de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 81200.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 16719.27 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRENPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1501.70 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE HORA EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CORRENPONDENTE AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTES AOS PERIODOS DE DEZEMBRO DE 2014 A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E CONSUMO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014 A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 1080.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 1106.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA APURADA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 110.00 | 00007944920450 | OLIVIA BRUNA ARAUJO VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE UM CAPACITOR DE 35 MF NESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 3259.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVENDICIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 16340.36 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 14400.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QU ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 4361.70 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO-CONTABEIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 4800.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 DESTINADO AO GABINETE DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 199.50 | 00004486318498 | FABIO PEDROSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TROCA DE FECHADURAS. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2015 | 110.00 | 00006544105422 | AKIARA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERÊSSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2015 | 560.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA E AO EDSCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2015 | 110.00 | 00007213234480 | RENATO ALVES PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CON A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O CUSTEIO DE GASTOS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2015 | 20.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA NO MÊS DE JANEIRO 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2015 | 183.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVENDICIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. ( PARTE COMPLEMENTAR EMPENHADA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2015 | 18270.07 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRENPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2015 | 81200.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2015 | 6006.80 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/02/2015 | 2950.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DESTINADO À SECRETARIA DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2015 | 370.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DESTA CASA, PARA TRANSMISSÃO DE DADOS À RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2015 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2015 | 3200.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 DESTINADO AO GABINETE DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2015 | 3638.32 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS.GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2015 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QU ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2015 | 3761.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVENDICIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2015 | 16835.93 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2015 | 22.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00006767479497 | ANDREY ALLINSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS RESPECTIVOS REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/03/2015 | 21.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA NO MÊS DE MARÇO 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/03/2015 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000041 | 02/03/2015 | 4245.12 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS.GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2015 | 2020.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2015 | 77294.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE ESTIMADO PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO PERÍODO MARÇO A JUNHO 2015, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ME PARLAMENTARES DESTA CASA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2015 | 1366.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUADRO, PLACAS IDENTIFICATIVAS DE VEREADORES E DE AMBIENTES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/03/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - AVISO DE CORREÇÃO - NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/03/2015 | 48566.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA ESTIMAMOS E EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVENDICIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/03/2015 | 812000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE GLOBAL RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/03/2015 | 1615.00 | 00089357442472 | GEOVÂNIA LEITÃO | IMPORTE RELATIVO À CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO COM TODOS OS SERVIDORES DOM SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000049 | 02/03/2015 | 5180.00 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO À AQSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/03/2015 | 84.00 | 00001079281401 | REGINALDO DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO À INSTALAÇÃO DE UM VIDRO INCOLOR DE 4MM NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2015 | 71278.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE ESTIMADO RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO 2015. INCLUINDO O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000052 | 02/03/2015 | 4800.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 DESTINADO AO GABINETE DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/03/2015 | 102761.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE ESTIMADO RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO MARÇO A JULHO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/04/2015 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/04/2015 | 891.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTUCHO DE TONNER,CANETA ESFEROGRÁFICA,BORRACHA,PASTAS,CANETAS CORRETIVAS,ETC...) ,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/04/2015 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/04/2015 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/04/2015 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/04/2015 | 340.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS IMPRESSORAS HP,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/04/2015 | 55.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA NO MÊS DE ABRIL 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000061 | 24/04/2015 | 4800.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 DESTINADO AO GABINETE DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/04/2015 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/04/2015 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/04/2015 | 74.72 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNZ-6664 , PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/04/2015 | 430.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNZ-6664,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000066 | 27/04/2015 | 3435.20 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS.GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/04/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE ICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/04/2015 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000069 | 30/04/2015 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/05/2015 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/05/2015 | 560.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/05/2015 | 220.00 | 00065438302472 | Jailson Araujo de Sousa | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL ,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/05/2015 | 440.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000074 | 05/05/2015 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/05/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - EXTRATO DE CONTRATO-RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-INEXIGIBILIDADE Nº IN10012/215 E EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2015 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/05/2015 | 41.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA NO MÊS DE MAIO/ 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/05/2015 | 4250.30 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE,DESTINADOS À SECRETARIA DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/05/2015 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/05/2015 | 1300.00 | 14627119000101 | THIAGO OVÍDEO DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VENTILADORES,SPLIT DE 60.000 BTU,NA LIMPEZA DE SPLIT 9.000 ,PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, E NA CARGA DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000081 | 26/05/2015 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000082 | 29/05/2015 | 8000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/06/2015 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000084 | 10/06/2015 | 3130.51 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000085 | 12/06/2015 | 4800.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 DESTINADO AO GABINETE DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/06/2015 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/06/2015 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/06/2015 | 19.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO/ 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/06/2015 | 455.00 | 00007871462423 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO MOTOR DO PORTÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/06/2015 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000091 | 25/06/2015 | 2950.10 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000092 | 25/06/2015 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000093 | 26/06/2015 | 4800.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 DESTINADO AO GABINETE DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000094 | 01/07/2015 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/07/2015 | 718.66 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL,GRAMPO,PASTAS,CANETAS,ETC.),DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/07/2015 | 1664.10 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COM PERIFÉRICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/07/2015 | 19.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA NO MÊS DE JULHO/ 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/07/2015 | 1200.00 | 00028097617870 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE SESSÃO ITINERANTE ,NESTA CASA LEGISLATIVA,NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/07/2015 | 100.00 | 00003016659409 | JOÃO DORICO DE OLIVEIRA | IMPÓRTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM LINK G PLAY STUDIO,DESTINADO PARA A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/07/2015 | 700.00 | 00003016659409 | JOÃO DORICO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E INSTALAÇÃO DE SOM DURANTE AS SESSÕES ITINERANTES DA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000101 | 01/08/2015 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/08/2015 | 807.50 | 13286698000103 | I M SOUSA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES:85 COCA-COLA E 85 FANTA,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000103 | 10/08/2015 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000104 | 10/08/2015 | 4800.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 DESTINADO AO GABINETE DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000105 | 10/08/2015 | 2730.10 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/08/2015 | 3500.60 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE,DESTINADOS À SECRETARIA DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/08/2015 | 110000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE ESTIMADO RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015,RESÍDUOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E O 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/08/2015 | 19.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO/ 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/09/2015 | 17370.41 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER RESÍDUOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO DE 2015, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DESTA CASA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/09/2015 | 17893.10 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/09/2015 | 57.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA NO MÊS DE SETEMBRO/ 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/10/2015 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000113 | 01/10/2015 | 3826.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000114 | 01/10/2015 | 12000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/10/2015 | 200.00 | 00003016659409 | JOÃO DORICO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E INSTALAÇÃO DE SOM DURANTE AS SESSÕES ITINERANTES DA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000116 | 02/10/2015 | 14400.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 DESTINADO AO GABINETE DESTA CASA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/10/2015 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,NESTE MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/10/2015 | 500.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000119 | 20/10/2015 | 12000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000120 | 20/10/2015 | 4108.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/10/2015 | 7389.51 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARCIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/10/2015 | 636.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DO ATRASO NO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/10/2015 | 1000.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/10/2015 | 29.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/10/2015 | 100.00 | 00003016659409 | JOÃO DORICO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E INSTALAÇÃO DE SOM DURANTE AS SESSÕES ITINERANTES DA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000126 | 04/11/2015 | 4250.20 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000127 | 11/11/2015 | 5425.10 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE,DESTINADOS À SECRETARIA DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/11/2015 | 2520.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/11/2015 | 100.00 | 00003016659409 | JOÃO DORICO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E INSTALAÇÃO DE SOM DURANTE AS SESSÕES ITINERANTES DA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/11/2015 | 19.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/11/2015 | 10756.34 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESIDUAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/12/2015 | 2154.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES,CARIMBOS ,BLOCOS DE NOTAS,PLACASA,ETC...,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000133 | 01/12/2015 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/12/2015 | 2048.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/12/2015 | 2950.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 QUADRO LEGISLATIVO VEREADORES(MOLDURAS VARIADAS) E 15 CHAVEIROS EM COURO COM BRASAO,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000136 | 01/12/2015 | 4850.70 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000137 | 07/12/2015 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/12/2015 | 175.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/12/2015 | 124.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE HORA SUBEMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000140 | 11/12/2015 | 4800.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 DESTINADO AO GABINETE DESTA CASA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000141 | 11/12/2015 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/12/2015 | 678.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/12/2015 | 10400.69 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS:ALMOFADA,APONTADOR,CALCULADORA,CLIPS,ETC.... DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/12/2015 | 21607.42 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESIDUAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/12/2015 | 18809.49 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESIDUAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/12/2015 | 5.66 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.(COMPLEMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000148 | 21/12/2015 | 4800.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 DESTINADO AO GABINETE DESTA CASA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000149 | 21/12/2015 | 6900.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/12/2015 | 4711.10 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/12/2015 | 100.00 | 00003016659409 | JOÃO DORICO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E INSTALAÇÃO DE SOM DURANTE AS SESSÕES ITINERANTES DA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/12/2015 | 2000.00 | 00011203654499 | DANILO CARDOSO CARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFREENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/12/2015 | 1000.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000154 | 21/12/2015 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/12/2015 | 3705.31 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A RESÍDUO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/12/2015 | 4544.50 | 07877835000173 | DINARTE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE,DESTINADOS À SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/12/2015 | 34.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/12/2015 | 140.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV DIGITAL ,PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/12/2015 | 1960.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO,NOS DIAS 01,02,08,09,10,11,14,15,17,18,21,22,28 E 29/12/2015,EM DIVERSOS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 160
Última atualização: 11/06/2024