de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2015 | 28500.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 21/01/2015 | 6.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.992-0, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 30/01/2015 | 600.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 30/01/2015 | 203.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME REGE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 30/01/2015 | 642.04 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA 203,822lts, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACAS MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 30/01/2015 | 400.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA, DE INTERESSE DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2015 | 7249.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2015 | 4452.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 30/01/2015 | 2400.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 30/01/2015 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MNE-4592, COR BRANCA, ANO 2006, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 19/02/2015 | 65.00 | 09318817000187 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 3º.OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTAS CARTORIAIS, REFERENTE A 01 REGISTRO DE ATA, 12 AUTENTICAÇÕES E 05 XEROX, TODAS NESTE SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL, DE INTERESSE DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/02/2015 | 28500.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 23/02/2015 | 6.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.992-0, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/02/2015 | 4564.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/02/2015 | 7274.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 27/02/2015 | 2400.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 27/02/2015 | 400.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA, EM AGÊNCIA BANCÁRIA, ORGÃOS PÚBLICOS COMO INSS, RECEITA FEDERAL E NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, TODOS DE INTERESSE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 27/02/2015 | 241.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME REGE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 27/02/2015 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MNE-4592, COR BRANCA, ANO 2006, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 27/02/2015 | 600.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 27/02/2015 | 109.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, ASSIM COMO: CADERNO, CLIPS, ENVELOPES OFICIO, ENVELOPES SACO, GRAMPOS E PASTAS CLASSIFICADORAS, TODO ESTE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAÕ DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 27/02/2015 | 95.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TIPO: CATRUCHO TONER COMPATIVEL P/HP MOD 0078A PRCT85ABU E PEN DRIVE 8G SANDISK PRETO/VERMELHO DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 27/02/2015 | 130.62 | 11895984000132 | MARIA GORET CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO: COPO DESCATAVEIS, PAPEL OFICIOS, VASSOURAS, SACOS PARA LIXO, CAFE, AÇUCAR, PANO DE CHAO, AGUA SANITARIAS, etc., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA AUGSUTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 28/02/2015 | 650.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA 195,195lts, DESTINADO AO ABASTIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACAS MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/03/2015 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/03/2015 | 28500.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/03/2015 | 4564.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 23/03/2015 | 6.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.992-0, NO DIA 23 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 30/03/2015 | 2400.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2015. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/03/2015 | 7274.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 31/03/2015 | 235.00 | 17660540000102 | SEBASTIANA GONÇALVES DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT DE PACCA MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 31/03/2015 | 641.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA 192,493lts, DESTINADO AO ABASTIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACAS MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 31/03/2015 | 385.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA, EM AGÊNCIA BANCÁRIA, ORGÃOS PÚBLICOS COMO INSS, RECEITA FEDERAL E NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, TODOS DE INTERESSE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 31/03/2015 | 600.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 31/03/2015 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MNE-4592, COR BRANCA, ANO 2006, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/04/2015 | 29500.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/04/2015 | 4564.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 23/04/2015 | 6.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.992-0, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 30/04/2015 | 600.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 30/04/2015 | 382.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA, EM AGÊNCIA BANCÁRIA, ORGÃOS PÚBLICOS COMO INSS, RECEITA FEDERAL E NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, TODOS DE INTERESSE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000043 | 30/04/2015 | 2400.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022015 | 0000044 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 30/04/2015 | 652.02 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA 188,99lts, DESTINADO AO ABASTIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACAS MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 30/04/2015 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MNE-4592, COR BRANCA, ANO 2006, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/05/2015 | 7494.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 11/05/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL Nº.00001/2015, NO DIARIO OFICIAL 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 11/05/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL Nº.00001/2015, NO DIARIO OFICIAL 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 13/05/2015 | 158.23 | 11895984000132 | MARIA GORET CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO: COPO DESCATAVEIS, CAFE KIMIMO A VACUO 20G, AÇUCAR CRISTAL, PARARI 1KG, PAPEL OFICIO REPORT PREMIUM 500FLS, C ANETA COMPACTOR 07 AZUL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/05/2015 | 29500.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/05/2015 | 4564.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000058 | 20/05/2015 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 21/05/2015 | 6.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.992-0, NO DIA 23 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 29/05/2015 | 653.08 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA 196,12lts, DESTINADO AO ABASTIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACAS MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 29/05/2015 | 600.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 29/05/2015 | 375.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA, EM AGÊNCIA BANCÁRIA, ORGÃOS PÚBLICOS COMO INSS, RECEITA FEDERAL E NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, TODOS DE INTERESSE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000057 | 29/05/2015 | 2400.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/05/2015 | 7494.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 09/06/2015 | 1600.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/06/2015 | 1300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO E DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, PRESTADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000062 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/06/2015 | 29500.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/06/2015 | 4564.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/06/2015 | 2295.10 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO A PRIMEIRA METADE DO 13º.SALARIO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/06/2015 | 7814.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 30/06/2015 | 663.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA 199,10lts, DESTINADO AO ABASTIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACAS MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000068 | 30/06/2015 | 2400.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 30/06/2015 | 6.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.992-0, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 30/06/2015 | 386.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA, EM AGÊNCIA BANCÁRIA, ORGÃOS PÚBLICOS COMO INSS, RECEITA FEDERAL E NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, TODOS DE INTERESSE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 30/06/2015 | 2200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PLACA MNE-4592, COR BRANCA, ANO 2006, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 30/06/2015 | 600.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 06/07/2015 | 1600.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/07/2015 | 28500.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/07/2015 | 4564.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 21/07/2015 | 6.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.992-0, NO DIA 21 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 31/07/2015 | 374.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA, EM AGÊNCIA BANCÁRIA, ORGÃOS PÚBLICOS COMO INSS, RECEITA FEDERAL E NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, TODOS DE INTERESSE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 31/07/2015 | 125.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: 02 CATRUCHOS TONER COMPATIVEL P/HP MOD 0078A PRCT85ABU DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 31/07/2015 | 649.98 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA 188,40lts, DESTINADO AO ABASTIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACAS MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 31/07/2015 | 80.00 | 14515651000129 | COPYUNIV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1380 XEROX, OU SEJA, CÓPIAS, TODAS DE INTERESSE DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 31/07/2015 | 600.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022015 | 0000081 | 31/07/2015 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000082 | 31/07/2015 | 2400.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/07/2015 | 7594.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 01/08/2015 | 163.38 | 11895984000132 | MARIA GORET CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO: COPO DESCATAVEIS, CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G, AÇUCAR CRISTAL PARARI 1KG E COPO DESC COPOCENTRO 50ML, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA AUGUSTACASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/08/2015 | 2200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MNE-4592, COR BRANCA, ANO 2006, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 06/08/2015 | 1600.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 07/08/2015 | 499.00 | 03820791000194 | I CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 BALCAO ITATIAIA CRIATIVA 2P 4G C. TAMPO BRANCO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022015 | 0000089 | 20/08/2015 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000090 | 20/08/2015 | 2400.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/08/2015 | 28500.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/08/2015 | 4564.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/08/2015 | 6.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.992-0, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 31/08/2015 | 387.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA, EM AGÊNCIA BANCÁRIA, ORGÃOS PÚBLICOS COMO INSS, RECEITA FEDERAL E NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, TODOS DE INTERESSE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 31/08/2015 | 600.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/08/2015 | 7594.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 31/08/2015 | 100.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNE - 4592 COR BRANCA ANO 2006 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 31/08/2015 | 150.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TERMINAL DE DIREÇÃO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNE - 4592 COR BRANCA ANO 2006 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 31/08/2015 | 667.04 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA 200.313lts, DESTINADO AO ABASTIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACAS MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 31/08/2015 | 2200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MNE-4592, COR BRANCA, ANO 2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 04/09/2015 | 1600.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022015 | 0000102 | 18/09/2015 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/09/2015 | 28500.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/09/2015 | 4564.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 21/09/2015 | 6.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.992-0, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000106 | 28/09/2015 | 2400.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 30/09/2015 | 159.57 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 30/09/2015 | 670.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA 200,00lts, DESTINADO AO ABASTIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACAS MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 30/09/2015 | 2200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MNE-4592, COR BRANCA, ANO 2006, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 30/09/2015 | 600.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 30/09/2015 | 389.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA, EM AGÊNCIA BANCÁRIA, ORGÃOS PÚBLICOS COMO INSS, RECEITA FEDERAL E NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, TODOS DE INTERESSE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/09/2015 | 7594.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 05/10/2015 | 1600.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 06/10/2015 | 90.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 03 CARTUCHOS DE TONER, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 09/10/2015 | 173.54 | 11895984000132 | MARIA GORET CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/10/2015 | 28500.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/10/2015 | 4564.00 | 09164369000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022015 | 0000118 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000119 | 29/10/2015 | 2400.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/10/2015 | 7594.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES, FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/10/2015 | 394.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA, EM AGÊNCIA BANCÁRIA, ORGÃOS PÚBLICOS COMO INSS, RECEITA FEDERAL E NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, TODOS DE INTERESSE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 30/10/2015 | 2200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MNE-4592, COR BRANCA, ANO 2006, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 30/10/2015 | 669.16 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA 186,396ts, DESTINADO AO ABASTIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACAS MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/10/2015 | 600.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/11/2015 | 28500.00 | 12721999000147 | I P E S C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/11/2015 | 4564.00 | 12721999000147 | I P E S C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022015 | 0000127 | 20/11/2015 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 23/11/2015 | 6.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.992-0, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/11/2015 | 7274.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 30/11/2015 | 676.08 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA 188.324ts, DESTINADO AO ABASTIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 30/11/2015 | 2200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MNE-4592, COR BRANCA, ANO 2006, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/11/2015 | 600.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 30/11/2015 | 391.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA, EM AGÊNCIA BANCÁRIA, ORGÃOS PÚBLICOS COMO INSS, RECEITA FEDERAL E NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, TODOS DE INTERESSE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000134 | 30/11/2015 | 2400.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/12/2015 | 2295.10 | 12721999000147 | I P E S C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 17/12/2015 | 147.20 | 11895984000132 | MARIA GORET CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO: GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/12/2015 | 28500.00 | 12721999000147 | I P E S C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022015 | 0000138 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/12/2015 | 4564.00 | 12721999000147 | I P E S C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000140 | 18/12/2015 | 2400.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 18/12/2015 | 2200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MNE-4592, COR BRANCA, ANO 2006, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 18/12/2015 | 418.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE SOUSA, EM AGÊNCIA BANCÁRIA, ORGÃOS PÚBLICOS COMO INSS, RECEITA FEDERAL E NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, TODOS DE INTERESSE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/12/2015 | 16.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/12/2015 | 30.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 18/12/2015 | 600.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/12/2015 | 7274.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/12/2015 | 1009.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 21/12/2015 | 694.83 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNE-4592, LOCADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 22/12/2015 | 200.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A TROCA DE ÓLEO, SERVIÇO E COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 28/12/2015 | 2800.00 | 00007125707483 | ESTEVAO WERNER ROSENDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, PINTURA E REFORMA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 30/12/2015 | 635.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 30/12/2015 | 615.00 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CONDUITE LEAO DO NORTE AMAR 25MM, FECH SILV 10MM E CIMENTO 50KG), DESTINADO A MANUTENÇÃO, LIMPEZA, PINTURA E REFORMA DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 30/12/2015 | 1217.85 | 00008000622483 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE UMA JANELA E UMA PORTA DE ALUMINIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 154
Última atualização: 11/06/2024