de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2015 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2015 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2015 | 400.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2015 | 2048.80 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2015 | 3188.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2015 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2015 | 189.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 27/01/2015 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2015 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2015 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de janeiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2015 | 1321.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/02/2015 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/02/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/02/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/02/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/02/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de maio do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/02/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de janeiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/02/2015 | 701.79 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/02/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de janeiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/02/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de janeiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/02/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de Janeiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2015 | 5112.10 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 01/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2015 | 2048.80 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2015 | 3188.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2015 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de Janeiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2015 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/02/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2015 | 167.50 | 13081213000137 | HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2015 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/02/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/02/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2015 | 189.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/02/2015 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2015 | 1524.77 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de março de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/03/2015 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de março de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/03/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de fevereiro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/03/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/03/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete mes de fevereiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao TCE-PB e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/03/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de fevereiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/03/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de fevereiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLICSOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/03/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de fevereiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLICSOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/03/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2015 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2015 | 5112.10 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 02/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2015 | 3188.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2015 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/03/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de março/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/03/2015 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/03/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/03/2015 | 189.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/03/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/03/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/03/2015 | 470.00 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza (capinagem) da area externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/03/2015 | 2048.80 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/03/2015 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de março de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/03/2015 | 1451.86 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/04/2015 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de abril de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/04/2015 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/04/2015 | 350.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de publicação de materias de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/04/2015 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/04/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de março do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/04/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de março do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/04/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de março do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/04/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2015 | 5112.10 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 03/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2015 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/04/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/04/2015 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/04/2015 | 190.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/04/2015 | 213.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento de agua e esgoto desta casa legislativa relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/04/2015 | 498.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento de agua e esgoto desta casa legislativa relativo ao exercicio de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/04/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/04/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2015 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2015 | 624.10 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2015 | 1568.14 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/04/2015 | 2429.67 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/04/2015 | 3538.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/04/2015 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/05/2015 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/05/2015 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/05/2015 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/05/2015 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/05/2015 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de maio de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/05/2015 | 980.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERILA DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a construção de uma rampa de acessibilidade nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/05/2015 | 210.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação em carro de som de ações e sessões realizados por esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/05/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de abril do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/05/2015 | 3500.00 | 00004257418427 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de construção da rampa de acessibilidade nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/05/2015 | 320.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERILA DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a construção de uma rampa de acessibilidade nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/05/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de abril do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/05/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de abril do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/05/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2015 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2015 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2015 | 2048.80 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2015 | 4326.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2015 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/05/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/05/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/05/2015 | 5272.88 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 04/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/05/2015 | 49.31 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a juros e multas do INSS parte PATRONAL relativo a competencia 04/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/05/2015 | 1000.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a Brasilia - DF, afim de participar da XVIII marcha a Brasilia em defesa dos municipios, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/05/2015 | 189.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/05/2015 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/05/2015 | 1461.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de abril/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/06/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de maio/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/06/2015 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de junho de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/06/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/06/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de maio do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/06/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de maio do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/06/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de maio do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/06/2015 | 1600.00 | 00009218784439 | TIAGO DE ALBUQUERQUE SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços de escavação da fossa e reforma das calçadas desta casa legislativa, conforme documentoi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/06/2015 | 200.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERILA DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a construção de uma fossa e reforma das calçadas desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/06/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/06/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/06/2015 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/06/2015 | 2350.86 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/06/2015 | 3976.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/06/2015 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/06/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/06/2015 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/06/2015 | 5361.46 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 05/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/06/2015 | 25.00 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a juros e multas do INSS parte PATRONAL relativo a competencia 05/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/06/2015 | 189.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/06/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/06/2015 | 300.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de maio do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/06/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de maio do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/06/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de maio do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/06/2015 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/06/2015 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/06/2015 | 1490.86 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/06/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de junho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/06/2015 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 3 de junho de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/07/2015 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de julho de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/07/2015 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/07/2015 | 320.00 | 00034334599400 | JOSE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de capinagem e retirada de entulhos da area externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/07/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/07/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de junho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/07/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de junho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/07/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de junho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/07/2015 | 809.68 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/07/2015 | 1563.00 | 00025083961415 | JOSÉ DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de instalação de pratelerias de madeira destinado ao arquivamento de documento e instalação de tribuna nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/07/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/07/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2015 | 5351.91 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 06/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2015 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/07/2015 | 2048.80 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/07/2015 | 3976.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2015 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/07/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de julho/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/07/2015 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/07/2015 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/07/2015 | 189.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/07/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de junho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/07/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de junho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/07/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de junho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/08/2015 | 300.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de publicação de materias de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/08/2015 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/08/2015 | 1471.54 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/08/2015 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação, digitalização e arquivamento de documentos durante o mes de agosto de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/08/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/08/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/08/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/08/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/08/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/08/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/08/2015 | 2048.80 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/08/2015 | 3976.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/08/2015 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/08/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/08/2015 | 5112.10 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 07/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/08/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de agosto/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/08/2015 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/08/2015 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/08/2015 | 189.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/08/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/08/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/08/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/08/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/08/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/08/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/08/2015 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de agosto de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/08/2015 | 1487.64 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/09/2015 | 919.73 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/09/2015 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação, digitalização e arquivamento de documentos durante o mes de setembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/09/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/09/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de agosto do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/09/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/09/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/09/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de agosto do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/09/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de agosto do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/09/2015 | 5112.10 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 08/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/09/2015 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/09/2015 | 2048.80 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/09/2015 | 3976.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/09/2015 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/09/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/09/2015 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/09/2015 | 189.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/09/2015 | 250.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha aos serviços de publicidade de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/09/2015 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 30 de setembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/09/2015 | 1516.62 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/10/2015 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/10/2015 | 365.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza (capinagem) da area externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/10/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de setembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/10/2015 | 1000.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação, digitalização e arquivamento de documentos durante o mes de outubro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/10/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/10/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de setembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/10/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/10/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/10/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de setembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/10/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de setembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/10/2015 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/10/2015 | 2498.80 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/10/2015 | 3976.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/10/2015 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/10/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/10/2015 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/10/2015 | 136.00 | 13081213000137 | HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/10/2015 | 190.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/10/2015 | 5112.10 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 09/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/10/2015 | 216.81 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a juros e multas do INSS parte PATRONAL relativo a competencia 09/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/10/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de outubro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/10/2015 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de outubro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/10/2015 | 1539.16 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/11/2015 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação, digitalização e arquivamento de documentos durante o mes de novembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/11/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico e assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/11/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/11/2015 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/11/2015 | 2048.80 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/11/2015 | 3976.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/11/2015 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/11/2015 | 5112.10 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 10/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/11/2015 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | alor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de outubro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/11/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/11/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diárias de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/11/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de novembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/11/2015 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de Novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/11/2015 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de outubro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/11/2015 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de outubro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/11/2015 | 189.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/11/2015 | 350.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha aos serviços de publicidade de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/11/2015 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 30 de novembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/11/2015 | 1487.64 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/11/2015 | 903.12 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/12/2015 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/12/2015 | 1000.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação, digitalização e arquivamento de documentos durante o mes de dezembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/12/2015 | 4524.13 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/12/2015 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/12/2015 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/12/2015 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/12/2015 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/12/2015 | 400.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/12/2015 | 6024.80 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/12/2015 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/12/2015 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE - SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/12/2015 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/12/2015 | 994.83 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 13º/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/12/2015 | 9.28 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a juros e multas do INSS parte PATRONAL relativo a competencia 13º/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/12/2015 | 5112.10 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 11/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/12/2015 | 48.18 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a juros e multas do INSS parte PATRONAL relativo a competencia 11/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/12/2015 | 5112.10 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL relativo a competencia 12/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/12/2015 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/12/2015 | 189.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/12/2015 | 800.00 | 00034334599400 | JOSE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede hidraulica, capinagem e retirada de entulhos da area externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/12/2015 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro de 2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/12/2015 | 1452.22 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Aquisição de Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/12/2015 | 3800.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) split komeco HIWALL 30.000 BTUS destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/12/2015 | 260.00 | 04272117000185 | RC Construções - Robson Melo da Costa | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/12/2015 | 474.57 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 300
Última atualização: 11/06/2024