de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2015 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2015 | 38514.88 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 8191.52 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 146.97 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 91.59 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 467.70 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 660.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICAA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVOS, DAS DESPESAS CONTABEIS E RH EMM MIDIA MAGANÉTICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2015 | 900.00 | 08999858000113 | STÚDIO AF - Tatiana Ferreira de Araújo - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DO BIENIO 2015/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2015 | 1250.00 | 00004250816486 | INALDO JOSE DA SILVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL E DO COLÉGIO WALDECYR CALCANTE, DESTE MUNICIPIO PARA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2015/2016 E RECEPÇÃO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2015 | 500.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE E COBERTURA DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2015/2016 DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2015 | 6000.00 | 00000856368431 | EDNA MARIA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES MIL (3.000) SALGADOS E JANTAR PARA TREZENTAS (300) PESSOAS, EM VIRTUDE DA RECEPÇÃO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2015/2016, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2015 | 600.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CANTOR NA RECEPÇÃO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O BIENIO 2015/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2015 | 950.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CARTUCHOS HP670 PRETO, AZUL, VERMELHO E AMARELO; HP60 PRETO E COLORIDO, RECARGA DE TONER HP36A E CONSETTO DA IMPRESSORA HP DESKJET F4280 DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2015 | 650.00 | 00002642172414 | LYNALDO GOMES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARÇON, NA RECEPÇÃO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O BIENIO 2015/20106 NO DA 01 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2015 | 301.95 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTO S - Rodrigo T de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PRESIDENTE, ADVOGADO E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 22 DE JANEIRO, POR ACASIAO DE UM TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TEMA: SAGRES CAPTURA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2015 | 600.00 | 00088823890497 | ANOLANDIA RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DA POPULAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O BIENIO 2015/2016, REALIZADA NO DIA 01 DE JANERIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2015 | 1723.50 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2015 | 20493.54 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DDE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2015 | 260.00 | 11587975000184 | B.W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA -EPP | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 COM VALIDADE DE 3ANOS, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2015 | 1100.00 | 00003639784456 | ANDRE RODRIGUES DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FILMAGEM DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL E PROJEÇÃO EM TELÃO, REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2015 | 1000.00 | 15307485000138 | DJ PUBLICAÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA SOBRE A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL P/ O BIENIO 2015/2016, NA EDIÇÃO 33 DA REVISTA ITAFOGO EM FOCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENSDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE AOS REGISTROS CONTABEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/02/2015 | 323.00 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTO S - Rodrigo T de Oliveira | QUANTIAS EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE E ASSESSORES POR SE ENCONTRAREM A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2015 | 500.00 | 15224638000183 | JOSE HERMINIO NETO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS POR ACASIÃO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PAR AO BIENIO 2015/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2015 | 2200.00 | 15224638000183 | JOSE HERMINIO NETO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DOS VEREADORES DA NOVA MESA DIRETORA DO BIENIO 2015/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2015 | 1320.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 05/01/2015 A 16/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000031 | 19/02/2015 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ECO SPORT ( FORD), DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CORREPONDENTE AO PERIODO DE 17/01/2015 A 16/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2015 | 152.25 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2015 | 166.98 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080 DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000035 | 20/02/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2015 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2015 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2015 | 225.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2015/2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2015 | 660.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICAA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESA CONTABEIS E RH EM MIDIA MAGNETICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2015 | 442.72 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, GERENCIAMENTO DE DADOS, E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2015 | 705.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGAS DE CARTUCHOS HP 670 PRETO E COLLOR; HP 60 PRETO E COLLOR E RECARGA DE TONER HP 36A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2015 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2015 | 37107.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2015 | 8191.52 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2015 | 600.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DO 1º PERIODO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM CARRO DE SOM E RADIO, NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/02/2015 | 1310.62 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2015 | 27.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO POR UM LITRO DE OLEO MOTOR GENUINO HONDA IPIRANGA E UMA ARRUELA, DESTINADOS A MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2015 | 110.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA REVISÃO DA MOTO PLACA OGF 7855, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/02/2015 | 20188.39 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, REF. AO MES DE FEVEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/02/2015 | 1723.50 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042015 | 0000052 | 03/03/2015 | 1412.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/03/2015 | 100.00 | 34028316591390 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS, DESTINADOS A POSTAGEM DAS CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032015 | 0000054 | 06/03/2015 | 2722.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/03/2015 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/03/2015 | 151.20 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - ITANBE | QUANTIA EMPENHADA P/ATEDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO D1 201W/BR PHI, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052015 | 0000057 | 13/03/2015 | 961.06 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/03/2015 | 660.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICAA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTABEIS E RH EM MIDIA MAGANETICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000059 | 18/03/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/03/2015 | 71.50 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTO S - Rodrigo T de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE ALMOÇO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANTO SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DA MESMA, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/03/2015 | 169.75 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/03/2015 | 191.33 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL,REF AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/03/2015 | 482.63 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000065 | 20/03/2015 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | QUANTIA EMMPENHADA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE VEICULO ECO SPOR, COMPLETO , DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/02/2015 A 16/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2015 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000067 | 20/03/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENSDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2015 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2015 | 36051.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2015 | 9902.88 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/03/2015 | 28.50 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/03/2015 | 610.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIAS EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CARTUCHO HP 670 PRETO E COLLOR, RECARGAS DE CARTUCHO HP 60 PRETO E COLLOR E RECARGA DE TONER HPV 36A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/03/2015 | 269.80 | 11723203000122 | L. MAGAZINE - Lucelia Bernardo da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/03/2015 | 190.00 | 11723203000122 | L. MAGAZINE - Lucelia Bernardo da Silva | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR WIRELESS, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL,NO MES DE MARÇ0/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/03/2015 | 52.02 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/03/2015 | 300.00 | 00082975485468 | JANILSON FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE UMA FAIXA DECORATIVA DESTINADA A GALERIA DE QUADROS DOS EX-PRESIDENTES DESTA CAMARA MUNICIPAL,REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/03/2015 | 2083.56 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/03/2015 | 19959.45 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052015 | 0000079 | 31/03/2015 | 2039.58 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/04/2015 | 150.00 | 00002979911402 | CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS VEREADORES DE PEDRAS DE FOGO/JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 10/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/04/2015 | 464.31 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTO S - Rodrigo T de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA, POR SE ENCONTRAREM A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/04/2015 | 1134.00 | 00994734001024 | CHAINY CONFECÇOES E COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/04/2015 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE ABRIL/2015, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000084 | 16/04/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/04/2015 | 660.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICAA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVOS DAS DESPESAS CONTABEIS E RH EM MIDIA MAGNETICA, REF. AO MES DE ABRIL/2015, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/04/2015 | 700.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CARTUCHO HP 670 PRETO E COLLOR, RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO E COLOR E RECARGAS DE TONER HP 36A, DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000087 | 17/04/2015 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD ECO SPORT, COMPLETO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2015 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2015 | 122.10 | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA - Gigahost | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL.PELO PERIODO DE UM ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2015 | 184.30 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080 DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2015 | 173.53 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2015 | 508.23 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042015 | 0000094 | 20/04/2015 | 1522.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2015 | 8527.73 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2015 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2015 | 35694.48 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000098 | 20/04/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENSDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/04/2015 | 789.00 | 20400344000103 | W. & L. VASCONCELOS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CALÇAS E CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/04/2015 | 1705.54 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/04/2015 | 19882.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/04/2015 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/04/2015 | 450.00 | 03047782000102 | ABRACAM - ASSOC. BRAS. CAMARAS MUNICIPAIS | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA DE VEREADORES O SR. JOSE FELINTO DE SOUZA, PARA A 3º MOBILIZAÇAO NACIONAL DE VEREADORES, A REALIZAR NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052015 | 0000104 | 30/04/2015 | 1678.61 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032015 | 0000105 | 30/04/2015 | 3314.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2015 | 2500.00 | 18431800000122 | SANDRO REFRIGERAÇÃO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS, NO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/05/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB Departamento Estadual de Trânsito | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA OGF7855, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/05/2015 | 660.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICAA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTABEIS E RH EM MIDIA MAGNETICA, REF. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000109 | 18/05/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000110 | 19/05/2015 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P´/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PLACA NQI 8792, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/05/2015 | 543.16 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2015 | 188.46 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2015 | 200.80 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2015 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RPESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2015 | 615.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CARTUCHOS HP 670 PRETO E COLOR; HP 60 PRETO E COLOR E RECARGA DE TONER HP 36A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2015 | 8191.52 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2015 | 36464.69 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2015 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/05/2015 | 3530.98 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS - ME | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PACOTE DE VIAGENS, COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADO A DR. ANTONIO DE PADUA MELO JUNIOR, ASSESSOR JURIDICO E JOSE FELINTO DE SOUZA, PRESIDENTE DESTA CAMARA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/05/2015 | 600.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000122 | 22/05/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENSDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/05/2015 | 20049.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/05/2015 | 1723.50 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042015 | 0000125 | 25/05/2015 | 1240.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/05/2015 | 44.46 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052015 | 0000127 | 01/06/2015 | 1999.39 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFL AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/06/2015 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE MAIO,2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000129 | 15/06/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/06/2015 | 660.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICAA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MIDIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/06/2015 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/06/2015 | 450.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEDROCÓPIAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/06/2015 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/06/2015 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/06/2015 | 400.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E COBERTURA DA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO 1º PERIODO LEGISLATIVO DO ANO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/06/2015 | 8191.52 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/06/2015 | 35331.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/06/2015 | 569.56 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/06/2015 | 124.64 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/06/2015 | 157.32 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA , REF. AO MES DE MAQIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/06/2015 | 4095.76 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA 1ºPARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/06/2015 | 6382.68 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000144 | 19/06/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENSDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000145 | 22/06/2015 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACÃO DE UM VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/06/2015 | 620.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CARTUCHO HP 670 PRETO E COLOR, RECARGAS DE CARTUCHO HP 60 PRETO E COLOR E RECARGA DE TONER 36A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/06/2015 | 19803.35 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/06/2015 | 1723.50 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052015 | 0000149 | 30/06/2015 | 1652.23 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPE4NHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/06/2015 | 20.88 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/07/2015 | 120.00 | 18431800000122 | SANDRO REFRIGERAÇÃO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTODOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS NO AR CONCIONADO DO SETOR FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/20105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/07/2015 | 96.67 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/07/2015 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032015 | 0000154 | 13/07/2015 | 3078.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000155 | 14/07/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/07/2015 | 660.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICAA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDEDR AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DEDSPESAS CONTABEIS E RH EM MIDIA MAGNETICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/07/2015 | 568.38 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/07/2015 | 172.74 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/07/2015 | 172.58 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000161 | 20/07/2015 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ECO SPORT, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO PERIODO E 17/06 A 16/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2015 | 8532.98 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF,. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2015 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2015 | 35331.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000165 | 20/07/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2015 | 630.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CARTUCHO HP 670 PRETO E COLLOR, HP 60 PRETO E COLLOR E RECARGA DE TONER HP 36-A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2015 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042015 | 0000168 | 23/07/2015 | 1067.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/07/2015 | 19803.35 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/07/2015 | 1935.28 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/07/2015 | 20.99 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO DA CONTA FOPAGA 14-4, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052015 | 0000172 | 31/07/2015 | 2101.38 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/07/2015 | 264.44 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTO S - Rodrigo T de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PRESIDENTE, ASSESSOR JURIDICO E AO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA, NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/07/2015 | 799.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - ITANBE | QUANTIA EMPENHADA P/ATEDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CELULAR MOTOROLA MOTO G 16G, DESTINADO A DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/08/2015 | 3620.00 | 11163428000171 | HONORATO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/08/2015 | 2700.00 | 00072206837749 | DAMIAO LUIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA NO ANEXO E REFORMA DA TESOURARIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00045146519404 | GILVAN ROSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE ALUMINIO DESTA CAMARA MUNICIPAL E REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS MESMAS, NO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/08/2015 | 750.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 12/08, REF. AO RETORNO DO 2º PERIODO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000179 | 14/08/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/08/2015 | 660.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICAA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVOS DAS DESPESAS CONTABEIS E RH EM MIDIA MAGNÉTICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/08/2015 | 43.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS, REF. AO GPS13/2011, DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/08/2015 | 38.06 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS, REF. AO GPS 13/2012, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000183 | 18/08/2015 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/08/2015 | 118.26 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/08/2015 | 168.38 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2015 | 363.26 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/08/2015 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE AGOSTO/2015, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/08/2015 | 720.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CARTUCHOS HP670 PRETO E COLLOR, RECARGA DE CARTUCHO HP60 PRETO E COLLOR E RECARGA DE TONER HP 36A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/08/2015 | 35331.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/08/2015 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,, REF. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/08/2015 | 8191.52 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPALL REF. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/08/2015 | 2394.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DE ALGUNS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/08/2015 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000195 | 20/08/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENSDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/08/2015 | 600.00 | 00006840624455 | TIAGO ROZENDO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM FIXO, PARA MELHOR ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÃOS; ORDINARIAS E AUDIENCIA PUBLICA PELA POPULAÇÃO, NO DIA 12/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/08/2015 | 1857.24 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/08/2015 | 19803.35 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VEREADORES E DAS PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042015 | 0000199 | 26/08/2015 | 1563.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/08/2015 | 2300.00 | 00072206837749 | DAMIAO LUIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NA PARTE EXTERNA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/08/2015 | 21.37 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ BANCARIA DA CONTA FOPAG REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032015 | 0000202 | 01/09/2015 | 3090.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052015 | 0000203 | 01/09/2015 | 2015.65 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 605,3 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/09/2015 | 1940.00 | 70120167000171 | Tabajara Produtos Cerâmicos Ltda. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/09/2015 | 2250.00 | 00007394451461 | RAFAEL LEITE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL E LAVAGEM DAS CAIXAS D"AGUA E CISTERNA DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/09/2015 | 150.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕA DE CARIMBOS AUTOMATICO TAMANHO 4911 E ADESIVOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000207 | 11/09/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/09/2015 | 660.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICAA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTABEIS E RH EM MIDIA MAGNETICA. RE. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/09/2015 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/09/2015 | 825.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP36, RECARGAS DE CARTUCHO HP60 PRETO E COLOR E RECARGA DE CARTUCHO HP 670 PRETO E COLOR, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/09/2015 | 35331.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/09/2015 | 8532.98 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/09/2015 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/09/2015 | 164.27 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/09/2015 | 178.59 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/09/2015 | 372.48 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000217 | 21/09/2015 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/09/2015 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000219 | 21/09/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/09/2015 | 1935.28 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/09/2015 | 19803.35 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/09/2015 | 750.00 | 14164704000104 | MARCONI INACIO DE OLIVEIRA MARTINS - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO E COFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMARA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/09/2015 | 800.00 | 14164704000104 | MARCONI INACIO DE OLIVEIRA MARTINS - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRO ELETRONICO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/09/2015 | 20.78 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO BANCARIA DA CONTA FOPAG 14-4, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/09/2015 | 2800.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM MARQUES DANTAS SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA O ORÇAMENTO PROGRAMA DESTA CAMARA MUNICIPA DESTINADO AO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052015 | 0000226 | 02/10/2015 | 2066.71 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/10/2015 | 100.00 | 00045146519404 | GILVAN ROSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE UMA FECHADURA E UM BICO DE PAPAGAIO, NA PORTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/10/2015 | 660.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICAA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇLS PRESTADOS DE ENCANEAMENTO E ORGAMIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTABEIS E RH EM MIDIA MAGNETICA, REF AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000230 | 13/10/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/10/2015 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/10/2015 | 181.39 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTO S - Rodrigo T de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS E SERVIÇOS DESTA CAMARA, NO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/10/2015 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/10/2015 | 248.32 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA , REF AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/10/2015 | 182.09 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/10/2015 | 630.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP60 PRETO E COLLOR, CARTUCHO HP670 PRETO E COLLOR E TONER HP36, NO MES DE OUTUBRO/2015, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/10/2015 | 700.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000238 | 20/10/2015 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/10/2015 | 495.33 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/10/2015 | 35331.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/10/2015 | 8191.52 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/10/2015 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/10/2015 | 4095.76 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO EXERCICIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/10/2015 | 3988.68 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA,REF. AO EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/10/2015 | 600.00 | 00006840624455 | TIAGO ROZENDO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DO MES DE SETEMBRO/2015, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/10/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/10/2015 | 19803.35 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/10/2015 | 1857.84 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042015 | 0000249 | 27/10/2015 | 320.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR 1000 VA BMI BIV/115, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042015 | 0000250 | 27/10/2015 | 920.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052015 | 0000251 | 29/10/2015 | 2213.74 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000252 | 29/10/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENSDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032015 | 0000253 | 30/10/2015 | 3251.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/10/2015 | 28.50 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 3-9 DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/10/2015 | 21.02 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO BANCARIA DA CONTA FOPAG 14-4 DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/11/2015 | 1360.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/11/2015 | 660.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICAA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ESCANEAMETO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTABEIS E RH EM MIDIA MAGNETICA, NO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/11/2015 | 630.00 | 00007394451461 | RAFAEL LEITE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA NO PISO DO HOLL DE ENTRADA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/11/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/11/2015 | 180.02 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/11/2015 | 169.02 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF,. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/11/2015 | 648.55 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000263 | 19/11/2015 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA AUTOMOVEL, ECO SPORT, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/11/2015 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/11/2015 | 505.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CARTUCHO HP 60 PRETO E COLLOR, HP670 PRETO E COLLOR E RECARGA DE TONER HP 36-A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/11/2015 | 8191.52 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/11/2015 | 53679.16 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/11/2015 | 35331.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000269 | 20/11/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENSDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/11/2015 | 367.84 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTO S - Rodrigo T de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/11/2015 | 1857.84 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/11/2015 | 19297.46 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF, AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/11/2015 | 19.72 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG 14-4 DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/11/2015 | 400.00 | 21522844000172 | JANETE VENCERLAU - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO E CONFECÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052015 | 0000276 | 01/12/2015 | 2526.15 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/12/2015 | 2767.51 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF, AO EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/12/2015 | 1857.84 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042015 | 0000279 | 04/12/2015 | 1035.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/12/2015 | 1300.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE TESTOS JORNALISTICOS, COM RETROSPECTIVA DE AÇOES E PROJETOS 2015, EM MIDIAS ONLINE E RADIOFONICAS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/12/2015 | 1350.00 | 18556329000107 | SONORA T. Borges Machado - ME | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS SESSOES ORDINÁRIAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, EM CARRO DE SOM, DE FRENTE AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/12/2015 | 6449.73 | 14164704000104 | MARCONI INACIO DE OLIVEIRA MARTINS - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DESTA CAMARA MUNICIPAL A BASE DE PVA EXTERNA E INTERNA, PINTURA EM VERNIZ EM ESQUADRILHAS DE MADEIRAS, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM SUPERCIE METALICA, EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA EM PAREDES MEXTERNAS E INTERNAS. NO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022015 | 0000283 | 15/12/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/12/2015 | 660.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICAA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVOS DAS DESPESAS CONTABEIS E RH EM MIDIA MAGNETICA, NO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/12/2015 | 1600.00 | 05075777000139 | DIVIFLEX - Maria do Socorro da Silva - Tapeçaria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISO ANTEDERRAPANTE DE BORRACHA PRETO E ADESIVO AMAZONAS GL, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012015 | 0000286 | 15/12/2015 | 4500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ECO SPORT, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000287 | 18/12/2015 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/12/2015 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/12/2015 | 445.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO E COLLOR, HP670 PRETO E COLLOR E RECARGA DE TONER HP 36-A, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/12/2015 | 8191.52 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/12/2015 | 35331.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/12/2015 | 57679.26 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/12/2015 | 1600.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOFONEIRO E SUA BANDA POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 18/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/12/2015 | 143.28 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/12/2015 | 131.93 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/12/2015 | 515.64 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOIVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/12/2015 | 20164.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/12/2015 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032015 | 0000299 | 23/12/2015 | 3019.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/12/2015 | 20.14 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO BANCARIA DA CONTA FOPAG 14-4, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/12/2015 | 1857.84 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052015 | 0000303 | 29/12/2015 | 3007.07 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO E AO CARRO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/12/2015 | 1500.00 | 12808895000174 | CHURRASCARIA DO IVO- Ivete Guedes Rocha | QUANTIA EMPENHADA P/ATEMDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELADO, REFERENTE AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO, DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, FAMILIARES E CONVIDADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/12/2015 | 759.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - ITANBE | QUANTIA EMPENHADA P/ATEDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SMARTPHONE SANSUNG GALAXY GRAN PRIME, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/12/2015 | 1883.44 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ORNAMENTAÇÃO NALINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 307
Última atualização: 11/06/2024