | 00011501296469 | JOELMA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/05/2015 | 1157.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AO TORNEIO E MARATONA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009179989446 | LUANA DE ARAÚJO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2015 | 700.00 | 20595982000119 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PLACAS CCQ-3719/PB, PELO PERIODO DE 14 HORAS, REF. A DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00008014186400 | JEFFERSON TOUIM ARAUJO CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE HELICOPTERO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 124 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00052651681415 | HUGO FREIRE MUNIZ JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO DE AVIÕES DRONES NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 124 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2015 | 2350.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a aquisição de flores naturais destinadas a ornamentação na igreja matriz por ocasião das comemorações dos 124 anos do municipio de itabaiana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2015 | 788.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2015 | 788.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados de locução das açôes desenvolvida da Prefeitura Municipal de Itabaiana, durante o mes de maio de 2015, conforme comprob=vante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO CERIMONIAL DURANTE OS EVENTOS ACONTECIDOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011277364427 | SABRINA DE ANDRADE MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CERIMONIAL DURANTE OS EVENTOS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/05/2015 | 834.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Pagamento referente aos serviços preatados como arbitro de futebol, durante o torneio em comemoração da Emancipação Politica no municipio de Itabaiana, realizado no dia 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/05/2015 | 4000.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O 3º ENCONTRO DE MOTOCICLISTA REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DOS 124 ANOS DE EMANCIPAÇÃP POLÍTICA DO MUNICIPIO, NO DIA 24 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001167 | 04/05/2015 | 3000.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O 4º ENCONTRO DE AREMODELISMO REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DOS 124 ANOS DE EMANCIPAÇÃP POLÍTICA DO MUNICIPIO, NO DIA 24 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/05/2015 | 250.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2015 | 288.00 | 00008588851741 | LUZINETE DIAS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃOAO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2015 | 1269.50 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA GIL COSTA EM AÇÃO E NO SITE GIL COSTA EM AÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2015 | 1200.00 | 20595982000119 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PLACAS CCQ-3719/PB, PELO PERIODO DE 21 HORAS, REF. A DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2015 | 3188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2015 | 10000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ANTONIO DE A. PEREI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORROZÃO COCO SECO E BANDA SHOW ROUPA DE MARCA", NO DIA 17/05/2015, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DOS MOTORISTAS (SÃO CRISTOVÃO) EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000837 | 04/05/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA OFX 6079/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000838 | 04/05/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA OFX 6079/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000839 | 04/05/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA OFX 6079/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000840 | 04/05/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA OFX 6079/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0000841 | 04/05/2015 | 788.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA OFX 6079/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0000842 | 04/05/2015 | 788.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA OFX 6079/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0000843 | 04/05/2015 | 788.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA OFX 6079/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0000844 | 04/05/2015 | 788.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA OFX 6079/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2015 | 700.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO DO EVENTO QUE COMPOE "O PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO" NO MUNICIPIOEM PARCERIA COM O "CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA' (COGIVA), NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/05/2015 | 220.00 | 00025167545404 | GILVANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CURRICULO, COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS POLITICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CONSOLIDAR COMO PRIMEIRA ETAPA D EDUCAÇÃO BASICA, NA CIDADE DE CAPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2015 | 3760.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRATAR DE ASSUNTOS ADIMINISTRATIVOS COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO E A REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO NO DIA 16 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2015 | 788.00 | 00079904890404 | RINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONT, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010128366494 | TAYSE ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ISPETORA NA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/05/2015 | 788.00 | 00067463002420 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MARINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2015 | 1078.90 | 17448532000199 | ROBSON ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011164443488 | ÍTHALO WESLEY SOUSA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADFOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007153811486 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/05/2015 | 3750.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 EXEMPLARES DO LIVRO ITABAIANA SUAS HISTORIAS E SUAS MEMORIAS DE SABIANO MAIA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a locação de uma casa, para funcionamento da Creche "Ana Lira Cunha" localizada a rua Luiz Quirino do Nascimento 63 - Campo Grande Itabaiana-PB, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a locação de uma casa, para funcionamento da Creche "Ana Lira Cunha" localizada a rua Luiz Quirino do Nascimento 63 - Campo Grande Itabaiana-PB, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | Valor referente a locação de um Imóvel para funcionamento da "ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS", localizada a rua Manoel Joaquim de Araujo, 76 - centro nesta, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008884414440 | IRIS KENNEDY ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.EI.E.F.MANOEL INACIO DE LIMA", NO SITIO URNAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | Valor referente a locação de um Imóvel para funcionamento da "ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS", localizada a rua Manoel Joaquim de Araujo, 76 - centro nesta, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011724918443 | LUAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F.NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009052697485 | STEPHANIE KAROLINE ANDRADE DE MENEZES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA "E.M.E.I.E.F. RODRIGUES DE MELO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2015 | 788.00 | 00056883277404 | KATIA REJANE DE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA "E.M.E.I.E.F.SEBATIÃO RODRIGUES DE MELO", (CAIC), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010863620477 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011164443488 | ÍTHALO WESLEY SOUSA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADFOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2015 | 788.00 | 00064505286487 | SANDRA LÚCIA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2015 | 788.00 | 00076810208453 | ANTÕNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F." - DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2015 | 1696.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | IPAGAMENTO REFERENTE A ÀQUISIÇÃO DE 4 NOBREAK RAGATECH MR2 700VA NET/BSI-TI GRF, PRODUTOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0000905 | 04/05/2015 | 788.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA OFX 6079/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2015 | 788.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004689790426 | RAMIRA OLIVEIRA DIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2015 | 788.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F. PRES. DR. TRANCREDO NEVES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009052697485 | STEPHANIE KAROLINE ANDRADE DE MENEZES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA "E.M.E.I.E.F. RODRIGUES DE MELO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2015 | 788.00 | 00064505286487 | SANDRA LÚCIA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008884414440 | IRIS KENNEDY ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.EI.E.F.MANOEL INACIO DE LIMA", NO SITIO URNAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Programa Mais Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/05/2015 | 724.00 | 00069193061404 | ILZA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/05/2015 | 788.00 | 00087269058415 | MARIA ADEILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F. SANTA RITA", DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011724918443 | LUAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F.NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/05/2015 | 788.00 | 00084024798472 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES", DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/05/2015 | 788.00 | 00056883277404 | KATIA REJANE DE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA "E.M.E.I.E.F.SEBATIÃO RODRIGUES DE MELO", (CAIC), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009908678469 | RANIELLY KAROLINNY DE MELO CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F. CECILIA LOPES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002939853401 | NOELIA CANDIDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DA "E.M.E.I.E.F TANCREDO NEVES (ALTO DA BOA ESPERANÇA), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2015 | 56.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DA ENERGISA, COM VENCIMENTO EM 03/04 E 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2015 | 113.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA: JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008976662407 | MAX SUELL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA "E.M.E.I.E.F." - JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005372363410 | SIDNEY MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2015 | 788.00 | 00079002331487 | MARIA LUCIA GERMANO DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEIEF "JOSE FELIPE DA FONSECA (MARACAIPE), DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2015 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | PAGAMENTO REFRERENTE À LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000022015 | 0000989 | 04/05/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000309. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2015 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | PAGAMENTO REFRERENTE À LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000993 | 04/05/2015 | 24942.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 7.050L DE OLEO DIESEL B(S500), 1.800L DE OLEO DIESEL B(S10), 26 UNID GTX ANTI - BORRA 20W -50 04X1L, 3BLD GRAXA UNIGRAX, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.856. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003705317440 | CASSIANO DO NASCIMENTO CAMELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2015 | 900.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006101937402 | JULIANA MARCHESAN SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M.E.I.E.F. CECILIA LOPES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002356495703 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001677976462 | ROBERTA FERREIRA DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F." PROFª IVA LIRA CORREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010863620477 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO", DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2015 | 788.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (VIGIA) DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001919076425 | PEDRO LUIZ DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007788239461 | PATRÍCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA "E.M.E.I.E.F. CECILIA LOPES DE ARAUJO", DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009416298808 | JOAO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA E.M.E.I.E.F. IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001256426440 | GLAUCIETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA "E.M.E.I.F." - "PROFESSORA IVA LIRA CORREIA" DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2015 | 1469.20 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA 27/04/2015 A 29/04/2015 E HOSPEDAGEM DESTINADAS A VIAGEM DA SECREATARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2015 | 992.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2015 | 1104.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2015 | 2330.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº036420. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2015 | 1200.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NA "E.M.E.I.E.F." (SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2015 | 1440.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA NORMAL MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2015 | 788.00 | 00098024132400 | MARIA HELENA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPETORA NA "E.M.E.I.E.F." 31 DE MARLO, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2015 | 2992.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2015 | 788.00 | 00064597067434 | JOSEFA GERMANO DAS NEVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO", DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2015 | 788.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009488067454 | NILSON NERES SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA "E.M.E.I.E.F." - JOANA TRINDADE (SITIO CARIATA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2015 | 788.00 | 00087269058415 | MARIA ADEILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F. SANTA RITA", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002939853401 | NOELIA CANDIDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DA "E.M.E.I.E.F TANCREDO NEVES (ALTO DA BOA ESPERANÇA), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009908678469 | RANIELLY KAROLINNY DE MELO CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F. CECILIA LOPES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010210382457 | FERNANDO ALVES ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007788239461 | PATRÍCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA "E.M.E.I.E.F. CECILIA LOPES DE ARAUJO", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007153811486 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010541833413 | ESTEFANY LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERCADORIA NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2015 | 788.00 | 00095237054404 | MARIA JOSE FERREIRA DE FREITAS | PAGAMETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MIGUEL ANGELO S. DANTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2015 | 788.00 | 00084024798472 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2015 | 788.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2015 | 788.00 | 00085329851491 | JOSÉLIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F. "MARIETA MEDEIROS" (ALTO ALEGRE), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010541822489 | ESTEFANIA LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003273773480 | VERONICA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F. "JOSE FELIPE DA FONSECA" (SITIO MARACAIPE), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2015 | 788.00 | 00033813698491 | COSME FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F CECILIA LOPES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2015 | 788.00 | 00054171156491 | GIVALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F. "DR. TANCREDO NEVES (ALTO DA BOA ESPERANÇA), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001123626480 | ERIVALDO INACIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009477369489 | JAQUELINE DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA "E.M.E.I.E.F. "SANTOS DUMONT" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011590425430 | LUIZ HENRIQUE SOUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/05/2015 | 788.00 | 00028773080497 | HÉLIO PEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.I.E.F PROFESSORA IVA LIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010081846401 | ALEXSANDRA RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010057209405 | MAIRYLANE THAIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE, LOCALIZADO EM CARIATÁ, MUNICIPIO DE ITABAIANA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/05/2015 | 788.00 | 00025046799472 | MARIA ELIANA DE ALMEIDA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. NOSSASENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001069134414 | ROSILENE RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO COSTA PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001846889499 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F." - SANTOS DUMONT (JUCURI) DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005315915492 | FLAVIANA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA "E.M.E.I.F." - "PROFESSORA IVA LIRA CORREIA" DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004395274498 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. CÓRDULA VELOSO BORGES" SITIO MENDONÇA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001124276424 | JANAINA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MANOEL INACIO DE LIMA" SITIO URNAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005372363410 | SIDNEY MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2015 | 788.00 | 00070872582493 | ALEX XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA "E.M.E.I.F." - "DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO" DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2015 | 788.00 | 00043685471449 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F 31 DE MARÇO (SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS) DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001112 | 04/05/2015 | 20007.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,475L DE GASOLINA. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.870. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001114 | 04/05/2015 | 24361.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,420L DE OLEO DIESEL B(S500) E 1.550L DE OLEO DIESEL B(S10),CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.873. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008976662407 | MAX SUELL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA "E.M.E.I.E.F." - JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/05/2015 | 788.00 | 00079002331487 | MARIA LUCIA GERMANO DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEIEF "JOSE FELIPE DA FONSECA (MARACAIPE), DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/05/2015 | 788.00 | 00098024132400 | MARIA HELENA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPETORA NA "E.M.E.I.E.F." 31 DE MARLO, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/05/2015 | 788.00 | 00085640603453 | MARINALVA FERREIRA DA MOTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO R. DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS ESCOLAS: JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIÃO R DE MELO (CAIC), ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011609998480 | JADYEL RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA PRESENÇA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/05/2015 | 180.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAÚJO - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 1 TONER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2015 | 300.00 | 00001272041484 | maria aparecida candido | Empenho referente aos serviços prestados na limpeza do grupo municipal iva lira correia, durante o mês de janeiro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/05/2015 | 6851.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS, PAGO COM RECURSO EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2015 | 300.00 | 00045729549415 | Luiz renato medeiros | Empenho referente aos serviços prestados no escoamento e na limpeza da caixa dagua, da E.M.E.I.E.F.DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2015 | 150.00 | 00079006302449 | ABRAÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2015 | 300.00 | 00042189160472 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM DA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2015 | 148.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO SOBRE A CONTA DA MDE (9785-3, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2015 | 72.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2015 | 201.69 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades da secretaria municipal de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2015 | 173.61 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades da secretaria municipal de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2015 | 788.00 | 00085329851491 | JOSÉLIA BARBOSA DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F Marieta Medeiros( alto alegre), durante o mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008884414440 | IRIS KENNEDY ARAUJO RODRIGUES | Empenho referente ao pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.E.I.E.F. Manoel Inacil de Lima, Sitio Urnas, durante o mês de maio de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2015 | 788.00 | 00020647379449 | AMIRALDO DE ARAUJO | Empenho referente aos serviços prestados como vigia na E.M.EI.E.F. Debora maroja Guedes ( sitio Pernambuquinho), durante o mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2015 | 788.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | Empenho referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Cecilia Lopes de Araujo (sitio lagoa do rancho), durante o mês de maio de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2015 | 145.90 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2015 | 788.00 | 00056917171468 | GERMANA LIMA DE BRITO MIRANDA | Empenho refernte aos serviços prestados como monitora na E.ME.I.E.F Santos Dumont (jucuri). Durante o mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2015 | 788.00 | 00054170281420 | Flavio silva | Empenho refrente aos serviços prestados como vigia na E.M.I.E.F, Dr Tancredo meves,(Sitio Alto da Boa Esprança), durante o mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011164443488 | ÍTHALO WESLEY SOUSA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADFOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2015 | 788.00 | 00056883277404 | KATIA REJANE DE ARAUJO RAMALHO | Emepenho referenrte aos serviços prestados como monitora da E.M.E.I.E.F. Sebastião Rodrigues de Melo (caic), durante mês de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2015 | 788.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2015 | 788.00 | 00084024798472 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES", DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2015 | 788.00 | 00087269058415 | MARIA ADEILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F. SANTA RITA", DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2015 | 788.00 | 00064505286487 | SANDRA LÚCIA RAMOS | Empenho refente aos Serviços prestados como monitora da E.M.E.I.E.F. Santa rita, durante o mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002939853401 | NOELIA CANDIDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DA "E.M.E.I.E.F TANCREDO NEVES (ALTO DA BOA ESPERANÇA), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009908678469 | RANIELLY KAROLINNY DE MELO CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F. CECILIA LOPES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007788239461 | PATRÍCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA "E.M.E.I.E.F. CECILIA LOPES DE ARAUJO", DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2015 | 788.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F."CECILIA LOPES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010863620477 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO", DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009052697485 | STEPHANIE KAROLINE ANDRADE DE MENEZES DIAS | Empenho referente aos serviços prestados como inspetora na E.M.E.I.E.F. Sebastião Rodrigues de melo (cai), durante o mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011724918443 | LUAN GOMES DA SILVA | Empenho referente sos seviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Nossa senhora das Graças,durante o mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/05/2015 | 14184.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO-EJA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/05/2015 | 1914.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/05/2015 | 17288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/05/2015 | 39144.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2015 | 73724.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2015 | 72374.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2015 | 394626.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2015 | 22600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 UNIDADES DE DIARIOS ESCOLAR (1º, 2º, 3º ANO PRE II), 500 UNIDADES DE DE DIARIOS ESCOLAR (6º AO 9ºANO), 350 UNIDADES DE DIARIOS ESCOLA EJA 2º SEGMENTO, TODOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITABAIANA, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL Nº 1000151. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2015 | 31273.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCAÇÃO MDE - EJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2015 | 77780.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2015 | 11265.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2015 | 82540.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2015 | 15893.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB(40%) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2015 | 25647.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2015 | 2758.89 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA + TERRESTRE PACOTE, 27/04/2015 A 29/04/2015, PARA O SR. "FERNANDO RODRIGUES DE MELO", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2015 | 2019.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica com vencimento 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIUAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2015 | 1653.50 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DESTINADAS A VIAGEM DO SR PREFEITO ATÉ O DISTRITO FEDERAL ( BRASÍLIA ) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2015 | 1066.16 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DESTINADAS A VIAGEM DO SR PREFEITO ATÉ O DISTRITO FEDERAL ( BRASÍLIA ) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2015 | 788.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2015 | 1697.00 | 00006313379462 | JOCINÉLIO RODRIGUES DOS ANJOS NÓBREGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2015 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER4VIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE VISITAS AOS ÓRGÃOS PUBLICO DO ESTADO DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2015 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER4VIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE VISITAS AOS ÓRGÃOS PUBLICO DO ESTADO DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2015 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAJENS EM VISITAS AOPS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2015 | 788.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIUAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00021903069491 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVFIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/05/2015 | 1697.00 | 00006313379462 | JOCINÉLIO RODRIGUES DOS ANJOS NÓBREGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2015 | 3840.38 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AEREO JPA/BSB/JPA NO DIA 23/05/2015 E HOSPEDAGEM 26/05/2015 A 29/05/2015, PARA O ADVOGADO FABRICIO BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232014 | 0001093 | 04/05/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO CG125 DE PLACA MNP5662 COM MANUTENÇÃO, PEÇAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001095 | 04/05/2015 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S10, CABINE DUPLA, PLACA OGA6460PB, MÊS MAIO/2015, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/05/2015 | 4894.92 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AEREO JPA/BSB/JPA NO DIA 23/05/2015 E HOSPEDAGEM 26/05/2015 A 28/05/2015 E 28/05/2015 A 29/05/2015 PARA O PREFEITO ANTONIO CARLOS RODRUIGUES DE MELO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001111 | 04/05/2015 | 2932.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,090L DE OLEO DIESEL B(S500), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/05/2015 | 2758.89 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho referente ao pagamento Aéreo + Pacote 27/04/15 à 29/04/15, Para o senhor Fernando Rodrigues de Melo Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0001138 | 04/05/2015 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | Empenho referente a Locação de um veiculo s10 cabine dupla 4x4 automatica a disel, Placa OGA 6460 , destinada ao gabinete do prefeito durante o mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232014 | 0001139 | 04/05/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO CG125 DE PLACA MNP5662 COM MANUTENÇÃO, PEÇAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIUAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2015 | 272.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2015 | 46.70 | 24292658000182 | AGROVERA | empenho referente ao pagamento de materiais para a manutenção das atividades do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2015 | 77.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI PALHANO DE MELO | Empenho referente ao pagamento de 111 fotos 10x15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/05/2015 | 10.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1 INTERRUPTOR, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2015 | 105.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE SOM PARA A AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO AABB NO DIA 06/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2015 | 170.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2015 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/05/2015 | 1602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/05/2015 | 23230.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2015 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010757285414 | ANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE 69 IMÓVEIS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009817434478 | MURIELTON FERREIRA DANTAS | REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DO MERCADO E FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2015 | 7200.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00003756246434 | MARIA DE NAZARETH PINHEIRO DE ALMEIDA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CAMIONETA DE MARCA TOYOTA CD 4X4 DIESEL ANO 2013 PLACAS OGF-1135/PB, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00006915222430 | ALESSANDRA PIRES DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇAO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2015 | 788.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2015 | 6544.44 | 03659166002903 | IBAMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO AI 243034/D, VENCIMENTO 19/05/2015, DEBITO Nº 250000023082, CONVENIO 958413, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2015 | 788.00 | 00085325074415 | EDMILSON CARDOSO DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/05/2015 | 788.00 | 00046692711487 | JOSÉ FRANCISCO LEAL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/05/2015 | 788.00 | 00084023368415 | AURILENE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001244081418 | LIDIA FLAVIA GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 30/09/2013, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 30/10/2013, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 29/11/2013, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 30/12/2013, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 30/01/2013, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 28/02/2014, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 31/03/2014, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 30/07/2014, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 30/04/2014, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 30/04/2015, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 30/05/2014, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 29/08/2014 COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 30/09/2014, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 30/06/2014, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 30/10/2014, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 28/11/2014, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 27/02/2015, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 28/11/2014, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 31/03/2015, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 30/12/2014, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: 30/01/2015, COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, PAGAMENTO EM 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2015 | 150.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, SENDO QUATRO DIÁRIAS, PARA O PESSOAL DO SETOR DE EMPENHOS CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2015 | 788.00 | 00065108426453 | JOSE ROSAN LUCENA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2015 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO; REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DAM; ELABORAÇÃO E ESTUDO DE TERMO DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A REDE BANCÁRIA, MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2015 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDOCOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010746600488 | ELIABE JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005202013450 | OZIEL JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011848950403 | CAIUS ARAUJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009947894401 | MANOEL VICTOR GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006575713424 | AMELIA NUNES MENDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008291782440 | NADJA KELLY DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2015 | 788.00 | 00070195278410 | PETALLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2015 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA, MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE 04/2015, CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL 1001198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2015 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00008701363484 | MICHEL PLATINI DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA ASSIDUIDADE DO PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO, INCLUSIVE NA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOCUMENTAL DOS CONTRATOS DO PESSOAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA DE ITABAIANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2015 | 788.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005642945785 | ELTON JONNE DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/05/2015 | 1122.00 | 00008165795473 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006575713424 | AMELIA NUNES MENDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005642945785 | ELTON JONNE DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DO MERCADO E FEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2015 | 788.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DO MERCADO E FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE O MES MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRAS LIVRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/05/2015 | 788.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRAS LIVRE NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/05/2015 | 1132.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/05/2015 | 788.00 | 00075380587453 | ADRIANA PEREIRA DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/05/2015 | 788.00 | 00075357550468 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DO MERCADO E FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/05/2015 | 788.00 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DO MERCADO E FEIRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005376636496 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE 70 BCIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2015 | 3600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0382008001383-2, A DISPOSIÇÃO DE "DR. ANANIAS LUCENA DE ARUJO NETO - OAB/PB-6295" CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2015 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0001087.04.2012.815.0381 PROMOVIDA POR JOSE DE ASSIS MELO, A DISPOSIÇÃO DA DRA SHIRLEY ABRANTES MOREIRA REGIS - JUIZA DE DIREITO, REFERENTE SOLICITAÇÃONA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2015 | 1453.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 10 DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI 10522/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2015 | 1018.96 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO A PARCELA 06, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2015 | 2859.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 10/60 DO PARCELAMENTO JUNTO AO PASEP, CONFORME LEI 10522/2002, PROCESSO Nº 14751-720120/2014-52 DT-CONS: 28/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2015 | 1426.37 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/05/2015 | 3693.67 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO AO INSS,12/2014, NA COMPETENCIA DE 05/2015, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/05/2015 | 75.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | Empenho referente ao pagamento de materiais de limpeza para o mercado publico de itabaiana/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/05/2015 | 282.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2015 | 290.00 | 08217292000120 | AL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2 CX DE RESMA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2015 | 200.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2015 | 231.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001092635459 | ELENILSON BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2015 | 505.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GUIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE DIVERSOS - 2.245-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2015 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NO DIA 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTESMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTORLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS NO MES DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTESMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS NO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000743/2014, MODALIDADE DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE2013 2 TERMO ADITIVO CONTRATO 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2015 | 25428.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PROVENTOS DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/05/2015 | 13396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PROVENTOS DOS PENSIONITAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2015 | 2976.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2015 | 7364.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/05/2015 | 16198.61 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 08, 20, 28 E 29/05/2015, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO E NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2015 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 53, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/05/2015 | 54847.69 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/05/2015 | 2121.89 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2015 | 2.58 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, DO DIA 29/05/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2015 | 18.72 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, DO DIA 08/05/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2015 | 150.04 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO DO FUNDO ESPECIAL (9429-3) DO DIA 25/05/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2015 | 61905.77 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/05/2015 | 30901.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2015 | 53822.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTGE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2015 | 3338.70 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA + TERRESTRE PACOTE, 27/04/2015 A 29/04/2015, PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, EM FAVOR DE "SANDRA RIBEIRO SIMÃO", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2015 | 440.00 | 00001200699467 | ALISANDRA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRA NO PERIODO DE 14 E 15 DE MAIO DE 2015, REALIZADO PELA "JUSCONSULT" CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA CIDADE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000854 | 04/05/2015 | 1600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS INSCRIÇÕES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO QUE REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000861 | 04/05/2015 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2015 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEW GUIA DE ENERGIA REF. 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2015 | 1145.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA ENERGISA REF. 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132013 | 0000873 | 04/05/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga durante o mês de abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132013 | 0000874 | 04/05/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga durante o mês de março/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000878 | 04/05/2015 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000022015 | 0000896 | 04/05/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-+SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DA CONCORRENCIA Nº 001/2014, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2015 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA RETIRAR PENDÊNCIAS DO CAUC-SIAF DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2015 | 1668.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A CONTA DO (ICMS-9586-9), NO DIA 08/05/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2015 | 20.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE: 24/01/2015 CONFORME PUBLICAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. OBS. COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL "1025011" DO DIA 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0000953 | 04/05/2015 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NESTE MUNICÌPIO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV, DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2015 | 3020.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS EDITADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO 07/05/2015, CONFORME NOTA E PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2015 | 3180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS EDITADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JORNAL A UNIÃO, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO ACORDO EM FAVOR DA "UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2015 | 3180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS EDITADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JORNAL A UNIÃO, CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO ACORDO FIRMADO EM FAVOR DA "UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA" E O MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | REFERENTE AO SERVIÇO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB, O TRIBUNAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, BEM COMO O ASSESSORAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM ASS. JUR/ADM, INEXIGIBILIDADE Nº002/2015-CONTRATO Nº001/2015 NOTA FISCAL Nº003577/2015, REFERENTE A05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2015 | 802.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS EDITADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 24, 25 E 28/04/2015, CONFORME NOTA E PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS EDITADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 25/04/2015, CONFORME NOTA E PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS EDITADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 12/05/2015, CONFORME NOTA E PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2015 | 6982.25 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO 1/4 DE PAG COR -NOTICIARIO-DIVULGAÇÃO MENSAGENS. PROJETO:01/05 A 31/12/15. VENC:10/06, 10/07, 10/08, 10/09, 10/10, 11/10, 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/05/2015 | 788.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA PORDEUS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009046744442 | RENAN RICARDO GONÇALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2015 | 1269.50 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA GIL COSTA EM AÇÃO E NO SITE GIL COSTA EM AÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/05/2015 | 1580.00 | 07606631000106 | JVTEC - INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE Nº 1000197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001099 | 04/05/2015 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURÍDICAS ADMINISTRATIVAS NA 1ª E 2ª INSTÂNCIAS, MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA-AGC LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 , CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001103 | 04/05/2015 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIOA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA TECNOLOGIA DA PRAIBA-IFPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS EDITADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 19/05/2015, CONFORME NOTA E PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/05/2015 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS EDITADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA - JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 12/05/2015, CONFORME NOTA E PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008413496497 | CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001162523409 | TATIANE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010813396409 | vinicius josé araújo moreira barros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITAR DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00006402307416 | HERTE DURGEL ARAUJO COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/05/2015 | 3338.70 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho referente ao pagamento Aéreo + Pacote 27/04/2015, para a secretaria Adjunta de Administração Sandra Regina Ribeiro Simão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/05/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | Empenho Referente a instalação da agência de correios comunitaria-AGC conforme contrato/2015, referente ao mês de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/05/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | Empenho referente ao pagamento do aluguel onde esta a instalação da agencia de correios comunitaria-AGC conforme contrato/2015, referente ao mês de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/05/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | Empenho referente ao pagamento de aluguel onde esta instalação da agencia dos correios comunitaria-AGC conforeme contrato/2015, referente ao mês de Março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/05/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | Empenho referente ao pagamento do aluguel onde está a instalação da agência de correios comunitaria-AGC conforme contrato/2015, referente ao mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/05/2015 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | Empenho referente ao pagamento de serviços de advocacia e assessoria juridica na defesa de causas juridicas (primeira e segunda instancia) em administrativa, assim comno acompanhar a parte que a administração em geral, entre ouotras, modalidade licitatoria inexigibilidade m°004/2013 -primeiro termo aditivo do contrato nº003/2013. referente ao mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/05/2015 | 135.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | Empenho referente a pagamento de diarias distinada a funcionarios da prefeitura do municipio de Itabaiana/Pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2015 | 250.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | empenho referente ao pagamento de materiais ( thinner,fechadura, diluente) destinada a Manutenção da secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2015 | 280.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2015 | 75.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/05/2015 | 220.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAÚJO - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 1 EMPRESSORA A LASER SANSUNG, E A RECARGA DE 1 TONER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/05/2015 | 152.50 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | Empenho referente ao pagamento nos serviços prestados no fornecimento de refeição , durante o repasse da folha do pagamento do mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001170 | 04/05/2015 | 3000.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SETORES, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, NO DIA 24 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2015 | 36.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGARGA DE CARTUCHOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2015 | 244.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Empenho referente ao pagamento de materiais de expediente para a manutenção das atividades da secretaria de administração do municipio de Itabaian/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2015 | 73.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DUCHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2015 | 173.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2015 | 210.30 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004501420430 | JOSEMAR GOMES DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de tres ventilador no setor de cadastro da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2015 | 1800.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/05/2015, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/05/2015 | 90.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE UMA RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO.REFERENTE SO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2015 | 198.34 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2015 | 170.00 | 00034301054472 | MARIA DO CARMO ANDRADE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERE-SE AOS FORNECIMENTO D 17 ALMOÇOS E JANTAR PARA O PESSOAL DO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2015 | 72.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | empenho referente a compra de material de limpeza para o mercado publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2015 | 134.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DURANTE REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DIA 13/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2015 | 246.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DURANTE REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DIA 13/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2015 | 204.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DURANTE REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DIA 26/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/05/2015 | 80.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO E ALIMENTAÇÃO QUANTO A SERVIÇOS DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 23ª CSM - ITABAIANA/PB, DESTINO ITABAIANA/JOÃO PESSOA/ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2015 | 164.20 | 09249182000103 | restaurante china taywan | Empenho referente ao pagamento de despesa com refeições. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2015 | 134.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DURANTE REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DIA 13/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2015 | 210.00 | 00007656384448 | DANILO SOUSA DE BARROS | Empenho referente aos serviços prestados na manutenção e peças de impressora, de modelo epson xp204 de modelo DCP1512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2015 | 246.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DURANTE REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DIA 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/05/2015 | 204.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DURANTE REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DIA 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/05/2015 | 260.00 | 00007656384448 | DANILO SOUSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E NA RECUPERAÇÃO DE UM COMPUTADOR DESKTOP DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/05/2015 | 160.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/05/2015 | 132.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/05/2015 | 160.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/05/2015 | 250.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2015 | 43.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2015 | 183.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2015 | 16.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a manutenção das atividades da secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2015 | 28.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor referente aos serviços prestados de cópias de plantas de engenharia, desta Preefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2015 | 40.00 | 07012546000101 | MEGA MÍDIA .COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE CD VIRGEM MAXPRINT,PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2015 | 75.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2015 | 18.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2015 | 176.90 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2015 | 110.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECARGA DE DOIS TONNER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2015 | 30.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2015 | 10.50 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1 CADEADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2015 | 50.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2015 | 80.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO E ALIMENTAÇÃO QUANTO A SERVIÇOS DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 23ª CSM - ITABAIANA/PB, DESTINO JOÃO PESSOA/ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2015 | 75.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 1 TONER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2015 | 144.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2015 | 104.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2015 | 300.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO P´RESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2015 | 16878.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/05/2015 | 58727.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2015 | 68401.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2015 | 121108.65 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO (PATRONAL) JUNTO AO INSS, APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. A COMPETENCIA DE EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga durante o mês de maio de 2015, conforme documentos comprobatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2015 | 2444.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO REFERENTE A FOLHA DE ABRIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O BANCO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/05/2015 | 2300.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, REGISTROS DAS RECEITAS E FECHAMENTOS DAS CONTAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001510 | 01/06/2015 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO LICITATORIO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃON NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2015 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2015 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA RETIRAR PENDÊNCIAS DO CAUC-SIAF DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2015 | 350.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | Empenho referente a pagamento de diarias distinada a funcionarios da prefeitura do municipio de Itabaiana/Pb, quando do trabalho prestados ao municipio, durante dias do mes de junho de 2015, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DE USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA 011221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de março de 2015, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001566 | 01/06/2015 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIOA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA TECNOLOGIA DA PRAIBA-IFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2015 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA(CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2015 | 199.33 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 25/05/2015, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2015 | 1157.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015, ONDE FUNCIONA O IF PROVISORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2015 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2015 | 59.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2015 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FERERAL.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N°0005/2015 IMPRESA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2015 | 8775.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 2.840 L DE GASOLINA CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001616 | 01/06/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N°008/2015 IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2015 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO ACOMPANHADO E REPRESENTADO EM JUIZO OS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOAOS ORGÃOS FISCALIZADOS DO PODER PUBLICO EM GERAL, EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2015 | 8710.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (8,000 UND. CAPAS DE PROCESSO TAM 480X330CM PAPAEL 180/G/M IM. 4X0COR , 1,500 UND ENVELOPE SACO TIMBRADO TAM 24X34 CM,IMP 4X0 CORES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2015 | 2240.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005671538432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2015 | 1360.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DOS CORREIOS DE CAMPO GRANDE, GUARITA, BREJINHO E MENDONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2015 | 2704.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REFEIÇÕES SERVIDA NA INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA CIDADE DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA O T.B. FEDERAL DA 5 REGIÃO, BEM COMO O ASSE. AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM ASS.JUR/ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2015 | 1440.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO (MULTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2015 | 2143.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2015 | 6430.81 | 03659166002903 | IBAMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO AO IBAMA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO AI 243034/D, ,, DEBITO Nº 250000023082, CONVENIO 958413, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2015 | 788.00 | 00011848950403 | CAIUS ARAUJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2015 | 788.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2015 | 334.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA DE ITABAIANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE.OBS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1070/2015 COM NOTA FISCAL Nº 004336, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2015 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Mº 038.2012.001104-4, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados no preenchimento, conferencial, listagens e envio via internet do "SIOPE" exercicios 2014/2015, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados de digitação, listagem, organização, encadernação e envio via via internet do "SISCONFI" DO exercicio 2014, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002706152451 | GILVAN DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2015 | 200.00 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 PLACAS DOS CORREIOS COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010746600488 | ELIABE JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DO IPTU/2014, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006575713424 | AMELIA NUNES MENDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2015 | 788.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008291782440 | NADJA KELLY DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005202013450 | OZIEL JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2015 | 788.00 | 00045729549415 | Luiz renato medeiros | VALOR QUE SE EPMENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO MERCADO E FEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2015 | 788.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO MERCADO E FEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008666062894 | JOSIMARCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO MERCADO LIVRE E FEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2015 | 788.00 | 00069194840482 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO MERCADO E DA FEIRA LIVRE, MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2015 | 788.00 | 00046692711487 | JOSÉ FRANCISCO LEAL | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO MERCADO E FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2015 | 788.00 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO MERCADO E FEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2015 | 788.00 | 00085325074415 | EDMILSON CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DO MERCADO E FEIRA MESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2015 | 752.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA SECRETÁRIO, FUNCIONARIOS E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006974889429 | STEPHANIE CHAVES DE SOUZA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2015 | 559.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2015 | 1925.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ENERGIA 03/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2015 | 2959.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.100 L DE OLEO DISEL B (S500) DISTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2015 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA A DISEL, PLACA OGA 6460 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARÇO/2014 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2015 | 788.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010813396409 | vinicius josé araújo moreira barros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00075994496472 | ELIAS DIAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2015 | 1298.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI CAPACIDADE PARA 9 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 1996-1997, , PLACA MMMP 9780/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA BOA ESPERANÇA P/ A ESC. MUN. JOANA TRINDADE, JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2015 | 649.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI CAPACIDADE PARA 9 PASSAGEIROS.ANO/MODELO 1996-1997, PLACA : MMP 9780/PE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADENTE DO SITIO ALTO DA BOA ESPERANCA P/ A ESC. MUN. JOANA TRINDADE, JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2015 | 1298.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI CAPACIDADE PARA 9 PASSAGEIROS.ANO/MODELO 1996-1997, PLACA : MMP 9780/PE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADENTE DO SITIO ALTO DA BOA ESPERANCA P/ A ESC. MUN. JOANA TRINDADE, JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2015 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI CAPACIDADE PARA 9 PASSAGEIROS.ANO/MODELO 1996-1997, PLACA : MMP 9780/PE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADENTE DO SITIO ALTO DA BOA ESPERANCA P/ A ESC. MUN. JOANA TRINDADE, JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2015 | 1196.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA:KIH 0214/PE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA O SITIO MENDOÇA DOS MOREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2015 | 1196.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA:KIH 0214/PE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA O SITIO MENDOÇA DOS MOREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2015 | 598.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA:KIH 0214/PE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA O SITIO MENDOÇA DOS MOREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2015 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LAF 1822 PB, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA CANDINHO PARA O SITIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO CARIATA PARA O CENTRO DE ITABAINA NO TURNO DA NOITE; REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2015 | 1985.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFZ 5841/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESC.MUNICIPAL CECILIA LOPES , NOS TURNOS : MANHÂ E TARDE, E DA LOCALIDADE DO (BREJINHO) PARA ESCOLA MUNICIPA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2015 | 1985.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFZ 5841/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESC.MUNICIPAL CECILIA LOPES , NOS TURNOS : MANHÂ E TARDE, E DA LOCALIDADE DO (BREJINHO) PARA ESCOLA MUNICIPA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2015 | 992.50 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFZ 5841/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESC.MUNICIPAL CECILIA LOPES , NOS TURNOS : MANHÂ E TARDE, E DA LOCALIDADE DO (BREJINHO) PARA ESCOLA MUNICIPA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2015 | 649.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LAF 1822 PB, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA CANDINHO PARA O SITIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO CARIATA PARA O CENTRO DE ITABAINA NO TURNO DA NOITE; REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2015 | 847.50 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM/D20 ANO /MODELO 1996, COM PLACA KIE 0323/PB , CAPACIDADE P/3 PESSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE FURNAS E MANOEL DE MATOS PARA O ESTADUAL E ESC. MUN. E. F ANTONIO BATISTA SANTIAGO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2015 | 1695.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM/D20 ANO /MODELO 1996, COM PLACA KIE 0323/PB , CAPACIDADE P/3 PESSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE FURNAS E MANOEL DE MATOS PARA O ESTADUAL E ESC. MUN. E. F ANTONIO BATISTA SANTIAGO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2015 | 1695.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM/D20 ANO /MODELO 1996, COM PLACA KIE 0323/PB , CAPACIDADE P/3 PESSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE FURNAS E MANOEL DE MATOS PARA O ESTADUAL E ESC. MUN. E. F ANTONIO BATISTA SANTIAGO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2015 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2015 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2015 | 847.50 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA : JMH4244/PB, PARA AS ESCOLAS : CAIC, PROFESSOR MARCIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2015 | 1695.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA : JMH4244/PB, PARA AS ESCOLAS : CAIC, PROFESSOR MARCIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2015 | 1695.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA : JMH4244/PB, PARA AS ESCOLAS : CAIC, PROFESSOR MARCIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2015 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2015 | 1890.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO V/W KOMBI DE PLACA OGD 8760/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DI SITIO JACARE E JUREMINHA PARA O COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2015 | 1890.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO V/W KOMBI DE PLACA OGD 8760/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DI SITIO JACARE E JUREMINHA PARA O COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2015 | 649.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 1566 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ITABAIANA/PB NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO A 15 DIAS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2015 | 945.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO V/W KOMBI DE PLACA OGD 8760/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DI SITIO JACARE E JUREMINHA PARA O COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DE ABRIL 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2015 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KJP 2750/PE, CAPACIDADE P/9 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DOS DULTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A ESC. JOÃO FAGUNDES , COLEGIO ESTADUAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBORA MAROJA GUEDES E DR. BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANHÃ , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2015 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KJP 2750/PE, CAPACIDADE P/9 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DOS DULTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A ESC. JOÃO FAGUNDES , COLEGIO ESTADUAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBORA MAROJA GUEDES E DR. BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANHÃ , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2015 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS M.BENZ ANO MODELO 1983, PLACA HKM 2189/ PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE GUARITA E CAMPO GRANDE NOS TURNOS MANHA E TARDE; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2015 | 992.50 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KJP 2750/PE, CAPACIDADE P/9 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DOS DULTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A ESC. JOÃO FAGUNDES , COLEGIO ESTADUAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBORA MAROJA GUEDES E DR. BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANHÃ , REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2015 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO ONIBUS M.BENZ PLACA HKM 2189/PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE GUARITA E CAMPO GRANDE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2015 | 847.50 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO M.BENZ, PLACA HKM 2189 PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE GUARITA E CAMPO GRANDE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE; REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2015 | 1695.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/D20 CUSTOM, PLACA MNN 0002/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS, DOS FELIPES E FAZENDA CALDEIRÃO PARA AS ESCOLAS: CAIC E PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2015 | 1695.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/D20 CUSTOM, PLACA MNN OO2/PB, DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS, DOS FELIPES E FAZENDA CALDEIRÃO PARA AS ESCOLAS: CAIC E PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2015 | 847.50 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/D20 CUSTOM, PLACA MNN OO2/PB, DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS, DOS FELIPES E FAZENDA CALDEIRÃO PARA AS ESCOLAS: CAIC E PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2015 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI MOD. 2003 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO NOVO DOS RITAS PÁRA O SÍTIO MENDONÇA DE CIMA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2015 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MND 4959/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CORDULA VELOSO BORGES, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2015 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 1998 DE PLACA MXK 1732 PB CAPACIDADE 09 PESSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO OS TURNOS MANHÃ TARDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2015 | 895.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 1998 DE PLACA MXK 1732 PB CAPACIDADE 09 PESSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO OS TURNOS MANHÃ TARDE REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2015 | 649.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MND 4959/PB, PARA O TRANPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CORDULAVELOSO BORGES, NO TURNO DA TARDE. REFERENETE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2015 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 1998 DE PLACA MXK 1732 PB CAPACIDADE 09 PESSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO OS TURNOS MANHÃ TARDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2015 | 1298.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LKM 4359/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUTANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESC. MUN DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL DE ITABAIANA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2015 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJV 3611/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO BREJINHO PARA O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2015 | 1298.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LKM 4359/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUTANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESC. MUN DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL DE ITABAIANA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2015 | 649.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LKM 4359/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUTANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESC. MUN DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL DE ITABAIANA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2015 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJV 3611/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO BREJINHO PARA O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2015 | 773.50 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO G/M CHEVROLET D20 CUSTOM DE LUXE PLACA HOS 4385/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO COLEGIO ESTADUAL E ESC MUNI. NOSSA SENHORA DE GRAÇAS NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2015 | 1547.00 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO G/M CHEVROLET D20 CUSTOM DE LUXE PLACA HOS 4385/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO COLEGIO ESTADUAL E ESC MUNI. NOSSA SENHORA DE GRAÇAS NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2015 | 399.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJV 3611/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO BREJIMHO PARA O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2015 | 1547.00 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO G/M CHEVROLET D20 CUSTOM DE LUXE PLACA HOS 4385/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO COLEGIO ESTADUAL E ESC MUNI. NOSSA SENHORA DE GRAÇAS NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2015 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIA7103/PB, CAPACIDADE 09 PESSOAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS : CAIC MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2015 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIA7103/PB, CAPACIDADE 09 PESSOAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS : CAIC NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2015 | 773.50 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIA7103/PB, CAPACIDADE 09 PESSOAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS : CAIC.15 DIAS DO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2015 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, DE PLACA KIV 5331/PE, PARA O TRANSPOETE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO RANCHO E DO CONJUNTO ANTONIO O COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MES DE FECEREIRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2015 | 1298.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/ KOMBI DE PLACA KHH 6422/PB CAPACIDADE 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROF, MENDONÇA E MEIRA DE VASCONCELOS NO TURNO MANHÃ E PARA A ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2015 | 788.00 | 00012268530485 | LEONARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010546272401 | ALYSON SANTOS DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA "EMEIEF" - DEBORA MAROJA GUEDES (PERNAMBUQUINHO) DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2015 | 788.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "JOSE CELESTINO DA SILVA (SITIO NOVO), CECILIA LOPES DE ARAUJO (SITIO LAGOA DO RANCHO) E MIGUEL ANGELO (SITIO BREJINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003112939484 | MIRIAM BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATICO AOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSORA IVA LIRA CORREIA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA E.M.E.I.F PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DA UNDIME - PARAIBA QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO EDIFICIO DÃO SILVEIRA SALA 04, NOS DIAS 16, 17,18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005455163400 | ANA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2015 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS V/W KOMBI, DE PAÇA KIV 5331/PE,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO RANCHO E DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2015 | 498.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS V/M KOMBI DE PALACA KIK 533/PE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITITO LAGOA DO RANCHO E DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, PARA O COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2015 | 1298.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELEATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS V/W KOMBI DE PLACA KHH 6422/PB CAP PARA 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROFESSOR MENDONÇA E MEIRA VASCONCELOS NO TURNO DA MANHA E PARA A ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2015 | 649.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS V/W KOMBI DE PLACA KHH 6422/PB CAP. P/ 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DO SITIO JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROF. MENDONCA E MEIRA VASCONCELOS NO TURNO DA MANHA E PARA A ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2015 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MOT 9598/PB, PARA O TRANPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO E DO SITIO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CELESTINO, NOS TURNOS MANHA E TARDE.REFERENTE AO MES DE MARCÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2015 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS GERAIS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MOT 9598/PB, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CELESTINO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2015 | 598.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS GERAIS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MOT 9598/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO E DO SITIO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CELESTINO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2015 | 230.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DO ARRAIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 25/06/2015 NA AABB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4533 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2015 | 697.50 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNS 3481/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL DE MATOS PARA AS ESCOLAS CAIC, PROFESSOR MENDONÇA, JOÃO FAGUNDES E DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2015 | 1395.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNS 3481/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL DE MATOS PARA AS ESCOLAS CAIC, PROFESSOR MENDONÇA, JOÃO FAGUNDES E DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2015 | 1395.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNS 3481/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL DE MATOS PARA AS ESCOLAS CAIC, PROFESSOR MENDONÇA, JOÃO FAGUNDES E DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2015 | 788.00 | 00028556453449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA "E.M.E.I.E.F." JOSE LUIZ SOBRINHO (MANOEL MATOS) DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2015 | 788.00 | 00087259389400 | ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA "E.M.E.I.E.F." (JOSE BENEDITO DA SILVEIRA) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2015 | 965.00 | 03559162000152 | ONE. COM - JAILTON JOSÉ PEREIRA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 7 DE SETEMBRO DE DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA 39. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2015 | 3184.90 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2015 | 604.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO MEDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARIETA MEDEIROS, ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2015 | 680.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2015 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | PAGAMENTO REFRERENTE À LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2015 | 604.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO MEDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARIETA MEDEIROS, ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001617 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | Valor referente a locação de um Imóvel para funcionamento da "ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS", localizada a rua Manoel Joaquim de Araujo, 76 - centro nesta, referente ao mes de março de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a locação de uma casa, para funcionamento da Creche "Ana Lira Cunha" instalada a rua Luiz Quirino do Nascimento 63 - Campo Grande Itabaiana-PB, referente ao mes de março de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2015 | 14079.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2015 | 788.00 | 00011648808450 | SUELANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA "E.M.E.I.F." - "MIGUEL ANGELO S DANTAS (BREJINHO)" DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2015 | 3184.90 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2015 | 788.00 | 00076810208453 | ANTÕNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F." - DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2015 | 14079.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAINA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2015 | 788.00 | 00076811530472 | MARCONE XAVIER DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DURANTE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2015 | 9680.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE DIARIOS DE CLASSE 4° E 5° SERIE E EJA (1º A 4° SERIE) 4000 UNID , BOLETIM ESCOLAR TAM OFICIO EM PAPEL 18G/M. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2015 | 680.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2015 | 4800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 UNIDADES DE DIARIOS ESCOLARES, EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2015 | 3140.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CRECHE DO BREJINHO, ESCOLA DE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00017653150420 | JOSÉ DE ASSIS MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003877465447 | JOSÉ ELINALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2015 | 47625.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7415 L DE GASOLINA C , 7920 L DE OLEO DIESEL B (S500) E 1.200 L DE OLEO DIESIEL B (S10) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2015 | 3800.00 | 12130249000109 | KRISTAL QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A COMPRA DE 20 LATÕES DE TINTA ACRILICA VERDE LIMÃO DE 18 LITROS; 20 LATÕES DE TINTA ACRILICA BRANCO NEVE DE 18 LITROS; 20 LATOES DE TINTA BRANCO NEVE PVA DE 18 LITROS; MATERIAL ADEQUADAMENTE EMBALADO PARA SUPORTAR RISCO DE CARGA E DESCARGA NORMAL ONU 1263; TINTAS DESTINADAS PARA A PINTURA DAS CRECHES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2015 | 788.00 | 00085640603453 | MARINALVA FERREIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F SEBASTIÃO R DE MELO (CAIC) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2015 | 788.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS ESCOLAS JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIÃO R DE MELO (CAIC) E ESCOLA JOANA TRINDADE ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2015 | 1600.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DE CODIFICAR CENTRAL DO IMOBILIZADOR COM REPOSIÇÃO DO CHIP E CENTRALINA DO OBIBUS (PLACA NQT 2542 ) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010879516402 | KAREN RYANNE VILAR TORREÃO LEÃO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, 63, CAMPO GRANDE ITABAIANA PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 > CENTRO, ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008075612744 | MARINÉSIO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO NAS E.M.E.I.E.F. SITIO LAGOA DO RANCHO CECILIA LOPES DEARAUJO, SITIO BREJINHO MIGUEL ANGELO S. DANTAS E SITIO CARIATÁ JOANA TRINDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2015 | 788.00 | 00064597067434 | JOSEFA GERMANO DAS NEVES | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE JUNNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDOS E PESQUISAS NAS COMUNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO COM OBJETIVO DE LEVANTAR DADOS PARA APRIMORAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2015 | 788.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTRONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2015 | 788.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CELESTINO DA SILVA NO SITIO NOVO, CECILIA LOPES DE ARAUJO NO SITIO LAGOA DO RANCHO E MIGUEL ANGELO S. DANTAS NO SITIO BREJINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001266498478 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F MIGUEL ANGELO S DANTAS, NA LOCALIDADE DE BREGINHO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2015 | 15000.00 | 00001942751400 | MANOEL BARBOSA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000382-69.2012.815.0381, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização do Projeto Carnaval Tradição | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00002070670406 | ANDRÉ FERREIRA MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 APRESENTAÇÕES COM ORQUESTRA DE FREVO PARA O CARNAVAL DO CRAS E DO BLOCO DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2015 | 200.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Valor referente aos serviços prestados de Show de Animação da Boneca Maluca, durante a festa do Arraia da TV CORREIO, no dia 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00003197957482 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA "EPITACIO PESSOA" PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOAO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192014 | 0001525 | 01/06/2015 | 9000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA "BANDA 10" COM ESTRUTURA DE SOM E LUZDA PROPRIA BANDA, SHOW EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, REALIZADO NO DISTRITO GUARITA, CONFORME CONTRATO 046/2014, INEXIGIBILIDADE Nº 019/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2015 | 100.00 | 00012650771429 | EDSON SOUZA DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL RM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2015 | 50.00 | 00008378836444 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL RM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2015 | 329.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO "TNT" DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE CULTURA PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2015 | 200.00 | 00001459369459 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR NA MARATONA EM COMEMORAÇÃO A EMACIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2015 | 200.00 | 00060125845472 | JOACIR PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 2° COLOCÃO NO TORNEIO DE FUTBOL EM COMEMORAÇÃO A EMACIPÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2015 | 300.00 | 00005423110467 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NO TORNEIO DE FUTBOL EM COMEMORAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2015 | 1560.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO "TNT" DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE CULTURA PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2015 | 50.00 | 00009984173437 | JOSÉ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 5° LUGAR NA MARATONA EM COMEMORAÇÃO A EMACIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2015 | 2600.00 | 00056842198453 | MARIA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO MAIA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES, SALGADOS E COMIDAS TIPICAS PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2015 | 3200.00 | 00003197957482 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2015 | 50.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MARATONA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2015 | 100.00 | 00009555329494 | MAEFSON HUGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MARATONA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2015 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2015 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2015 | 58.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2015 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2015 | 180.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DESTINADO A REINAUGURAÇÃO DOS CORREIOS DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2015 | 4600.00 | 17231568000116 | w=WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PREVIDENCIARIOS PRESTADO AO MUNICIPIO EM MAIO E JUNHO DE 2015, NA REGULARIZAÇÃO DAS PENDENCIAS PREVIDENCIARIAS/ FAZENDARIA PERANTE A RECEITA FEDERAQL DO BRASIL (INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006465387484 | JOSEVANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006465387484 | JOSEVANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2015 | 788.00 | 00007459018406 | ADEILTON PIMENTEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2015 | 788.00 | 00007459018406 | ADEILTON PIMENTEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE IONFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2015 | 1860.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS FEIFOR PREMIUM 100 AMPERES PARA OS VEICULOS: TRATOR TRASADO 7610 E TRATOR FORD 4610, VEICULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001267077409 | EDNALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRTETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE DIAS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2015 | 1438.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR.LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2015 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001256454494 | JOÃO DE ARAÚJO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010972914480 | JAILSON JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010204577403 | LUCIANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAMPINAGEM DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2015 | 590.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2015 | 788.00 | 00011923522469 | RAFAEL DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2015 | 788.00 | 00064230953453 | EVALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2015 | 1152.00 | 00003493597410 | MANOEL SEVERINO SEABRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE 64 ARVORES NO CENTRO E EM ALGUMAS RUAS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010972914480 | JAILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001256454494 | JOÃO DE ARAÚJO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2015 | 788.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2015 | 2714.00 | 12574677000112 | FERREIRA & GOMES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A USO EXCLUSIVO, QUANDO DE RECUPERAÇÃO DE GALERIA DAS RUAS "PAULO OVIDIO DE LUCENA E EDWIRGEM SOARES DE SA REGIS", NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2015 | 1740.00 | 00010264801407 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DE MOTOTAXI DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00010420663452 | MARIA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLANTA BAIXA DO MUNICIPIO MEDINDO 1,20X70, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2015 | 788.00 | 00028872630487 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2015 | 7668.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2.700 L DE OLEO DIESEL B (S10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2015 | 6900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO A DIESEL 8,00 CV PLACA MMX 7094 E DE UM CAMINHÃO A DIESEL C/ 120 CV , PLACA KIB 5706 E DE VEICULO FIORINO PLACA KJO 3740 DESTINADOS A SECCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2015 | 788.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAIS DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2015 | 788.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTRE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001269012444 | MARCIO FELIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A PRAÇA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 115, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A PRAÇA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 115, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E ARQUIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2015 | 4112.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA O ENCONTRO REGIONAL DE PREFEITOS EM UM EVENTO DE MOBILIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E ENVONVIMENTO DOS GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COM O PROPOSITO DE INCETIVAR A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO TERRITORIO BAIXO PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00022536582434 | ARMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00054602912753 | JOSÉ CARLOS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC 2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2015 | 7230.06 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, REFERENTE AO DOCUMENTO "25069050615", CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2015 | 7230.06 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, REFERENTE AO DOCUMENTO "25069050515", CONFORME COMPROVANTES, COM VENCIMENTO EM 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2015 | 3530.97 | 08588430000188 | DACAR MATERIALDE CONSTRUÇÃO E MADEIREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS DESTINANDOS A COMUNIDADE DE JUREMINHA PARA O POÇO COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/06/2015 | 250.00 | 20595982000119 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE CERIMONIAL A AUDIENCIA PUBLICA DO MEIO AMBIENTE NO DIA 03/06/2015 NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/06/2015 | 8928.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/06/2015 | 3576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/06/2015 | 2109.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE IND. E COMERCIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/06/2015 | 8200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DSE IND. E COMERCIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/06/2015 | 1139.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/06/2015 | 4288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2015 | 788.00 | 00010968572430 | DOUGLAS LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2015 | 788.00 | 00008039328470 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2015 | 34543.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2015 | 27452.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2015 | 788.00 | 00012650771429 | EDSON SOUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/06/2015 | 788.00 | 00001549388401 | ALOISIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2015 | 788.00 | 00001267077409 | EDNALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/06/2015 | 95345.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/06/2015 | 21882.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/06/2015 | 43340.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/06/2015 | 2.58 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, DO DIA 30/06/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/06/2015 | 5.14 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NAS DATAS DE 10 E 30 DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/06/2015 | 150.39 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO DO FUNDO ESPECIAL (9429-3) DO DIA 24/06/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/06/2015 | 211276.54 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0184766-24/200 EM VIRTUDE DA IRREVERSIBILIDADE DA OPERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/06/2015 | 2976.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/06/2015 | 7364.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/06/2015 | 25428.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS - APOSENTADO/PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/06/2015 | 13396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS ( APOSENTADO/PENSIONISTA ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/06/2015 | 28121.12 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/06/2015 | 2700.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/06/2015 | 9288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/06/2015 | 788.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVILVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/06/2015 | 788.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2015 | 788.00 | 00011277364427 | SABRINA DE ANDRADE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CERIMONIAL DURANTE OS EVENTOS ACONTECIDOS NO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2015 | 788.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CERIMONIAL DURANTE OS EVENTOS ACONTECIDOS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2015 | 1269.50 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM AÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/06/2015 | 1665.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS TRIPLAS, 01 DIARIA INDIVIDUAL, E 06 DIARIAS DUPLAS PARA A COMPANHIA TEATRAL DO TIJOLO, ONDE O ESPETACULO PRESTA HOMENAGEM AOS POETAS E REPENTISTAS PARAIBANOS COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO, NO SALÃO MAISON FINESSE AS 19H30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/06/2015 | 730.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A 10 UNID DE CAMISAS BRANCAS COM SUBLIMAÇÃO, 15 UNID DE CAMISAS BRANCAS C SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA PARA A PROCISSÃO DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE JUREMINHA NA CAPELA NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/06/2015 | 7188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/06/2015 | 1097.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI, ANO/MODELO 1987 DE PLACAS MMP-959/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS "CAIBEIRAS PARA CAMPO GRANDE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, DO COLEGIO JOAO FAGUNDES P/GUARITA E P/CAMPO GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/06/2015 | 1097.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI, ANO/MODELO 1987 DE PLACAS MMP-959/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS "CAIBEIRAS PARA CAMPO GRANDE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, DO COLEGIO JOAO FAGUNDES P/GUARITA E P/CAMPO GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/06/2015 | 548.50 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI, ANO/MODELO 1987 DE PLACAS MMP-959/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS "CAIBEIRAS PARA CAMPO GRANDE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, DO COLEGIO JOAO FAGUNDES P/GUARITA E P/CAMPO GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/06/2015 | 150.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, DE PLACAS NQI-5542, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/06/2015 | 303.04 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, DE PLACAS NQI-5542, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/06/2015 | 788.00 | 00002645272401 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, CAIC; DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2015 | 788.00 | 00060310910463 | HILSEN PEREIRA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E M E I E F CORDULA VELLOSO BORGES NO SITIO MENDONÇA DE CIMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2015 | 788.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2015 | 788.00 | 00002356495703 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2015 | 788.00 | 00001256426440 | GLAUCIETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMIEF PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2015 | 500.00 | 00002867917492 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL NO LANÇAMENTO DO PLANO DECENAL MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 05/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2015 | 7304.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2015 | 788.00 | 00010546272401 | ALYSON SANTOS DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEIEF DEBORA MAROJA GUEDES NO BAIRRO DE PERNAMBUQUINHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2015 | 900.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A JANELA DE VIDRO DO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00030879868449 | EDAGILAN DE LIMA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/06/2015 | 788.00 | 00005315915492 | FLAVIANA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2015 | 788.00 | 00001846889499 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF SANTOS DUMONT NO BAIRRO DO JUCURI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2015 | 788.00 | 00009488067454 | NILSON NERES SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA EMEIEF JOANA TRINDADE SITITO CARIATA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2015 | 788.00 | 00007153811486 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JONA TRINDADE NO SITIO CARIATA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2015 | 2349.50 | 17448532000199 | ROBSON ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO: CAIC E POLO VIRTUAL DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/06/2015 | 2946.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO BRASIL ALFABETIZADO, EJA NOVAS TURMAS, CAMINHO DA ESCOLA, PNAE E PNATE, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/06/2015 | 117.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 18138-2, DURANTE DIS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A "DOC/TED ELETRONICO", DEBITADA DIA 16/06/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/06/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias cobrada na conta do (QSE-10663-1), no dia 05 de junho de 2015, conforme se verifica extrato bancario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/06/2015 | 788.00 | 00087260573449 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F." (SANTOS DUMONT) LOCALIZADA NO BAIRRO JUCURI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00003193901440 | CRISTIANO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO "MOTORISTA" A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/06/2015 | 1400.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA "MDE", CORRESPONDENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/06/2015 | 71772.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/06/2015 | 394398.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2015 | 72374.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2015 | 1914.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/06/2015 | 18288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/06/2015 | 14972.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/06/2015 | 39144.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2015 | 18309.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/06/2015 | 86593.71 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO (PATRONAL) JUNTO AO INSS, APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.L | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/06/2015 | 15922.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB(40%) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/06/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DE USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2015 | 788.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/06/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/06/2015 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO - D.O DIA 19,22, 28/05 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/06/2015 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/06/2015 | 430.00 | 00002743668431 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTÁ A INSTALAÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA AGC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/06/2015 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E ARQUIVO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/06/2015 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO CIENCIA E TECNOLOGIA R ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/06/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA-AGC LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/06/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/06/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/06/2015 | 2500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/06/2015 | 16878.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/06/2015 | 60165.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/06/2015 | 51829.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTGE SOBRE AS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/06/2015 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISTAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/06/2015 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/06/2015 | 1697.00 | 00006313379462 | JOCINÉLIO RODRIGUES DOS ANJOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/06/2015 | 2000.00 | 00004702363450 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2015 | 788.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/06/2015 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALORM QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA A DISEL PLACA OGA 6460 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/06/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO CG125 DE PLACA MNP5662 COM MANUTENTEÇÃO PEÇAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/06/2015 | 788.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/06/2015 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/06/2015 | 1602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/06/2015 | 21630.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE D0 PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/06/2015 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA CASA CIVIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/06/2015 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/06/2015 | 39869.04 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/06/2015 | 1122.00 | 00008165795473 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/06/2015 | 767.79 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00013480320118150381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/06/2015 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00012386720128150381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/06/2015 | 14094.45 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 10, 19 E 30 DE JUNHO, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO E NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/06/2015 | 1466.68 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, (TRIB: 3703 - QTDE-PARC: 060) REFERENTE A PARCELA 11 DE PAGO EM 30/06/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/06/2015 | 1028.59 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, (TRIB: 3703 - QTDE-PARC: 060) REFERENTE A PARCELA 07, PAGO EM 30/06/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/06/2015 | 2885.56 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, (TRIB: 2999 - QTDE-PARC: 060) REFERENTE A PARCELA 05, PAGO EM 30/06/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2015 | 1122.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO SEGURANCA DA TESOURARIA NA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2015 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB; RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2015 | 788.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2015 | 788.00 | 00005642945785 | ELTON JONNE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2015 | 1.47 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NO DIA 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2015 | 286.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GUIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DIVERSA - 2.245-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/06/2015 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Mº 0001006-55.2012.815.0381, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/06/2015 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000577.88.2012.815.0381, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 556.990.224-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/06/2015 | 206.89 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00010109220128150381, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/06/2015 | 592.36 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00011997020128150381, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/06/2015 | 654.23 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00011685020128150381, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/06/2015 | 458.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00018500520128150, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/06/2015 | 661.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00010186920128150381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/06/2015 | 1066.65 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00005804320128150381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/06/2015 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 53, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/06/2015 | 15485.67 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/06/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2015 | 22122.23 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2015 | 45900.92 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 05/2015, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2015 | 4065.14 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PACOTE DE VIAGENS 11/07/2015 E 18/07/2015, PARA O ACESSOR CICERO BEZERR DE LIMA, DE JOÃO PESSOA A BRASILIA E DE BRASILIA A JOÃO PESSOA, ASSESSORANDO O PREFEITO PÁRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2015 | 1928.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE ENERGIAS (06/06/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2015 | 361.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A GUIAS DE AGUA (06/06/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/07/2015 | 2824.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1,050L DE OLEO DIESEL B(S500), CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2015 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM À LOCAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIUAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2015 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM À LOCAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIUAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2015 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/07/2015 | 788.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/07/2015 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 CABINE DUPLA 4x4 AUTOMATICA A DIESEL, PLACA OGA 6460, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO CG125 DE PLACA MNP5662 COM MANUTENÇÃO, PEÇAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2015 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004302902418 | GILVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO GABINETE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2015 | 1697.00 | 00006313379462 | JOCINÉLIO RODRIGUES DOS ANJOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2015 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2015 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2015 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2015 | 1602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2015 | 21630.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2015 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2015 | 4091.45 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PACOTE DE VIAGENS EM FAVOR DA "TRANS AREO" 04/07/2015 A 17/07/2015, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOÃO PESSOA, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL "ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE M JUNIOR, NO INTUITODE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2015 | 315.74 | 04371843000155 | HOSTNET - DIGIRATI INFORMÁTICA, SERVIÇOS E TELEC. | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2015 | 924.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2015 | 141.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE AGUA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2015 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FERERAL.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2015 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA ENERGISA REFERENTE AO MES 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2015 | 6122.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIAS DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2015 | 365.60 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DE BREJINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/07/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2015 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | Empenho referente ao pagamento de serviços de advocacia e assessoria juridica na defesa de causas juridicas (primeira e segunda instancia) em administrativa, assim comno acompanhar a parte que a administração em geral, entre ouotras, modalidade licitatoria inexigibilidade m°004/2013 -primeiro termo aditivo do contrato nº003/2013. referente ao mês de junho/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00006402307416 | HERTE DURGEL ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00076812103420 | NILBERTO ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010813396409 | vinicius josé araújo moreira barros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2015 | 788.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIO ESCUTA PARA APURAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES E DENUNCIAS DA POPULAÇÃO DESTINADO AO EMCAMINHAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS RECLAMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/07/2015 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | Empenho referente ao pagamento de serviços de advocacia e assessoria juridica na defesa de causas juridicas (primeira e segunda instancia) em administrativa, assim comno acompanhar a parte que a administração em geral, entre ouotras, modalidade licitatoria inexigibilidade m°004/2013 -primeiro termo aditivo do contrato nº003/2013. referente ao mês de julho/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA-AGC LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001962 | 01/07/2015 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIOA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA TECNOLOGIA DA PRAIBA-IFPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO CIENCIA E TECNOLOGIA R ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2015 | 430.00 | 00002743668431 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTÁ A INSTALAÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA AGC. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2015 | 1362.00 | 00007668731458 | JOAO ALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00006402307416 | HERTE DURGEL ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001980 | 01/07/2015 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO LICITATORIO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2015 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 09,10,13,17 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2015 | 1816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 04,06,09,10,17 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 18 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2015 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 26 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2015 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO ACOMPANHADO E REPRESENTADO EM JUIZO OS PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOAOS ORGÃOS FISCALIZADOS DO PODER PUBLICO EM GERAL, EM JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 03 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 03 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/07/2015 | 206.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 26 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2015 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARA RETIRADA DE PENDENCIA DO CAUC, SIAF, INSS, RFG/PGFN, PODENDO PARA O MESMO CONFECIONAR GFIP, DCTF, OU PARCELAMENTO INSS, CONFORME CONTRATO ANEXO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 21 24 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2015 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 14 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 18 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2015 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 14 E 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/07/2015 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 18 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2015 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D.O. DIA 24 E 25 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00033846979449 | JOSE MARIA LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002456255429 | SANDRA LEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTODOS CORREIOS DE GUARITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DE PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003048425403 | ROSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DE BREJINHO DURANTE O MES DE JUMHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008053035450 | MARLI RODRUIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DE LAGOA DO RANCHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015? | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007059933450 | PAULO RICARDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DE CAMPO GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010318066440 | LEANDRO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DE CARIATA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2015 | 788.00 | 00098013424472 | VALDILSON FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DO SITIO MENDONÇA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de abril de 2015, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2015 | 1600.44 | 00662270000320 | INMETRO - INST NAC METROLOGIA QUALID E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM FAVOR DO INMETRO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2015 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2015 | 60197.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2015 | 16890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2015 | 7092.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0002164 | 01/07/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2015 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2015 | 2805.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001678083461 | Pedro Tiago de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.I.E.F SANTA RITA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. PRES. DR. TANCREDO NEVES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2015 | 788.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE LUIZ ANTONIO DE AGUIAR (SITIO MANOEL DE MATOS), RAQUEL PAES DE ARAUJO (SITIO JUREMINHA), E 31 DE MARÇO (SITIO MENDOÇA DOS MOREIRAS). 06/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2015 | 1600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 500 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 SACHÊ, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA NORMAL MUNICIPAL PROF MARIETA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2015 | 680.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2015 | 14079.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2015 | 14079.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2015 | 640.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000gSachê, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2015 | 640.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200 UN DE BEBIDAS LACTEA CARIGUT MORANGO 1000gSACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ), DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2015 | 2080.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 650 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000gSACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2015 | 1920.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DE 600 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000gSACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2015 | 1280.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000gSACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2015 | 604.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARIETA MEDEIROS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2015 | 3184.90 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2015 | 604.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARIETA MEDEIROS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2015 | 680.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2015 | 3184.90 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAINA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00030879868449 | EDAGILAN DE LIMA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011648808450 | SUELANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F MIGUEL ANGELO S. DANTAS (BREJINHO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2015 | 788.00 | 00087259389400 | ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2015 | 6110.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2015 | 3950.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA DO ONIBUS NKG 5917. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003112939484 | MIRIAM BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOÇA PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007153811486 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JONA TRINDADE NO SITIO CARIATA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/07/2015 | 200.00 | 00002867917492 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO ARTISTICA NO ESPETACUO TEATRAL, CONSERTO DE ESPINHA E FLOR, REALIZADONO DIA 24/07/15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001871 | 01/07/2015 | 9808.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NA SOLENIDADE DFE FORMATURA DO IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001875 | 01/07/2015 | 1360.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 85 REFEIÇLÕES SERVIDAS DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 000000213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001540597490 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2015 | 27230.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 7,250L DE GASOLINA E 1700L DE OLEO DIESEL B(S10), CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA E.M.E.I.F CECILIA LOPES DE ARAUJO, NO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001069134414 | ROSILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO COSTA PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001256426440 | GLAUCIETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.I.E.F. PROFESSOR IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2015 | 300.00 | 20595982000119 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, COM PLACA: CCQ3719/PB, PELO PERIODO DE 6 HORAS, A PREÇO DE 50,00 REAIS. NO PERIODO DE 19 A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 004561/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009416298808 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA E.M.E.I.E.F. IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002356495703 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO ( CAIC ), DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009671611427 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SANTTOS DUMONT, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009052697485 | STEPHANIE KAROLINE ANDRADE DE MENEZES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010879516402 | KAREN RYANNE VILAR TORREÃO LEÃO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2015 | 788.00 | 00084024798472 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES", DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011787744493 | KEULLER BRIAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2015 | 788.00 | 00098318101472 | JOSE VALTER FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009908678469 | RANIELLY KAROLINNY DE MELO CHAVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F. CECILIA LOPES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002939853401 | NOELIA CANDIDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DA "E.M.E.I.E.F TANCREDO NEVES (ALTO DA BOA ESPERANÇA), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2015 | 788.00 | 00056883277404 | KATIA REJANE DE ARAUJO RAMALHO | Emepenho referenrte aos serviços prestados como monitora da E.M.E.I.E.F. Sebastião Rodrigues de Melo (caic), durante mês julho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2015 | 788.00 | 00064505286487 | SANDRA LÚCIA RAMOS | Empenho refente aos Serviços prestados como monitora da E.M.E.I.E.F. Santa rita, durante o mês de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2015 | 788.00 | 00056917171468 | GERMANA LIMA DE BRITO MIRANDA | Empenho refernte aos serviços prestados como monitora na E.ME.I.E.F Santos Dumont (jucuri). Durante o mês de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2015 | 788.00 | 00087269058415 | MARIA ADEILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F. SANTA RITA", DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2015 | 788.00 | 00054170281420 | Flavio silva | Empenho refrente aos serviços prestados como vigia na E.M.I.E.F, Dr Tancredo meves,(Sitio Alto da Boa Esprança), durante o mês de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2015 | 788.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011164443488 | ÍTHALO WESLEY SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADFOS COMO INSPETOR NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2015 | 788.00 | 00085329851491 | JOSÉLIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007788239461 | PATRÍCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA "E.M.E.I.E.F. CECILIA LOPES DE ARAUJO", DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2015 | 788.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | Empenho referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Cecilia Lopes de Araujo (sitio lagoa do rancho), durante o mês de julho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010863620477 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO", DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011724918443 | LUAN GOMES DA SILVA | Empenho referente sos seviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Nossa senhora das Graças,durante o mês de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2015 | 788.00 | 00020647379449 | AMIRALDO DE ARAUJO | Empenho referente aos serviços prestados como vigia na E.M.EI.E.F. Debora maroja Guedes ( sitio Pernambuquinho), durante o mês de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008884414440 | IRIS KENNEDY ARAUJO RODRIGUES | Empenho referente ao pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.E.I.E.F. Manoel Inacil de Lima, Sitio Urnas, durante o mês de julho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/07/2015 | 460.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT, DESTINADO A CRECHE DE GUARITA, ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2015 | 1085.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 350UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANDO 100G SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 000,179,091. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2015 | 620.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 200UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANDO 100G SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 000,179,092. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/07/2015 | 1860.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 600UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANDO 100G SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 000,179,089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2015 | 1550.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 500UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANDO 100G SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 000,179,089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009488067454 | NILSON NERES SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA EMEIEF JOANA TRINDADE SITITO CARIATA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2015 | 788.00 | 00028773080497 | HÉLIO PEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.I.E.F PROFESSORA IVA LIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003877465447 | JOSÉ ELINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2015 | 788.00 | 00064597067434 | JOSEFA GERMANO DAS NEVES | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2015 | 788.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTRONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2015 | 788.00 | 00056797745420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/07/2015 | 465.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 150UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANDO 100G SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIU, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 000,179,362. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2015 | 6009.74 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAINA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2015 | 6012.79 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAINA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/07/2015 | 15002.10 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAINA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2015 | 788.00 | 00084017058434 | LUCICLEIDE RODRUIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2015 | 1362.00 | 00007668731458 | JOAO ALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005232030477 | DICHELIANE DE VASCONCELOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011609998480 | JADYEL RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA PRESENÇA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2015 | 220.00 | 00035682469453 | GILVANETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DIARIAS, PARA A COORDENADORA LOCAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CORRESPONDENTE AO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2015 | 880.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DIARIAS, PARA A COORDENADORA LOCAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CORRESPONDENTE AOS DIAS 10,11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007310273451 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F." PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2015 | 880.00 | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DIARIAS, PARA A COORDENADORA LOCAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CORRESPONDENTE AOS DIAS 10,11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2015 | 350.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DIARIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2015 | 700.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DIARIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AOS DIAS 06E 07 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DIARIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AOS DIAS 10,11,12 E 13 AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2015 | 500.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DIARIAS, PARA A DIRETORA DE DIVISÃO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2015 | 430.00 | 00005184122451 | JÚNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE DUAS SALAS DE AULA E UMA SECRETARIA DA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES, LOCALIZADO SITIO PERNAMBUQUINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA E.M.E.I.E.F. PROF. IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005228027459 | ABDIAS COMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2015 | 715.00 | 00002918817422 | EDSON CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA SOLENIODADE DE FORMATURA DO IFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2015 | 800.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA LANTERNAGEM, PORTA E REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7110. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2015 | 788.00 | 00012504138423 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2015 | 3000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7110. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2015 | 788.00 | 00037579061449 | BELARMINA FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E.M.E.I.E.F. DR ANTONIO B SANTIAGO, LOCALIZADO EM ITABAIANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004395274498 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. CÓRDULA VELOSO BORGES" SITIO MENDONÇA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001124276424 | JANAINA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MANOEL INACIO DE LIMA" SITIO URNAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2015 | 788.00 | 00070046978437 | GIULLIA MARIA QUEIROZ PAES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2015 | 788.00 | 00095237780482 | FELICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2015 | 788.00 | 00012074579497 | ALINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F.JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2015 | 788.00 | 00033813698491 | COSME FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA "E.M.E.I.E.F CECILIA LOPES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011116349477 | JACIELLE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2015 | 788.00 | 00073824038404 | ANTONIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F. JOAO DA COSTA PESSOA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2015 | 788.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO DA COSTA PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006590011443 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F.DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005399388405 | ANGELICA CARLA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA LOPES DE ARAUJO EM LAGOA DO RANCHO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006569344412 | MICHELAYNY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA E.M.E.I.E.F. JOANA TRINDADE (SITIO CARIATA) DURANTE O SÃO JOÃO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009127870405 | JOSE PAULO TEOTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF SANTA RITA ( NA RUA SANTA RITA ) DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2015 | 340.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PIVOS IVECO CIPYCLAFF 08, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQG5917 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2015 | 15000.00 | 00001942751400 | MANOEL BARBOSA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000382-69.2012.815.0381, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2015 | 1800.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS MB 150BMD, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI2542, PERTEMCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2015 | 2322.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2015 | 4241.45 | 18530509000101 | R & M VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE VIAGEM DE 04 A 17 DE JULHO DE 2015, PARA ASECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO KALINA LIGIA ALMEIDA DE MELO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2015 | 300.00 | 00069193932472 | EVERALDO MUNIZ DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPESA NO ALUGUEL DE 30 CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO EVENTO "EDUCA FORRÓ" DURANTE O DIA 24 DE JULHO DE 2015 NO ITABAIANA CLUBE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005372363410 | SIDNEY MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008976662407 | MAX SUELL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA "E.M.E.I.E.F." - JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2015 | 1924.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA "MDE", CORRESPONDENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2015 | 1914.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2015 | 14972.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2015 | 71273.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2015 | 39144.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2015 | 18288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2015 | 394858.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2015 | 72415.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB(40%-OUTRAS DESPESAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2015 | 788.00 | 00098024132400 | MARIA HELENA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPETORA NA "E.M.E.I.E.F." 31 DE MARLO, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2015 | 788.00 | 00079002331487 | MARIA LUCIA GERMANO DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEIEF "JOSE FELIPE DA FONSECA (MARACAIPE), DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2015 | 490.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PORTAS DE CALHA INTEIRA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA CRECHE DO SITIO BEIJINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2015 | 15000.00 | 00001942751400 | MANOEL BARBOSA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000382-69.2012.815.0381, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias cobrada na conta do (QSE-10663-1), no dia 3 de juLho de 2015, conforme se verifica extrato bancario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2015 | 492.80 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UMA PLACA E VIDRO COM ESPAÇADORES, MEDINDO 1,00X0,40 CM, DESTINADA A CERTIFICAÇÃO DOS CONCLUINTES DO PRONATEC (PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO), DO IFTB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2015 | 16640.54 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA-MDE, MÊS 05/2015, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2015 | 86817.83 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, MÊS 05/2015, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2015 | 15910.81 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, MÊS 05/2015, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011765094461 | JOSÉ WELISSON DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA FORRO NA PRAÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/06/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2015 | 788.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00085330574404 | FÁBIO ROGÉRIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DISTRITO DE GUARITA, NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2015 | 8496.65 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NOS DIAS 10 A 19 DE JULHO DE 2015 NO DISTRITITO DE GUARITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/07/2015 | 7990.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2015 | 600.00 | 00009445595491 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO "ESPAÇO ITABAIANA CLUBE" PARA REALIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO 1º EDUCA FORRÓ, EM 24 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001977 | 01/07/2015 | 2240.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AO GRUPO TEATRAL COMPANHIA DO TIJOLO DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2015 | 5720.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2015 | 900.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A FESTA DE NOSSAS SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE GUARITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2015 | 788.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2015 | 1667.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO DE FORRO CRISTIANO VILLENA, NO ITABAIANA CLUB, EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO EDUCA FORRO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2015 | 7188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2015 | 2700.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2015 | 9288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00003756246434 | MARIA DE NAZARETH PINHEIRO DE ALMEIDA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CAMIONETA DE MARCA TOYOTA CD 4X4 DIESEL ANO 2013 PLACAS OGF-1135/PB, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2015 | 630.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 05 DIARIAS DUPLAS E 04 DIARIAS INDIVIDUAL, DURANTE A ESTADIA DO SENHOR GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA E KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2015 | 3400.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS REGISTROS DAS RECEITAS E FECHAMENTO DAS CONTAS BANCARIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2015 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO; REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DAM; ELABORAÇÃO E ESTUDO DE TERMO DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A REDE BANCÁRIA, MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/07/2015 | 788.00 | 00054171792487 | GIUSEPPI MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00054171792487 | GIUSEPPI MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2015 | 21002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARCELAMENTO FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA E A ENERGISA, 70 PARCELAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/07/2015 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS: REGULAMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO; REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DAM; ELABORAÇÃO E ESTUDO DE TERMO DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A REDE BANCÁRIA, MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2015 | 788.00 | 00070195278410 | PETALLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009947894401 | MANOEL VICTOR GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2015 | 788.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2015 | 8.90 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NA DATA DE 10/07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001092635459 | ELENILSON BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2015 | 2.58 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, DO DIA 31/07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2015 | 170.99 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO DO FUNDO ESPECIAL (9429-3) DO DIA 27/07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011848950403 | CAIUS ARAUJO MOREIRA DE BARROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2015 | 178.38 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", E VENCIMENTO EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2015 | 309.10 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", E VENCIMENTO EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2015 | 133.85 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", E VENCIMENTO EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2015 | 2165.80 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", E VENCIMENTO EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2015 | 1455.89 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", E VENCIMENTO EM 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2015 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2015 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/07/2015 | 1122.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2015 | 1122.00 | 00008165795473 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2015 | 12346.24 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 09-10-20-30/07/2015, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO E NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2015 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2015 | 55902.69 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2015 | 1039.00 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO A PARCELA 08 DE 31/07/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2015 | 2913.78 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO A PARCELA PAGA EM 31/07/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2015 | 1481.02 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO A PARCELA PAGA EM 31/07/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2015 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0382011000650 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2015 | 841.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0001852-72.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2015 | 3082.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00018527220128150381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "ANTONIO FRANCISCO DA SILVA" CPF - 207.458.244-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2015 | 607.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00005429420138150381 DISPOSIÇÃO DA SRA. "VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF - 064.776.614-03, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2015 | 1839.17 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00005429420138150381 DISPOSIÇÃO DA SR. "MOAS VICENTE DA SILVA CPF - 225.371.474-72, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2015 | 209.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 000010547720138150381 DISPOSIÇÃO DA SR. "DEBORA MAROJA GUEDES", CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2015 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000708.29.2013.815.0381 DISPOSIÇÃO DA SRª. "MARIA DE LOURDES LIMA", CPF - 526.669.724-53, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2015 | 4233.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO Nº 688/2015 DE 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2015 | 1400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 93.2015.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃO DA SRª. "VERA LUCIA ELIAS RIBEIRO", CPF - 012.511.214-97, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCADE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2015 | 1906.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00013543920138150381, PARA QUE SEJA DISPONIBILIZADO A SRª. "VMARIA SUELEIDE ROSENDO DA SILVA", CPF - 674.631.004-30, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2015 | 2254.73 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 038.2012.002044-1, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃO DA SRª."SEVERINA ANTONIA DA CONCEIÇÃO",CPF - 018.701.834-01, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2015 | 766.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0001617-76.2010.815.0381, PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃO DO SR."LUIZ ANTONIO DE ANDRADE BEZERRA",CPF - 204.516.954-53, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2015 | 453.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 00001955.44.2012.815.0381 DISPOSIÇÃO DA SR. "DEBORA MAROJA GUEDES", CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2015 | 742.21 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 000708-29.2013.815.0381 DISPOSIÇÃO DA SR. "DEBORA MAROJA GUEDES", CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2015 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1º VARA DA COMARCA DE ITABAIANA, ATRAVES DO OFICIO Nº 675/2015 DE 06/07/2015 REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA Nº 0000955-44.2012.815.0381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2015 | 568.89 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 038.2012.002044-1 A DISPOSIÇÃO DA SR. "DEBORA MAROJA GUEDES", CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2015 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 038.2012.000716-6 A DISPOSIÇÃO DA SR. "DEBORA MAROJA GUEDES", CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2015 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 038.2012.000967-5 A DISPOSIÇÃO DA SR. "DEBORA MAROJA GUEDES", CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 03 DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15 DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2015 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2015 | 1.48 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2015 | 345.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIO, RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GUIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DIVERSA - 2.245-4, DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO A CONTA 18138-2, NOS DIAS 3 E 27 DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2015 | 25428.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2015 | 13396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROVENTOS DE PENSAO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2015 | 2976.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2015 | 7364.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2015 | 1576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2015 | 5516.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009817434478 | MURIELTON FERREIRA DANTAS | REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS BOXES, MERCADO E FEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2015 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011923522469 | RAFAEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001256454494 | JOÃO DE ARAÚJO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010972914480 | JAILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/07/2015 | 36574.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE ITABAIANA PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006161401428 | PAULO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇPOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURABTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008039328470 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NO MES DE julho DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010968572430 | DOUGLAS LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002645272401 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NO DESMATAMENTO E AJUNTAMENTO DO ENTULIO DE TODO PERCURSO DA LINHA FERREA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/07/2015 | 15336.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5,400L DE OLEO DIESEL B (S10), CONFORME NOTA FISCAL N 905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001987 | 01/07/2015 | 48658.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS-500 E GRAXA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS A FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/07/2015 | 788.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2015 | 2340.00 | 09327798000155 | JOSE ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES, CONFORME NF N 965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004231214484 | SEVERINO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCALIDADE DO SITIO MANOEL DE MATOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003311250486 | INALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001269012444 | MARCIO FELIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001549388401 | ALOISIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001279612401 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRACA 24 DE MAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002119 | 01/07/2015 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2015 | 95474.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2015 | 21882.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2015 | 45704.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2015 | 596.00 | 00010301245401 | AERITON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PODAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DE GUARITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002005 | 01/07/2015 | 3808.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS SERVIDOS NA REUNIÃO ORDINARIA DA COGIVA COM PREFEITOS E ACESSORES, COM A PRESENÇA DE AUTORIDADES E EXPOSITORES CONVIDADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2015 | 1147.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2015 | 4288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2015 | 358.00 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (01) UMA PLACA PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA DE COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2015 | 1500.00 | 02140972000107 | AABB - ASSICIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPACO DA AABB ( ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL ) PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO, PELO SEBRAE NO PERIODO DE 20 A 24/07, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2015 | 179.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR , NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2015 | 850.00 | 00002867917492 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E AUXILIAR DE PRODUÇÃO NO CURSO DE EMPREENDEDORISMO REALIZADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 20 A 24 DE JULHO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00069193932472 | EVERALDO MUNIZ DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPESA NO ALUGUEL DE 350 CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO PELO O "SEBRAE" DE UM CURSO DE EMPREENDEDORISMO NO PERIODO DE: 20 A 24 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2015 | 1977.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2015 | 8200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2015 | 634.50 | 00007755256421 | MAXWELL PEREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2015 | 1005.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIAS TECNOLOGIA, CONFORME DISCRIMINA NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2015 | 2790.00 | 20000779000152 | AMILTON VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DURANTE O MES DE JULHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003877465447 | JOSÉ ELINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2015 | 1080.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008452707452 | RAIMUNDO BERNADINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008452707452 | RAIMUNDO BERNADINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008452707452 | RAIMUNDO BERNADINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2015 | 788.00 | 00033915130478 | ELINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2015 | 788.00 | 00033915130478 | ELINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00003048257438 | RONALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO PIPA DO PAC2, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00003048257438 | RONALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO PIPA DO PAC2, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00003048257438 | RONALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO PIPA DO PAC2, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00001350197459 | JOSINALDO OTÁVIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRANO PROGRAMADO PAC2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005235980417 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANOEL DE MATOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2015 | 788.00 | 00074651226434 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMNETO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAINA PB, DURANTE O MES DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006636735422 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004965257430 | GILVAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMAÃO E MANOEL DE MATOS NO MATOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006506202408 | MAURICIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNA FURNA SALOMÃO E MANOEL DE MATOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006721584425 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNA FURNA SALOMÃO E MANOEL DE MATOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00001116946475 | ALBERIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVILOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATROU MOTO NIVELADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00001116946475 | ALBERIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVILOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATROU MOTO NIVELADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00001116946475 | ALBERIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVILOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATROU MOTO NIVELADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00054602912753 | JOSÉ CARLOS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC 2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇP DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00054602912753 | JOSÉ CARLOS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC 2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00054602912753 | JOSÉ CARLOS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC 2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2015 | 1080.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2015 | 1080.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00003111813410 | KLEBER BERNARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CASAMBA DO PROGRAMA DO PAC2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00003111813410 | KLEBER BERNARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CASAMBA DO PROGRAMA DO PAC2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00003111813410 | KLEBER BERNARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CASAMBA DO PROGRAMA DO PAC2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00001350197459 | JOSINALDO OTÁVIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRANO PROGRAMADO PAC2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00001350197459 | JOSINALDO OTÁVIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRANO PROGRAMADO PAC2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2015 | 8928.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2015 | 3576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2015 | 35.49 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/08/2015 | 2700.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/08/2015 | 9288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/08/2015 | 2000.00 | 00022537317491 | ORLANDO OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PATROCINIO DA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO "FESTIVAL DE MUSICA POPUPLAR DE POMBAL" NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2015, REPRESENTANDO A CULTURA POPULAR DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/08/2015 | 1920.00 | 00098033263415 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DA REEDIÇAÕDO LIVRO DE "MAIA" QUE NARRA A HISTORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/08/2015 | 1920.00 | 00098033263415 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SHOW AEROMODELISMO NAS COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/08/2015 | 6800.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA JANTAR DE FORMATURA DA TURMA DE TEOLOGIA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, NO DIA 16/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/08/2015 | 788.00 | 00009179989446 | LUANA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/08/2015 | 2125.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E TIJOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO DISTRITO DE GUARITA ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/08/2015 | 788.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANOZAÇÃO DO CERIMONIAL DURANTE OS EVENTOS ACONTECIDOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002370 | 04/08/2015 | 1100.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "ARQUIDIOCESE DA PARAIBA" (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO), PARA SUPRIR NECESSIDADES QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE PRIMEIRA ETAPA QUE ACONTECERÁ NESTE PAROQUIA NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/08/2015 | 1400.00 | 00085330574404 | FÁBIO ROGÉRIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NA PRAÇA EPITACIO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 24.06.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/08/2015 | 8000.00 | 18245448000130 | Everson dos Santos Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DA BOLA DO BOLAÇÃO NA FESTA DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23.06.2015, NA CIDADE DE ITABAIANA PB. CONFORME CONTRATO Nº 034.2015 E INEXIBILIDADE Nº 012.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/08/2015 | 1873.75 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANAT OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE SANTANA REALIZADO NO DIA 25.08.2015 NA ZONA RURAL DE LAGOA DO RANCHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/08/2015 | 7188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/08/2015 | 788.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/08/2015 | 1848.70 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE SANTANA REALIZADO NO DIA 25.08.2015 NA ZONA RURAL DE MANOEL DE MATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/08/2015 | 1979.70 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 13.08.2105 NO CENTRO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/08/2015 | 2099.40 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO REALIZADO NO DIA 15.08.2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/08/2015 | 2935.80 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR, RECORDANDO O SÃO JOÃO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO EDUCA FORRO E AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 22. 23. 24 DE JULHO DE 2015. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/08/2015 | 1734.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR RECORDANDO O SÃO JOÃO COM OS CATADORES DE RECICLAGEM NO DIA 19.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/08/2015 | 2095.80 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE SANTANA NA ZONA RURAL DE CARIATA NO DIA 25.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/08/2015 | 2147.70 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE SANTANA REALIZADO NO DIA 25.07.2015 NA ZONA RURAL DE JUREMINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/08/2015 | 1935.55 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE SANTANA REALIZADO NO DIA 25.08.2015 NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/08/2015 | 788.00 | 00011277364427 | SABRINA DE ANDRADE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESYADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CERIMONIAL DURANTE OS EVENTOS ACONTECIDOS NO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/08/2015 | 788.00 | 00006113558410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/08/2015 | 788.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/08/2015 | 788.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/08/2015 | 1100.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE ONDE ACONTECERÃO AS HOMENAGENS EM FAVOR DA DRª MIRIAM DE VASCONCELOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA NESTA COMARCA DE ITABAIANA, PELA OUTORGA DO TITULO DE CIDADÃ ITABAIANENSE PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002497 | 04/08/2015 | 12000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ANTONIO DE A. PEREI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A APRESENTAÇÃO DE JUAN CARLOS E BANDA FORRÓ DE REI, NOS FESTEJOS JUNINOS DE ITABAIANA, NO DIA 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192014 | 0002499 | 04/08/2015 | 8500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDHA10 NOS FESTEJOS JUNINOS DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0002520 | 04/08/2015 | 10000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO PEGADO SACANA PARA UM APRESENTAÇÃO NESTA CIDADE NO DIA 23/06/2015 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/08/2015 | 788.00 | 00079774415434 | FRANCISCO CARDOSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/08/2015 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/08/2015 | 788.00 | 00008039328470 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/08/2015 | 39397.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE ITABAIANA PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/08/2015 | 6041.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/08/2015 | 788.00 | 00010968572430 | DOUGLAS LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AULIXIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/08/2015 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA EM GERAL COM ACOMPANHAMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: COMPRESSOR 150 LIBRAS COM PISTOLA LIXADEIRA, MACACO 12 TONELADAS, MACACO JACARE 25 TONELADAS, MACACO SANFONA, MACARICO DE CORTE DE ACETILENO E OXIGENIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/08/2015 | 788.00 | 00012650771429 | EDSON SOUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/08/2015 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SERRALHARIA EM GERAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/08/2015 | 788.00 | 00028872630487 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/08/2015 | 788.00 | 00028365983877 | SEVERINO DO RAMO CASEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIMPEZAS DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/08/2015 | 788.00 | 00011555619452 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/08/2015 | 788.00 | 00012650771429 | EDSON SOUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002339 | 04/08/2015 | 51848.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18700.1 DE OLEO DIESEL B S500. 103.1 DE DULUB HD 40 CF 24X1, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/08/2015 | 900.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA A REPOSIÇÃO DE REDE NA RUA CORONEL FRANCISCO DE SÁ E NA RUA DA PALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/08/2015 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/08/2015 | 788.00 | 00075357550468 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BOXES MERCADO E FEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/08/2015 | 2283.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DULUB HD 40/FLUIDO DE FREIO) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCNETES A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/08/2015 | 788.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/08/2015 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/08/2015 | 788.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/08/2015 | 98010.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/08/2015 | 21882.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/08/2015 | 49644.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/08/2015 | 788.00 | 00002706152451 | GILVAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BOXES MERCADO E FEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/08/2015 | 788.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/08/2015 | 788.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/08/2015 | 788.00 | 00006437840471 | PAULO RICARDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIMPEZAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/08/2015 | 788.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/08/2015 | 788.00 | 00064556700434 | JOSE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/08/2015 | 2748.38 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE UNIÃO DE CONTRATODE REPASSE "OGU/CAIXA Nº 0184766-24/2005 - PMI - MCIDADES HAB DE INTERESSE SOCIAL CONFORME Nº 9-2088/2015 GIGOV JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002502 | 04/08/2015 | 12638.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.450 L DE OLEO DIESEL B(S10). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/08/2015 | 788.00 | 00006506202408 | MAURICIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/08/2015 | 788.00 | 00006636735422 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO,ROCANDO MATO E NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS,NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/08/2015 | 788.00 | 00006721584425 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, ROCANDO MATO E NA COSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA E URNA, FURNA, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/08/2015 | 788.00 | 00004965257430 | GILVAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS , NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção e recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/08/2015 | 788.00 | 00074651226434 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ROÇANDO MATO E NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA A URNA, FURNA, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/08/2015 | 3576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/08/2015 | 8928.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/08/2015 | 7230.06 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, REFERENTE AO DOCUMENTO "25069050315", CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/08/2015 | 788.00 | 00005563366405 | ROGERIO ADRIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/08/2015 | 477.00 | 00098025252434 | GERALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/08/2015 | 2500.00 | 00007083045402 | HALLAN COELHO DE MOURA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE EMPREENDORISMO REALIZADO PELO SEBRAE NOS DIAS 24, 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2015, HORARIO DE 19 AS 22 HORAS, NA SEDE DA AABB NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/08/2015 | 2790.00 | 20000779000152 | AMILTON VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/08/2015 | 788.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MES DE AGSOTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/08/2015 | 1977.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/08/2015 | 8200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/08/2015 | 3940.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/08/2015 | 465.00 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM CONVENIO COM O BANCO DO NORDESTE, PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/08/2015 | 7202.51 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 8 DE 60 DO DEBITO N°250000023082 - AUTO INFRAÇÃO- 243034/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/08/2015 | 4288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/08/2015 | 1147.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/08/2015 | 1985.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFZ 5841/PB, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESC. MUNICIPAL CECILIA LOPES, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, E DA LOCALIDADE DE MARACAIPE (BREJINHO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL Dr. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/08/2015 | 992.50 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFZ 5841/PB, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESC. MUNICIPAL CECILIA LOPES, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, E DA LOCALIDADE DE MARACAIPE (BREJINHO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL Dr. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/08/2015 | 1985.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFZ 5841/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESC.MUNICIPAL CECILIA LOPES , NOS TURNOS : MANHÂ E TARDE, E DA LOCALIDADE DO (BREJINHO) PARA ESCOLA MUNICIPA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/08/2015 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT 9598/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESC. MUNICIPAL, JOSE CELESTINO,NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/08/2015 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT 9598/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESC. MUNICIPAL, JOSE CELESTINO,NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/08/2015 | 598.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT 9598/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESC. MUNICIPAL, JOSE CELESTINO,NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE,REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/08/2015 | 697.50 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNS 3481/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL DE MATOS PARA AS ESCOLAS CAIC, PROFESSOR MENDONÇA, JOÃO FAGUNDES E DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/08/2015 | 1395.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNS 3481/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL DE MATOS PARA AS ESCOLAS CAIC, PROFESSOR MENDONÇA, JOÃO FAGUNDES E DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/08/2015 | 1395.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNS 3481/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL DE MATOS PARA AS ESCOLAS CAIC, PROFESSOR MENDONÇA, JOÃO FAGUNDES E DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/08/2015 | 895.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 1998, DE PLACA MXK 1732/PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/08/2015 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 1998, DE PLACA MXK 1732/PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE A O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/08/2015 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, ANO/MODELO 1998, DE PLACA MXK 1732/PB, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE, ONÇA E RAMALHO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE A O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/08/2015 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO V/W KOMBI, DE PLACA MMP 1566/PB, CAPACIDADE P/9 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESC. EST JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NOTURNO DA MANHÃ E ESC MUNICIPAL JOANA TRINDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/08/2015 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO V/W KOMBI, DE PLACA MMP 1566/PB, CAPACIDADE P/9 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESC. EST JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NOTURNO DA MANHÃ E ESC MUNICIPAL JOANA TRINDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/08/2015 | 649.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO V/W KOMBI, DE PLACA MMP 1566/PB, CAPACIDADE P/9 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESC. EST JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NOTURNO DA MANHÃ E ESC MUNICIPAL JOANA TRINDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/08/2015 | 945.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO V/W KOMBI DE PLACA OGD 8760/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACARE PARA O COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/08/2015 | 1890.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO V/W KOMBI DE PLACA OGD 8760/PB CAPACIDADE 9 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACARE PARA O COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/08/2015 | 1890.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO V/W KOMBI DE PLACA OGD 8760/PB CAPACIDADE 9 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACARE PARA O COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/08/2015 | 649.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LKM 4359/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUTANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESC. MUN DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL DE ITABAIANA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/08/2015 | 1298.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LKM 4359/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUTANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESC. MUN DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL DE ITABAIANA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/08/2015 | 1298.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LKM 4359/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUTANTES DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESC. MUN DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO E COLEGIO ESTADUAL DE ITABAIANA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/08/2015 | 649.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MND 4959/PB, PARA O TRANPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CORDULAVELOSO BORGES, NO TURNO DA TARDE. REFERENETE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/08/2015 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MND 4959/PB, PARA O TRANPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CORDULAVELOSO BORGES, NO TURNO DA TARDE. REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/08/2015 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MND 4959/PB, PARA O TRANPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO DOS RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CORDULAVELOSO BORGES, NO TURNO DA TARDE. REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/08/2015 | 773.50 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIA7103/PB, CAPACIDADE 09 PESSOAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS : CAIC, SANTOS DUMONT, PROFESSOR MACIEL E JOÃO FAGUNDES NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/08/2015 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIA7103/PB, CAPACIDADE 09 PESSOAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS : CAIC, SANTOS DUMONT, PROFESSOR MACIEL E JOÃO FAGUNDES NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/08/2015 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KIA7103/PB, CAPACIDADE 09 PESSOAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS : CAIC, SANTOS DUMONT, PROFESSOR MACIEL E JOÃO FAGUNDES NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/08/2015 | 548.50 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI, ANO/MODELO 1987 DE PLACAS MMP-9595/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS "CAIBEIRAS PARA CAMPO GRANDE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, DO COLEGIO JOAO FAGUNDES P/GUARITA E P/CAMPO GRANDE, REFERENTE A 15 DIAS DOO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/08/2015 | 1097.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI, ANO/MODELO 1987 DE PLACAS MMP-9595/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS "CAIBEIRAS PARA CAMPO GRANDE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, DO COLEGIO JOAO FAGUNDES P/GUARITA E P/CAMPO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/08/2015 | 1097.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/KOMBI, ANO/MODELO 1987 DE PLACAS MMP-9595/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS "CAIBEIRAS PARA CAMPO GRANDE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, DO COLEGIO JOAO FAGUNDES P/GUARITA E P/CAMPO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/08/2015 | 498.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS V/M KOMBI DE PALACA KIV 533/PE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITITO LAGOA DO RANCHO E DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, PARA O COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/08/2015 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS V/M KOMBI DE PALACA KIV 533/PE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITITO LAGOA DO RANCHO E DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. PARA O COLEGIO ESTADUAL, AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/08/2015 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS V/M KOMBI DE PALACA KIV 533/PE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITITO LAGOA DO RANCHO E DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE. PARA O COLEGIO ESTADUAL, AO MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/08/2015 | 847.50 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO ONIBUS M.BENZ, PLACA HKM 2189 PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE GUARITA E CAMPO GRANDE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE; REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/08/2015 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO ONIBUS M.BENZ, PLACA HKM 2189 PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE GUARITA E CAMPO GRANDE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE; REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/08/2015 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO ONIBUS M.BENZ, PLACA HKM 2189 PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE GUARITA E CAMPO GRANDE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/08/2015 | 847.50 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/D20 CUSTOM, PLACA MNN OO2/PB, DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS, DOS FELIPES E FAZENDA CALDEIRÃO PARA AS ESCOLAS: CAIC E PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/08/2015 | 1695.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/D20 CUSTOM, PLACA MNN OO2/PB, DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS, DOS FELIPES E FAZENDA CALDEIRÃO PARA AS ESCOLAS: CAIC E PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/08/2015 | 1695.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/D20 CUSTOM, PLACA MNN OO2/PB, DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS, DOS FELIPES E FAZENDA CALDEIRÃO PARA AS ESCOLAS: CAIC E PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/08/2015 | 773.50 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO G/M CHEVROLET D20 CUSTOM DE LUXE PLACA HOS 4385/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL DE MATOS E FAZENDA CAJA PARA AS ESCOLAS CAIC; COLEGIO ESTADUAL E ESC MUNI. NOSSA SENHORA DE GRAÇAS NOTURNO DA MANHÃ REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/08/2015 | 1547.00 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO G/M CHEVROLET D20 CUSTOM DE LUXE PLACA HOS 4385/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL DE MATOS E FAZENDA CAJA PARA AS ESCOLAS CAIC; COLEGIO ESTADUAL E ESC MUNI. NOSSA SENHORA DE GRAÇAS NOTURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/08/2015 | 1547.00 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO G/M CHEVROLET D20 CUSTOM DE LUXE PLACA HOS 4385/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL DE MATOS E FAZENDA CAJA PARA AS ESCOLAS CAIC; COLEGIO ESTADUAL E ESC MUNI. NOSSA SENHORA DE GRAÇAS NOTURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/08/2015 | 399.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJV 3611/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO BREJIMHO PARA O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/08/2015 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJV 3611/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO BREJIMHO PARA O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/08/2015 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJV 3611/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO BREJIMHO PARA O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/08/2015 | 992.50 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KJP 2750/PE, CAPACIDADE P/9 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DOS DULTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A ESC. JOÃO FAGUNDES , COLEGIO ESTADUAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBORA MAROJA GUEDES E DR. BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANHÃ , REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/08/2015 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KJP 2750/PE, CAPACIDADE P/9 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DOS DULTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A ESC. JOÃO FAGUNDES , COLEGIO ESTADUAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBORA MAROJA GUEDES E DR. BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANHÃ , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/08/2015 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KJP 2750/PE, CAPACIDADE P/9 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DOS DULTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A ESC. JOÃO FAGUNDES , COLEGIO ESTADUAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBORA MAROJA GUEDES E DR. BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANHÃ , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/08/2015 | 649.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS V/W KOMBI DE PLACA KHH 6422/PB CAP. P/ 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DO SITIO JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROF. MENDONCA E MEIRA VASCONCELOS NO TURNO DA MANHA E PARA A ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/08/2015 | 1298.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS V/W KOMBI DE PLACA KHH 6422/PB CAP. P/ 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DO SITIO JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROF. MENDONCA E MEIRA VASCONCELOS NO TURNO DA MANHA E PARA A ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/08/2015 | 1298.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS V/W KOMBI DE PLACA KHH 6422/PB CAP. P/ 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DO SITIO JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROF. MENDONCA E MEIRA VASCONCELOS NO TURNO DA MANHA E PARA A ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/08/2015 | 847.50 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM/D20 ANO /MODELO 1996, COM PLACA KIE 0323/PB , CAPACIDADE P/3 PESSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE FURNAS E MANOEL DE MATOS PARA O ESTADUAL E ESC. MUN. E. F ANTONIO BATISTA SANTIAGO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/08/2015 | 1695.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM/D20 ANO /MODELO 1996, COM PLACA KIE 0323/PB , CAPACIDADE P/3 PESSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE FURNAS E MANOEL DE MATOS PARA O ESTADUAL E ESC. MUN. E. F ANTONIO BATISTA SANTIAGO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/08/2015 | 1695.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM/D20 ANO /MODELO 1996, COM PLACA KIE 0323/PB , CAPACIDADE P/3 PESSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE FURNAS E MANOEL DE MATOS PARA O ESTADUAL E ESC. MUN. E. F ANTONIO BATISTA SANTIAGO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/08/2015 | 847.50 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA : JMH4244/PB, PARA OS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS: CAIC, PROFESSOR MARCIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/08/2015 | 1695.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA : JMH4244/PB, PARA OS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS: CAIC, PROFESSOR MARCIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/08/2015 | 1695.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA : JMH4244/PB, PARA OS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS: CAIC, PROFESSOR MARCIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/08/2015 | 750.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO PIVÔ DIANTEIRO E TROCA DA MOLA DO FEIXE TRASEIRO DO ONIBUS DE PLACA NPR-9593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002258 | 04/08/2015 | 9808.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS REFEIÇOES FORNECIDAS NA SOLENIDADE DE FORMATURA DO IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/08/2015 | 2520.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (150 KG DE COENTRO;120 KG DE ALFACE; 300 KG DE TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/08/2015 | 1800.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 > CENTRO, ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, 63, CAMPO GRANDE ITABAIANA PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/08/2015 | 4944.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/08/2015 | 788.00 | 00003112939484 | MIRIAM BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/08/2015 | 1200.00 | 13683376000190 | JXF AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DOIS ONIBUS DE PLACA OSH-7089, NQI-2547 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/08/2015 | 2450.00 | 00006284126492 | JOSÉ ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/08/2015 | 450.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE 01 INDUZIDO F000AL2766; 01 CHAVE MAG. F000 SHO 209; 01 PORTA ESCOVA 2.223/4. PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO MICROÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA NPR9593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/08/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE (9785-3), NOS DIAS 24 E 27 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/08/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO TIPO CG 125; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA USO; ANO MINIMO ACEITAVEL 2008, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO, PEÇAS, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEDE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. PLACA OFX 6079/PB MODALIDADE LICITATORIA; TOMADA DE PREÇOS 023/2014. PRIMEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/08/2015 | 788.00 | 00098328298449 | SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DEBORA MAROJA GUEDES DO SITIO PERNAMNUQUINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002321 | 04/08/2015 | 41069.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 7.320.1 DE GASOLINA C. 3.850.1 DE OLEO DIESEL B S500 E 2,850.1 DE OLEO DIESEL B S10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/08/2015 | 117.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO A CONTA 18138-2, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/08/2015 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | PAGAMENTO REFRERENTE À LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002333 | 04/08/2015 | 2619.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/08/2015 | 788.00 | 00002504483430 | EDNA PAZ OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/08/2015 | 788.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO ( JUREMINHA ), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/08/2015 | 4600.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA Nº 034. Obs. reempenhado por motivo de ter sido empenhado ordinario e não global e pago atraves de parcelas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/08/2015 | 715.00 | 00098025252434 | GERALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO, NAS CRECHES DE BREJUNHO E GUARITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/08/2015 | 788.00 | 00084017058434 | LUCICLEIDE RODRUIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/08/2015 | 788.00 | 00070232581401 | Alyson Xavier Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancária cobrada na conta do (QSE-10663-1), no dia 04 de agosto de 2015, conforme se verifica extrato bancario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/08/2015 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/08/2015 | 16211.17 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA-MDE, MÊS 06/2015, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/08/2015 | 86767.64 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, MÊS 06/2015, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/08/2015 | 15922.37 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, MÊS 06/2015, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/08/2015 | 788.00 | 00010081846401 | ALEXSANDRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/08/2015 | 71101.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/08/2015 | 1661.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/08/2015 | 377048.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/08/2015 | 39144.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/08/2015 | 73059.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB(40%-OUTRAS DESPESAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/08/2015 | 27744.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/08/2015 | 16548.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/08/2015 | 4348.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/08/2015 | 788.00 | 00011648808450 | SUELANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA E.M.E.I.E.F MIGUEL ANGELO S. DANTAS BREJINHO, DURANMTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/08/2015 | 788.00 | 00043685471449 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E. 31 DE MARÇO NO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/08/2015 | 788.00 | 00076810208453 | ANTÕNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMIEF DR, ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/08/2015 | 900.00 | 16722952000159 | Luciano Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT E 03 CARGAS DE GAS AR CONDICIONADO SPLIT, SERVICO REALIZADO NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE ITABAIANA PB, LOCALIZADO NA RUA DO JUCURI S/N, ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/08/2015 | 788.00 | 00003725263493 | Eduardo Silva de Assução | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS E.M.E.I.E.F RAQUEL PAES DE ARAUJO ( JUREMINHA ) E JOSE FELIPE DA FONSECA ( SITIO MARACAIPE ), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/08/2015 | 558.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUEAMENTO DE 04 FEIXES DE MOLA DE ONIBUS OFA 7089 DE USO DA SECRETARIA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/08/2015 | 788.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAZ DE ARAUJOP SITIO JUREMINHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/08/2015 | 788.00 | 00002856543499 | MOISES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA E.M.E.I.E.F JOANA TRINDADE CARIATA E NA E.M.E.I.E.F. 31 DE MARÇO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/08/2015 | 788.00 | 00005232030477 | DICHELIANE DE VASCONCELOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/08/2015 | 788.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. PRES. DR. TANCREDO NEVES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/08/2015 | 788.00 | 00008075612744 | MARINÉSIO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ROÇANDO MATO NAS E.M.E.I.E.F SITIO LAGOA DO RANCHO CECILIA LOPES DE ARAUJO, SITIO BREJINHO MIGUEL ANGELO S DANTAS E SITIO CARIATÁ JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/08/2015 | 788.00 | 00095237054404 | MARIA JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E M E I E F MIGUEL ANGELO S DANTAS BREJINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/08/2015 | 788.00 | 00087260573449 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E M E I E F SAONTOS DUMONT LOCALIZADO NO BAIRRO JUCURI O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/08/2015 | 788.00 | 00098024132400 | MARIA HELENA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPETORA NA EMEIEF 31 DE MARÇO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/08/2015 | 788.00 | 00079002331487 | MARIA LUCIA GERMANO DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOSE FELIPE DA FONSECA MARAIPE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/08/2015 | 788.00 | 00008976662407 | MAX SUELL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEIEF JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/08/2015 | 788.00 | 00005372363410 | SIDNEY MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/08/2015 | 788.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/08/2015 | 788.00 | 00005455163400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB< DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/08/2015 | 788.00 | 00002356495703 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO ( CAIC ) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/08/2015 | 788.00 | 00001256426440 | GLAUCIETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEIEF PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/08/2015 | 1419.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DO MAIS EDUCAÇÃO E EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/08/2015 | 17264.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA PRE ESCOLA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/08/2015 | 788.00 | 00007771999476 | TANIA ARAUJO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/08/2015 | 788.00 | 00010301222452 | Victor Cesas Vicente do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F SANTA RITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/08/2015 | 500.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A DIRETORIA DE DIVISÃO A SRº MARIA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO QUE IRA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO SOB A TEMATICA PROCESSOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/08/2015 | 700.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, A SRª GEORGINA ARAUJO MOREIRA DE BARROS CPF 526.675.614-49, QUE IRA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NOMUNICIPIO SOB A TEMATICA PROCESSOS PEDAGOGICOS. O ENCONTRO ACONTECERA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2015, DAS 8H00 AS 16H30, NO NORD LUXXOR HOTEL ANTIGO SKYLLER, LOCALIZADO NA AVENIDA CABO BRANCO 1930 - CABO BRANCO-JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/08/2015 | 221.50 | 17460587000114 | Estaleiro restaurante LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO GEORGINA ARAUJO MOREIRA DE BARROS, EM UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/08/2015 | 1196.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 1999, DE PLACA KIH 0214 PE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA O SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS, NO TURNO MANHA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/08/2015 | 1196.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO MODELO 1999, DE PLACA KIH 0214 PE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA O SITIO MENDONCA DOS MOREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/08/2015 | 598.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIH 0214/PE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA SÍTIO MENDONÇA DOS MOREIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/08/2015 | 649.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/ KOMBI, CAPACIDADE PARA 9 PASSAGEIROS ANO MODELO 1996 1997 PLACA MMP 9780 PE, PARA O TRNAPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESCOLA MUN, JOANA TRINDADE,JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/08/2015 | 1298.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI CAPACIDADE PARA 9 PASSAGEIROS ANO MODELO 1996 1997, PLACA MMP 9780 PE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA BOA ESPERANCA PARA A ESCOLA MUN. JOANA TRINDADE,JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/08/2015 | 1298.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI CAPACIDADE PARA 9 PASSAGEIROS ANO MODELO 1996 1997 PLACA MMP 9780 PE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A ESCOLA MUN. JOANA TRINDADE, JOÃO FAGUNDES E COLEGIO ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/08/2015 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW VERANEIO CUSTON DELUXE TIPO VAN ANO MODELO 1991, COM PLACA LAF 1822 PB, CAP 09 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA CANDINHO PARA O SITIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO CARIATA PARA O CENTRO DE ITABAIANA NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/08/2015 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW VERANEIO CUSTON DELUXE TIPO VAN ANO MODELO 1991, COM PLACA LAF 18822 PB, CAP 09 PASSAGEIROS, PARA TRNASPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA CANDINHO PARA SITIO CAJUEIRO NO TURNO DATARDE E DO DISTRITO CARIATA PARA O CENTRO DE ITABAIANA NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/08/2015 | 649.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW VERANEIO CUSTON DELUXE TIPO VAN ANO MODELO 1991, COM PLACA LAF 1822 PB CAP. 09 PASSAGEIROS PARA TRNAPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA CANDINHO PARA O SITIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO CARIATA PARA O CENTRO DE ITABAIANA NO TURNO DA NOITE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/08/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, O T.B. FEDERAL DA 5 REGIÂO, BEM COMO O ASSES.ASDIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM ASS. JUR/ ADM. INEXIGIBILIDADE Nº 002/ 2015 CONTRATO Nº 001/2015.REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/08/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA T. B. FEDERAL DA 5 REGIÃO, BEM COMO O ASSE. AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM ASS. JUR/ ADM, INEXIGIBILIDADE Nº 002/205, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/08/2015 | 547.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/08/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA NOVALOR DE 1.200 REAIS MENSAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO VALOR DE 500,00 MENSAIS CONFORME A TOMADA DE PRECO Nº 003/2015 CONTRATO Nº 025/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/08/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTÁ A INSTALAÇÃO DA AGENCIA E CORREIOS COMUNITARIA AGC CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/08/2015 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIABA - IFPB, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA: DISPENSA Nº 004/2015; CONTRATO Nº 022/2015 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/08/2015 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, ENTRE OUTRAS, MODALIDADE LICITATORIA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2013 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/08/2015 | 430.00 | 00002743668431 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOIMATICA A DISEL, PLACA OGA 6460, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/08/2015 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTÁ INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E ARQUIVO MUNICIPAL CONFORME DISPENSA Nº 003/2015 CONTRATO Nº 017/ 2015 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/08/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/08/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D. O. DO DIA 12.08.2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/08/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D. O. DIA 19.08.2105. , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/08/2015 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO D. O. DIA 04 E 05.08.2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/08/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0002281 | 04/08/2015 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FERERAL.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/08/2015 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO, NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/08/2015 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, ACOMPANHANDO E REPRESENTANDO EM JUIZO OS PROCESSOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃO FISCALIZADORES DO PODER PUBLICO EM GERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/08/2015 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/08/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSORCIO (COGIVA), CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FORMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00006402307416 | HERTE DURGEL ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/08/2015 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 25.07.2015, CONFORME COMPROVAVANYE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/08/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDICAO 05.07.2015, CONFORME COMORIVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/08/2015 | 131.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, debitado a conta do FPM (2216-0), durante o mes de agosto de 2015, conforme se verifica em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 19.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 04.08.2015, CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/08/2015 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 14.08.2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/08/2015 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/08/2015 | 57716.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/08/2015 | 7092.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/08/2015 | 16890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/08/2015 | 5516.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/EBCT DO MUNICIPIO DE ITABAIANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/08/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFLWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/08/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/08/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/08/2015 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ACOMPANHANDO E REPRESENTANDO EM JUIZO OS PROCESSOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃO FISCALIZAÇÃO DO PODER PUBLICO EM GERALREFERENTE MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/08/2015 | 788.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PREFEITURA DE ITABAINA PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/08/2015 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO EDIÇÃO ,12 E 12/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/08/2015 | 266.20 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ALMOÇO COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA, PARA DISCUTIR ASSUNTOS TECNICOS REFENTE A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0002505 | 04/08/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/08/2015 | 236.59 | 09249182000103 | restaurante china taywan | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM O SECRETARIO DO CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/08/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/08/2015 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOIMATICA A DISEL, PLACA OGA 6460, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/08/2015 | 1800.00 | 00092901638449 | Antonio Carlos Rodrigues de Melo Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA O PREFEITO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JÚNIOR, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E INDUSTRIA E COMERCIO, E JUNTO A CAGEPA E DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/08/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO CG125 DE PLACA MNP5662 COM MANUTENÇÃO, PEÇAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/08/2015 | 575.50 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALMOÇO DO PREFEITO E ADVOGADOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/08/2015 | 6000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISERÇÕES COMERCIAIS NA RADIO, PERIODO 01/07 A 31/08/2015. PROJETO MUNICIPIO EM DESTAQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/08/2015 | 1336.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELALTIVO AO CONSUMO NO MES DE JULHO DE 2015, VENCIMENTO 03/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/08/2015 | 165.73 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LDTA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES PAREA O PREFEITO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JUNIOR, SECRETARIO DE FINANÇÃS E ASSESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/08/2015 | 2905.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.080.1 DE OLEO DIESEL B ( S500 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/08/2015 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/08/2015 | 2295.08 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA E DE BRASILIA A JOÃO PESSOA PARA O PREFEITO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DA C.M.N CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA MOBILIZAÇÃO DO DIA 05.08.2015 EM FAVOR DO PACTO FEDERATIVO E AUMENTO DO FPM EM BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CHEFE DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/08/2015 | 2000.00 | 00004702363450 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/08/2015 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/08/2015 | 1602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/08/2015 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/08/2015 | 21630.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/08/2015 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/08/2015 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/08/2015 | 788.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/08/2015 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/08/2015 | 1697.00 | 00006313379462 | JOCINÉLIO RODRIGUES DOS ANJOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/08/2015 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/08/2015 | 3200.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES DERVIDAS NA ENTREGA DO TITULO DE CIDADÃ ITABAIANENSE, A PROMOTORA DE JUSTIÇA DRA MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/08/2015 | 21002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARCELAMENTO FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA E A ENERGISA, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/08/2015 | 1472.72 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS (PASEP) COM VENCIMENTO EM 31/08/2015, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/08/2015 | 2190.84 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS (PASEP) COM VENCIMENTO EM 31/08/2015, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/08/2015 | 312.13 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS (PASEP) COM VENCIMENTO EM 31/08/2015, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/08/2015 | 135.16 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS (PASEP) COM VENCIMENTO EM 31/08/2015, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/08/2015 | 180.13 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS (PASEP) COM VENCIMENTO EM 31/08/2015, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/08/2015 | 158.74 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO DO FUNDO ESPECIAL (9429-3) DO DIA 26/08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/08/2015 | 1050.48 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO A PARCELA COM VENCIMENTO EM 31/0/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/08/2015 | 1579.50 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS SIMPLIFICADO LEI 10.522/02, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO A PARCELAS COM VENCIMENTO EM 21/08 E PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/08/2015 | 469.79 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO Nº 758/2015 DE 03/08/2015, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL Nº 0001949-72.2012.815.0381, A DISPOSIÇÃO DE "DRª DÉBORA MAROJA GUEDES NETA", CPF Nº 055.699.022-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/08/2015 | 390.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO Nº 760/2015 DE 03/08/2015, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL Nº 0001686-06.2013.818.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DRª DÉBORA MAROJA GUEDES NETA", CPF Nº 055.699.022-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/08/2015 | 699.56 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO Nº 761/2015 DE 03/08/2015, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL Nº 000557-63.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DRª DÉBORA MAROJA GUEDES NETA", CPF Nº 055.699.022-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/08/2015 | 2601.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO Nº 759/2015 DE 03/08/2015, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL Nº 0001686-06.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA "SRª MARIA DA ASSUNÇÃO NUNES DA SILVA", CPF Nº 526.672.944-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/08/2015 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO Nº 762/2015 DE 03/08/2015, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL Nº 000557-63.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA "SRª JOSENILDA MARIA DE SOUZA", CPF Nº 9836.278.564-53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/08/2015 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO Nº 763/2015 DE 03/08/2015, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL Nº 0001987-36.2002.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA "SRª FLAVIA PONTES SILVEIRA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/08/2015 | 2365.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO Nº 552/2015 DE 12/08/2015, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL Nº 000528-42.2015.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA "SRª MARIA DO SOCORRO CRUZ COSTA", CPF 484.688.514-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/08/2015 | 685.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO Nº 832/2015 DE 24/08/2015, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL Nº 000447-93.2015.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA "SRª VERA LUCIA ELIAS RIBEIRO", CPF 012.511.214-97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/08/2015 | 558.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIO, RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GUIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DIVERSA - 2.245-4, DEBITADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/08/2015 | 1.49 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS (2245-4), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/08/2015 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/08/2015 | 12206.22 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 20 E 28/082015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/08/2015 | 56507.00 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/08/2015 | 2944.91 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS SIMPLIFICADO, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO A PARCELA COM VENCIMENTO EM 31/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/08/2015 | 1496.84 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS SIMPLIFICADO, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO A PARCELA COM VENCIMENTO EM 31/08/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/08/2015 | 788.00 | 00005376636496 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO DE 70BCIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/08/2015 | 788.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/08/2015 | 788.00 | 00075380587453 | ADRIANA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/08/2015 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA TESOURARIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/08/2015 | 2.58 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, DO DIA 31/08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/08/2015 | 9.04 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NOS DIAS 10 E 20/08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/08/2015 | 2400.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA APLICADO SOBRE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA (12437-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/08/2015 | 24187.44 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/08/2015 | 46011.15 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 06/2015, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/08/2015 | 2976.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/08/2015 | 8964.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/08/2015 | 27028.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES INATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/08/2015 | 13396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES INATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/08/2015 | 10244.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/08/2015 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS. REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM: ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE TERMO DE CONV. A SER CELEBRADO COM A REDE BANCARIA.DURANTE O MES 08.15 E TREINAMENTO DE TODO O PESSOAL ENVOLVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/08/2015 | 2500.00 | 00003756246434 | MARIA DE NAZARETH PINHEIRO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CAMINHONETA DE MARCA TOYOTA HILUX CD 4X4, DIESEL, ANO 2013 PLACA OGF 1135 PB DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/08/2015 | 788.00 | 00005949127412 | Luana Sabrina Mendes de Soza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/08/2015 | 788.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/08/2015 | 788.00 | 00005642945785 | ELTON JONNE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMNETO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/08/2015 | 1122.00 | 00008165795473 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/08/2015 | 1122.00 | 00006979819402 | IVANIL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/08/2015 | 1122.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇAO DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/08/2015 | 180.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS INDIVIDUAL, DURANTE A ESTADIA DO SENHOR GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/09/2015 | 596.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA AS BANDAS DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO O DIA DA INDEPENDENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/09/2015 | 1975.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE NA CONFECÇÃO DE DOCES, SALGADOS E TORTAS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO FOLCORE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/09/2015 | 907.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O TORNEIO E CORRIDA EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO O DIA DA INDEPENDENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/09/2015 | 788.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANOZAÇÃO DO CERIMONIAL DURANTE OS EVENTOS DE 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/09/2015 | 300.00 | 00010573010439 | JANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/09/2015 | 300.00 | 00004251811461 | DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O DESDFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/09/2015 | 300.00 | 07027935000100 | ASSOCIAÇÃODE ACAMPAMENTO ANTARES DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DOAÇÃO DE 10 CALÇAS E 10 CAMISETAS PARA VESTIR OS ALUNOS DA AACANTI, A QUAL FARA SEU DESFILE CIVICO NESTE DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/09/2015 | 1072.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Pagamento referente aos serviços preatados como arbitro de futebol, durante as duas primeiras rodadas do campeonato itabaianense de futbol 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/09/2015 | 1048.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS DUAS PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTBOL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/09/2015 | 2000.00 | 05765931000102 | ALEDRETHUR MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 12 FARDAMENTOS C/ PASSAMANAIRA E DETALHES PARA A GUARDA E 02 VESTIDOS PARA A ARBETURA. TRAJES DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA NORMAL MUNICIPAL PROFESSORA MEDEIROS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção de atividades de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/09/2015 | 834.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Pagamento referente aos serviços preatados como arbitro de futebol, durante o torneio em comemoração ao dia 07 de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/09/2015 | 200.00 | 00001459369459 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR NA MARATONA EM COMEMORAÇÃO AS FESATIVIDADES AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/09/2015 | 100.00 | 00011682534464 | LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA MARATONA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/09/2015 | 50.00 | 00009555329494 | MAEFSON HUGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MARATONA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/09/2015 | 536.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | valor que se empenha referente aos serviços preatados como arbitro de futebol, durante a terceira rodada do campeonato itabaianense de futbol 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/09/2015 | 524.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTBOL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/09/2015 | 2000.00 | 12228005000155 | CLAUDIO DE SOUSA TENORIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃORODRIGUES DE MELO (CAIC) PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO COMEMORATIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/09/2015 | 2000.00 | 12228005000155 | CLAUDIO DE SOUSA TENORIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO COMEMORATIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/09/2015 | 3120.00 | 00041235304434 | ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PALCO E, LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/09/2015 | 788.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PROGRAMA DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/09/2015 | 7188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/09/2015 | 788.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios, campeonatos e eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/09/2015 | 788.00 | 00028556453449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO E DA CORRIDA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, DIA DA INDEPENDENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/09/2015 | 788.00 | 00011787744493 | KEULLER BRIAN DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00008349507403 | WANDSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SECRETARIO ADJUNTO DA INFRA-ESTRURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/09/2015 | 2700.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/09/2015 | 9288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/09/2015 | 2899.90 | 09380772000170 | CM TRATORES - CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORRIOS PARA O TRATOR FORD TRAÇADP DE USO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/09/2015 | 788.00 | 00009093449494 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITERTIOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA E DISTRITO DE GUARITA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/09/2015 | 788.00 | 00064230953453 | EVALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSOTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/09/2015 | 2000.00 | 00030879868449 | EDAGILAN DE LIMA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/09/2015 | 788.00 | 00001268788465 | MANOEL FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/09/2015 | 788.00 | 00070365226408 | EDINILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/09/2015 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/09/2015 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/09/2015 | 788.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/09/2015 | 788.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/09/2015 | 350.00 | 00008293202459 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO DESMATAMENTO E AJUNTAMENTO DO ENTULIO DE TODO PERCURSO DA LINHA FERREA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/09/2015 | 788.00 | 00028872630487 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/09/2015 | 788.00 | 00006280306496 | ARLEN CEZAR GALDINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/09/2015 | 2400.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA RUA DAS FLORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00084024097415 | JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00011254578480 | JOSÉ PEREIRA DA COSTA NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002648 | 04/09/2015 | 12212.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.300 L DE OLEO DIESEL B(S10). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002649 | 04/09/2015 | 50572.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18.800 L DE OLEO DIESEL B(S10), PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/09/2015 | 1500.00 | 00001219337412 | AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA DO EIXO TRASEIRO DO ONIBUS OFH-7089, VALOR UNITARIO - R$ 500,00. SERVIÇO DE SOLDA DA BALANÇA DIANTEIRA DO TRATOR FORD 3610, VALOR UNITARIO R$ 500,00. E SERVIÇO DE SOLDA DO CARROÇÃO, VALOR UNITARIO R$ 500,00, VALOR TOTAL: 1500,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/09/2015 | 788.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/09/2015 | 788.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/09/2015 | 975.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 0145 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/09/2015 | 1080.00 | 17004455000188 | ANELY MEIRELES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSORÃO 40 CM ESPECIAL DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/09/2015 | 98301.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SEREMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/09/2015 | 21882.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/09/2015 | 49644.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/09/2015 | 283.50 | 17460587000114 | Estaleiro restaurante LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA E ACESSORES PARA TYRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/09/2015 | 1147.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/09/2015 | 4288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/09/2015 | 800.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/09/2015 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO CIENCIA E TECNOLOGIA R ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/09/2015 | 98.00 | 17460587000114 | Estaleiro restaurante LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E SECRETARIO ADJUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/09/2015 | 300.00 | 00001255773464 | DANIEL BEZERRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE 600 (SEISCENTODS) SALGADOS QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO PONTO DA CASA DO EMPREENDENDOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/09/2015 | 300.00 | 00005559342416 | SUENIA ELIAS PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PESSOAL DE APOIO (GARÇONS E GARÇONETES) POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO PONTO DA CASA DO EMPREENDENDOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/09/2015 | 1977.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/09/2015 | 8200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/09/2015 | 3940.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/09/2015 | 6627.56 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 9 DE 60 DO DEBITO N°250000023082 - AUTO INFRAÇÃO- 243034/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/09/2015 | 7230.06 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1ª PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, VENCIMENTO 11/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/09/2015 | 7230.06 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2ª PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, VENCIMENTO 11/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/09/2015 | 7230.06 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 4ª PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, VENCIMENTO 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/09/2015 | 8928.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/09/2015 | 3576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/09/2015 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/09/2015 | 788.00 | 00008291782440 | NADJA KELLY DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/09/2015 | 788.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/09/2015 | 788.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇAO DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/09/2015 | 788.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/09/2015 | 788.00 | 00044805470704 | JOSÉ ROBSON DE FIGUEIREDO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/09/2015 | 788.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/09/2015 | 788.00 | 00005202013450 | OZIEL JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/09/2015 | 788.00 | 00001092635459 | ELENILSON BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/09/2015 | 788.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/09/2015 | 220.44 | 09133307000135 | CASSINODA LAGOA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/09/2015 | 2.58 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, DO DIA 30/09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/09/2015 | 136.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS REFERENTE A PASEP CODIGO DA RECEITA 3629 COM VENCIMENTO EM 30/09/2015 CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/09/2015 | 181.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS REFERENTE A PASEP CODIGO DA RECEITA 3629 COM VENCIMENTO EM 30/09/2015 CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/09/2015 | 1.51 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/09/2015 | 314.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS REFERENTE A PASEP CODIGO DA RECEITA 3629 COM VENCIMENTO EM 30/09/2015 CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/09/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 03/09/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/09/2015 | 10176.40 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 18 E 30/09/2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/09/2015 | 60930.18 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/09/2015 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/09/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 03/09/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/09/2015 | 5.82 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NOS DIAS 10 E 30/09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/09/2015 | 160.45 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO DO FUNDO ESPECIAL (9429-3) DO DIA 24/09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/09/2015 | 27028.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS/INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/09/2015 | 13396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/09/2015 | 2976.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/09/2015 | 8964.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/09/2015 | 14184.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/09/2015 | 5516.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS/EBCT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/09/2015 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/09/2015 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/09/2015 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/09/2015 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de moveis, equip.e mat. perm. para os orgãos do Gabinete do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/09/2015 | 960.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUDE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP2546 E UM ROTEADOR TP LINK PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/09/2015 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/09/2015 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA A DIESEL, PLACA OGA6460, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/09/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO CG125 DE PLACA MNP5662 COM MANUTANÇÃO, PEÇAS, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/09/2015 | 788.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/09/2015 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CHEFE DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002647 | 04/09/2015 | 2932.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.090 L DE OLEO DIESEL B(S10). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/09/2015 | 1498.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DA ENERGISA. REF. 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/09/2015 | 503.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE AGUA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/09/2015 | 244.20 | 70107909000129 | LAUREANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO DE ITABAIANA E DEMAIS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/09/2015 | 1602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/09/2015 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/09/2015 | 21630.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/09/2015 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO/CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/09/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/09/2015 | 430.00 | 00002743668431 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTÁ A INSTALAÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA AGC. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002523 | 04/09/2015 | 2000.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIOA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA TECNOLOGIA DA PRAIBA-IFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/09/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTÁ A INSTALAÇÃO DA AGENCIA E CORREIOS COMUNITARIA AGC CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/09/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBORO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/09/2015 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃOEM GERAL, ENTRE OUTRAS, MODALIDADE LICITATORIA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013; REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/09/2015 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE SERVICOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME MODALIDADE LICITATORIA TP008/2013,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/09/2015 | 2100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/09/2015 | 788.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/09/2015 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO, NO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/09/2015 | 5000.00 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIO JURIDICO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/09/2015 | 788.00 | 00005642945785 | ELTON JONNE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMNETO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/09/2015 | 788.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIO ESCUTA PARA APURAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES E DENUNCIAS DA POPULAÇÃO DESTINADA AO ENCAMINHAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS RECLAMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/09/2015 | 788.00 | 00002534212419 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO DEPOSITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/09/2015 | 788.00 | 00005563366405 | ROGERIO ADRIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/09/2015 | 788.00 | 00006673211440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000162015 | 0002644 | 04/09/2015 | 36000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ISERÇÕES COMERCIAIS NA RADIO, PERIODO 01 DE SETEMBRO DE 2015 A 31 DE AGOSTO DE 2016, PROJETO MUNICIPIO EM DESTAQUES.COMERCIAIS NA RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/09/2015 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/09/2015 | 788.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/09/2015 | 760.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DA ENERGISA. REF. 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/09/2015 | 507.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE AGUA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/09/2015 | 143.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE (TARIFA SOBRE REC. GUIAS CORR. BANC.) DEBITADO NA CONTA (DIVERSA-2245-4), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/09/2015 | 236.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE (TARIFA SOBRE REC. GUIAS CORR. BANC.) DEBITADO NA CONTA (DIVERSA-2245-4), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE (TARIFA DOC/TED/ELETR.) DEBITADO NA CONTA (DIVERSA-2245-4), DIA 10/09/2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0002708 | 04/09/2015 | 22490.58 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICO-TRIBUTARIA E FISCAL EM RELAÇÃO A RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS DE AMBITO MUNICIPAL, COMENFASE NA ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DA ARRECADAÇÃO PROPRIA MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/09/2015 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO DIA 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/09/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST NAC METROLOGIA QUALID E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM FAVOR DO INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA), CORRESPONDENTE A VISTORIA EM VEICULO DE PLACAS NQI-2542, CONFORME GUIA DE RECOLIMENTO DA UNIAO (GRU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST NAC METROLOGIA QUALID E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM FAVOR DO INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA), CORRESPONDENTE A VISTORIA EM VEICULO DE PLACAS NQD 7461, CONFORME GUIA DE RECOLIMENTO DA UNIAO (GRU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST NAC METROLOGIA QUALID E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM FAVOR DO INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA), CORRESPONDENTE A VISTORIA EM VEICULO DE PLACAS OFH-7089, CONFORME GUIA DE RECOLIMENTO DA UNIAO (GRU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/09/2015 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AO ÁGAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/09/2015 | 115.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO - ME | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANO, TESOUREIRO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/09/2015 | 375.80 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/09/2015 | 56344.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/09/2015 | 16890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/09/2015 | 7092.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS NOMEADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/09/2015 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, QUANDO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/09/2015 | 82849.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/09/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO TIPO CG 125, PLACA OFX 6079 PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/09/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO TIPO CG 125; PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA OFX 6079 PB REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/09/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO TIPO CG 125; PARA FICAR A DISPOSICAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA OFX 6079 PB, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/09/2015 | 788.00 | 00001846889499 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF SANTOS DUMONT JUCURI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/09/2015 | 788.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DP PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/09/2015 | 788.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA EMEIEF PROFESSOR IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/09/2015 | 788.00 | 00056883277404 | KATIA REJANE DE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/09/2015 | 788.00 | 00009908678469 | RANIELLY KAROLINNY DE MELO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF CECILIA LOPES, SITIO LAGOA DO RACHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/09/2015 | 788.00 | 00085329851491 | JOSÉLIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO - ALTO ALEGRE -, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/09/2015 | 788.00 | 00020647379449 | AMIRALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF DEBORA MAROJA GUEDES - SITIO PERNAMBUQUINHO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/09/2015 | 788.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF CECILIA LOPES DE ARAUJO - SITIO LAGOA DO RANCHO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/09/2015 | 788.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF JOANA TRINDADE - SITIO CARIATA - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/09/2015 | 788.00 | 00009052697485 | STEPHANIE KAROLINE ANDRADE DE MENEZES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/09/2015 | 788.00 | 00064505286487 | SANDRA LÚCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA EMEIEF SANTA RITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/09/2015 | 788.00 | 00087269058415 | MARIA ADEILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF SANTA RITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/09/2015 | 788.00 | 00011724918443 | LUAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/09/2015 | 788.00 | 00010863620477 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/09/2015 | 1680.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 40 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/09/2015 | 788.00 | 00010879516402 | KAREN RYANNE VILAR TORREÃO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFETENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/09/2015 | 788.00 | 00007788239461 | PATRÍCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF CECILIA LOPES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/09/2015 | 788.00 | 00084024798472 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF DEBORA MAROJA GUEDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/09/2015 | 788.00 | 00011164443488 | ÍTHALO WESLEY SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA EMEIEF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/09/2015 | 788.00 | 00008884414440 | IRIS KENNEDY ARAUJO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF MANOEL INACIO DE LIMA, SITIO URNAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/09/2015 | 788.00 | 00002939853401 | NOELIA CANDIDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFETENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF DR. TANCREDO NEVES - ALTO DA BOA ESPERANCA - NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/09/2015 | 788.00 | 00056917171468 | GERMANA LIMA DE BRITO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA NA EMEIEF SANTOS DUMONT - JUCURI - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/09/2015 | 788.00 | 00054170281420 | Flavio silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF DR. TANCREDO NEVES - SITIO ALTO DA BOA ESPERANCA - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/09/2015 | 788.00 | 00007153811486 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/09/2015 | 788.00 | 00010301222452 | Victor Cesas Vicente do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA EMEIEF SANTA RITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/09/2015 | 788.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF, SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC -, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/09/2015 | 788.00 | 00010081846401 | ALEXSANDRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MEIEF NOSSA SENHORA DAS GRACAS, DESTE MUNICIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/09/2015 | 788.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/09/2015 | 788.00 | 00028773080497 | HÉLIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEIEF DA PROFESSORA IVA LIRA CORREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/09/2015 | 788.00 | 00009488067454 | NILSON NERES SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA EMEIEF JOANA TRINDADE _ SITIO CARIATA -, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/09/2015 | 788.00 | 00003877465447 | JOSÉ ELINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/09/2015 | 788.00 | 00010879516402 | KAREN RYANNE VILAR TORREÃO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/09/2015 | 788.00 | 00009416298808 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF PROF. IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/09/2015 | 788.00 | 00005315915492 | FLAVIANA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/09/2015 | 788.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/09/2015 | 788.00 | 00008845959430 | Severina Nise de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE DE GUARITA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/09/2015 | 788.00 | 00009346487437 | DIONE DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARLUCE MARIA DE ALMEIDA BORBA - BREJINHO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/09/2015 | 788.00 | 00009367635400 | JANDIRA DIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/09/2015 | 788.00 | 00001114532401 | MARINEZ GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS EMEIEF JOÃO DA COSTA PESSOA - SUBURBANA - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/09/2015 | 788.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NAS ESCOLAS JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIÃO R. DE MELO - CAIC - E ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/09/2015 | 1576.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTUDOS E PESQUISAS NAS COMUNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE LEVANTAR DADOS PARA APRIMORAMENTOS DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/09/2015 | 788.00 | 00011648808450 | SUELANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF MIGUEL ANGELO S. DANTAS - BREJINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/09/2015 | 788.00 | 00010732569443 | MARIA MANOELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF PROFESSOR IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/09/2015 | 660.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A ORIENTADORA DE ESTUDOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ( PNAIC ), A COORDENADORA SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA, CPF 917.335.614-04 QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015, NO HORARIO DE 8H AS 12H E DE 13 HS AS 17 HS. O ENCONTRO SERA NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/09/2015 | 350.00 | 00002645272401 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA EMEIEF JOSE FELIPE DA FONSECA - SITIO MARACAIPE - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/09/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO TIPO CG 125, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA OFX 6079 PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/09/2015 | 788.00 | 00001256426440 | GLAUCIETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEIEF PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/09/2015 | 788.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC -, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/09/2015 | 788.00 | 00070872582493 | ALEX XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEIEF DOUTOR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/09/2015 | 788.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA EMEIEF DOUTOR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/09/2015 | 200.00 | 00963080000180 | STILUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/09/2015 | 250.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A DIRETORIA DE DIVISÃO A SRº MARIA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LANÇAMENTO DA DISCURSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM. O SEMINARIO ACONTECERA NO TEATRO PAULO PONTES - ESPAÇO CULTURAL JOAO PESSOA, EM 26 DE AGOSTO DE 2015, NO HORAIO DAS 08H30. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/09/2015 | 660.00 | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DIARIAS, PARA A COORDENADORA LOCAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CORRESPONDENTE AOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/09/2015 | 500.00 | 00032351267400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A DIRETORIA DE DIVISÃO A SRº MARIA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO QUE IRA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DO "PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO", REFERENTE AOS DIAS 02E03 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/09/2015 | 350.00 | 00052667561449 | GEÓRGINA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, A SRª GEORGINA ARAUJO MOREIRA DE BARROS CPF 526.675.614-49, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LANÇAMENTO DA DISCURSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM, REFERENTE AO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002650 | 04/09/2015 | 44078.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8.160L GASOLINA C, 3.930L DE OLEO DIESEL(S500), 2.920 OLEO DIESEL B(S10). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/09/2015 | 416.89 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À DESPESAS COM REFEIÇÕES, PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES NA VINDA PARA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/09/2015 | 1600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 500 UN. BEBIDA LACTEA "CARIGUT MORANGO, 1000 SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA NORMALMUNICIPAL "PROF. MARIETA MEDEIROS", CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL (181.357) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/09/2015 | 1600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 500 UN. BEBIDA LACTEA "CARIGUT MORANGO, 1000 SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL (181.358) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/09/2015 | 960.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 300 UN. BEBIDA LACTEA "CARIGUT MORANGO, 1000 SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL (181.360) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/09/2015 | 1280.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 400 UN. BEBIDA LACTEA "CARIGUT MORANGO, 1000 SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL (181.359) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/09/2015 | 5280.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 825(UND) TESTES COGNITIVOS (LINGUA PORTUGUESA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/09/2015 | 320.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 UN DE BEBIDAS LACTEA CARIGUT MORANGO 1000gSACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ), DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL (181.361). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/09/2015 | 2520.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (150 KG DE COENTRO;120 KG DE ALFACE; 300 KG DE TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, CONFORME NF (072222). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002664 | 04/09/2015 | 6559.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200L GASOLINA C, 1.060L DE OLEO DIESEL(S500), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/09/2015 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/09/2015 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/09/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancária cobrada na conta do (QSE-10663-1), no dia 16 de setembro de 2015, conforme se verifica extrato bancario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/09/2015 | 430.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DO DETRAN, PARA 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-7635/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/09/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB - SINDIC EST FABRIC DE PLACAS VEICUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO, SERIE: QFL-7635. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/09/2015 | 15000.00 | 00001942751400 | MANOEL BARBOSA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000382-69.2012.815.0381, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/09/2015 | 220.00 | 00035682469453 | GILVANETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIARIA, PARA A COORDENADORA GILVANETE FERREIRA DA SILVA, QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES, QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/09/2015 | 220.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A ORIENTADORA DE ESTUDOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ( PNAIC ), A COORDENADORA SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA, CPF 917.335.614-04 QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COMO PRIMEIRA ETAPA DE EDUCAÇÃO BASICA, QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/09/2015 | 400.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VSLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REVISÃO E AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFGO NOS VEICULOS "ONIBUS" LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINA NF 40112 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE (9785-3), NO DIA 11/09/20105, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/09/2015 | 219.36 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/09/2015 | 71236.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/09/2015 | 39144.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/09/2015 | 28532.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/09/2015 | 1661.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/09/2015 | 16548.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/09/2015 | 2853.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/09/2015 | 376818.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDEB/60/MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/09/2015 | 69914.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDEB-40, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/09/2015 | 13618.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE-EJA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/09/2015 | 67273.28 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/09/2015 | 13516.21 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/09/2015 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.470.551.010.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/09/2015 | 791.15 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.470.559.010.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/09/2015 | 791.15 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.470.574.010.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/09/2015 | 2682.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.470.585.010.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/09/2015 | 485.01 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.470.605.010.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/09/2015 | 1461.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.470.639.010.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/09/2015 | 795.40 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.470.657.010.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/09/2015 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.470.673.010.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/09/2015 | 1073.77 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.470.690.010.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/09/2015 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.554.703.010.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/09/2015 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.470.554.722.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/09/2015 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.554.728.010.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/09/2015 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.554.736.010.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/09/2015 | 571.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª/2ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, REFERENTE A AVISO DOCUMENTO "12.554.744.010.100 LOTE 13349, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL LANÇADO A DEBITO EM CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/09/2015 | 961.60 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO 42.151, LOTE 13013, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/09/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/09/2015 | 1511.72 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO 42.151, LOTE 13013, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/09/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/09/2015 | 1061.28 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO 42.151, LOTE 13013, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/09/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/09/2015 | 2974.19 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO 42.151, LOTE 13013, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/09/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001092635459 | ELENILSON BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/10/2015 | 2100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00003756246434 | MARIA DE NAZARETH PINHEIRO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DO TIPO CAMIONETE DE MARCA TOYOTA HILUX CD 4X4 DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, PLACA OGF 1135 PB, CHASSI BAJFY29G8E855514 NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/10/2015 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS, REGULAMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL _ DAM - ELABORAÇÃO E ESTUDO DE TERMO DECONV, A SER CELEBRADO COM A REDE BANCARIA, DURANTE O MES DE 09.2015 E TREINAMNETO DE TODO O PESSOAL ENVOLVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/10/2015 | 359.58 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS, PROCURADOR DO MUNICIPIO, CONTADOR E ASSESSORES, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/10/2015 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICÃO DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/10/2015 | 1.52 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO (1% DA RECEITA FEDERAL) - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA (2245-4), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2015 | 788.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2015 | 11582.41 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 08, 09, 19, 20 E 30/10/2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/10/2015 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2015 | 61539.65 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2015 | 654.23 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO Nº 966/2015 DE 30/09/2015, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001164-13.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DRª DÉBORA MAROJA GUEDES NETA", CPF Nº 055.699.022-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2015 | 343.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO Nº 969/2015 DE 30/09/2015, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001268-39.2011.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DRª DÉBORA MAROJA GUEDES NETA", CPF Nº 055.699.022-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2015 | 2531.03 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO Nº 967/2015 DE 30/09/2015, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001268-05.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "EDVALDO FELIX DA SILVA", CPF Nº 466.935.644-53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2015 | 635.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, ATRAVES DO OFICIO Nº 968/2015 DE 30/09/2015, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001268-05.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DE "DRª DÉBORA MAROJA GUEDES NETA", CPF Nº 055.699.022-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2015 | 87.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2015 | 972.16 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/42.151), REMESSA 000378, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/10/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2015 | 1072.07 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/42.151), REMESSA 000378, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/10/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2015 | 1526.60 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/42.151), REMESSA 000378, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/10/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2015 | 2.58 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, DO DIA 30/10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2015 | 324.00 | 17460587000114 | Estaleiro restaurante LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE FINAÇAS E DEMAIS ASSESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2015 | 336.87 | 19972431000148 | LUNA STEAK HOUSE RESTAURANTES LTDA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS E SEUS ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/10/2015 | 52.59 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NOS DIAS 09, 20 E 30/10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2015 | 103.10 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - (1% SOBRE A RECEITA) PAGO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/10/2015 | 144.97 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, (1% SOBRE A RECEITA), CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO DO FUNDO ESPECIAL (9429-3) DO DIA 23/10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/10/2015 | 15.32 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP (1% SOBRE A RECEITA), CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO "CEX", NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2015 | 4000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA COBRIR TARIFAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2015 | 13689.46 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2015 | 27842.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/10/2015 | 27028.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2015 | 13396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/10/2015 | 2976.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/10/2015 | 8964.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/10/2015 | 14184.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2015 | 5516.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇOS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS ADMINISTRADOS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/10/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/10/2015 | 788.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIO ESCUTA PARA APURAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES E DENUNCIAS DA POPULAÇÃO DESTINADA AO ENCAMINHAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS RECLAMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/10/2015 | 318.00 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JUNTO AO RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006673211440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2015 | 788.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PREFEITURA DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00006402307416 | HERTE DURGEL ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00006402307416 | HERTE DURGEL ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOGACIA E ASSESORIA JURIDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, O T.B FEDERAL DA 5 REGIÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/10/2015 | 4200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO. REFERENTE A MODALIDADE DE LICITAÇÃO ADESÃO 001/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/10/2015 | 168.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NOS DIAS 02, 05 E 07/10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/10/2015 | 2300.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, REGISTROS DAS RECEITAS E FECHAMENTOS DAS CONTAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/10/2015 | 801.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0002951 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, O T.B. FEDERAL DA 5 REGIÂO, BEM COMO O ASSES.ASDIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM ASS. JUR/ ADM. INEXIGIBILIDADE Nº 002/ 2015 CONTRATO Nº 001/2015.REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0002952 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, O T.B. FEDERAL DA 5 REGIÂO, BEM COMO O ASSES.ASDIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM ASS. JUR/ ADM. INEXIGIBILIDADE Nº 002/ 2015 CONTRATO Nº 001/2015.REFERENTE A 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃOO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/10/2015 | 176.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE (TARIFA SOBRE REC. GUIAS CORR. BANC.) DEBITADO NA CONTA (DIVERSA-2245-4), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE (TARIFA DOC/TED/ELETR.) DEBITADO NA CONTA (DIVERSA-2245-4), DIA 26/10/2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/10/2015 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NO DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, ENTRE OUTRAS MODALIDADE LICITATORIA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2015 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE SERVICOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME MODALIDADE LICITATORIA TP008/2013,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002999 | 01/10/2015 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO, NO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2015 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ACOMPANHANDO E REPRESENTANDO EM JUIZO OS PROCESSOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃO FISCALIZAÇÃO DO PODER PUBLICO EM GERALREFERENTE MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2015 | 430.00 | 00002743668431 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA A INSTALAÇÃO DA AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO CIENCIA E TECNOLOGIA E ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00007896204487 | GERALDO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00001243672404 | JOSE ALDO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2015 | 2500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA, DISPENSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003035 | 01/10/2015 | 5008.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS E TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS, GABINETE , SECRETARIS DE PLANEJAMENTO A SERVIÇO EXTRAORDINARIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2015 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2015 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSORCIO (COGIVA), CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FORMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2015 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, QUANDO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2015 | 304.00 | 17460587000114 | Estaleiro restaurante LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ASSESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2015 | 523.50 | 17460587000114 | Estaleiro restaurante LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ASSESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/10/2015 | 245.80 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/10/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTÁ A INSTALAÇÃO DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO - AGC - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/10/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, NO VALOR DE 1.200 REAIS MENSAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO VALOR DE 500,00 REAIS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002507107499 | MARCO ANTONIO CANGIANI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE 1 COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO SETOR DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/10/2015 | 166.60 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JUNTO AO RESPONSVEL PELA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/10/2015 | 55233.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/10/2015 | 16890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/10/2015 | 7092.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/10/2015 | 788.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/10/2015 | 960.00 | 00029950406404 | CARLOS GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na recueração do portão da casa alugada para residencia do Prefeito do Municipio conforme discrimina nota fiscal de serviços. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/10/2015 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS A INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/10/2015 | 788.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2015 | 420.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUDE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UM HD 1 TB PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2015 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2015 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2015 | 1756.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO, MÊS 09/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2015 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00097762466487 | WILLIAMS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DI GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CHEFE DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/10/2015 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 DE UM VEICULO S10 CABINE 4X4 AUTOMATICAMENTE A DISEL, PLACA OGA 6460, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/10/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO CG125 DE PLACA MNP5662 COM MANUTENÇÃO, PEÇAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/10/2015 | 2824.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.050 1 DE OLEO DIESEL B ( S500 ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2015 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE -PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/10/2015 | 1602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/10/2015 | 21630.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/10/2015 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2015 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/Kombi, PLACA KJP2750/PE DE SUA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO M. CORREIA, ALTO DAS OSTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL J. FAGUNDES, COLEGIO ESTADUAL E ESCOLAS DEBORA MAROLA E SANTIAGO NESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2015 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/Kombi, PLACA KJP2750/PE DE SUA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO M. CORREIA, ALTO DAS OSTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL J. FAGUNDES, COLEGIO ESTADUAL E ESCOLAS DEBORA MAROLA E SANTIAGO NESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/10/2015 | 992.50 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/Kombi, PLACA KJP2750/PE DE SUA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO M. CORREIA, ALTO DAS OSTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL J. FAGUNDES, COLEGIO ESTADUAL E ESCOLAS DEBORA MAROLA E SANTIAGO NESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/10/2015 | 1695.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA KIE 0323 ANO/MODELO 1996 COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FURNAS E MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/10/2015 | 1695.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA KIE 0323 ANO/MODELO 1996 COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FURNAS E MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/10/2015 | 847.50 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA KIE 0323 ANO/MODELO 1996 COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FURNAS E MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/10/2015 | 1890.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA OGD 8760/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE JACARE NESTE MUNICIPIO PARA O COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/10/2015 | 1890.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA OGD 8760/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE JACARE NESTE MUNICIPIO PARA O COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/10/2015 | 945.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA OGD 8760/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE JACARE NESTE MUNICIPIO PARA O COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/10/2015 | 1097.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA MMP9595/PB ANO/MODELO 1987 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAIBEIRAS PARA CAMPO GRANDE E NO TURNO DA TARDE DO COLEGIO JOAO FAGUNDES PARA AS LOCALIDADES DE GUARITA E CAMPO GRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/10/2015 | 1097.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA MMP9595/PB ANO/MODELO 1987 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAIBEIRAS PARA CAMPO GRANDE E NO TURNO DA TARDE DO COLEGIO JOAO FAGUNDES PARA AS LOCALIDADES DE GUARITA E CAMPO GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/10/2015 | 548.50 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA MMP9595/PB ANO/MODELO 1987 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAIBEIRAS PARA CAMPO GRANDE E NO TURNO DA TARDE DO COLEGIO JOAO FAGUNDES PARA AS LOCALIDADES DE GUARITA E CAMPO GRANDE, RELATIVOI A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/10/2015 | 1695.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA JMH4244/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDADE PARA AS ESCOLAS; CAIC, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/10/2015 | 1695.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA JMH4244/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDADE PARA AS ESCOLAS; CAIC, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/10/2015 | 847.50 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA JMH4244/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDADE PARA AS ESCOLAS; CAIC, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/10/2015 | 1985.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PLACA KFZ5841/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESCOLA CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO NOS TURNOS MANHA E TARDE E DAS LOCALIDADES DE MARACAIPE EBREJINHO PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/10/2015 | 1985.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PLACA KFZ5841/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESCOLA CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO NOS TURNOS MANHA E TARDE E DAS LOCALIDADES DE MARACAIPE EBREJINHO PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/10/2015 | 992.50 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PLACA KFZ5841/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESCOLA CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO NOS TURNOS MANHA E TARDE E DAS LOCALIDADES DE MARACAIPE EBREJINHO PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/10/2015 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KIA 7103/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS DO CAIC, SANTOS DUMONT, PROFESSOR MACIEL E JOÃO FAGUNDES, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/10/2015 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KIA 7103/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS DO CAIC, SANTOS DUMONT, PROFESSOR MACIEL E JOÃO FAGUNDES, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/10/2015 | 773.50 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KIA 7103/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS DO CAIC, SANTOS DUMONT, PROFESSOR MACIEL E JOÃO FAGUNDES, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/10/2015 | 1695.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 DE PLACA MNN0002/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTERS LOCALIDADES: MANOEL DE MATOS, COMUNIDADES DOS FELIPES E FAZENDA CALDEIRÃO, NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO CAIC E PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/10/2015 | 1695.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 DE PLACA MNN0002/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTERS LOCALIDADES: MANOEL DE MATOS, COMUNIDADES DOS FELIPES E FAZENDA CALDEIRÃO, NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO CAIC E PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/10/2015 | 847.50 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 DE PLACA MNN0002/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTERS LOCALIDADES: MANOEL DE MATOS, COMUNIDADES DOS FELIPES E FAZENDA CALDEIRÃO, NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO CAIC E PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA KHH6422/PB ANO/MODELO 2005 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROFESSOR MENDONÇA E MEIRA DE VASCONCELOS NO TURNO DA MANHA E PARA A ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA KHH6422/PB ANO/MODELO 2005 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROFESSOR MENDONÇA E MEIRA DE VASCONCELOS NO TURNO DA MANHA E PARA A ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/10/2015 | 649.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA KHH6422/PB ANO/MODELO 2005 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROFESSOR MENDONÇA E MEIRA DE VASCONCELOS NO TURNO DA MANHA E PARA A ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI COM CAPÁCIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PLACA MMP9780, ANO MODELO 1996/1997 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA AS ESCOLAS JOANA TRINDADE, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE,. NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI COM CAPÁCIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PLACA MMP9780, ANO MODELO 1996/1997 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA AS ESCOLAS JOANA TRINDADE, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE,. NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/10/2015 | 649.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI COM CAPÁCIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PLACA MMP9780, ANO MODELO 1996/1997 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA AS ESCOLAS JOANA TRINDADE, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE,. NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA A ESCOLA DO SITIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA A ESCOLA DO SITIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/10/2015 | 649.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA A ESCOLA DO SITIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/10/2015 | 1395.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO MMC L200 4X4 PLACA MNS 3481/PB ANO MODELO 1994/1995 COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MANOEL DE MATOS PARA AS ESCOLAS CAIC,PROFESSOR MENDONÇA, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL, NESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/10/2015 | 1395.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO MMC L200 4X4 PLACA MNS 3481/PB ANO MODELO 1994/1995 COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MANOEL DE MATOS PARA AS ESCOLAS CAIC,PROFESSOR MENDONÇA, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL, NESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/10/2015 | 697.50 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO MMC L200 4X4 PLACA MNS 3481/PB ANO MODELO 1994/1995 COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MANOEL DE MATOS PARA AS ESCOLAS CAIC,PROFESSOR MENDONÇA, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL, NESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/10/2015 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI PLACA KIV 5331/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DO RANCHO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/10/2015 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI PLACA KIV 5331/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DO RANCHO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/10/2015 | 498.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI PLACA KIV 5331/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DO RANCHO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/10/2015 | 1196.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIH0214/PE, ANO/MODELO 1999, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, PARA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A ESCOLA DO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRASNO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/10/2015 | 1196.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIH0214/PE, ANO/MODELO 1999, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, PARA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A ESCOLA DO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRASNO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/10/2015 | 598.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIH0214/PE, ANO/MODELO 1999, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, PARA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A ESCOLA DO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRASNO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/10/2015 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS DISTRITOS DE GUARITA E CAMPO GRANDE PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/10/2015 | 17264.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA PRE ESCOLA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/10/2015 | 1419.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DO MAIS EDUCAÇÃO E DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/10/2015 | 1280.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 400 UN BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/10/2015 | 320.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 100 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/10/2015 | 1600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 500 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA NORMAL MUNICIPAL PROF. MARIETA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/10/2015 | 960.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 300 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 100G SACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/10/2015 | 1600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 500 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/10/2015 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS DISTRITOS DE GUARITA E CAMPO GRANDE PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/10/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/10/2015 | 847.50 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS DISTRITOS DE GUARITA E CAMPO GRANDE PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/10/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/10/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/10/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/10/2015 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MXK1732, ANO MODELO 1998 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIO AGRESTE, FAZENDA ONÇA E FAZENDA RAMALHO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NESTA CIDFADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/10/2015 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MXK1732, ANO MODELO 1998 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIO AGRESTE, FAZENDA ONÇA E FAZENDA RAMALHO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NESTA CIDFADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/10/2015 | 895.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MXK1732, ANO MODELO 1998 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIO AGRESTE, FAZENDA ONÇA E FAZENDA RAMALHO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NESTA CIDFADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/10/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO TIPO CG 125, PLACA OFX 6079 PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/10/2015 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA KJV3611/PE ANO MODELO 2007 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DE BREJINHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/10/2015 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA KJV3611/PE ANO MODELO 2007 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DE BREJINHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/10/2015 | 399.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA KJV3611/PE ANO MODELO 2007 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DE BREJINHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/10/2015 | 1547.00 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA HOS4385/PE PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MANOEL DE MATOS E FAZENDA CAJÁ, NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/10/2015 | 1547.00 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA HOS4385/PE PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MANOEL DE MATOS E FAZENDA CAJÁ, NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/10/2015 | 773.50 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA HOS4385/PE PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MANOEL DE MATOS E FAZENDA CAJÁ, NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MMP 1566/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MMP 1566/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/10/2015 | 649.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MMP 1566/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA MND4959/PB, ANO MODELO 2013 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO NOVO, SITIO RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO CARVALHEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CÓRDULA BORGES, FAZENDA MENDONÇA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA MND4959/PB, ANO MODELO 2013 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO NOVO, SITIO RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO CARVALHEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CÓRDULA BORGES, FAZENDA MENDONÇA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/10/2015 | 649.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA MND4959/PB, ANO MODELO 2013 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO NOVO, SITIO RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO CARVALHEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CÓRDULA BORGES, FAZENDA MENDONÇAL, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIROS/MICROONIBUS, ANO MODELO 2007/2008, PLACA LKM4359/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DR. ANTONIO BATISATA SANTIAGO E COLÉGIO ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIROS/MICROONIBUS, ANO MODELO 2007/2008, PLACA LKM4359/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DR. ANTONIO BATISATA SANTIAGO E COLÉGIO ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/10/2015 | 649.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIROS/MICROONIBUS, ANO MODELO 2007/2008, PLACA LKM4359/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DR. ANTONIO BATISATA SANTIAGO E COLÉGIO ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/10/2015 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNOS MANHA E TARDE.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/10/2015 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/10/2015 | 598.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNOS MANHA E TARDE. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001549196405 | THAYZA KENNYA DE ARAÚJO COUTINHO | VALOR QUES SE EMPENHA RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇÃS DO ANO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/10/2015 | 788.00 | 00056917171468 | GERMANA LIMA DE BRITO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA NA EMEIEF SANTOS DUMONT - JUCURI - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA EMEIEF PROFESSOR IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010732569443 | MARIA MANOELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF PROFESSOR IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/10/2015 | 788.00 | 00054170281420 | Flavio silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF DR. TANCREDO NEVES - SITIO ALTO DA BOA ESPERANCA - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010863620477 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007788239461 | PATRÍCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF CECILIA LOPES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/10/2015 | 788.00 | 00011724918443 | LUAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2015 | 788.00 | 00087269058415 | MARIA ADEILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF SANTA RITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2015 | 788.00 | 00064505286487 | SANDRA LÚCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA EMEIEF SANTA RITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/10/2015 | 788.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF JOANA TRINDADE - SITIO CARIATA - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/10/2015 | 788.00 | 00020647379449 | AMIRALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF DEBORA MAROJA GUEDES - SITIO PERNAMBUQUINHO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/10/2015 | 788.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF CECILIA LOPES DE ARAUJO - SITIO LAGOA DO RANCHO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/10/2015 | 788.00 | 00011164443488 | ÍTHALO WESLEY SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA EMEIEF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2015 | 788.00 | 00085329851491 | JOSÉLIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO - ALTO ALEGRE -, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/10/2015 | 788.00 | 00002939853401 | NOELIA CANDIDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFETENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF DR. TANCREDO NEVES - ALTO DA BOA ESPERANCA - NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008884414440 | IRIS KENNEDY ARAUJO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF MANOEL INACIO DE LIMA, SITIO URNAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/10/2015 | 788.00 | 00084024798472 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF DEBORA MAROJA GUEDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009908678469 | RANIELLY KAROLINNY DE MELO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF CECILIA LOPES, SITIO LAGOA DO RACHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/10/2015 | 788.00 | 00056883277404 | KATIA REJANE DE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010879516402 | KAREN RYANNE VILAR TORREÃO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009052697485 | STEPHANIE KAROLINE ANDRADE DE MENEZES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/10/2015 | 788.00 | 00003112939484 | MIRIAM BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE SETMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2015 | 788.00 | 00012074579497 | ALINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F.JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/10/2015 | 788.00 | 00095237780482 | FELICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/10/2015 | 788.00 | 00079002331487 | MARIA LUCIA GERMANO DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/10/2015 | 788.00 | 00005232030477 | DICHELIANE DE VASCONCELOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008871438493 | ALESANDRA JUVENCIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2015 | 3402.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (157 KG DE COENTRO;160 KG DE ALFACE; 500 KG DE TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2015 | 1419.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIETA MEDEIROS DE ITABAIANA PB, MAIS EDUCAÇÃO E EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/10/2015 | 17264.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2015 | 788.00 | 00033813698491 | COSME FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF CECILIA LOPES DE ARAUJO - SITIO LAGOA DO RANCHO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001846889499 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF SANTOS DUMONT - JUCURI - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2015 | 788.00 | 00005315915492 | FLAVIANA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF PROF. IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008871438493 | ALESANDRA JUVENCIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/10/2015 | 821.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DA ENERGISA. REF. 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001256426440 | GLAUCIETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIOÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEIEF PROF.IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/10/2015 | 788.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIEF DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/10/2015 | 210.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO E AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO NO ONIBUS DE PLACA NQI 3667. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/10/2015 | 1050.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SER USADO NA REPOSIÇÃO NA ESCOLA "SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO" (CAIC) E ESCOLA MUNICIPAL "DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/10/2015 | 400.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO NO ONIBUS DE PLACA NQD.7461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007629314426 | LUCIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIEF SANTA RITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009466933400 | RÔMULO ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2015 | 3500.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS ONLINE DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002978 | 01/10/2015 | 4573.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de combustíveis (gsolina comum), destinados ao abastecimentos dos veículos lotados na Secretaria de Educação do Municipio, pago com recurso (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2015 | 655.00 | 00040386937400 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO COMANDO DA LAVANÇA DE MARCHA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE7110. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DA EMEIEF SEBATIÃO RODRIGUES DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2015 | 788.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008075612744 | MARINÉSIO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ROÇANDO MATO NAS EMEIEF SITIO LAGOA DO RACHO CECILIA LOPES DE ARAUJO, SITIO BREJINHO MIGUEL ANGELO S. DANTAS E SITIO BREJINHO MIGUEL ANGELO S. DANTAS E SITIO CARIATA JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00008401163498 | JOSE WELLINGTON DA SILVA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0002988 | 01/10/2015 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 > CENTRO, ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, 63, CAMPO GRANDE ITABAIANA PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/10/2015 | 788.00 | 00002356495703 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC -, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2015 | 788.00 | 00070269720499 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2015 | 788.00 | 00005303953475 | JOSE ALEX XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF, SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001153364433 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SANTA RITA, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA EMEIEF DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008033659424 | RICHARD DEANDESON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/10/2015 | 850.00 | 00011734335467 | FABIO SANTANA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2015 | 788.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NAS ESCOLAS JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIÃO R. DE MELO - CAIC - E ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2015 | 788.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC -, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2015 | 788.00 | 00071486291449 | LUZIA ROSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.I.E.F DEBORA MAROJA GUEDES(SITIO PERNAMBUQUINHO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001846889499 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF SANTOS DUMONT - JUCURI - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2015 | 788.00 | 00005315915492 | FLAVIANA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF PROF. IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2015 | 300.00 | 16675856000105 | JS PIZZARIA LTDA - ME | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO E ACESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2015 | 788.00 | 00079002307420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2015 | 488.00 | 17448532000199 | ROBSON ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC - E POLO VIRTUAL DE ITABAIANA PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00003193901440 | CRISTIANO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003087 | 01/10/2015 | 44654.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 210 1 GASOLINA E, 5.290 1 DE OLEO DIESEL B (S10) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2015 | 10191.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE-EJA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/10/2015 | 50340.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2015 | 10251.36 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/10/2015 | 70750.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2015 | 39144.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/10/2015 | 27744.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/10/2015 | 1661.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/10/2015 | 16548.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/10/2015 | 2853.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/10/2015 | 376879.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/10/2015 | 69029.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB(40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/10/2015 | 1633.94 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/10/2015 | 417.00 | 00071486780482 | JOZINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDAS DESTINADAS AO PROJETO "RRR (RECICLAR, REDUZIE E REAPROVEITAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/10/2015 | 715.00 | 00068385927468 | FELIPE BENJAMIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA EVENTO RRR (REDUZIR, RECICLAR E REAPROVEITAR), REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007579739496 | CRISTIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/10/2015 | 1822.00 | 00008454122486 | MARTHA EUNICE SANTANA HENRIQUE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO RRR (REDUZIR, RECICLAR E REAPROVEITAR) EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO, REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/10/2015 | 1170.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Pagamento referente a aquisição de 02 (duas) maminas moto caterpi, 509558 (6x8x3/4) 13f, destinados a reposição na maquina catrepilha lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/10/2015 | 7845.59 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (10/60) DO DEBITO N°250000023082 - AUTO INFRAÇÃO- 243034/D, COM VENCIMENTO EM 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007579739496 | CRISTIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/10/2015 | 2600.00 | 00001188272438 | ILZA PAULA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFCÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO RRR(RECICLAR, REDUZIR E REAPROVEITAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/10/2015 | 8944.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/10/2015 | 3576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/10/2015 | 2400.00 | 20000779000152 | AMILTON VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAQ LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/10/2015 | 98.50 | 17460587000114 | Estaleiro restaurante LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO E DEMAIS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/10/2015 | 2109.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/10/2015 | 8200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/10/2015 | 4728.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/10/2015 | 1147.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/10/2015 | 4288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008039328470 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004466962421 | MIRLENE SERGIO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2015 | 788.00 | 00070473318407 | ROBSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2015 | 788.00 | 00028872630487 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010972914480 | JAILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/10/2015 | 1750.00 | 00010264801407 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE TAXI, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 125,00; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/10/2015 | 1750.00 | 00010420663452 | MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO DE GERENCIAMENTO DOS TAXISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/10/2015 | 788.00 | 00056880111491 | BARNABÉ TEOTÔNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007895437453 | HERBERT BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO0 NA REORGANIZAÇÃO SO LOCAL DOS BANCOS DE FEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006583887460 | FABIANA RAFAELA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2015 | 788.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/10/2015 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/10/2015 | 788.00 | 00064556700434 | JOSE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008293202459 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO DESMATAMENTO E AJUNTAMENTO DO ENTULTO DE TODO PERCURSO DA LINHA FERREA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003088 | 01/10/2015 | 11984.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 220 1 DE OLEO DIESEL B (S10). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003089 | 01/10/2015 | 52724.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19.600 1 DE OLEO DIESEL B (S500). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | Pagamento referente ao projeto de construção para o Município de Itabaiana, conforme comprovantes de pagamento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | Pagamento referente ao projeto de construção para o Município de Itabaiana, conforme comprovantes de pagamento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/10/2015 | 97009.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/10/2015 | 21882.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/10/2015 | 49644.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/10/2015 | 788.00 | 00011787744493 | KEULLER BRIAN DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/10/2015 | 2700.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/10/2015 | 9288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/10/2015 | 788.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PROGRAMA DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/10/2015 | 344.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETENCIA MAIO A AGOSTO DE 2015, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/10/2015 | 485.65 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE CULTURA E DEMAIS ASSESSORES, QUANDO DE REUNIÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/10/2015 | 524.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A SEXTA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/10/2015 | 524.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE A SETIMA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/10/2015 | 536.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A SEXTA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/10/2015 | 536.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A SETIMA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB; OCORRIDO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2015 | 788.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/10/2015 | 788.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/10/2015 | 788.00 | 00076811530472 | MARCONE XAVIER DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003049 | 01/10/2015 | 1280.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS REFEIÇÕES SERVIDAS A COMPANHIAS TEATRAIS BOCA DE CENA (JOÃO PESSOA) E ESTUDO DE CENA (SÃO PAULO) COM APRESENTAÇÕES NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2015 | 1500.00 | 09191891000185 | PARAHYBA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PATROCINIO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO "PARAHYBA ESPORTE CLUBE" NA 2ª COPA DO NORDESTE SUB 14, NA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, SERVINDO UM ICENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2015 | 1710.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS INDIVIDUAL, DURANTE A ESTADIA DOS INTEGRANTES QUE FEZ PARTE DO ESPETÁCULO TEATRAL, NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2015 | 835.00 | 00006180871418 | MARCIO LUIZ GOUVEIA MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS E 01 (UM) PALCO PARA APRESENTAÇÃO DE CANTORA NAS FESTIVIDADES DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS PADROEIRO DA COMUNIDADE DE PERNABUQUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2015 | 800.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O ESPETACULO TEATRAL NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, DURANTE OS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2015 | 524.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A QUARTA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2015 | 788.00 | 00005092129484 | ANDREY LEITE ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOPS COMO MOTORISTAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009968882410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/10/2015 | 1072.00 | 00055046762749 | GERALDO ALONSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ESTADIO SEVERINO PAULINO PARA A REALIZAÇÃO DAS SEIS PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2015 | 1048.00 | 00028556453449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS SETE PRIMEIRA RODADAS DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/10/2015 | 536.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A QUARTA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTORA NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE SANTO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE PERNAMBUQUINHO, INCLUSIVE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/10/2015 | 7188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/10/2015 | 788.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/11/2015 | 7748.20 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMFEITES NATALINOS PARA A DECORAÇÕES NA RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/11/2015 | 2840.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES AO DIA DA CRIANÇA REALIZADAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA NO DIA 11/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/11/2015 | 4322.95 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE SÃO FRANCISCO REALIZADAS NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE OUTUBRO DE 2015 NO DISTRITO DE PERNAMBUQUINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/11/2015 | 3644.80 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA APARECIDA NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2015 NA COMUNIDADE ALTO DA BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/11/2015 | 2096.70 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DAS DORES NOS DIAS 18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2015 NA COMUNIDADE DE CARIATAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/11/2015 | 1937.90 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2015 NA COMUNIDADE DE SITIO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/11/2015 | 1072.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A OITAVA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/11/2015 | 1048.00 | 00028556453449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE MAIS SETE RODADAS DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00010815860447 | JOSÉ FELIPE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PATROCINIO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A "II CONFERENCIA MULHERES VIRTUOSAS", QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2015 NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, PROMOVIDO PELA RCC (RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/11/2015 | 300.00 | 24129298000100 | IGREJA MUNDIAL DE JESUS CRISTO | REFERENTE A UM PATROCINIO A TITULO DE CONTRIBUÇÃO EM FAVOR DA IGREJA MUNDIAL DE JESUS CRISTO, PARA REALIZAÇÃO DO 4º ENCONTRO DE MULHERES CRISTÃS, REALIZADO NO DIA 21/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/11/2015 | 8257.23 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FESTA PARA O DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006673211440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/11/2015 | 788.00 | 00076811530472 | MARCONE XAVIER DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/11/2015 | 788.00 | 00011277364427 | SABRINA DE ANDRADE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CERIMONIAL DURANTE OS EVENTOS ACONTECIDOS NO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/11/2015 | 2050.00 | 09170027000105 | CRISTIANO FLORES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES E ADORNOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA NOVENA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção de atividades de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/11/2015 | 1048.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A OITAVA E A NONA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção de atividades de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/11/2015 | 1072.00 | 00055046762749 | GERALDO ALONSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ESTADIO SEVERINO PAULINO PARA A REALIZAÇÃO DE MAIS SEIS RODADAS DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/11/2015 | 788.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/11/2015 | 7188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/11/2015 | 3350.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIGITAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO, E DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO - LOA, PARA O EXERCICIO 2016, ATRAVÉS DO SISTEMA DE INFORMATICA, INCLUSIVE TODO O MATERIAL UTILIZADO, PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECEBIDO, DANDO PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/11/2015 | 788.00 | 00011787744493 | KEULLER BRIAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/11/2015 | 2700.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/11/2015 | 9288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/11/2015 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHARIA EM GERAL, COM ACOMPANHAMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: COMPRESSOR 150 LIBRAS COM PISTOLA, LIXADEIRA, MACACO 12 TONELADAS, MACACO JACARE 25 TOLENALAS E MAÇARICO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/11/2015 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHARIA EM GERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/11/2015 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHARIA EM GERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/11/2015 | 800.00 | 00098268643404 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHARIA EM GERAL COM ACOMPANHAMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: COMPRESSOR 150 LIBRAS COM PISTOLA, LIXADEIRA, MACACO 12 TONELADAS, MACACO JACARE 25 TONELADAS, MACACO SANFONA, MAÇARICO DE CORTE DE ACETILENO E OXIGENIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/11/2015 | 52966.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19,690 L DE OLEO DIESEL B (S500) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/11/2015 | 40457.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.130 L DE ÓLEO DIESEL B (S500), 4.010 L DE ÓLEO DIESEL (S10). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/11/2015 | 788.00 | 00075357747415 | ERENILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00070070609438 | ALEXANDRE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CALÇAMENTO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DO BAIRRO DE PERNAMBUQUINHO E CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00009610694497 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CALÇAMENTO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DO BAIRRO PERNAMBUQUINHO E CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00007257445451 | DANIEL DIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO DO DISTRITO DE PERNAMBUQUINHO E CAMPO GRANDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00070296198463 | ANDERSON DE ARUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CALÇAMENBTO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DO BAIRRO DE PERNAMBUQUINHO E CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00011449963412 | ALEXANDRE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CALÇAMENBTO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DO BAIRRO DE PERNAMBUQUINHO E CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/11/2015 | 1100.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSÉ DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS APLICADAS (COLMEIA) DESTINADO A REPOSIÇÃO TRATOR 4610, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/11/2015 | 139.80 | 03503388000212 | COMPEC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AREIA INDUSTRIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/11/2015 | 139.80 | 03503388000212 | COMPEC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AREIA INDUSTRIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/11/2015 | 660.00 | 03503388000212 | COMPEC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA CONCRETO B1 PARA A A RECUPERAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/11/2015 | 1800.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE - MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRFETOS DE 0,60, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01,282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/11/2015 | 1490.00 | 00005376636496 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, NO PERIODO DE 16 A 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/11/2015 | 1490.00 | 00009177902432 | EDNALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE OS FE/STEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, NO PERIODO DE 27/11 A 08/12 DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/11/2015 | 788.00 | 00010968572430 | DOUGLAS LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004466962421 | MIRLENE SERGIO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00016008650468 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/11/2015 | 788.00 | 00064556700434 | JOSE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/11/2015 | 788.00 | 00096431288491 | PAULO FRANCISCO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PINTURA DO CORETO, SITUADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/11/2015 | 788.00 | 00007998466430 | GEORGE ANDRADE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE TODO O PREDIO DO TERMINAAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006280306496 | ARLEN CEZAR GALDINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/11/2015 | 788.00 | 00028774140434 | TANIA MARIA COUTINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/11/2015 | 890.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 0154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/11/2015 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003375 | 03/11/2015 | 3150.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DULUB HD 40)DESTINADO A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL.(969) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/11/2015 | 788.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/11/2015 | 788.00 | 00070473287420 | FLAVIO JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (GARI), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003845675411 | MANOEL SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (GARI), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/11/2015 | 788.00 | 00011332098401 | JOSE FRANCISCO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (GARI), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/11/2015 | 788.00 | 00011536176419 | DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (GARI), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003845675411 | MANOEL SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (GARI), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/11/2015 | 788.00 | 00011536176419 | DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (GARI), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/11/2015 | 50432.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/11/2015 | 97332.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/11/2015 | 21882.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/11/2015 | 175.60 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/11/2015 | 6674.12 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (11/60) DO DEBITO N°250000023082 - AUTO INFRAÇÃO - AI 243034/D, COM VENCIMENTO EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/11/2015 | 1147.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/11/2015 | 4288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/11/2015 | 136.20 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LDTA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (REFEIÇÕES) PARA ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIA DE INDUSTRIA/COMERCIO ED ASSESSORES, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/11/2015 | 458.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMPETENCIA DER SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00003235290460 | BENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/11/2015 | 700.00 | 00007755256421 | MAXWELL PEREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TAXI DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE/MATO GROSSO DO SUL, DURANTE OS DIAS 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO CIENCIA E TECNOLOGIA E ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/11/2015 | 788.00 | 00070296378445 | BRUNO MARCOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/11/2015 | 788.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008288865470 | RANIERE KESIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/11/2015 | 788.00 | 00078847427487 | JOANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/11/2015 | 4728.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/11/2015 | 2109.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/11/2015 | 8200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/11/2015 | 318.24 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (REFEIÇÕES) PARA ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SEUS ASSESSORES, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/11/2015 | 1633.94 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/11/2015 | 788.00 | 00009482027426 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006870041440 | MARINALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/11/2015 | 788.00 | 00007579739496 | CRISTIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/11/2015 | 788.00 | 00070473361418 | ANDREZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/11/2015 | 788.00 | 00000981031480 | MIRIAM BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008452707452 | RAIMUNDO BERNADINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00001116946475 | ALBERIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVILOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATROU MOTO NIVELADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00003111813410 | KLEBER BERNARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CASAMBA DO PROGRAMA DO PAC2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00054602912753 | JOSÉ CARLOS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC 2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00001350197459 | JOSINALDO OTÁVIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRANO PROGRAMADO PAC2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00078971870478 | PAULO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/11/2015 | 788.00 | 00033915130478 | ELINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00003048257438 | RONALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO PIPA DO PAC2, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001111901422 | CLAUDEMIR ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS COMRADA PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/11/2015 | 900.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE UM CAMINHÃO PIPA DA CONCESSIONARIA DA MERCEDES ATÉ A OFICINA EM ITAMBÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00003111813410 | KLEBER BERNARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA DO PROGRAMA DO PAC2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00003048257438 | RONALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO PIPA DO PAC2, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00001350197459 | JOSINALDO OTÁVIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA NO PROGRAMADO PAC2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/11/2015 | 8952.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/11/2015 | 3576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/11/2015 | 1088.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 340 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NORMAL MUNICIPAL PROF° MARIETA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/11/2015 | 17264.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/11/2015 | 1419.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, MAIS EDUCACAÇÃO, EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/11/2015 | 3402.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (157 KG DE COENTRO;160 KG DE ALFACE; 500 KG DE TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB. NO PERIODO 11/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0003144 | 03/11/2015 | 1760.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 550 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHÊ, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/11/2015 | 1760.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 550 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 GR SACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NORMAL MUNICIPAL PROF° MARIETA MEDEIROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0003146 | 03/11/2015 | 368.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G/SACHES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0003147 | 03/11/2015 | 1280.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G/SACHES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0003151 | 03/11/2015 | 960.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UN DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G/SACHES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/11/2015 | 5222.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/11/2015 | 50221.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE 9350 L DE GASOLINA E 5.100 L DE OLEO DIESEL B (S500), 1.710 L DE ÓLEO DIESEL B (S10) DESTINADOS A AOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/11/2015 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | PAGAMENTO REFRERENTE À LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/11/2015 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | PAGAMENTO REFRERENTE À LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/11/2015 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | PAGAMENTO REFRERENTE À LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/11/2015 | 788.00 | 00079002307420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/11/2015 | 274.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO USO NA CRECHE "MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA" (BREJINHO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003200 | 03/11/2015 | 3368.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DULUB 40/50)DESTINADO A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL.(968) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/11/2015 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELO O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/11/2015 | 1199.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/11/2015 | 550.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS APLICADAS PARA O ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFH-7089, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000,000,532. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/11/2015 | 788.00 | 00098336045449 | LENIVALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRUIGUES DE MELO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/11/2015 | 788.00 | 00098336045449 | LENIVALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/11/2015 | 788.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAZ DE ARAUJOP SITIO JUREMINHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/11/2015 | 788.00 | 00079002331487 | MARIA LUCIA GERMANO DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/11/2015 | 788.00 | 00028773080497 | HÉLIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEIEF DA PROFESSORA IVA LIRA CORREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/11/2015 | 788.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAO DA COSTA PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008871438493 | ALESANDRA JUVENCIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/11/2015 | 788.00 | 00020647379449 | AMIRALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF DEBORA MAROJA GUEDES - SITIO PERNAMBUQUINHO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/11/2015 | 788.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF CECILIA LOPES DE ARAUJO - SITIO LAGOA DO RANCHO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/11/2015 | 788.00 | 00011164443488 | ÍTHALO WESLEY SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA EMEIEF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/11/2015 | 788.00 | 00085329851491 | JOSÉLIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO - ALTO ALEGRE -, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/11/2015 | 788.00 | 00056917171468 | GERMANA LIMA DE BRITO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA NA EMEIEF SANTOS DUMONT - JUCURI - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/11/2015 | 788.00 | 00002939853401 | NOELIA CANDIDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFETENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF DR. TANCREDO NEVES - ALTO DA BOA ESPERANCA - NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008884414440 | IRIS KENNEDY ARAUJO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF MANOEL INACIO DE LIMA, SITIO URNAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/11/2015 | 788.00 | 00084024798472 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA "E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES", DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/11/2015 | 788.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAZ DE ARAUJO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/11/2015 | 477.00 | 00011734335467 | FABIO SANTANA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/11/2015 | 788.00 | 00056883277404 | KATIA REJANE DE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/11/2015 | 788.00 | 00009052697485 | STEPHANIE KAROLINE ANDRADE DE MENEZES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/11/2015 | 788.00 | 00009908678469 | RANIELLY KAROLINNY DE MELO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF CECILIA LOPES, SITIO LAGOA DO RACHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00003235290460 | BENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/11/2015 | 788.00 | 00011724918443 | LUAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/11/2015 | 788.00 | 00007788239461 | PATRÍCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF CECILIA LOPES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/11/2015 | 788.00 | 00010863620477 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/11/2015 | 788.00 | 00054170281420 | Flavio silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. DR TANCREDO NEVES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/11/2015 | 788.00 | 00087269058415 | MARIA ADEILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF SANTA RITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/11/2015 | 788.00 | 00064505286487 | SANDRA LÚCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA EMEIEF SANTA RITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/11/2015 | 788.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF JOANA TRINDADE - SITIO CARIATA - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008033659424 | RICHARD DEANDESON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/11/2015 | 788.00 | 00010879516402 | KAREN RYANNE VILAR TORREÃO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/11/2015 | 788.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NAS ESCOLAS JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIÃO R. DE MELO - CAIC - E ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/11/2015 | 7883.00 | 00003907267451 | MARIA REJANE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/11/2015 | 788.00 | 00002048365493 | NIERI LIRA DE OLIVEIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/11/2015 | 788.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004516301490 | JOELTON ARCO VERDE DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003877465447 | JOSÉ ELINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO ( JUREMINHA ), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006569344412 | MICHELAYNY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/11/2015 | 788.00 | 00011648808450 | SUELANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF MIGUEL ANGELO S. DANTAS - BREJINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/11/2015 | 788.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA NTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIEF DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/11/2015 | 788.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC -, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/11/2015 | 788.00 | 00005232030477 | DICHELIANE DE VASCONCELOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/11/2015 | 788.00 | 00098298607449 | WASHINGTON ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SANTOS DUMONT, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008222874470 | JURANDIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. SEBASTIÃO RODRUIGUES DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/11/2015 | 788.00 | 00010813396409 | vinicius josé araújo moreira barros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008227312403 | MICHELE NUNES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001090272480 | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/11/2015 | 788.00 | 00091730538487 | LUZINALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/11/2015 | 788.00 | 00002048365493 | NIERI LIRA DE OLIVEIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/11/2015 | 788.00 | 00010301222452 | Victor Cesas Vicente do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA EMEIEF SANTA RITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/11/2015 | 788.00 | 00091825679487 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CRECHE DO AÇUDE DAS PEDRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/11/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO TIPO CG 125; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA USO; ANO MINIMO ACEITAVEL: 2008, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO, PEÇAS, COMBUSTIVBEL E LUBRIFICANTE DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, PLACA OFX 6079/PB. MODALIDADE LICITADORA: TOMADA DE PREÇOS: 023/2014. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, 63, CAMPO GRANDE ITABAIANA PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003302 | 03/11/2015 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 > CENTRO, ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, 63, CAMPO GRANDE ITABAIANA PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003304 | 03/11/2015 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 > CENTRO, ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/11/2015 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/11/2015 | 57.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/11/2015 | 55.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/11/2015 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/11/2015 | 1600.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 213 UNIDADES DE MINERAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/11/2015 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, competencia setembro de 2015, pertencente a Sec de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de imoveis para implantação de projetos educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/11/2015 | 15000.00 | 00001942751400 | MANOEL BARBOSA DE CASTRO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO (IFPB) CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000382-69.2012.815.0381, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/11/2015 | 10191.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE-EJA), RELATIVO A COMPETENCIA E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/11/2015 | 50340.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/11/2015 | 10251.36 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/11/2015 | 117.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO A CONTA 18138-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/Kombi, PLACA KJP-2750/PE DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AO TRNASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PERNAMBUQUINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEBORA MAROJA NO HORARIO DE 7:00 HS (MANHÃ) IDA E 12:00 HS (TARDE) VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/Kombi, PLACA KJP-2750/PE DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AO TRNASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PERNAMBUQUINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEBORA MAROJA NO HORARIO DE 7:00 HS (MANHÃ) IDA E 12:00 HS (TARDE) VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/Kombi, PLACA KJP-2750/PE DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AO TRNASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PERNAMBUQUINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEBORA MAROJA NO HORARIO DE 7:00 HS (MANHÃ) IDA E 12:00 HS (TARDE) VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/11/2015 | 27744.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/11/2015 | 16548.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO EJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(EJA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/11/2015 | 2853.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PEJA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/11/2015 | 72726.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/11/2015 | 38356.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/11/2015 | 1661.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ( EJA ), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/11/2015 | 69630.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ( FUNDEB-40% ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/11/2015 | 377614.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB-60% ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/11/2015 | 2914.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1030 L DE OLEO DIESEL B (S500). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00097762466487 | WILLIAMS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/11/2015 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃO PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/11/2015 | 788.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/11/2015 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/11/2015 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/11/2015 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/11/2015 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/11/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO CG125 DE PLACA MNP5662 COM MANUTENÇÃO, PEÇAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/11/2015 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 DE UM VEICULO S10 CABINE 4X4 AUTOMATICAMENTE A DISEL, PLACA OGA 6460, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PROGRAMA DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/11/2015 | 788.00 | 00005092129484 | ANDREY LEITE ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/11/2015 | 788.00 | 00009968882410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/11/2015 | 788.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/11/2015 | 788.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MES DE NOVEMBR DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/11/2015 | 788.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃOP DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIO ESCUTA PARA APURAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES E DENUNCIAS DA POPULAÇÃO DESTINADA AO ENCAMINHAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS RECLAMADAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/11/2015 | 788.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃOP DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIO ESCUTA PARA APURAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES E DENUNCIAS DA POPULAÇÃO DESTINADA AO ENCAMINHAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS RECLAMADAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/11/2015 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS A INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/11/2015 | 477.00 | 00029950406404 | CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA CASA DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/11/2015 | 1718.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/11/2015 | 667.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELO O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/11/2015 | 165.13 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (REFEIÇÕES) PARA ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/11/2015 | 183.13 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM (REFEIÇÕES) ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/11/2015 | 704.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELO O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM FAVOR DA CAGEPA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/11/2015 | 2937.00 | 21609670000180 | ELOAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA A BRASILIA-DF, (IDA E VOLTA), EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/11/2015 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/11/2015 | 1602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PRFEFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/11/2015 | 21630.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/11/2015 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/11/2015 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/11/2015 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE SERVICOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME MODALIDADE LICITATORIA TP008/2013,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃOO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006375512492 | ANGELICA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/11/2015 | 788.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PREFEITURA DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/11/2015 | 350.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX 430W. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00006402307416 | HERTE DURGEL ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/11/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ONDE ESTA A INSTALAÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA-AGC CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/11/2015 | 430.00 | 00002743668431 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA A INSTALAÇÃO DA AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/11/2015 | 200.00 | 05270080000119 | CAFE 33 PROMOÇOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E ACESSORES, AFIM DE RESLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/11/2015 | 2500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA, DISPENSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/11/2015 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O. DIA EDIÇÃO, 19/11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/11/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/11/2015 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NO DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, ENTRE OUTRAS MODALIDADE LICITATORIA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/11/2015 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ACOMPANHANDO E REPRESENTANDO EM JUIZO OS PROCESSOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃO FISCALIZAÇÃO DO PODER PUBLICO EM GERALREFERENTE MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/11/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/11/2015 | 205.90 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JUNTO AO RESPONSVEL PELA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JUNTO AO RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/11/2015 | 507.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPIAS A4 P/B E ENCARDENAÇÃO ESPIRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00003235290460 | BENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/11/2015 | 153.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (REFEIÇÕES),ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/11/2015 | 268.30 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM (REFEIÇÕES) ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETSARIO DO CONTROLE INTERNO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/11/2015 | 20.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA COM DO ICMS NOS DIAS 17, 24 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/11/2015 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02247/2015, PELO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIABA - IFPB, REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA: DISPENSA Nº 004/2015; CONTRATO Nº 022/2015 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003370 | 03/11/2015 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01962/2015, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA TECNOLOGIA DA PRAIBA-IFPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003371 | 03/11/2015 | 500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 02523/2015, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA TECNOLOGIA DA PRAIBA-IFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/11/2015 | 320.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE (TARIFA SOBRE REC. GUIAS CORR. BANC.) DEBITADO NA CONTA (DIVERSA-2245-4), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142015 | 0003380 | 03/11/2015 | 5000.00 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS (RIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA), ADMINISTRATIVA, ALEM DE ELABORAÇÃO DE PARECERES ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME MODALIDADE LICITATORIA INEXIGILIBILIDADE 014/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/11/2015 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, QUANDO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/11/2015 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2015, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/11/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/11/2015 | 477.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 25.11.2015, CONFORME TRANSFERENCIA E COMPROVAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/11/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDICAO 25.11.2015, CONFORME COMORIVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/11/2015 | 997.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 20/11/2015, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/11/2015 | 73.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDICAO 27.11.2015, CONFORME COMORIVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/11/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUANTIA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO "DOE" DEBIRADO NO DO DIA 17/11/2015, CONFORME PUBLICAÇÃO E COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/11/2015 | 2294.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕESNO D.O. DEBITADO NO DIA 16/11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142015 | 0003430 | 03/11/2015 | 5000.00 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS (RIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA), ADMINISTRATIVA, ALEM DE ELABORAÇÃO DE PARECERES ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME MODALIDADE LICITATORIA INEXIGILIBILIDADE 014/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/11/2015 | 7092.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/11/2015 | 56133.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/11/2015 | 16890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/11/2015 | 3032.74 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", COM VENCIMENTO EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/11/2015 | 185.07 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", COM VENCIMENTO EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/11/2015 | 1520.22 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", COM VENCIMENTO EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/11/2015 | 1520.22 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", COM VENCIMENTO EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/11/2015 | 320.69 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", COM VENCIMENTO EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/11/2015 | 918.72 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", COM VENCIMENTO EM 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/11/2015 | 138.87 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", COM VENCIMENTO EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/11/2015 | 2261.49 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", COM VENCIMENTO EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/11/2015 | 2261.49 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", COM VENCIMENTO EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/11/2015 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/11/2015 | 788.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICÃO DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001092635459 | ELENILSON BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/11/2015 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTES AOS TERMOS, REGULAMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL _ DAM - ELABORAÇÃO E ESTUDO DE TERMO DECONV, A SER CELEBRADO COM A REDE BANCARIA, DURANTE O MES DE 10.2015 E TREINAMNETO DE TODO O PESSOAL ENVOLVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/11/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/11/2015 | 147.00 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, (1% SOBRE A RECEITA), CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO DO FUNDO ESPECIAL (9429-3) DO DIA 18/11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/11/2015 | 1.54 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% DA RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/11/2015 | 320.69 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", COM VENCIMENTO EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/11/2015 | 138.87 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", COM VENCIMENTO EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/11/2015 | 185.07 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01/01/1980", COM VENCIMENTO EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/11/2015 | 23.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO" DEBITADO A CONTA DIVERSAS (2245-4) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/11/2015 | 13077.48 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 30 E 30/11/2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/11/2015 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/11/2015 | 62149.11 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/11/2015 | 787.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0001000-14.2013.815.0381, A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/11/2015 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL 038.2012.000976-6 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA, CONFORME OFOCIO Nº 756/2015 DE 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/11/2015 | 1572.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL 0001000-14.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "JOCILENE ALVES BARBOSA" CPF - 011.627.094-21, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA, CONFORME OFOCIO Nº 757/2015 DE 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/11/2015 | 258.37 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL 0001097-48.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA, CONFORME OFOCIO Nº 1054/2015 DE 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/11/2015 | 645.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL 0001207-47.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA, CONFORME OFOCIO Nº 1095/2015 DE 03/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/11/2015 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL 0382012001007-9 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA, CONFORME OFOCIO Nº 806/2015 DE 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/11/2015 | 1898.21 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL 0002446-28.2008.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA, CONFORME OFOCIO Nº 1091/2015 DE 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/11/2015 | 4233.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE AO PROCESSO N?7 0001617-76.2010.815.0381 A DISPOSIÇÃO DO SR. "EDMILSON PEREIRA JUREMA" CPF - 109.035.504-15, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFOCIO Nº 10532/2015 DE 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/11/2015 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0001088-86.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA" CPF - 064.776.614-03, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DEITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/11/2015 | 715.89 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL 0001335-33.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFOCIO Nº840/2015 DE 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/11/2015 | 657.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL 0001150-29.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFOCIO Nº1166/2015 DE 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/11/2015 | 691.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL 0000959-81.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFOCIO Nº1165/2015 DE 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/11/2015 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL 0000680-95.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº1163/2015 DE 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/11/2015 | 657.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL 0001160-73.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº1164/2015 DE 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/11/2015 | 12.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO" DEBITADO A CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/11/2015 | 1082.87 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/42.151), REMESSA 000379, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/11/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/11/2015 | 982.73 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/42.151), REMESSA 000379, "SEQ-000167/96829, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/11/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/11/2015 | 3032.74 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/42.151), REMESSA 000379, "SEQ-000167/82611, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/11/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/11/2015 | 1541.49 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/42.151), REMESSA 000379, "SEQ-000167/12925, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/11/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/11/2015 | 657.39 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO Nº0001146-89.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 1037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/11/2015 | 657.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL 0001150-29.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº1166/2015 DE 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/11/2015 | 14932.24 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA, EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/11/2015 | 27842.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/11/2015 | 2.58 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, DO DIA 30/11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/11/2015 | 7.66 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP (1% SOBRE A RECEITA), CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO "CEX", NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/11/2015 | 11.38 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NOS DIAS 10, 20 E 30/11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/11/2015 | 27028.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/11/2015 | 13396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/11/2015 | 14184.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/11/2015 | 5516.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(EBCT) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/11/2015 | 2976.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/11/2015 | 8964.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2015 | 100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, MES DE SETEMBRO DE 2015 OBS.: COMPLEMENTO DO DEBITO EM FAVOR DO CREDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/12/2015 | 992.50 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/Kombi, PLACA KJP2750/PE DE SUA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO M. CORREIA, ALTO DAS OSTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL J. FAGUNDES, COLEGIO ESTADUAL E ESCOLAS DEBORA MAROLA E SANTIAGO NESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/12/2015 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI PLACA KIV 5331/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DO RANCHO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2015 | 847.50 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 DE PLACA MNN0002/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTERS LOCALIDADES: MANOEL DE MATOS, COMUNIDADES DOS FELIPES E FAZENDA CALDEIRÃO, NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO CAIC E PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/12/2015 | 1695.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 DE PLACA MNN0002/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTERS LOCALIDADES: MANOEL DE MATOS, COMUNIDADES DOS FELIPES E FAZENDA CALDEIRÃO, NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO CAIC E PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2015 | 895.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MXK1732, ANO MODELO 1998 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIO AGRESTE, FAZENDA ONÇA E FAZENDA RAMALHO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NESTA CIDFADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/12/2015 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MXK1732, ANO MODELO 1998 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIO AGRESTE, FAZENDA ONÇA E FAZENDA RAMALHO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NESTA CIDFADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/12/2015 | 1790.00 | 00088525490482 | IZAÍAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI, PLACA MXK1732, ANO MODELO 1998 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIO AGRESTE, FAZENDA ONÇA E FAZENDA RAMALHO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NESTA CIDFADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/12/2015 | 1547.00 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA HOS4385/PE PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MANOEL DE MATOS E FAZENDA CAJÁ, NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/12/2015 | 1547.00 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA HOS4385/PE PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MANOEL DE MATOS E FAZENDA CAJÁ, NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/12/2015 | 773.50 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KIA 7103/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS DO CAIC, SANTOS DUMONT, PROFESSOR MACIEL E JOÃO FAGUNDES, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/12/2015 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KIA 7103/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS DO CAIC, SANTOS DUMONT, PROFESSOR MACIEL E JOÃO FAGUNDES, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/12/2015 | 1547.00 | 00005302759454 | ERINALDO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KIA 7103/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA AS ESCOLAS DO CAIC, SANTOS DUMONT, PROFESSOR MACIEL E JOÃO FAGUNDES, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2015 | 399.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA KJV3611/PE ANO MODELO 2007 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DE BREJINHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/12/2015 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA KJV3611/PE ANO MODELO 2007 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DE BREJINHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2015 | 798.00 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA KJV3611/PE ANO MODELO 2007 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DE BREJINHO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2015 | 649.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MMP 1566/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2015 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA A ESCOLA DO SITIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE (DOC/TED ELETRÔNICO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/12/2015 | 2.58 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, DO DIA 30/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/12/2015 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP (1% RECEITA), DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/12/2015 | 156.86 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, (1% SOBRE A RECEITA), CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO DO FUNDO ESPECIAL (9429-3) DO DIA 18/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/12/2015 | 1298.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI COM CAPÁCIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PLACA MMP9780, ANO MODELO 1996/1997 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA AS ESCOLAS JOANA TRINDADE, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE,. NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/12/2015 | 649.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA A ESCOLA DO SITIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/12/2015 | 1298.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI COM CAPÁCIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PLACA MMP9780, ANO MODELO 1996/1997 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA AS ESCOLAS JOANA TRINDADE, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE,. NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/12/2015 | 649.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/KOMBI COM CAPÁCIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PLACA MMP9780, ANO MODELO 1996/1997 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA AS ESCOLAS JOANA TRINDADE, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE,. NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/12/2015 | 1196.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIH0214/PE, ANO/MODELO 1999, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, PARA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A ESCOLA DO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRASNO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/12/2015 | 1196.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIH0214/PE, ANO/MODELO 1999, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, PARA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A ESCOLA DO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRASNO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/12/2015 | 598.00 | 00001169722709 | WALLACE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIH0214/PE, ANO/MODELO 1999, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, PARA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA A ESCOLA DO SITIO MENDONÇA DOS MOREIRASNO TURNO DA MANHA, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2015 | 598.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNOS MANHA E TARDE. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/12/2015 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRI DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/12/2015 | 1196.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI ANO MODELO 2006/2007 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PLACA MOT9598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/12/2015 | 1985.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PLACA KFZ5841/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESCOLA CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO NOS TURNOS MANHA E TARDE E DAS LOCALIDADES DE MARACAIPE EBREJINHO PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/12/2015 | 1985.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PLACA KFZ5841/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESCOLA CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO NOS TURNOS MANHA E TARDE E DAS LOCALIDADES DE MARACAIPE EBREJINHO PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/12/2015 | 992.50 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PLACA KFZ5841/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CENTRO DA CIDADE PARA A ESCOLA CECILIA LOPES EM LAGOA DO RANCHO NOS TURNOS MANHA E TARDE E DAS LOCALIDADES DE MARACAIPE EBREJINHO PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/12/2015 | 697.50 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO MMC L200 4X4 PLACA MNS 3481/PB ANO MODELO 1994/1995 COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MANOEL DE MATOS PARA AS ESCOLAS CAIC,PROFESSOR MENDONÇA, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL, NESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2015 | 1395.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO MMC L200 4X4 PLACA MNS 3481/PB ANO MODELO 1994/1995 COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MANOEL DE MATOS PARA AS ESCOLAS CAIC,PROFESSOR MENDONÇA, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL, NESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2015 | 1395.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO MMC L200 4X4 PLACA MNS 3481/PB ANO MODELO 1994/1995 COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MANOEL DE MATOS PARA AS ESCOLAS CAIC,PROFESSOR MENDONÇA, PROFESSOR JOÃO FAGUNDES E COLÉGIO ESTADUAL, NESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2015 | 996.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI PLACA KIV 5331/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DO RANCHO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2015 | 847.50 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS DISTRITOS DE GUARITA E CAMPO GRANDE PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2015 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS DISTRITOS DE GUARITA E CAMPO GRANDE PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2015 | 1695.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ôNIBUS MERCEDES BENZ PLACA HKM2189/PB, ANO/MODELO 1983, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS DISTRITOS DE GUARITA E CAMPO GRANDE PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2015 | 649.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA MND4959/PB, ANO MODELO 2013 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO NOVO, SITIO RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO CARVALHEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CÓRDULA BORGES, FAZENDA MENDONÇAL, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2015 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA MND4959/PB, ANO MODELO 2013 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO NOVO, SITIO RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO CARVALHEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CÓRDULA BORGES, FAZENDA MENDONÇA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2015 | 1298.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA MND4959/PB, ANO MODELO 2013 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO NOVO, SITIO RITAS E ASSENTAMENTO DOM MARCELO CARVALHEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CÓRDULA BORGES, FAZENDA MENDONÇA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2015 | 945.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA OGD 8760/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE JACARE NESTE MUNICIPIO PARA O COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2015 | 1890.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA OGD 8760/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE JACARE NESTE MUNICIPIO PARA O COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2015 | 1890.00 | 00022536620468 | SEVERINO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA OGD 8760/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE JACARE NESTE MUNICIPIO PARA O COLÉGIO ESTADUAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2015 | 847.50 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA KIE 0323 ANO/MODELO 1996 COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FURNAS E MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2015 | 1695.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA KIE 0323 ANO/MODELO 1996 COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FURNAS E MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2015 | 1695.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA KIE 0323 ANO/MODELO 1996 COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FURNAS E MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/12/2015 | 649.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIROS/MICROONIBUS, ANO MODELO 2007/2008, PLACA LKM4359/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DR. ANTONIO BATISATA SANTIAGO E COLÉGIO ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/12/2015 | 1298.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA KHH6422/PB ANO/MODELO 2005 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROFESSOR MENDONÇA E MEIRA DE VASCONCELOS NO TURNO DA MANHA E PARA A ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/12/2015 | 1298.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA KHH6422/PB ANO/MODELO 2005 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROFESSOR MENDONÇA E MEIRA DE VASCONCELOS NO TURNO DA MANHA E PARA A ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/12/2015 | 649.00 | 00036539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA KHH6422/PB ANO/MODELO 2005 COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE JUREMINHA PARA AS ESCOLAS PROFESSOR MENDONÇA E MEIRA DE VASCONCELOS NO TURNO DA MANHA E PARA A ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/12/2015 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MMP 1566/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/12/2015 | 1298.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MMP 1566/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA ( ZONA RURAL ) PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/12/2015 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | PAGAMENTO REFRERENTE À LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/12/2015 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | PAGAMENTO REFRERENTE À LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/12/2015 | 1670.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/12/2015 | 3850.00 | 00003195256436 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APRESENTADOR DE PALCO NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/12/2015 | 7500.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SHOW ARTISTICO COM ESTRUTURA DE PALCO E SOM DO PADRE IRAPUAN RAMOS E MINISTERIO PRIMEIREAR EM PRAÇA PUBLIBA NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 05.12.2015, NACIDADE DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/12/2015 | 1670.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2015 A 08 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/12/2015 | 1484.40 | 18591728000109 | MARIA CANDIDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/12/2015 | 1500.00 | 00064599221449 | JOSE URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENCANAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/12/2015 | 7188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/12/2015 | 788.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/12/2015 | 3563.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/12/2015 | 15000.27 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE REVEILLON (SHOW PIROTÉCNICO) QUANDO DA COMEMORAÇÃO DA PASSAGEM DE ANO NESTE MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/12/2015 | 1072.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A DECIMA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção de atividades de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/12/2015 | 1048.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A DECIMA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00034301054472 | MARIA DO CARMO ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DESTA CIDADE, REALIZADO 29/11 A 08/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/12/2015 | 1072.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A DECIMA SEGUNDA E A DECIMA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção de atividades de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/12/2015 | 1048.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A DECIMA SEGUNDA E DECIMA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/12/2015 | 1048.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DAS SETE ULYIMAS RODADAS DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTBOL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/12/2015 | 1072.00 | 00055046762749 | GERALDO ALONSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO ESTADIO SEVERINO PAULINO PARA A REALIZAÇÃO DE MAIS SEIS RODADAS DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/12/2015 | 788.00 | 00011277364427 | SABRINA DE ANDRADE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CERIMONIAL DURANTE OS EVENTOS ACONTECIDOS NO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/12/2015 | 1576.00 | 00069193061404 | ILZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE ITABAIANA E DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/12/2015 | 788.00 | 00006673211440 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/12/2015 | 788.00 | 00005092129484 | ANDREY LEITE ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009968882410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/12/2015 | 788.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/12/2015 | 788.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/12/2015 | 788.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PROGRAMA DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/12/2015 | 788.00 | 00076811530472 | MARCONE XAVIER DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/12/2015 | 1048.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A DECIMA SEXTA E A DECIMA SETIMA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/12/2015 | 1072.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A DECIMA SEXTA E A DECIMA SETIMA RODADA DO CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/12/2015 | 2112.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS REFEIÇOES SERVIDA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE 05 A 08 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/12/2015 | 800.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/12/2015 | 6422.07 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA REALIZADA NOS DIAS 11,12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2015 NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/12/2015 | 4713.30 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DA CIDADE NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2015 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009297760465 | JOSIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/12/2015 | 788.00 | 00002071323483 | EDNEIDE SILVA MOREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/12/2015 | 788.00 | 00010353953474 | VICTORIA CESAR DE ARAUJO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/12/2015 | 788.00 | 00079773532453 | GERLANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/12/2015 | 1576.00 | 00008287318459 | NILZA SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE ITABAIANA E DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/12/2015 | 788.00 | 00004874115446 | EDNALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172015 | 0003943 | 03/12/2015 | 15000.00 | 22440807000188 | PRODUCAO MUSICAL BANDA FORRO DE REI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRO DE REI NOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA, EM PRAÇA PUBLICA EM CAMPO GRANDE EM 12/12,2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS DE CULTURA E TURISMO | Realização de eventos culturais e de apoio ao turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172015 | 0003948 | 03/12/2015 | 12000.00 | 22440807000188 | PRODUCAO MUSICAL BANDA FORRO DE REI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA FORRO DE REI PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM 13 DE OUTUBRO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/12/2015 | 1275.00 | 00032453566415 | FERNANDO ANTONIO MEDEIROS DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BORDADOS EM MATERIAIS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/12/2015 | 7.66 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP (1% SOBRE A RECEITA), CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO "CEX", NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/12/2015 | 22113.16 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, (1% SOBRE A RECEITA) CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, NOS DIAS 09, 10, 18, E 30/12/2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO E NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/12/2015 | 10634.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDNENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ITABAIANA E INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, DO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/12/2015 | 62731.11 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELEMENTO JUNTO A RFB-INSS PARC 60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/12/2015 | 3684.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/12/2015 | 27028.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDOR4ES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/12/2015 | 13396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/12/2015 | 8964.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/12/2015 | 5516.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS/EBCT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/12/2015 | 14184.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/12/2015 | 2911.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/12/2015 | 27028.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/12/2015 | 13396.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/12/2015 | 8030.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/12/2015 | 160.80 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/12/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública NO VALOR DE DE 1.200,00 MENSAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO VALOR DE 500,00, relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2015,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/12/2015 | 992.82 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000380, "SEQ-000170/67625, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/12/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/12/2015 | 1093.18 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000380, "SEQ-000170/43355, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/12/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/12/2015 | 1555.70 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000380, "SEQ-000170/43352, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/12/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/12/2015 | 927.90 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000380, "SEQ-000170/66632, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/12/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/12/2015 | 3060.70 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, "DOCUMENTO (CONVENIO/042151), NR. REMESSA 000380, "SEQ-000170/09189, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 30/12/2015, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00006330770468 | David Lacerda Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/12/2015 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL 038.2012.000679-9 A DISPOSIÇÃO DA SRA. "DEBORA MAROJA GUEDES NETA" CPF - 055.699.022-49, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 0893/2015 DE 01/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/12/2015 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL ORDINARIA Nº 0000520-70.2012.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR. "ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO" CPF - 549.502.444-34, CONFORME PROCESSO NA 1ª VARA D COMARCA DE ITABAIANA E OFICIO Nº 126982015 DE 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/12/2015 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIA, REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL ORDINARIA Nº 00001335-33.2013.815.0381 A DISPOSIÇÃO DA SR. "HELENO TEIXEIRA DA SILVA" CPF - 285.557.594-04, CONFORME PROCESSO NA 2ª VARA D COMARCA DE ITABAIANAE OFICIO Nº 830/2015 DE 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/12/2015 | 2283.99 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01.01.1980", COM VENCIMENTO EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/12/2015 | 140.05 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01.01.1980", COM VENCIMENTO EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/12/2015 | 323.41 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01.01.1980", COM VENCIMENTO EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/12/2015 | 186.65 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01.01.1980", COM VENCIMENTO EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/12/2015 | 1535.34 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01.01.1980", COM VENCIMENTO EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/12/2015 | 2283.99 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01.01.1980", COM VENCIMENTO EM 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/12/2015 | 1535.34 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO (DARF-PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO "01.01.1980", COM VENCIMENTO EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/12/2015 | 1.55 | 02494312000124 | PASEP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP (1% DA RECEITA), CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSA, NO DIA 304/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/12/2015 | 31.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, debitado na conta diversa (2245-4, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/12/2015 | 788.00 | 00051107210410 | LAZARO LUIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/12/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública NO VALOR DE DE 1.200,00 MENSAIS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO VALOR DE 500,00, relativo ao mês de DEZEMBRO DE 2015,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/12/2015 | 1132.00 | 00033043108434 | JOSE FRANCISCO LUSTROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/12/2015 | 4000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DECRETOS PERMANENTE AOS TERMOS : REGULAMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE OBITO: REGULAMENTAÇÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL- DAM; ELABORAÇÃO COM A REDE BANCARIA, DURANTE O MÊS DE 12/15 ETREINAMENTO DE TODO PESSOAL ENVOLVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/12/2015 | 788.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TESOURARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/12/2015 | 4700.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA COBRIR TARIFAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/12/2015 | 788.00 | 00011148754490 | JESSICA PALOMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA E NOTIFICAÇÃO DE IPTU DE 2014 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/12/2015 | 720.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DOIS ARES-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/12/2015 | 400.00 | 00006180871418 | MARCIO LUIZ GOUVEIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOS DE EMPENHO DURANTE 15 DIAS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/12/2015 | 27842.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE INSS (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/12/2015 | 6229.39 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA, EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/12/2015 | 1191.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/12/2015 | 1049.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/12/2015 | 1183.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/12/2015 | 1127.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/12/2015 | 1134.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/12/2015 | 1088.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/12/2015 | 1200.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/12/2015 | 1078.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/12/2015 | 1162.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/12/2015 | 1140.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/12/2015 | 1147.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/12/2015 | 1207.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/12/2015 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA, NOTA FISCAL E TRIBUTOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/12/2015 | 128.67 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEIÇÕES POR KILO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE FINANÇASE ASSESSOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/12/2015 | 280.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFCÇÃO DE 80 TALÕES DE BOX PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/12/2015 | 300.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DURANTE O REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/12/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE APURAÇÃO DO PASEP, PERIODO DE: COM CÓDIGO RE RECEITA Nº 3629, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/12/2015 | 117.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/12/2015 | 72095.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/12/2015 | 388402.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO MAGISTERIO DO FUNDEB (60) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/12/2015 | 71863.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB-40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/12/2015 | 1661.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/12/2015 | 38618.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/12/2015 | 27744.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/12/2015 | 16548.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/12/2015 | 2853.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/12/2015 | 68492.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/12/2015 | 39144.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/12/2015 | 1661.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/12/2015 | 372428.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO MAGISTERIO (FUNDEB-60%) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/12/2015 | 69003.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB-40% NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/12/2015 | 1500.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENCANAMENTO DO PREDIO DA EMEIEF, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/12/2015 | 2300.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENCANAMENTO DO PREDIO DA EMEIEF DOUTOR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/12/2015 | 1900.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENCANAMENTO DO PREDIO DA EMEIEF SANTOS DUMONT, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/12/2015 | 788.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR NA EMEIEF DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/12/2015 | 1420.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSÉ DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS APLICADAS AO VEICULO DE PLACA NQP 2542 E PERTENCENTE A SECRERATIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/12/2015 | 2300.00 | 00002110387416 | SEVERINO CHAVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA EMEIEF SANTA RITA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/12/2015 | 1900.00 | 00002110387416 | SEVERINO CHAVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA EMEIEF JOSE LUIZ SOBRINHO, LOCALIZADO EM MANOEL DE MATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/12/2015 | 1500.00 | 00002110387416 | SEVERINO CHAVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA EMEIEF RAQUEL PAES DE ARAUJO, LOCALIZADO SITIO JUREMINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/12/2015 | 788.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/12/2015 | 1576.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTUDOS E PESQUISAS NAS COMUNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE LEVANTAR DADOS PARA APRIMORAMENTOS DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/12/2015 | 3500.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS ONLINE DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/12/2015 | 151.50 | 05270080000119 | CAFE 33 PROMOÇOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, GEORGINA MOREIRA DE BARROS, EM UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/12/2015 | 2200.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENCANAMENTO DO PREDIO DA EMEIEF SEBASTIAÕ RODRIGUES DE MELO CAIC, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/12/2015 | 2200.00 | 00002110387416 | SEVERINO CHAVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA EMEIEF NOSSA SENHORA DAS GRACAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003729 | 03/12/2015 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 > CENTRO, ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, 63, CAMPO GRANDE ITABAIANA PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/12/2015 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/12/2015 | 788.00 | 00002679919408 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F SANTOS DUMONT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001846889499 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF SANTOS DUMONT - JUCURI - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001846889499 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF SANTOS DUMONT - JUCURI - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/12/2015 | 788.00 | 00005315915492 | FLAVIANA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF PROF. IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/12/2015 | 788.00 | 00005315915492 | FLAVIANA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF PROF. IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001256426440 | GLAUCIETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIOÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEIEF PROF.IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/12/2015 | 788.00 | 00033813698491 | COSME FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF CECILIA LOPES DE ARAUJO - SITIO LAGOA DO RANCHO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/12/2015 | 788.00 | 00033813698491 | COSME FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF CECILIA LOPES DE ARAUJO - SITIO LAGOA DO RANCHO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/12/2015 | 788.00 | 00010301222452 | Victor Cesas Vicente do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA EMEIEF SANTA RITA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/12/2015 | 788.00 | 00007153811486 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/12/2015 | 788.00 | 00007153811486 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/12/2015 | 788.00 | 00003877465447 | JOSÉ ELINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/12/2015 | 788.00 | 00003877465447 | JOSÉ ELINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Programa Mais Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/12/2015 | 2300.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O CAMPEONATO ITABAIANENSE DE FUTEBOL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/12/2015 | 1860.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NF N °0155 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/12/2015 | 477.00 | 00011734335467 | FABIO SANTANA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/12/2015 | 788.00 | 00079002331487 | MARIA LUCIA GERMANO DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/12/2015 | 788.00 | 00010813396409 | vinicius josé araújo moreira barros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/12/2015 | 788.00 | 00010879516402 | KAREN RYANNE VILAR TORREÃO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/12/2015 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | PAGAMENTO REFRERENTE À LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/12/2015 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | PAGAMENTO REFRERENTE À LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/12/2015 | 2388.55 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | PAGAMENTO REFRERENTE À LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/12/2015 | 788.00 | 00079002307420 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009305954405 | Edjane Teixeira da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/12/2015 | 788.00 | 00007153811486 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/12/2015 | 788.00 | 00007153811486 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/12/2015 | 300.00 | 00003527488421 | EDVAN FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATO DA E.M.E.I.E.F JOSE CELESTINO DA SILVA (SITIO NOVO) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/12/2015 | 788.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/12/2015 | 788.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR NA EMEIEF DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/12/2015 | 788.00 | 00007021754477 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NAS ESCOLAS JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, ESCOLA SEBASTIÃO R. DE MELO - CAIC - E ESCOLA JOANA TRINDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/12/2015 | 788.00 | 00008871438493 | ALESANDRA JUVENCIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/12/2015 | 788.00 | 00003760313442 | MARLENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEIEF DEBORA MAROJA GUEDES EM PERNAMBUQUINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/12/2015 | 788.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC -, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/12/2015 | 788.00 | 00007374637403 | Maria de Fatima Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA NTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/12/2015 | 788.00 | 00007771999476 | TANIA ARAUJO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/12/2015 | 788.00 | 00007771999476 | TANIA ARAUJO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00003193901440 | CRISTIANO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/12/2015 | 788.00 | 00011648808450 | SUELANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA EMEIEF MIGUEL ANGELO S. DANTAS - BREJINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/12/2015 | 788.00 | 00012542658480 | CAMILO DE LELLIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEIEF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC -, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009488067454 | NILSON NERES SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA EMEIEF JOANA TRINDADE _ SITIO CARIATA -, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DEBORA MAROJA GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009488067454 | NILSON NERES SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA EMEIEF JOANA TRINDADE _ SITIO CARIATA -, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/12/2015 | 788.00 | 00002048365493 | NIERI LIRA DE OLIVEIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/12/2015 | 11050.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.000,00 UND. FICHA ESCOLAR, 500 UNIDADES DE DIARIOS ESCOLAR 1,2 e 3 ANO, PRÉ 1 E PRÉ 2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/12/2015 | 10050.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5000 UNID FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, 500 UNID DE DIARIOS ESCOLAR 6° e 9° | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009416298808 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF PROF. IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009416298808 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIEF PROF. IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/12/2015 | 850.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO MICROONIBUS NPR 9593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/12/2015 | 1900.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KJP 2751/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PERNAMBUQUINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEBORA MAROJA NO HORARIO DE 7:00 HS (MANHÃ) IDA E 12:00 HR (TARDE)VOLTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001283136414 | MARIA JOSE TRAGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. RAQUEL PAES DE ARAUJO ( JUREMINHA ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/12/2015 | 788.00 | 00003112939484 | MIRIAM BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/12/2015 | 788.00 | 00003112939484 | MIRIAM BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/12/2015 | 17264.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/12/2015 | 1191.00 | 00040386937400 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACAS NQD-7461, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/12/2015 | 10191.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE-EJA), RELATIVO A COMPETENCIA E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/12/2015 | 50340.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/12/2015 | 10251.36 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS PARTE EMPRESA)RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DÉBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/12/2015 | 1419.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA ITABAIANA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/12/2015 | 10091.18 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/12/2015 | 17200.12 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,228 L DE GASOLINA C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/12/2015 | 39657.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7990L DE GASOLINA E 3200 L DE ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL, E 1.6620 L DE OLEO DIESEL B (S10) DESTINADO A SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/12/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/12/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/12/2015 | 788.00 | 00011116349477 | JACIELLE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001549196405 | THAYZA KENNYA DE ARAÚJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA ESCOLAS MUNIPAIS, SANTOS DUMONT, NO JUCURI E SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00006378717400 | PATRICIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/12/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO TIPO CG 125; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA USO; ANO MINIMO ACEITAVEL: 2008, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO, PEÇAS, COMBUSTIVBEL E LUBRIFICANTE DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, PLACA OFX 6079/PB. MODALIDADE LICITADORA: TOMADA DE PREÇOS: 023/2014. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/12/2015 | 1800.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ONIBUS OGE-7110 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/12/2015 | 788.00 | 00082725691753 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/12/2015 | 68.20 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/12/2015 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/12/2015 | 788.00 | 00000017056446 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA PREFEITURA DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/12/2015 | 788.00 | 00005232030477 | DICHELIANE DE VASCONCELOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001184519447 | KILVANIA SALVINA ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/12/2015 | 788.00 | 00071486291449 | LUZIA ROSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.I.E.F DEBORA MAROJA GUEDES(SITIO PERNAMBUQUINHO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/12/2015 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO SELETOR PARA O MICRO-ONIBUS OGE 7110 DE USO DA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/12/2015 | 185.63 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/12/2015 | 1870.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA COM REPOSIÇÃO DA BOMBA INJETORA E DA VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS FHO-7089, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 0192. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/12/2015 | 1900.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 003/2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/12/2015 | 724.00 | 00054171660491 | PAULO MEDEIROS SOBRINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DÉBORA MAROJA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/12/2015 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O SERVIÇOS DE REVISÃO DE CRONOTACÓGRAFO NO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINA NFS 40128. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/12/2015 | 1695.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA JMH4244/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDADE PARA AS ESCOLAS; CAIC, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/12/2015 | 1298.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/VERANEIO DELUXE VAN ANO/MODELO 1991 PLACA LAF1822/PB COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO ,AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA FAZENDA CANDINHO PARA A ESCOLA DO SITIO CAJUEIRO NO TURNO DA TARDE E DO DISTRITO DE CARIATÁ PARA ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/12/2015 | 773.50 | 00006419289475 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE PLACA HOS4385/PE PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO MANOEL DE MATOS E FAZENDA CAJÁ, NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/12/2015 | 1695.00 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 DE PLACA MNN0002/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTERS LOCALIDADES: MANOEL DE MATOS, COMUNIDADES DOS FELIPES E FAZENDA CALDEIRÃO, NESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO CAIC E PROFESSOR MENDONÇA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/12/2015 | 2700.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/12/2015 | 8288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/12/2015 | 2700.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/12/2015 | 9288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/12/2015 | 788.00 | 00003845675411 | MANOEL SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (GARI), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/12/2015 | 788.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/12/2015 | 788.00 | 00010320118401 | GLEDSON DE LIRA DA VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/12/2015 | 788.00 | 00051105578453 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/12/2015 | 788.00 | 00012650771429 | EDSON SOUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001111888493 | VERALUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAERVIÇOS GERAIS NA PRACA 24 DE ,AIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/12/2015 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/12/2015 | 100698.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/12/2015 | 22144.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/12/2015 | 50432.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/12/2015 | 96817.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/12/2015 | 22670.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/12/2015 | 788.00 | 00072746793415 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/12/2015 | 300.00 | 00008293202459 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA LINHA FERREA DA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/12/2015 | 3377.50 | 14693056000183 | TOPOGEO - TOPOGRAFIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE 1.743.68 M EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/12/2015 | 21847.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7.720 DE OLEO DIESEL B S500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/12/2015 | 788.00 | 00013923321848 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/12/2015 | 3500.00 | 00075992582487 | MARIA DO SOCORRO FONSÊCA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO URBANO ) COLETADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/12/2015 | 6500.00 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO E ORCAMENTARIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/12/2015 | 788.00 | 00010675321450 | LINDEMBERG FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/12/2015 | 600.00 | 00011449963412 | ALEXANDRE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CALÇAMENBTO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DO BAIRRO DE PERNAMBUQUINHO E CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/12/2015 | 600.00 | 00007257445451 | DANIEL DIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO DO DISTRITO DE PERNAMBUQUINHO E CAMPO GRANDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/12/2015 | 600.00 | 00070296198463 | ANDERSON DE ARUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CALÇAMENBTO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DO BAIRRO DE PERNAMBUQUINHO E CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/12/2015 | 600.00 | 00009610694497 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CALÇAMENTO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DO BAIRRO PERNAMBUQUINHO E CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/12/2015 | 600.00 | 00070070609438 | ALEXANDRE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CALÇAMENTO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DO BAIRRO DE PERNAMBUQUINHO E CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/12/2015 | 788.00 | 00064556700434 | JOSE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/12/2015 | 788.00 | 00006280306496 | ARLEN CEZAR GALDINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009777186460 | EDUARDA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/12/2015 | 788.00 | 00010332467430 | FLAVIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/12/2015 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/12/2015 | 1400.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001111888493 | VERALUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAERVIÇOS GERAIS NA PRACA 24 DE MAIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/12/2015 | 788.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/12/2015 | 788.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/12/2015 | 788.00 | 00015860423780 | ÍTALO ROBERTO ARAÚJO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CARNES ABATIDAS PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/12/2015 | 1200.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA CARNE ABATIDA COM DESTINO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/12/2015 | 788.00 | 00012484070403 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/12/2015 | 788.00 | 00008526000462 | JOSE AMILTON NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001094781428 | ANGELO ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/12/2015 | 788.00 | 00006437840471 | PAULO RICARDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIMPEZAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/12/2015 | 788.00 | 00007356600420 | JOSE MARCOS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/12/2015 | 16890.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/12/2015 | 21160.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/12/2015 | 26007.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/12/2015 | 26537.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/12/2015 | 24060.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/12/2015 | 21640.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/12/2015 | 19328.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/12/2015 | 20870.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/12/2015 | 26468.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/12/2015 | 20210.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/12/2015 | 26646.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação, recuperação e manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/12/2015 | 29161.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/12/2015 | 65099.99 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B (S500) E OLEO DIESEL B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/12/2015 | 20584.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C E OLEO DIESEL B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/12/2015 | 1922.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/12/2015 | 788.00 | 00028872630487 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/12/2015 | 788.00 | 00028872665434 | LUIZ FERNANDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICOM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/12/2015 | 788.00 | 00028365983877 | SEVERINO DO RAMO CASEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/12/2015 | 788.00 | 00084016280400 | LADJANER MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001143712455 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/12/2015 | 788.00 | 00005366521475 | JOSE LEONARDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00009153507428 | RINALDO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000232014 | 0003953 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL. NO PERIODO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL. NO PERIODO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL. NO PERIODO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL. NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A DIESEL. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/12/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO CG 125 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/12/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO CG 125 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/12/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO CG 125 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/12/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO CG 125 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/12/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO CG 125 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/12/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO CG 125 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/12/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE A GASOLINA DURANTE O MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/12/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE A GASOLINA DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/12/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE A GASOLINA DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/12/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE A GASOLINA DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/12/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE A GASOLINA DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/12/2015 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE A GASOLINA DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 3,96 TON, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 3,96 TON, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 3,96 TON, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 3,96 TON, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 3,96 TON, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/12/2015 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 3,96 TON, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/12/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 8,32 TON, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/12/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 8,32 TON, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/12/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 8,32 TON, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/12/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 8,32 TON, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/12/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 8,0 TON, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/12/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 8,0 TON, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/12/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 8,0 TON, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/12/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 8,0 TON, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/12/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 8,0 TON, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/12/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 8,0 TON, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/12/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 8,0 TON, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/12/2015 | 3400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA; DIESEL; 8,0 TON, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001783854413 | ERIOSVALDO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/12/2015 | 200.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/12/2015 | 100.00 | 06866906000170 | ISAIAS ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/12/2015 | 250.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/12/2015 | 300.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/12/2015 | 130.00 | 18472127000179 | GLAUCICLEIDE DE SOUZA BERNABE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/12/2015 | 100.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE CIMENRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/12/2015 | 788.00 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00087268744404 | ÉDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/12/2015 | 551.00 | 13683376000190 | JXF AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AS DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO LOTADO NA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NF 073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/12/2015 | 120.00 | 13683376000190 | JXF AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AS DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO LOTADO NA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NFS 1000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/12/2015 | 498.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI PLACA KIV 5331/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DO RANCHO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA O COLEGIO ESTADUAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ANA LIRA CUNHA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO, 63, CAMPO GRANDE ITABAIANA PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/12/2015 | 1500.00 | 00005647937446 | EMIRYA DE KASSIA LOPES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003554 | 03/12/2015 | 1900.00 | 00078946867434 | NEREIDE MILANÊS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE ESTÁ AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, 76 > CENTRO, ITABAIANA PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/12/2015 | 250.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 09/12 A 10/12/2015 PARA A SECRETARIA GEORGINA ARAUJO MOREIRA DE BARROS E MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OFICINA MUNICIPAL E MELHORIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/12/2015 | 250.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 10/12 A 11/12/2015 PARA A SECRETARIA GEORGINA ARAUJO MOREIRA DE BARROS E MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OFICINA MUNICIPAL E MELHORIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/12/2015 | 70.70 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA GEORGINA ARAUJO MOREIRA DE BARROS DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OFICINA MUNICIPAL E MELHORIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/12/2015 | 788.00 | 00003877465447 | JOSÉ ELINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/12/2015 | 2200.00 | 00064599221449 | JOSE URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENCANAMENTO DA EMEIEF DEBORA MAROJA GUEDES, LOCALIZADA NO SITIO PERNAMBUQUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/12/2015 | 1298.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIROS/MICROONIBUS, ANO MODELO 2007/2008, PLACA LKM4359/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DR. ANTONIO BATISATA SANTIAGO E COLÉGIO ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/12/2015 | 1298.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIROS/MICROONIBUS, ANO MODELO 2007/2008, PLACA LKM4359/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DR. ANTONIO BATISATA SANTIAGO E COLÉGIO ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/12/2015 | 847.50 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA JMH4244/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDADE PARA AS ESCOLAS; CAIC, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/12/2015 | 1695.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA JMH4244/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDADE PARA AS ESCOLAS; CAIC, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/12/2015 | 1695.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/D20 PLACA JMH4244/PB COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE MATOS E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDADE PARA AS ESCOLAS; CAIC, PROFESSOR MACIEL, SANTOS DUMONT E BENEDITO DA SILVEIRA, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/12/2015 | 548.50 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA MMP9595/PB ANO/MODELO 1987 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAIBEIRAS PARA CAMPO GRANDE E NO TURNO DA TARDE DO COLEGIO JOAO FAGUNDES PARA AS LOCALIDADES DE GUARITA E CAMPO GRANDE, RELATIVOI A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/12/2015 | 1097.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA MMP9595/PB ANO/MODELO 1987 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAIBEIRAS PARA CAMPO GRANDE E NO TURNO DA TARDE DO COLEGIO JOAO FAGUNDES PARA AS LOCALIDADES DE GUARITA E CAMPO GRANDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/12/2015 | 1097.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VW/KOMBI PLACA MMP9595/PB ANO/MODELO 1987 COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAIBEIRAS PARA CAMPO GRANDE E NO TURNO DA TARDE DO COLEGIO JOAO FAGUNDES PARA AS LOCALIDADES DE GUARITA E CAMPO GRANDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/12/2015 | 1147.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/12/2015 | 4288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/12/2015 | 1143.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/12/2015 | 4288.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/12/2015 | 1900.00 | 00064599221449 | JOSE URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENCANAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/12/2015 | 2109.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/12/2015 | 7300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/12/2015 | 4728.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/12/2015 | 2074.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/12/2015 | 6783.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/12/2015 | 2000.00 | 00002791414401 | MARIA DE FATIMA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA A INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA E ARQUIVO MUNICIPAL COMFORME DISPENSA Nº 003/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/12/2015 | 1200.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/12/2015 | 1200.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/12/2015 | 788.00 | 00078847427487 | JOANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/12/2015 | 3100.00 | 00010353952400 | AMILTON VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009389036402 | JACIQUELER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/12/2015 | 3100.00 | 00010353952400 | AMILTON VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNC | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE IND, COM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Manutenção das atividades da Secretaria de Ind, Com, Ciência e Tecnolo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/12/2015 | 788.00 | 00001193843456 | ISABEL CRISTINA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/12/2015 | 724.00 | 00033915130478 | ELINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/12/2015 | 9278.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/12/2015 | 3576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/12/2015 | 8932.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/12/2015 | 3576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/12/2015 | 788.00 | 00007579739496 | CRISTIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009482027426 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/12/2015 | 788.00 | 00079004385487 | RAIMUNDA COELI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/12/2015 | 356.28 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/12/2015 | 788.00 | 00011728801400 | MARIA JOSE DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00008819372401 | Giovanni Franco Farias Negreiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/12/2015 | 2100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/12/2015 | 56.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/12/2015 | 1132.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/12/2015 | 6000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO E CERTIDÃO UNIFICADA RFB, RETIRADA DE PENDENCIAS CAUC-SIAF, CNPJ VINCULADOS A PREFEITURA, PODENDO FAZER GFIPÉ DCTF, ACOMPANHAMENTO DAS PARCELAMENTOS DE LEIS 10.522/02 E 12810/13 E 12996/14, DEBITOS FAZENDARIOS E PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/12/2015 | 74.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM COLORIDA, IMPRESSAO COLORIDA, IMPRESSAO PRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/12/2015 | 116.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE (TARIFA SOBRE REC. GUIAS CORR. BANC.) DEBITADO NA CONTA (DIVERSA-2245-4), NO DIA 14/12/2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/12/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | Pagamento referente ao projeto de construção para o Município de Itabaiana, conforme comprovantes de pagamento anexo, em favor crea-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142015 | 0003728 | 03/12/2015 | 5000.00 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS (RIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA), ADMINISTRATIVA, ALEM DE ELABORAÇÃO DE PARECERES ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME MODALIDADE LICITATORIA INEXIGILIBILIDADE 014/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/12/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO , 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/12/2015 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO EDIÇÃO 10/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/12/2015 | 2500.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB REFERENTE A MODALIDADE LICITATORIA, DISPENSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/12/2015 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/12/2015 | 2100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00006402307416 | HERTE DURGEL ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00001388220423 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142015 | 0003896 | 03/12/2015 | 5000.00 | 00001163018481 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS (RIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA), ADMINISTRATIVA, ALEM DE ELABORAÇÃO DE PARECERES ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME MODALIDADE LICITATORIA INEXIGILIBILIDADE 014/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/12/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/12/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, O T B FEDERAL DA 5 REGIÃO, BEM COMO O ASSES. AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM AAS.JUR/ADM. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015 CONTRATO Nº 001/2015 NORA FISCAL Nº 003906/2015, REFERENTE A 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/12/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, O T B FEDERAL DA 5 REGIÃO, BEM COMO O ASSES. AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM AAS.JUR/ADM. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015 CONTRATO Nº 001/2015 NORA FISCAL Nº 003906/2015, REFERENTE A 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/12/2015 | 690.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÕS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/12/2015 | 6693.60 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NO DEFESA DE CAUSAS JURIDICAS ( PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA ) EM ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO ACOMPANHAR A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, ENTRE OUTRAS MODALIDADE LICITATORIA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/12/2015 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ACOMPANHANDO E REPRESENTANDO EM JUIZO OS PROCESSOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃO FISCALIZAÇÃO DO PODER PUBLICO EM GERALREFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/12/2015 | 430.00 | 00002743668431 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE ESTA A INSTALAÇÃO DA AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/12/2015 | 644.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 19/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00002981595466 | LUCIANO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO0 DIGITADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/12/2015 | 240.14 | 11086655000140 | DF JP RESTAURANTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/12/2015 | 644.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO EDIÇÃO 19/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/12/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDICAO 08/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/12/2015 | 400.00 | 00001200803469 | AMÉLIA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ONDE ESTA A INSTALAÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA-AGC CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/12/2015 | 30.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSSAGENS PARA O SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P NA CIDADE DE ITABAIANA.COMPARECEU A ESTE ORGÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAIL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/12/2015 | 788.00 | 00087260050420 | AURELIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CENSO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/12/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDICAO 18/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/12/2015 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDICAO 18,19 E 22/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/12/2015 | 387.85 | 19972431000148 | LUNA STEAK HOUSE RESTAURANTES LTDA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS E SEUS ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/12/2015 | 173.60 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/12/2015 | 2300.00 | 00064599221449 | JOSE URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ENCANAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/12/2015 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA SITEMA DE COVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE SERVICOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME MODALIDADE LICITATORIA TP008/2013,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/12/2015 | 146.29 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/12/2015 | 29.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA COM DO ICMS NOS DIAS 16 E 30/12/2015 DE 2015, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/12/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/12/2015 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕESNO D.O. DEBITADO NO DIA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003597 | 03/12/2015 | 6850.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/12/2015 | 58112.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/12/2015 | 17636.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/12/2015 | 7092.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/12/2015 | 54808.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/12/2015 | 16890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/12/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ADVOGACIA E ASSESSORIA JURIDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, O T B FEDERAL DA 5 REGIÃO, BEM COMO O ASSES. AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM AAS.JUR/ADM. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015 CONTRATO Nº 001/2015 NORA FISCAL Nº 003906/2015, REFERENTE A 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/12/2015 | 2805.17 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR, SALGADOS E TORTAS PARA O PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/12/2015 | 19708.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS TRIBUTARIOS ESPECIALIZADOS PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTOS RECEITAS FEDERAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/12/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 009/2015, NA IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/12/2015 | 231.64 | 17894314000188 | ARTHUR DINIZ AMLMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÃO PARA O PREFEITO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JUNIOR E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/12/2015 | 7800.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: 1) EXIBIÇÃO DE UMK DOCUMENTÁRIO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO OU 10 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS ROTATIVOS, 2) COBERTURA DA FESTA DA PADROEIRA E 3) COBERTURA DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/12/2015 | 104.66 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEIÇÕES POR KILO LTDA EPP | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO E ASSENOR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/12/2015 | 1756.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE ENERGIA. ( 11/2015 ) COM VENCIMENTO EM 04.12.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/12/2015 | 606.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A GUIA DE AGUA ( 11/2015 ) COM VENCIMENTO EM 07. 12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/12/2015 | 24000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/12/2015 | 1602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/12/2015 | 22063.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/12/2015 | 5500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/12/2015 | 1602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/12/2015 | 21630.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/12/2015 | 4750.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/12/2015 | 345.25 | 19972431000148 | LUNA STEAK HOUSE RESTAURANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JUNIOR E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/12/2015 | 5504.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTEAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA FORMATURA DA ESCOLA NORMAL MARIETA MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00004861508444 | Danillo Pinto Oliveira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CHEFE CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/12/2015 | 185.57 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEIÇÕES POR KILO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSOR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/12/2015 | 212.00 | 00006248114412 | ARTHUR LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. OBS. COMPLEMNTO DO EMPENHO DE Nº 3168/2015, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00097762466487 | WILLIAMS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/12/2015 | 788.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃOP DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIO ESCUTA PARA APURAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES E DENUNCIAS DA POPULAÇÃO DESTINADA AO ENCAMINHAMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS RECLAMADAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/12/2015 | 1122.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/12/2015 | 1122.00 | 00001674457740 | ANTONIO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/12/2015 | 1122.00 | 00098021443472 | JOÃO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, NO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/12/2015 | 788.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/12/2015 | 1200.00 | 00004702363450 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/12/2015 | 1122.00 | 00007446213485 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE AS VIAGENS EM VISITAS AOS ORGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/12/2015 | 1200.00 | 00097822299468 | PATRICIO CAPIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/12/2015 | 3087.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.050 L DE OLEO DIESEL B (S10). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/12/2015 | 724.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO CG125 DE PLACA MNP5662 COM MANUTENÇÃO, PEÇAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/12/2015 | 788.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DO GABINETE DO PREFEITO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/12/2015 | 3665.17 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SO FORNECIMENTO DE UM JANTAR, SALGADOS E TORTAS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2015 SECRETARIOS E ASSESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/12/2015 | 483.30 | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO PARA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/12/2015 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 DE UM VEICULO S10 CABINE 4X4 AUTOMATICAMENTE A DISEL, PLACA OGA 6460, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/12/2015 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS- CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção da residência oficial do Prefeito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/12/2015 | 2621.69 | 00064557308449 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 054, S/N DESTINADOS A INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2015 | 17264.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRES-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/12/2015 | 1419.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, MAIS EDUCAÇÃO E EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/12/2015 | 3402.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AS MERCADORIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A 157 KG DE COENTRO, 160 KG DE ALFACE, 500 KG DE TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/12/2015 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KJP 2750/PE, CAPACIDADE P/9 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANOEL CORREIA, ALTO DOS DULTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A ESC. JOÃO FAGUNDES , COLEGIO ESTADUAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBORA MAROJA GUEDES E DR. BATISTA SANTIAGO NO TURNO DA MANHÃ , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/12/2015 | 1985.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/Kombi, PLACA KJP2750/PE DE SUA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO M. CORREIA, ALTO DAS OSTRAS E PERNAMBUQUINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL J. FAGUNDES, COLEGIO ESTADUAL E ESCOLAS DEBORA MAROLA E SANTIAGO NESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0004036 | 30/12/2015 | 349808.77 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E DA QUADRA IVA LIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00012013 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
Quantidade de Registros: 4020
Última atualização: 11/06/2024