de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 100.36 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2014, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2015 | 36500.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 9070.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Janeiro/2015 (01/2015), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2015 | 500.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado na radio Caturité durante o Mes de Janeiro/2015, conforme nota fiscal 020252 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2015 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Janeiro/2015, conforme nota fiscal de serviços 1111 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2015 | 2000.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Chevrolet/Celta 1.0 LT de placa OEV 6379/PB, ref. a Janeiro/2015, conforme nota fiscal de serviço avulsa 1110 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2015 | 2600.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de JANEIRO/2015, conforme nota fiscal 0129 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2015 | 2200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLIVEIRA FORTUNATO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Janeiro/2015 conforme nota fiscal de serviços avulsa 1112 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/02/2015 | 84.42 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Janeiro/2015, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/02/2015 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme nota fiscal de serviço 1000952 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/02/2015 | 36500.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/02/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/02/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2015 | 9070.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Fevereiro/2015 (02/2015), conforme GPS emAnexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/02/2015 | 2600.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de FEVEREIRO/2015, conforme nota fiscal 0134 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/03/2015 | 700.00 | 00005514026442 | FILIPE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no conserto, manutenção, formatação e reparo de 03 (Tres) Computadores e recarga de 02 (Dois) tonner, conforme nota fiscal de serviços 1143 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/03/2015 | 93.40 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2015, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/03/2015 | 220.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2015 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 000352 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/03/2015 | 36500.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/03/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/03/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/03/2015 | 9070.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Março/2015 (03/2015), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/03/2015 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2015, conforme nota fiscal de serviço 1001028 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/03/2015 | 2600.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de MARÇO/2015, conforme nota fiscal 0136 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/03/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FORTUNATO - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Março/2015 conforme nota fiscal de serviços avulsa 008230 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/03/2015 | 388.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que ora se empenha para atender despesa com multa do inss, desta camara, referente a competencia, fevereiro de 2015, conforme gps, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/04/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente aos meses de Março/2015 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 000381 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/04/2015 | 450.00 | 01128833000103 | COOPERATIVA PARAIBANA DE P. DE S. E ASS.TECNICA LTDA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material resolução 001/2015, no dia 21/03/2015, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 40003 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/04/2015 | 2000.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA EIRELI EPP | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de vigilanica desarmada, posto 24 horas na Camara Municipal de Puxinanã - PB, no periodo de 17/03 a 27/03/2015, conforme nota fiscal 40028 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/04/2015 | 1000.00 | 21620078000189 | CLEITON DE ALMEIDA | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios na modalidade inexibilidade nº 001/2015 e 002/2015, referente aos contratos de serviços juridicos e contabeis, conforme nota fiscal 008239 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/04/2015 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal de serviços 1205 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/04/2015 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Março/2015, conforme nota fiscal de serviços 1206 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/04/2015 | 2200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLIVEIRA FORTUNATO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Fevereiro/2015 conforme nota fiscal de serviços avulsa 1207 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/04/2015 | 350.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA ME | Valor que ora se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços de manutenção preventiva em microcomputador pertencente a camara municipal, conforme nota fiscal 40050 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/04/2015 | 600.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR 02495658466 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de chaveiro realizado na Camara Municipal de Puxinanã, conforme nota fiscal 40028 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/04/2015 | 36500.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/04/2015 | 3151.98 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2015 | 9243.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Abril/2015 (04/2015), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/04/2015 | 850.16 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Abril/2015, conforme nota fiscal 0784 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/04/2015 | 949.78 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Abril/2015, conforme nota fiscal 0785 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000047 | 23/04/2015 | 2600.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de ABRIL/2015, conforme nota fiscal 0138 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/04/2015 | 1045.21 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Abril/2015, conforme nota fiscal 012.181 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000049 | 27/04/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FORTUNATO - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Abril/2015 conforme nota fiscal de serviços 0002 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/04/2015 | 280.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 01 (um) arquivo aco c/02 gavetas oficio OF02SL - color pan, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 003407 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/04/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente aos meses de Abril/2015 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 000412 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/04/2015 | 127.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Abril/2015, conforme nota fiscal 003930 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/04/2015 | 500.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado na radio Caturité durante o Mes de Abril/2015, conforme nota fiscal 40040 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/05/2015 | 50.00 | 00002554030464 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza da caixa d´agua da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 1215 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/05/2015 | 100.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente aos serviços prestados na recarga de 02 (Dois) tonner samsung, conforme nota fiscal de serviços 40003 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/05/2015 | 11.43 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Março/2015, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/05/2015 | 86.01 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Abril/2015, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/05/2015 | 786.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB (*) | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com o licenciamento 2014/2015 da Motocicleta placa OFZ 0870, pertencente a Camara Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/05/2015 | 2500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente ao desenvolvimento de um conjunto de paginas web para uso como site intitucional do Poder Legislativo disponibilizado no dominio: www.camarapuxinana.pb.gov.br, conforme nota fiscal de serviços 20150505213 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/05/2015 | 737.00 | 00011700852701 | BRUNO DA SILVA FERREIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site instituvional da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 1245 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/05/2015 | 202.60 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a prestação de serviços de copia xerograficas, destinados a camra municipal de puxinana, conforme nota fiscal 1296 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/05/2015 | 36500.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/05/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/05/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2015 | 9070.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Maio/2015 (05/2015), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000066 | 20/05/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FORTUNATO - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Maio/2015 conforme nota fiscal de serviços 0004 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/05/2015 | 770.24 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Maio/2015, conforme nota fiscal 0811 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/05/2015 | 849.15 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Maio/2015, conforme nota fiscal 0810 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/05/2015 | 500.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado na radio Caturité durante o Mes de Maio/2015, conforme nota fiscal 40054 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/05/2015 | 614.30 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA 05319280475 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a prestação de serviços de impressão, copia xerograficas, digitalização e encadernação de materiais para a finalidade da CPI, destinados a camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 40034 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/05/2015 | 500.00 | 01128833000103 | COOPERATIVA PARAIBANA DE P. DE S. E ASS.TECNICA LTDA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material resolução 003/2015, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 40010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000072 | 29/05/2015 | 2600.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de MAIO/2015, conforme nota fiscal 0142 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/06/2015 | 103.41 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Maio/2015, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/06/2015 | 415.00 | 00002951832419 | ROMERO BARBOSA LAURENTINO | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de manutenção dos cilidros, das portas, birôs e cadeados da Camara Municipal de Puxinanã, conforme nota fiscal de serviço 1316 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/06/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente aos meses de Maio/2015 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 000445 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/06/2015 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Abril/2015, conforme nota fiscal de serviços 1317 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/06/2015 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Maio/2015, conforme nota fiscal de serviços 1315 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/06/2015 | 700.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site instituvional da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 1312 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/06/2015 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/06/2015 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2015, conforme nota fiscal de serviço 1001089 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/06/2015 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2015, conforme nota fiscal de serviço 1001165 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/06/2015 | 90.00 | 00009538685407 | JONHNATY BARROS DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao serviços prestado no deslocamento dos membros da CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito) realizada no dia 16/06/2015 para vistoriar os serviços dos postos de saude de Jenipapo, Varzea de Lagoa, Campo D´angola, Antas e Loteamento Beija Flor, conforme Nota Fiscal de Serviços 1371 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/06/2015 | 600.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao serviços prestado de filmagens e fotografias, realizada no dia 16/06/2015, em virtude a vistoria dos postos de saude de Jenipapo, Varzea de Lagoa, Campo D´angola, Antas e Loteamento Beija Flor, junto com os membros da CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito), conforme Nota Fiscal de Serviços 1371 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/06/2015 | 78.00 | 12732263000174 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de refeições para os membros da CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito), realizada no dia 16/06/2015, em virtude da vistoria dos postos de saude de Jenipapo, Varzea de Lagoa, Campo D´angola, Antas e Loteamento Beija Flor, conforme Nota Fiscal de Serviços 1373 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/06/2015 | 36500.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/06/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/06/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/06/2015 | 9070.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Junho/2015 (06/2015), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/06/2015 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2015, conforme nota fiscal de serviço 1001237 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000096 | 22/06/2015 | 2600.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de JUNHO/2015, conforme nota fiscal 0144 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000090 | 23/06/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FORTUNATO - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Junho/2015 conforme nota fiscal de serviços 00010 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/06/2015 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Junho/2015, conforme nota fiscal de serviços 1381 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/06/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente aos meses de Junho/2015 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 000469 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/06/2015 | 220.60 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Junho/2015, conforme nota fiscal 0843 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/06/2015 | 230.12 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Junho/2015, conforme nota fiscal 0842 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/06/2015 | 4000.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração da planta eletrica para divisão de carga e mudanca de rede monofasica para trifasica, atendendo a solicitação da Energisa/CG, como tambem a elaboração da planta baixa arquitetonico e de um projeto estrutural, conforme nota fiscal de serviços 1378 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/07/2015 | 500.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado na radio Caturité durante o Mes de Junho/2015, conforme nota fiscal 40072 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/07/2015 | 700.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da Camara Municipal, referente ao mes de Junho/2015, conforme nota fiscal de serviços 1392 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/07/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em 1035532 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/07/2015 | 150.00 | 00003658832479 | AILTON ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de poldagem de arvores na area externa da Camara Municipal, conforme nota fiscal 1393 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/07/2015 | 899.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPP | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) Impressora Espon Ecotank L-365 - Multifuncional VH4MO31174, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 016.420 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/07/2015 | 800.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPP | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 03 (Três) Pen Drives, sendo 02 (dois) de 64GB e 01 (um) de 128GB, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 016.420 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/07/2015 | 1200.00 | 08913111000109 | EDGAR PUBLICIDADES LTDA ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no serviço prestado de divulgação em carro numo periodo de 14 horas de Nota Oficial da Comissão Parlamentar de Inquerito da Camara Municipal, na zona urbana e rural de puxinanã, conforme nota fiscal deserviços 40027 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/07/2015 | 90.00 | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao serviços prestado na realização de viagem no deslocamento do funcionario da Camara Municipal de Puxinanã a cidade de Campina Grande, no dia 03/07/2015, conforme Nota Fiscal de Serviços 1404 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/07/2015 | 152.00 | 12732263000174 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de refeições para os membros da CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito), realizada no dia 02/07/2015, em virtude dos trabalhos realizados pela Comissão, conforme Nota Fiscal de Serviços 1403 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/07/2015 | 230.00 | 12732263000174 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de refeições para os membros da CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito), realizada no dia 07/07/2015, em virtude dos trabalhos realizados pela Comissão, conforme Nota Fiscal de Serviços 1418 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/07/2015 | 85.00 | 12732263000174 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de refeições para os membros da CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito), realizada no dia 08/07/2015, em virtude dos trabalhos realizados pela Comissão, conforme Nota Fiscal de Serviços 1429 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/07/2015 | 6399.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. E. E MUSICA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) Caixa Acustica Yamaha 12" e 01 (uma) Mesa Som Behringer XENYX X2442 UBS, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 012.983 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/07/2015 | 90.00 | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao serviços prestado na realização de viagem no deslocamento do funcionario da Camara Municipal de Puxinanã a cidade de Campina Grande, no dia 09/07/2015, conforme Nota Fiscal de Serviços 1443 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/07/2015 | 800.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Jornal da Paraiba, Edital da Camara Municipal, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 009829 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/07/2015 | 2950.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA EPP - LUSTRES CENTER | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais eletricos para manutenção da casa, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0884 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/07/2015 | 72.17 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Junho/2015, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2015 | 36500.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2015 | 9070.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Julho/2015 (07/2015), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000117 | 20/07/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FORTUNATO - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Julho/2015 conforme nota fiscal de serviços 00012 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000118 | 20/07/2015 | 2600.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de JULHO/2015, conforme nota fiscal 0145 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/07/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente a licenca de uso do sistema web, com disponibilidade dos dados contabeis de transparencia, durante o mes de Julho/2015, conforme nota fiscal de serviços 20152007251 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/07/2015 | 222.00 | 12732263000174 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de refeições para os membros da CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito), realizada nos dias 16 e 17/07/2015, em virtude dos trabalhos realizados pela Comissão, conforme Nota Fiscal de Serviços 1464 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/07/2015 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2015, conforme nota fiscal de serviço 1001300 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/07/2015 | 700.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da Camara Municipal, referente ao mes de Julho/2015, conforme nota fiscal de serviços 1462 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/07/2015 | 175.00 | 03051442000155 | BOLA MOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos serviços prestados na revisão completa na moto placa OFZ 0870, pertencente a camara municipal, conforme nota fiscal de serviço 1460 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/07/2015 | 195.00 | 00006092874431 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de refeições para os funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, conforme Nota Fiscal de Serviços 1472 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/07/2015 | 1100.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao serviços prestado de filmagens e fotografias, realizada no dia 19/06/2015, e 17/07/2015 no periodo das 09:00 as 16:00 Gravando os depoimentos dos convocados pela CPI (Comissao Parlamentarde Inquerito), conforme Nota Fiscal de Serviços 1463 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/07/2015 | 90.00 | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao serviços prestado na realização de viagem no deslocamento do funcionario da Camara Municipal de Puxinanã a cidade de Campina Grande, a serviço da CPI, no dia 24/07/2015, conforme Nota Fiscal de Serviços 1478 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/07/2015 | 167.00 | 12732263000174 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de refeições para os membros da CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito), realizada no dia 21/07/2015, em virtude dos trabalhos realizados pela Comissão, conforme Nota Fiscal de Serviços 1477 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/07/2015 | 3230.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND E DIST DE ELETRONICOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (um) Microcomputador Completo Taurus Q68D5 (Com Tecl, Mouse,Cx de Som, Leitor de Cartao, Monitor 18,5", Estabilizdor 500Va e Sistema Operacional Original Windows 8.1), destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 019.878 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/07/2015 | 2780.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (um) Scanner Fujitsu scansnap IX 500, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 007.916 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/07/2015 | 199.13 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Julho/2015, conforme nota fiscal 0869 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/07/2015 | 230.56 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Julho/2015, conforme nota fiscal 0870 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/08/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente aos meses de Julho/2015 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 000507 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/08/2015 | 900.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao serviços prestado de filmagens e fotografias, realizada no dia 31/07/2015 no periodo das 07:00 as 17:00 Gravando os depoimentos dos convocados pela CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito), conforme Nota Fiscal de Serviços 1493 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/08/2015 | 90.00 | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao serviços prestado na realização de viagem no deslocamento do funcionario da Camara Municipal de Puxinanã a cidade de Campina Grande, a serviço da CPI, no dia 29/07/2015, conforme Nota Fiscal de Serviços 1491 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/08/2015 | 153.00 | 12732263000174 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de refeições para os membros da CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito), realizada no dia 31/07/2015, em virtude dos trabalhos realizados pela Comissão, conforme Nota Fiscal de Serviços 1492 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/08/2015 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Julho/2015, conforme nota fiscal de serviços 1488 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/08/2015 | 303.83 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - eletrico, destinados a reestruturação da parte eletrica e de sonorização da Camara Municipal, conforme nota fiscal 037.884 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/08/2015 | 7500.00 | 12455940000154 | PATRICIA NAIARA SANTOS DO NASCIMENTO - ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na confecção e restauração de galerias padronizadas, conforme nota fiscal 0085 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/08/2015 | 782.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - sonorização, destinados a reestruturação da parte eletrica e de sonorização da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001.181 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/08/2015 | 600.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de construção, destinados a reforma do predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.253 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/08/2015 | 445.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - eletrico, destinados a reestruturação da parte eletrica e de sonorização da Camara Municipal, conforme nota fiscal 038.020 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/08/2015 | 500.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de construção, destinados a reforma do predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal 006.076 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/08/2015 | 229.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de construção, destinados a reforma do predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal 006.081 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/08/2015 | 1079.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que ora se empenha para atender despesa com multa do inss, desta camara, referente a competencia, junho de 2015, conforme gps, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/08/2015 | 36500.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/08/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/08/2015 | 2364.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/08/2015 | 9070.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Agosto/2015 (08/2015), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000149 | 20/08/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FORTUNATO - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Agosto/2015 conforme nota fiscal de serviços 00014 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000150 | 20/08/2015 | 2600.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de AGOSTO/2015, conforme nota fiscal 0148 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/08/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente a licenca de uso do sistema web, com disponibilidade dos dados contabeis de transparencia, durante o mes de Agosto/2015, conforme nota fiscal de serviços 20152008269 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/08/2015 | 700.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da Camara Municipal, referente ao mes de Agosto/2015, conforme nota fiscal de serviços 1543 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/08/2015 | 3510.00 | 05949261000176 | RR VIDROS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de vidros verde 10MM, destinados a reforma do predio da Camara Municipal (sala da transparencia), conforme nota fiscal 000.145 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/08/2015 | 2690.00 | 05949261000176 | RR VIDROS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de vidros verde 10MM e ferragens, destinados a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.146 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/08/2015 | 800.00 | 00003249971405 | JOSENALDO MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na prestacao de serviço em pintura e emassamento do pavimento terreo completo (paredes) e sala da transparencia e teto do plenarioo, referentes a reforma do predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço 1545 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/08/2015 | 63.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Agosto/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/08/2015 | 3200.00 | 00002745724436 | ANTONIO BARROS GOUVEIA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na prestacao de serviço de reestruturação para mudança da rede monofasica para trifasica com instalação de quadro de distribuição e balanceamento de fases, como tambem reestruturação da rede de sonorização e instalação e manutenção da rede eletrica desta casa, com instalação de 46 pontos de lampadas/led e 20 pontos de tomada, conforme nota fiscal de serviço 1546 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/08/2015 | 41.48 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Julho/2015, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/08/2015 | 140.60 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2015, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/08/2015 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Agosto/2015, conforme nota fiscal de serviços 1548 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria para emissao de DOC debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/08/2015 | 700.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados no controle de pragas urbanas, serviços de controle de pragas ambiente desratizado e desinsetisado com alfanol 50SC, conforme nota fiscal de serviços 001559 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/09/2015 | 240.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente aos serviços prestados na recarga de 04 (Quatro) tonner samsung/HP, conforme nota fiscal de serviços 40005 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/09/2015 | 309.04 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Agosto/2015, conforme nota fiscal 0913 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/09/2015 | 385.51 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Agosto/2015, conforme nota fiscal 0914 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/09/2015 | 474.85 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Agosto/2015, conforme nota fiscal 013.258 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/09/2015 | 110.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente aos meses de Agosto/2015 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 000540 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria para emissao de DOC debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/09/2015 | 305.00 | 08605278000285 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na reprodução de fotos da Camara Municipal , conforme nota fiscal 040067 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/09/2015 | 640.00 | 01128833000103 | COOPERATIVA PARAIBANA DE P. DE S. E ASS.TECNICA LTDA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material - ato da mesa diretora 002/2015, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 40022 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/09/2015 | 4614.88 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de reforma na sede da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0036 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/09/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente a licenca de uso do sistema web, com disponibilidade dos dados contabeis de transparencia, durante o mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal de serviços 20151809280 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/09/2015 | 35891.70 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/09/2015 | 2600.40 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/09/2015 | 2613.62 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000176 | 18/09/2015 | 2600.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de SETEMBRO/2015, conforme nota fiscal 0150 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000177 | 21/09/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FORTUNATO - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Setembro/2015 conforme nota fiscal de serviços 00020 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/09/2015 | 210.00 | 00002554030464 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza das grades e portoes do entorno da casa e organização dos materiais inutilizados, conforme nota fiscal de serviços 1609 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/09/2015 | 59.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/09/2015 | 700.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da Camara Municipal, referente ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal de serviços 1610 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/09/2015 | 499.23 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal 0935 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/09/2015 | 401.12 | 02654327000102 | ALAIN DELON SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal 0936 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/09/2015 | 9043.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Setembro/2015 (09/2015), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/10/2015 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme nota fiscal de serviço 1001420 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/10/2015 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal de serviço 1001445 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/10/2015 | 500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão e Divulgação de Noticias em Site, na divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado na Radio Cidade, conforme nota fiscal 000550 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/10/2015 | 193.76 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Setembro/2015, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/10/2015 | 33.63 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a moto desta casa para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 011.514 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/10/2015 | 400.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao serviços prestado de filmagens e fotografias, realizada no dia 31/08/2015 no periodo das 08:00 as 12:00 Gravando os depoimentos dos convocados pela CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito), conforme Nota Fiscal de Serviços 1665 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/10/2015 | 55.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de um switch, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 014.653 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2015 | 36500.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2015 | 2600.40 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/10/2015 | 1576.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2015 | 8948.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Outubro/2015 (10/2015), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000195 | 20/10/2015 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FORTUNATO - ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Outubro/2015 conforme nota fiscal de serviços 00023 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000196 | 20/10/2015 | 2600.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de OUTUBRO/2015, conforme nota fiscal 0153 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/10/2015 | 700.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da Camara Municipal, referente ao mes de Outubro/2015, conforme nota fiscal de serviços 1678 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/10/2015 | 168.00 | 08605278000285 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na reprodução de fotos da Camara Municipal , conforme nota fiscal 040083 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/10/2015 | 65.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Outubro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/10/2015 | 174.00 | 12732263000174 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de refeições para os membros da CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito), realizada no dia 23/10/2015, em virtude dos trabalhos realizados pela Comissão, conforme Nota Fiscal de Serviços 1689 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/10/2015 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal de serviços 1696 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/10/2015 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Outubro/2015, conforme nota fiscal de serviços 1697 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/10/2015 | 840.00 | 00005312194450 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ROCHA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao serviços prestado de taquigrafia (digitação dos 15 (quinze) depoimentos das pessoas ouvidas nas oitivas da CPI (Comissao Parlamentar de Inquerito), conforme Nota Fiscal de Serviços 1691 emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/10/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente a licenca de uso do sistema web, com disponibilidade dos dados contabeis de transparencia, durante o mes de Setembro/2015, conforme nota fiscal de serviços 20152010295 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/11/2015 | 181.79 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Outubro/2015, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/11/2015 | 98.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do Presidente para tratar de assuntos pertinentes a Camara Municipal, realizado no dia 17/11/2015, junto ao TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2015 | 36378.44 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2015 | 3915.98 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/11/2015 | 1155.88 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2015 | 9119.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Novembro/2015 (11/2015), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/11/2015 | 1350.00 | 10908395000189 | M MOREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 09 carteiras personalisadas com emblema legislativo destinados a distribuir entre os vereadores desta Casa, conforme nota fiscal 000298 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/11/2015 | 700.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da Camara Municipal, referente ao mes de Novembro/2015, conforme nota fiscal de serviços 1740 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/11/2015 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Novembro/2015 conforme nota fiscal de serviços 001742 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/11/2015 | 584.00 | 00391692000146 | QUEIROZ E SOUZA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento combustivel destinados a manter as atividades da camara municipal no mes de novembro/2015, conforme nota fiscal 000360 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/11/2015 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado na radio Caturité durante o Mes de Novembro/2015, conforme nota fiscal 002191 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/11/2015 | 2600.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de NOVEMBRO/2015, conforme nota fiscal 0155 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/11/2015 | 181.94 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Novembro/2015, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/11/2015 | 300.00 | 00005764614406 | EDIVALDO DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de vigilancia/seguranca patrimonial desarmada, realizados na Camara Municipal de Puxinanã - PB, no periodo de 06/11 a 10/11/2015, conforme nota fiscal 001759 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/11/2015 | 300.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de vigilancia/seguranca patrimonial desarmada, realizados na Camara Municipal de Puxinanã - PB, no periodo de 06/11 a 10/11/2015, conforme nota fiscal 001757 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/11/2015 | 300.00 | 00000775936421 | MIGUEL TAVARES | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de vigilancia/seguranca patrimonial desarmada, realizados na Camara Municipal de Puxinanã - PB, no periodo de 06/11 a 10/11/2015, conforme nota fiscal 001755 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/11/2015 | 300.00 | 00003227252406 | FABIO FERNANDES DE MELO | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de vigilancia/seguranca patrimonial desarmada, realizados na Camara Municipal de Puxinanã - PB, no periodo de 06/11 a 10/11/2015, conforme nota fiscal 001758 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/11/2015 | 330.00 | 00004286127419 | MARCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de limpeza da d´agua e manutenção hidraulica, realizados na Camara Municipal de Puxinanã - PB, conforme nota fiscal 001760 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/11/2015 | 262.70 | 00006130188420 | MARIA LUCIA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de auxiliar de serviços diversos, em substiruição a servidora efetiva Sandra Maria Batista de Lima, no periodo de ferias, realizados na Camara Municipal de Puxinanã - PB, conforme nota fiscal 001761 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/11/2015 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Novembro/2015, conforme nota fiscal de serviços 1762 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/11/2015 | 1330.00 | 00010884262472 | JOÃO PEREIRA DINIZ | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo VW Voyage 1.0 de placa JGY 7030/PB, ref. ao periodo de 12 à 30/11/2015, conforme nota fiscal de serviço avulsa 1754 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/12/2015 | 1380.00 | 01128833000103 | COOPERATIVA PARAIBANA DE P. DE S. E ASS.TECNICA LTDA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material - ato da mesa diretora 003/2015, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 40029 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/12/2015 | 142.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de refeições, para os vereadores e servidores da Camara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Casa, no periodo de mudança da nova mesa diretora, conforme Nota Fiscal 0355 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/12/2015 | 120.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de refeições, para os vereadores e servidores da Camara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Casa, no periodo de mudança da nova mesa diretora, conforme Nota Fiscal 0356 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/12/2015 | 360.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de refeições/quentinhas, para os o pessoal que fez a segurança patrimonial da Camara Municipal, no periodo de 05 à 09/11/2015, por determinação da Justiça para novas eleições da Mesa Diretora, conforme Nota Fiscal 0357 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/12/2015 | 600.00 | 15334991000116 | R C V PRODUÇOES E EVENTOS | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado na radio Cidade AM 1310 no Mes de Novembro/2015, conforme nota fiscal 000348 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/12/2015 | 72.78 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Dezembro/2015, conforme nota fiscal 009.954 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/12/2015 | 42.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Dezembro/2015, conforme nota fiscal 009.943 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/12/2015 | 65.83 | 05515224001717 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Dezembro/2015, conforme nota fiscal 044.892 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/12/2015 | 1300.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de sonorização e show artistico durante a confraternização natalina dos servidores e vereadores desta Casa Legislativa, que sera realizad no dia 19/12/2015 do corrente ano,conforme nota fiscal 001806 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/12/2015 | 1956.85 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Dezembro/2015, conforme nota fiscal 014.268 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/12/2015 | 297.38 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Dezembro/2015, conforme nota fiscal 111.418 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/12/2015 | 2705.46 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao 13 Salario/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/12/2015 | 595.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia 13 Salario/2015 (13/2015), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/12/2015 | 36500.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/12/2015 | 4176.40 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/12/2015 | 3152.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/12/2015 | 9642.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Dezembro/2015 (12/2015), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/12/2015 | 3990.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de buffet para Camara Municipal para realização da confraternização da natalina e final do ano do ano 2015, entre funcionarios, vereadores e autoridades, conforme nota fiscal 0072 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/12/2015 | 700.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da Camara Municipal, referente ao mes de Dezembro/2015, conforme nota fiscal de serviços 1827 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/12/2015 | 1700.00 | 00010884262472 | JOÃO PEREIRA DINIZ | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo VW Voyage 1.0 de placa JGY 7030/PB, ref. ao mes de Dezembro/2015, conforme nota fiscal de serviço avulsa 1840 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/12/2015 | 450.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Dezembro/2015, conforme nota fiscal de serviços 1841 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 247
Última atualização: 11/06/2024