de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000001 | 20/01/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Referente aos serviços prestados com assessoria e companhamento documental com implantação de práticas de controle da despesa pública, procedimentos administrativos e acompanhamento junto ao TCE/PB dos procedimentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2015 | 334.00 | 20086837000102 | Jose Claudino dos Santos | Empenho de despesas com serviços fotográficos em 38 fotos e confecção de um album correspondente a solenidade de posse do presidente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 35000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 5576.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | Referente aos venciomentos de comissionados desta Câmara Municipal, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000005 | 21/01/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Empenho referente a despesas com a locação de software para a realização dos registros contábeis do movimento patrimonial e financeiro da Câmara Municipal, do mês de janeiro de 2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000006 | 21/01/2015 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Referente aos serviços contábeis prestados a esta Câmara Municipal, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2015 | 10780.00 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2015 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Valor que se empenha para pagmento de despesas com serviço de comunicação multimídia conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/02/2015 | 3500.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILE ECONOMY ANO 2013, PLACA OFC6053PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/02/2015 | 650.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/02/2015 | 350.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000012 | 19/02/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Referente aos serviços prestados com assessoria e companhamento documental com implantação de práticas de controle da despesa pública, procedimentos administrativos e acompanhamento junto ao TCE/PB dos procedimentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/02/2015 | 35000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/02/2015 | 5576.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/02/2015 | 6950.82 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência 02/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2015 | 750.00 | 00006297707430 | ANDRE LOUIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS NO SISTEMA DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2015 | 750.00 | 00006297707430 | ANDRE LOUIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS NO SISTEMA DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000018 | 20/02/2015 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Referente aos serviços contábeis prestados a esta Câmara Municipal, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000019 | 23/02/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Empenho referente a despesas com a locação de software para a realização dos registros contábeis do movimento patrimonial e financeiro da Câmara Municipal, do mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/02/2015 | 296.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de itens destinados a uso sob a responsabilidade da Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/02/2015 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com a aquisição de equipamentos de informática (PC UNIDASNET 2GB/320GB, MONITOR ADC/LCD DE 15, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4480 e ESTABILIZADOR 300), destinados ao uso nos serviços da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/02/2015 | 3080.00 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/03/2015 | 200.00 | 00009320848424 | ELIOENAI NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E TROCA DO CAPACITOR COM REPOSIÇÃO DE GAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/03/2015 | 1600.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL COMO TAMBÉM NA ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DOS PROCESSOS LICIOTATÓRIOS DURANTE O MES DE JANEIRODE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/03/2015 | 1600.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL COMO TAMBÉM NA ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DOS PROCESSOS LICIOTATÓRIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/03/2015 | 400.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL PARA COMEMORAR O DIA DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/03/2015 | 100.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/03/2015 | 185.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | Empenho de despesas com os serviços de confecção e fornecimento de salagadinhos para distribuição com os participantes da Sessão Solene em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/03/2015 | 300.00 | 20086837000102 | Jose Claudino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALBUM COM FOTOS DA COBERTURA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000030 | 10/03/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Referente aos serviços prestados com assessoria e companhamento documental com implantação de práticas de controle da despesa pública, procedimentos administrativos e acompanhamento junto ao TCE/PB dos procedimentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/03/2015 | 720.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Referente aos serviços prestados com a digitação, organização, envio e impressão da Dirf 2014/2015 desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/03/2015 | 300.00 | 00005235238400 | MATHEUS LIRA VELOSO MONTEIRO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 03 (TRES) VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA IDA E VOLTA COM DOCUMENTOS PARA O CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/03/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015, NO DIARIO OFICIAL 12/03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/03/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000035 | 18/03/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/03/2015 | 650.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/03/2015 | 350.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/03/2015 | 35000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2015 | 6364.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000040 | 20/03/2015 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Referente aos serviços contábeis prestados a esta Câmara Municipal, durante o mês de MARÇO DE 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2015 | 750.00 | 00006297707430 | ANDRE LOUIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS NO SISTEMA DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/03/2015 | 3908.38 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/03/2015 | 1967.89 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2015 CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/03/2015 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/03/2015 | 1620.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC 16,00M, A COLOCAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO COM FERRAGENS PUXADOR E FECHADURA A APLICAÇÃO DE PELÍCULA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/03/2015 | 85.00 | 00009801390409 | JUSSARA GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FESTIVIDADES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/03/2015 | 300.00 | 00001112693424 | JOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DE TRÊS VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA IDA E VOLTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/03/2015 | 9.96 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/04/2015 | 100.00 | 00010313707499 | LUAN JOAQUIM DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS PLACAS DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL COMO TAMBÉM NA ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DOS PROCESSOS LICIOTATÓRIOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/04/2015 | 525.00 | 00005235238400 | MATHEUS LIRA VELOSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 05 (CINCO) VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA IDA E VOLTA COM DOCUMENTOS PARA O CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000052 | 07/04/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/04/2015 | 64.00 | 00059859873704 | Jose Claudino dos Santos | Empenho de despesas com com o registro fotográfico de da colocação de forro de gêsso desta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/04/2015 | 210.00 | 00005235238400 | MATHEUS LIRA VELOSO MONTEIRO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 02 (DUAS) VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA IDA E VOLTA COM DOCUMENTOS PARA O CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000055 | 16/04/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2015 | 35000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2015 | 6364.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000058 | 20/04/2015 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Referente aos serviços contábeis prestados a esta Câmara Municipal, durante o mês de ABRIL DE 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/04/2015 | 650.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000060 | 22/04/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Referente aos serviços prestados com assessoria e companhamento documental com implantação de práticas de controle da despesa pública, procedimentos administrativos e acompanhamento junto ao TCE/PB dos procedimentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/04/2015 | 540.00 | 00002932621440 | Diógenes do Nascimento Araújo | Referente aos serviços prestados como eletricista no concerto e manutenção das instalações elétricas desta Câmara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/04/2015 | 9.96 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/04/2015 | 750.00 | 00006297707430 | ANDRE LOUIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS NO SISTEMA DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/04/2015 | 9018.34 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/04/2015 | 1600.00 | 00007602791444 | EMANUEL FELIPE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL, COMO TAMBEM NA ANALISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/04/2015 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000067 | 29/04/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/05/2015 | 600.00 | 00005235238400 | MATHEUS LIRA VELOSO MONTEIRO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 06 (SEIS) VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA IDA E VOLTA COM DOCUMENTOS PARA O CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/05/2015 | 400.00 | 00005235238400 | MATHEUS LIRA VELOSO MONTEIRO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 02 (DUAS) VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA IDA E VOLTA COM DOCUMENTOS PARA O CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000070 | 15/05/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000071 | 18/05/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2015 | 35000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2015 | 6364.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2015 | 600.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2015 | 1600.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL COMO TAMBÉM NA ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DOS PROCESSOS LICIOTATÓRIOS DURANTE O MES DE MAIO DE2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000076 | 20/05/2015 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2015, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2015 | 750.00 | 00006297707430 | ANDRE LOUIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS NO SISTEMA DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/05/2015 | 12.45 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EM CONTA DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/05/2015 | 2500.00 | 15312482000192 | RAMON MACIEL FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER APAGAMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 32 M² DE FORRO DE PVC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/05/2015 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIOÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICA E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DOS PROCEDIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/05/2015 | 8935.84 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/06/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/06/2015 | 35000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/06/2015 | 6364.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/06/2015 | 700.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000087 | 19/06/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000088 | 19/06/2015 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIOÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICA E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DOS PROCEDIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/06/2015 | 750.00 | 00006297707430 | ANDRE LOUIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS NO SISTEMA DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/06/2015 | 1600.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL COMO TAMBÉM NA ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DOS PROCESSOS LICIOTATÓRIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/06/2015 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/06/2015 | 8935.84 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GPS COMPETENCIA 06/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/06/2015 | 190.00 | 20086837000102 | Jose Claudino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/06/2015 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/06/2015 | 2.23 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/06/2015 | 11.03 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/07/2015 | 449.00 | 09117631000160 | CÂMARA DOS DIRETORES LOJISTAS -JP | Referente aos serviços prestados com cadastro e fornecimento de Token para utilização da conectividade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000099 | 14/07/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000100 | 20/07/2015 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000101 | 20/07/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2015 | 35000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2015 | 6364.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/07/2015 | 11.03 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE DEBITADA EM CONTA CORRENTE DA MESMA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/07/2015 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | VALOR QUE SE EMPOENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/07/2015 | 750.00 | 00006297707430 | ANDRE LOUIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS NO SISTEMA DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/07/2015 | 8935.84 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho de valor correpondente a quitação de GPS - Guia de Previdência Social, referente à competência 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/07/2015 | 1600.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL COMO TAMBÉM NA ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DOS PROCESSOS LICIOTATÓRIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/08/2015 | 674.93 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 06/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/08/2015 | 1443.87 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/08/2015 | 2175.69 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 03/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000112 | 14/08/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/08/2015 | 650.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/08/2015 | 350.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/08/2015 | 35000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/08/2015 | 6364.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000119 | 20/08/2015 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/08/2015 | 250.76 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 07/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/08/2015 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO FOCICIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/08/2015 | 70.00 | 07539130000146 | Unidas Net | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/08/2015 | 8995.28 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 08/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/08/2015 | 11.03 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/08/2015 | 40.00 | 20086837000102 | Jose Claudino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015(FOTOGRAFIAS)CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000123 | 31/08/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/09/2015 | 129.56 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 04/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/09/2015 | 1129.69 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 02/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/09/2015 | 670.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO E ENVIO DA SEFIP CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/09/2015 | 751.37 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000129 | 14/09/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000130 | 21/09/2015 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/09/2015 | 35000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/09/2015 | 6364.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/09/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Referente aos serviços prestados com assessoria e companhamento documental com implantação de práticas de controle da despesa pública, procedimentos administrativos e acompanhamento junto ao TCE/PB dos procedimentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/09/2015 | 8995.28 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 09/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/09/2015 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/09/2015 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/09/2015 | 11.03 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000138 | 05/10/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/10/2015 | 35000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/10/2015 | 6364.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000141 | 20/10/2015 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000142 | 20/10/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/10/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Referente aos serviços prestados com assessoria e companhamento documental com implantação de práticas de controle da despesa pública, procedimentos administrativos e acompanhamento junto ao TCE/PB dos procedimentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/10/2015 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/10/2015 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/10/2015 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/10/2015 | 8995.28 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 10/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/10/2015 | 11.03 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/10/2015 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com a aquisição de equipamentos de informática (PC UNIDASNET 2GB/320GB, MONITOR ADC/LCD DE 15, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4480 e ESTABILIZADOR 300), destinados ao uso nos serviços da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000150 | 01/11/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000151 | 03/11/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/11/2015 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMÁTICA NA ELABORAÇÃO, IMPORTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO A RECEITA FEDERAL, DA SEFIP, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO DO CORRRENTE ANO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000153 | 16/11/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/11/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Referente aos serviços prestados com assessoria e companhamento documental com implantação de práticas de controle da despesa pública, procedimentos administrativos e acompanhamento junto ao TCE/PB dos procedimentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000155 | 20/11/2015 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/11/2015 | 250.00 | 12231854000249 | WALBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO BANNER NATALINO ADESIVOS MÃO DE OBRA E ADESIVOS DA PORTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/11/2015 | 35000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/11/2015 | 6364.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/11/2015 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/11/2015 | 300.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/11/2015 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/11/2015 | 8995.28 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 11/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/11/2015 | 11.03 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/12/2015 | 6330.92 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/12/2015 | 1310.27 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 13/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/12/2015 | 850.00 | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE REPOSIÇÃO (LAMPADAS FLUORESCENTES, REATORES FITA ISOLANTE, CABO FLEXIVEL) DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/12/2015 | 2688.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/12/2015 | 300.00 | 20086837000102 | Jose Claudino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALBUM COM FOTOS DA COBERTURA DA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS SESSÕES DE 2015 E CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS VEREADORES CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012015 | 0000169 | 14/12/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000170 | 15/12/2015 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/12/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JORNAIS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/12/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Referente aos serviços prestados com assessoria e companhamento documental com implantação de práticas de controle da despesa pública, procedimentos administrativos e acompanhamento junto ao TCE/PB dos procedimentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000173 | 18/12/2015 | 3000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/12/2015 | 35000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/12/2015 | 6364.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/12/2015 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, IMPORTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DA SEFIP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/12/2015 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/12/2015 | 10546.21 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/12/2015 | 674.93 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Pilar | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/12/2015 | 11.03 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024