de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOPAG CONF NF 1002595 EM ANEXO,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2015 | 337.90 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF NF 423 EM ANEXO,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2015 | 655.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (ADITIVADA),PARA USO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2015 | 24000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2015 | 49.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2015 | 53.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2015 | 115.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,REF MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2015 | 2990.46 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE EDILIDADE REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2015 | 1050.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE EDILIDADE REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2015 | 788.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2015 | 75.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONFECÇÃO DE 4 CARIMBOS DE MADEIRA E 1 CARIMBO AUTOMATICO P20,CONF NF 018652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2015 | 221.60 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONF NF 23 EM ANEXO,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,CONF NF 013396 EM ANEXO,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2015 | 516.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 SALGADINHOS,DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA,BIÊNIO 2015/2016, CONF NF 013394 REALIZADA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2015 | 16.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2015 | 6.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2015 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS PRESTADOS A ESTA EDILIDAE,CONF NF 013398 REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2015 | 5684.36 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF A COMP 01/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2015 | 354.17 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE UMA PORTARIA NO DIARIO OFICIAL,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2015 | 2100.00 | 00001162987405 | REJANE PONTES DE SORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV 1.4,A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE,CONF NF 013400.REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2015 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVAÇÃO E NA MANUTENÇÃO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA EDILIDADE, CONF NF 013399 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2015 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOPAG CONF NF 1002785 EM ANEXO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2015 | 788.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO) DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2015 | 26000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2015 | 2990.46 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2015 | 2138.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,CONF NF 014853 EM ANEXO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2015 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS PRESTADOS A ESTA EDILIDAE,CONF NF 014852 REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2015 | 2100.00 | 00001162987405 | REJANE PONTES DE SORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV 1.4,A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE,CONF NF 014851.REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/02/2015 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/02/2015 | 115.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,REF MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/02/2015 | 47.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/02/2015 | 663.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM E ADITIVADA),PARA USO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/02/2015 | 285.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1100 SALGADINHOS,DESTINADOS A SESSÃO ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E EVENTOS, CONF NF 014854 REALIZADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2015 | 6363.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF A COMP 02/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/02/2015 | 8.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2015 | 214.00 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 28 EM ANEXO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2015 | 384.57 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2015 | 222.15 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF NF 428 EM ANEXO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/03/2015 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, CONF NF 39 EM ANEXO, REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/03/2015 | 1100.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESORAMENTO DA CONTABILIDADE E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015,CONF NF 14856 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOPAG CONF NF 1002915 EM ANEXO,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2015 | 3253.12 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2015 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2015 | 788.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2015 | 1988.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,CONF NF 014857 EM ANEXO,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2015 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS PRESTADOS A ESTA EDILIDAE,CONF NF 014859 REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/03/2015 | 375.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1450 SALGADINHOS,DESTINADOS A SESSÃO ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E EVENTOS, CONF NF 014858 REALIZADA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/03/2015 | 47.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/03/2015 | 2400.00 | 00003324619475 | ANALI DE FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL ESPECIAL MB 2015/2015,PARA USO DESTA EDILIDADE,REF NF 014860, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/03/2015 | 252.15 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF NF 435 EM ANEXO,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/03/2015 | 55.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/03/2015 | 116.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,REF MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/03/2015 | 82.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/03/2015 | 384.57 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/03/2015 | 560.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (ADITIVADA),PARA USO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.006 EM ANEXO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/03/2015 | 288.50 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 29 EM ANEXO,REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/03/2015 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇO DE CRIAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO MESMO, NF REF 19, REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/03/2015 | 6110.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF A COMP 03/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/04/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOPAG CONF NF 1003090 EM ANEXO,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/04/2015 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, CONF NF 59 EM ANEXO, REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2015 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2015 | 788.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2015 | 1988.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2015 | 2990.46 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/04/2015 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 014863 REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,CONF NF 014862 EM ANEXO,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2015 | 1600.00 | 00005177586448 | FABÍOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORAMENTO A TESOURARIA E CONTABILIDADE NESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/04/2015 | 47.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/04/2015 | 6110.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF A COMP 04/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/04/2015 | 200.00 | 00028778804434 | ODAIR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE TELEFONICA,PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES OORRIDAS NESTA EDILIDADE A TROCA DE UM DIJUNTOR ELETRICO DA REDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/04/2015 | 6.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/04/2015 | 93.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/04/2015 | 115.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,REF MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/04/2015 | 116.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 SALGADINHOS,DESTINADOS A SESSÃO ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E EVENTOS, CONF NF 014864 REALIZADA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/04/2015 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇO DE CRIAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO MESMO, NF REF 25, REF AO MES DE ABRIL/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/04/2015 | 305.45 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF NF 000.000.003 EM ANEXO,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/04/2015 | 384.57 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2015 | 109.50 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 44 EM ANEXO,REF AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2015 | 6.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA SEFIP/GFIP DESTA EDILIDADE, REF AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/05/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NO PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/05/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/05/2015 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, CONF NF 72 EM ANEXO, REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/05/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOPAG CONF NF 1003262 EM ANEXO,REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E EQUIPAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/05/2015 | 670.00 | 20549383000169 | THOMAZ MOTA DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTA EDILIDADE,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2015 | 3253.13 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2015 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2015 | 1988.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2015 | 788.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/05/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,CONF NF 014867 EM ANEXO,REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/05/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/05/2015 | 271.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.100 SALGADINHOS,DESTINADOS A SESSÃO ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E EVENTOS, CONF NF 014869 REALIZADA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/05/2015 | 115.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,REF MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/05/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR,NA CONFECÇÃO DA PCA (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL) DO EXERCÍCIO DE 2014,CONF NF 014873 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA DIVULGAÇÃO NO PORTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/05/2015 | 76.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/05/2015 | 1300.00 | 00002369972467 | EDUARDO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOÃO PESSOA,RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,ESCRITÓRIO DATACON,ENTRE OUTROS,EM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS,DE PLACA NQG 691/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/05/2015 | 6110.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF A COMP 05/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/05/2015 | 500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESORAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO,CONF NF 14875 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/05/2015 | 57.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/05/2015 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,CONF NF 014874 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/05/2015 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 014863 REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/05/2015 | 269.80 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 47 EM ANEXO,REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/05/2015 | 384.57 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/05/2015 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇO DE CRIAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO MESMO, CONFORME NFS Nº 0033, REF AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/06/2015 | 160.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE (2) DOIS TONER PARA USO DESTA EDILIDADE,CONF NF 67 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/06/2015 | 302.45 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF NF 10 EM ANEXO,SÉRIE 2, REF AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/06/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOPAG CONF NF 1003421 EM ANEXO,REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/06/2015 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/06/2015 | 788.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/06/2015 | 1988.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2015 | 2990.46 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2015 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONF NF 103.3592, REF AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/06/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONF NF 103.3591, REF AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/06/2015 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇO DE CRIAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO MESMO, CONFORME NF Nº 0037, REF AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/06/2015 | 6110.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF A COMP 06/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/06/2015 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 014882 REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/06/2015 | 115.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,REF MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000127 | 23/06/2015 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO MODELO 2014/2015, PLACA QEF2248/PB COR BRANCA, REF AO MÊS DE JUNHO DESTA EDILIDADE, CONF NF 014880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/06/2015 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,CONF NF 014878 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/06/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2015,CONF NF 014883 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/06/2015 | 142.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 SALGADINHOS,DESTINADOS A SESSÃO ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E EVENTOS, CONF NF 014876 REALIZADA NESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/06/2015 | 792.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (ADITIVADA),GASOLINA (COMUM) E ETANOL,PARA USO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.011 EM ANEXO, REF AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/06/2015 | 196.00 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 56 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/06/2015 | 209.80 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF NF 18 EM ANEXO,SÉRIE 1, REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/06/2015 | 384.57 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/06/2015 | 91.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/06/2015 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, CONF NF 99 EM ANEXO, REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/06/2015 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/07/2015 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), CONF NF 103 EM ANEXO, REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2015 | 1988.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2015 | 2990.46 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2015 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2015 | 788.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO SERVIDOR CONTRATADO DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2015 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇO DE CRIAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO MESMO, CONFORME NF Nº 0047, REF AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOPAG CONF NF 1003668 EM ANEXO,REF AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/07/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE JULHO,CONF NF 014884 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/07/2015 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 014885 REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000147 | 21/07/2015 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO MODELO 2014/2015, PLACA QEF2248/PB COR BRANCA, REF AO MÊS DE JULHO DESTA EDILIDADE, CONF NF 014886 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/07/2015 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JULHO/2015 CONF NF 014887 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/07/2015 | 190.50 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 57 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/07/2015 | 6110.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF A COMP 07/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/07/2015 | 384.57 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/07/2015 | 792.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (ADITIVADA),GASOLINA (COMUM) ,PARA USO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.015 EM ANEXO, REF AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/07/2015 | 117.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,REF MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/07/2015 | 6.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/07/2015 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/07/2015 | 250.00 | 00010336554494 | JOSIVAN LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A RESTAURAÇÃO DAS CADEIRAS DESTA EDILIDADE, CONF NF 014888 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/07/2015 | 55.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/07/2015 | 6.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000160 | 07/08/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR, REF A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016,CONF NF 014889 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/08/2015 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), CONF NF 123 EM ANEXO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOPAG CONF NF 1003854 EM ANEXO,REF AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000163 | 20/08/2015 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 014890 REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000164 | 20/08/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015,CONF NF 014893 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000165 | 20/08/2015 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO MODELO 2014/2015, PLACA QEF2248/PB COR BRANCA, REF AO MÊS DE AGOSTO DESTA EDILIDADE, CONF NF 014891 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2015 | 271.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1050 SALGADINHOS,DESTINADOS A SESSÃO ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E EVENTOS, CONF NF 014892 REALIZADA NESTA EDILIDADE, CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/08/2015 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE AGOSTO/2015 CONF NF 014894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/08/2015 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/08/2015 | 1988.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/08/2015 | 788.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO SERVIDOR CONTRATADO DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/08/2015 | 3331.93 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/08/2015 | 6110.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF A COMP 08/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/08/2015 | 6.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/08/2015 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/08/2015 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E NO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E OSTICKET E CONTAS DE EMAIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/08/2015 | 650.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (ADITIVADA),GASOLINA (COMUM) ,PARA USO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.018 EM ANEXO, REF AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/08/2015 | 231.40 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 58 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/08/2015 | 61.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/08/2015 | 118.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,REF MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/08/2015 | 384.57 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/08/2015 | 200.00 | 00004308236495 | SEVERINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA , TROCA DA DISCARGA E REFORMA DA MESA DA RECEPÇÃO , CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/08/2015 | 394.95 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF NF 33 EM ANEXO,SÉRIE 1, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/09/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOPAG CONF NF 1003978 EM ANEXO,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/09/2015 | 2990.46 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/09/2015 | 788.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/09/2015 | 1988.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/09/2015 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/09/2015 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E NO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E OSTICKET E CONTAS DE EMAIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/09/2015 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), CONF NF 138 EM ANEXO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/09/2015 | 242.60 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 59 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/09/2015 | 262.25 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF NF 37 EM ANEXO,SÉRIE 1, REF AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000193 | 21/09/2015 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO MODELO 2014/2015, PLACA QEF2248/PB COR BRANCA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DESTA EDILIDADE, CONF NF 0149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/09/2015 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015 CONF NF 014899 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000195 | 21/09/2015 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 014898 REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000196 | 21/09/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE SETEMBRO,CONF NF 014897 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/09/2015 | 770.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (ADITIVADA),GASOLINA (COMUM) e Etanol ,PARA USO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.019 EM ANEXO, REF AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/09/2015 | 6110.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF A COMP 09/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/09/2015 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/09/2015 | 212.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 700 SALGADINHOS,DESTINADOS A SESSÃO ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E EVENTOS, CONF NF 016001 REALIZADA NESTA EDILIDADE, CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/09/2015 | 6.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/09/2015 | 384.57 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/09/2015 | 121.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,REF MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/09/2015 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/10/2015 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), CONF NF155 EM ANEXO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/10/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOPAG CONF NF 1004205 EM ANEXO,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/10/2015 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E NO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E OSTICKET E CONTAS DE EMAIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/10/2015 | 118.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,REF MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/10/2015 | 152.30 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 60 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/10/2015 | 384.95 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF NF 41 EM ANEXO, REF AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2015 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2015 | 788.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DOS VENCIMENTOS SERVIDOR CONTRATADO DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/10/2015 | 1988.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DOS VENCIMENTOS SERVIDOR COMISSIONADO DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/10/2015 | 2990.46 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/10/2015 | 6110.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF A COMP 10/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000217 | 20/10/2015 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 016004 REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000218 | 20/10/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE OUTUBRO,CONF NF 016005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000219 | 20/10/2015 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO MODELO 2014/2015, PLACA QEF2248/PB COR BRANCA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DESTA EDILIDADE, CONF NF 016003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/10/2015 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015 CONF NF016002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/10/2015 | 274.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 700 SALGADINHOS,DESTINADOS A SESSÃO ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E EVENTOS, CONF NF 016006 REALIZADA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/10/2015 | 704.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (ADITIVADA),GASOLINA (COMUM) ,PARA USO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.021 EM ANEXO, REF AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/10/2015 | 57.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/10/2015 | 84.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/10/2015 | 384.57 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/11/2015 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E NO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E OSTICKET E CONTAS DE EMAIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/11/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DO SERVIDOR E FOPAG CONF NF 1004372 EM ANEXO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/11/2015 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), CONF NF167 EM ANEXO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000229 | 20/11/2015 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF 016012 REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000230 | 20/11/2015 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO MODELO 2014/2015, PLACA QEF2248/PB COR BRANCA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF NF 16011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/11/2015 | 232.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 700 SALGADINHOS,DESTINADOS A SESSÃO ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E EVENTOS, CONF NF 016008 REALIZADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/11/2015 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONF NF 016007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/11/2015 | 6110.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF A COMP 11/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/11/2015 | 384.57 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/11/2015 | 2990.46 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/11/2015 | 788.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DOS VENCIMENTO DO SERVIDORA CONTRATADA REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/11/2015 | 1988.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/11/2015 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000239 | 23/11/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE NOVEMBRO,CONF NF 16013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/11/2015 | 75.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/11/2015 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/11/2015 | 118.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,REF MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/11/2015 | 693.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (ADITIVADA),GASOLINA (COMUM) ,PARA USO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.023 EM ANEXO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/11/2015 | 224.10 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 65 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/12/2015 | 332.45 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF NF 54 EM ANEXO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/12/2015 | 100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), CONF NF 179 EM ANEXO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/12/2015 | 2990.46 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/12/2015 | 788.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/12/2015 | 1856.67 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/12/2015 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/12/2015 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DO SERVIDOR E FOPAG CONF NF 1004495 EM ANEXO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/12/2015 | 500.00 | 14451386000162 | J.A DESIGNER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E NO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E OSTICKET E CONTAS DE EMAIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/12/2015 | 1988.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/12/2015 | 788.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/12/2015 | 2990.46 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/12/2015 | 25000.00 | 01612773000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/12/2015 | 195.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE (3) TRES TONER PARA USO DESTA EDILIDADE,CONF NF 82 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/12/2015 | 384.57 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/12/2015 | 384.57 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,REF AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000262 | 21/12/2015 | 2300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE REF AO MÊS DE DEZEMBRO,CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000263 | 21/12/2015 | 2100.00 | 00001190828456 | TONIELLE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF NF EM ANEXO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/12/2015 | 210.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONF NF 0015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000265 | 21/12/2015 | 2350.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO MODELO 2014/2015, PLACA QEF2248/PB COR BRANCA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF NF 16011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/12/2015 | 201.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA U. DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E TORTAS DESTINADOS A SESSÃO ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E EVENTOS, CONF NF 016015 REALIZADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/12/2015 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/12/2015 | 136.10 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 71 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/12/2015 | 757.00 | 04039264000100 | HONORIO E FERREITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (ADITIVADA),GASOLINA (COMUM) ,PARA USO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONF NF 000.000.024 EM ANEXO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/12/2015 | 6110.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF A COMP 12/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/12/2015 | 581.82 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REF A COMP 13/2015 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/12/2015 | 279.50 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF NF 66 EM ANEXO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/12/2015 | 593.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISICAO DE TINTAS,MASSAS,PINCEIS E EQUIPAMENTOS DE PINTURAS EM GERAL PARA USO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/12/2015 | 83.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/12/2015 | 6.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE A C/C 5338-4, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/12/2015 | 124.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE,REF MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/12/2015 | 125.00 | 00008539999455 | JOSE AILTON FERREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DESENHO DO BRASÃO E NOME E NA RESTAURAÇÃO DA PLACA LUMINOSA NA FACHADA, CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00006631580447 | FABIANO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR REF AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS , GRADES E TETO DE GESSO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E EQUIPAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/12/2015 | 1760.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE MEOENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E CONFECÇÃO DA GALERIA LEGISLATIVA, MEMORIAL HISTÓRICODOS PRESIDENTES, RESTAURAÇÃO DE DOIS MEMORIAIS PRESIDENCIAVEIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E EQUIPAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/12/2015 | 349.00 | 08995631002224 | N CLAUDINO E CIA. LTDA- GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E EQUIPAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/12/2015 | 237.00 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO UM LIQUIDIFIUCADOR ARNO E UMA SANDUICHEIRA WALITA CONF NF 7676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/12/2015 | 150.00 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE CONF NF 76 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024