de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 02/01/2015 | 450.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA VIDEOGRAFICA E JORNALISTICA DA SESSÃO DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA O BIENIO 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 05/01/2015 | 200.00 | 00075950618491 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 PARA FAZER A ALTERAÇÃO DO RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 08/01/2015 | 200.00 | 00075950618491 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015 PARA FAZER O CADASTRO DO PORTAL DO GESTOR JUNTO AO TCE/PB. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 12/01/2015 | 431.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S.A. DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 19/01/2015 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET SCM DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N 000304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 20/01/2015 | 20000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 20/01/2015 | 992.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA (COMISSIONADA) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 20/01/2015 | 4618.24 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 20/01/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS (SOFWARES) PARA A CONTABILIDADE E PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 1000898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 20/01/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONF. NF 1000489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 20/01/2015 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 21/01/2015 | 323.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000013 | 21/01/2015 | 596.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000.002.547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 21/01/2015 | 661.75 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONTANTES NA NOTA FISCAL N 000.002.374. DESTINADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 22/01/2015 | 322.22 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.006. DESTINADOS AO PREDIO SEDE E GARAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000016 | 22/01/2015 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N 00058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 22/01/2015 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 22/01/2015 | 537.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 22/01/2015 | 28.97 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A UOL-UNIVERSO ONLINE SA, REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTENET PARA AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 12/02/2015 | 253.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S.A. DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 13/02/2015 | 25000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 13/02/2015 | 2568.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 13/02/2015 | 6064.96 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 13/02/2015 | 380.59 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.007. DESTINADOS AO PREDIO SEDE E GARAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 13/02/2015 | 378.00 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO UM ARMARIO MULTIOSO MDF DESTINADO AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 20/02/2015 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 20/02/2015 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 20/02/2015 | 700.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS SEDE E GARAGEM PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 20/02/2015 | 28.97 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO JUNTO A UOL-UNIVERSO ONLINE SA, REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTENET PARA AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 20/02/2015 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N 00059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 20/02/2015 | 1000.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E NA ELABORAÇÃO DA GFIP DESTA CAMARA MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N 00060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 20/02/2015 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS (SOFWARES) PARA A CONTABILIDADE E PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 1000960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 20/02/2015 | 198.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 20/02/2015 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET SCM DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL N 000323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 20/02/2015 | 1413.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000.002.593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 20/02/2015 | 540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 20/02/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONF. NF 1000511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 23/02/2015 | 400.00 | 00075950618491 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS E DE PROCESSOS DE CONCURSOS PELO O PORTAL DO GESTOR JUNTO AOTCE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 26/02/2015 | 530.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS E LAVAGENS GERAL NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 001019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 26/02/2015 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 04/03/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de avisos de licitações dos pregões presenciais 01, 02 e 03/2015 no Diário Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 04/03/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de avisos de licitações dos pregões presenciais 01, 02 e 03/2015 no Diário Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 06/03/2015 | 569.82 | 03147409000123 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a pequenos reparos realizados no prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 11/03/2015 | 400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na adesivagem do veículo Fiat Uno pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 16/03/2015 | 4.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | Correspondente aos serviços bancários prestados na emissão de microfilmagem de cheque solicitado por esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 18/03/2015 | 680.70 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimentos de materiais de de expediente diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 19/03/2015 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem, licença de uso do sistema submit cms e suporte técnico ao website desta Casa Legislativa referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 20/03/2015 | 25000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem o poder legislativo desta Casa Legislativa, realativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 20/03/2015 | 3356.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000050 | 20/03/2015 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 20/03/2015 | 1100.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros destinados a administração desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 20/03/2015 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas oficiais e outros avisos de interesse desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 20/03/2015 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000054 | 23/03/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 23/03/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e Armazenamento em mídia eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 23/03/2015 | 6238.32 | 29979036016306 | I.N.S.S | Correspondente a Obrigação Patronal parte empresa incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 23/03/2015 | 245.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado a esta Casa Legislativa, conforme CDC nº 5/687578-5, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 23/03/2015 | 28.97 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | Correspondente ao fornecimento de provedor de assesso a internet destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 27/03/2015 | 263.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha (83) 3456-1089 pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 30/03/2015 | 130.97 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiêne diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 30/03/2015 | 220.10 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 06/04/2015 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem, licença de uso do sistema submit cms e suporte técnico ao website desta Casa Legislativa referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 06/04/2015 | 1632.78 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastacimento do veículo Fiat Uno de Placa OEZ-2264/PB, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 09/04/2015 | 265.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha (83) 3456-1089 pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 10/04/2015 | 98.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados no enchimento de toners destinados as impressoras desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 20/04/2015 | 25000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem o poder legislativo desta Casa Legislativa, realativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 20/04/2015 | 2568.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000068 | 20/04/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 20/04/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e Armazenamento em mídia eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000070 | 20/04/2015 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 20/04/2015 | 1100.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros destinados a administração desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 20/04/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site www.camarapedrabranca.pb.gov.br e hospedagem de vídeos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 20/04/2015 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas oficiais e outros avisos de interesse desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 20/04/2015 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 20/04/2015 | 6064.96 | 29979036016306 | I.N.S.S | Correspondente a Obrigação Patronal parte empresa incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 22/04/2015 | 530.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente ao fornecimento de dois pneus 175/70 R13 assurance 82t e coxim cambio, destinados ao veículo Fiat Uno de Placa OEZ-2264/PB pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 22/04/2015 | 320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente aos serviços de lavagem, alinhamento e balanceamento realizados no veículo Fiat Uno de Placa OEZ-2265/PB, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 22/04/2015 | 369.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado a esta Casa Legislativa, conforme CDC nº 5/687578-5, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 27/04/2015 | 350.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 28/04/2015 | 825.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastacimento do veículo Fiat Uno de Placa OEZ-2264/PB, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 08/05/2015 | 144.10 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 08/05/2015 | 169.16 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiêne diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 15/05/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de aviso de licitação do pregão presencial para locação de de softwares de adminstração, sistemas de Contavilidade, Folha de Pagamento e portal da tranparência no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 20/05/2015 | 25000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem o poder legislativo desta Casa Legislativa, realativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 20/05/2015 | 3356.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000086 | 20/05/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 20/05/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e Armazenamento em mídia eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000088 | 20/05/2015 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 20/05/2015 | 1100.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros destinados a administração desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 20/05/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site www.camarapedrabranca.pb.gov.br e hospedagem de vídeos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 20/05/2015 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas oficiais e outros avisos de interesse desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 20/05/2015 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 20/05/2015 | 6238.32 | 29979036016306 | I.N.S.S | Correspondente a Obrigação Patronal parte empresa incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 21/05/2015 | 127.20 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastacimento do veículo Fiat Uno de Placa OEZ-2264/PB, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 25/05/2015 | 341.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado a esta Casa Legislativa, conforme CDC nº 5/687578-5, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 27/05/2015 | 344.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Correspondente aos serviços de informática realizados em computadores e impressoras da sercretaria e do plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 27/05/2015 | 214.40 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destiandos a manutenção desta Casa Legislativa durante o mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 27/05/2015 | 154.10 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos destiandos a manutenção desta Casa Legislativa durante o mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 28/05/2015 | 220.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha (83) 3456-1089 pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 02/06/2015 | 1584.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastacimento do veículo Fiat Uno de Placa OEZ-2264/PB, pertencente a esta Casa Legislativa, durante o mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 05/06/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de aviso de licitação do pregão presencial para aquisição parcela de combustível destinado ao veículo Fiat Uno pertencente a esta Casa Legislativa, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 05/06/2015 | 448.74 | 03147409000123 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a pequenos reparos realizados no prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 08/06/2015 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente ao fornecimento de dois pneus 175/70 R13 assurance 82t e coxim cambio, destinados ao veículo Fiat Uno de Placa OEZ-2264/PB pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 08/06/2015 | 160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral, alinhamento e balanceamento realizados no veículo Fiat Uno de Placa OEZ-2264/PB pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 11/06/2015 | 253.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha (83) 3456-1089 pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 12/06/2015 | 190.00 | 00097790923404 | CIRILO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão de Placa KKX-7415/PB, para transportar equipamentos diversos para realizar uma Sessão Intinerante no Sítio Capoeira deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 13/06/2015 | 380.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de uma bateria moura inteligente, destinada ao veículo Fiat Uno pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 15/06/2015 | 755.00 | 11967156000162 | L L COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimentos materiais elétricos diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 1000109 | 16/06/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pessoa e Desenvolvimento e Manutenção do Portal da Transparência relativo ao mês de Junho de 2015, conforme Pregão Presencial nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 18/06/2015 | 600.00 | 00075950618491 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente à concessão de 03 (três) diárias conforme Lei 307/2005, relativo a viagem a cidade de João Pessoa Capital, paga participar do Seminário Nacional sobre Cooperação para Prevenção e o Combate a Corrupção que foi realizado nos dias 20, 21 e 22de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 19/06/2015 | 25000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem o poder legislativo desta Casa Legislativa, realativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 19/06/2015 | 3356.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000113 | 19/06/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 19/06/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e Armazenamento em mídia eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000115 | 19/06/2015 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 1000116 | 19/06/2015 | 1100.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros destinados a administração desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 19/06/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site www.camarapedrabranca.pb.gov.br e hospedagem de vídeos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 19/06/2015 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 19/06/2015 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas oficiais e outros avisos de interesse desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 19/06/2015 | 6238.32 | 29979036016306 | I.N.S.S | Correspondente a Obrigação Patronal parte empresa incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 19/06/2015 | 233.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado a esta Casa Legislativa, conforme CDC nº 5/687578-5, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 19/06/2015 | 1316.82 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente a cinquenta por cento (50%) do décimo terceiro (13º) salário dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao exercício de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 23/06/2015 | 198.00 | 06339234000144 | ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos, destiandos a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 23/06/2015 | 196.00 | 06339234000144 | ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios diversos, destiandos a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 26/06/2015 | 320.00 | 00003663127400 | GENETON ALVES DE SOSUA | Correspondente aos serviços prestados como eletricista na substituição e instalação de lâmpadas e equipamentos elétricos realizados no prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 26/06/2015 | 360.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 26/06/2015 | 4665.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | Correspondente a aquisição de dez (10) cadeiras presidente e outros mobiliarios diversos, destinados ao Plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 1000128 | 02/07/2015 | 1721.51 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastacimento do veículo Fiat Uno de Placa OEZ-2264/PB, pertencente a esta Casa Legislativa, durante o mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 02/07/2015 | 1420.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de peças e materiais diversos destinados a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa OEZ-2264/PB, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 02/07/2015 | 2000.00 | 00000766657477 | CRISTIANNE ROSA NEVES | Correspondente aos serviços prestados como Pregoeira dos Pregões Presenciais nº 004/2015 e 005/2015, realizados por esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 08/07/2015 | 601.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a pequenos reparos e pintura do prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 14/07/2015 | 2968.60 | 21671676000187 | VALDIR AMARAL SILVINO | Correspondente aos serviços prestados na pintura, retelhamento, reboco, conserto de gesso e instalação de um padrão de energia, realizados no Prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 1000133 | 17/07/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pessoa e Desenvolvimento e Manutenção do Portal da Transparência relativo ao mês de Julho de 2015, conforme Pregão Presencial nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 20/07/2015 | 25000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem o poder legislativo desta Casa Legislativa, realativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 20/07/2015 | 3356.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000136 | 20/07/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 20/07/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e Armazenamento em mídia eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000138 | 20/07/2015 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 1000139 | 20/07/2015 | 1100.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros destinados a administração desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 20/07/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site www.camarapedrabranca.pb.gov.br e hospedagem de vídeos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 20/07/2015 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas oficiais e outros avisos de interesse desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 20/07/2015 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 20/07/2015 | 6238.32 | 29979036016306 | I.N.S.S | Correspondente a Obrigação Patronal parte empresa incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 20/07/2015 | 400.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | Correspondente a Obrigação Patronal parte empresa incidente no pagamento de prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 22/07/2015 | 80.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 22/07/2015 | 200.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Correspondente a aquisição de duas Cameras HD DVR 2.5 LCD Screen, para serem instaladas no prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 22/07/2015 | 186.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Correspondente aos serviços de informática prestados na realização de três formatações com instalação de programas em computadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 27/07/2015 | 300.00 | 00005703566444 | JOILZOMA ALVARENGA BIDO | Correspondente aos serviços prestados na pintura de 02 (dois) portões, 03 (três) portas e 02 (duas) janelas nos dois prédios pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 27/07/2015 | 279.05 | 06339234000144 | ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos, destiandos a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 27/07/2015 | 135.40 | 06339234000144 | ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | Correspondente ao fornecimento de água mineral e generos alimentícios diversos, destiandos a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 30/07/2015 | 113.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado a esta Casa Legislativa, conforme CDC nº 5/687578-5, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 30/07/2015 | 188.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha (83) 3456-1089 pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 03/08/2015 | 89.83 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | Correspondente ao fornecimento de provedor de assesso a internet do e-mail cmpedrabranca@uol.com.br, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo aos meses de abril a julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 1000154 | 05/08/2015 | 1329.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastacimento do veículo Fiat Uno de Placa OEZ-2264/PB, pertencente a esta Casa Legislativa, durante o mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 07/08/2015 | 312.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente ao fornecimento de peças e materiais deversos, destinados a manuteção do veículo Fiat Uno de Placa OEZ-2264/PB pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 07/08/2015 | 460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral, alinhamento, balanceamento, cambagem entre outros, realizados no veículo Fiat Uno de Placa OEZ-2264/PB pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 07/08/2015 | 200.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação via Blog junto a rede mundial de computadores as Sessões Ordinárias, Audiências Públicas, Informações e deamis Atos do Poder Legislativo, em atendimento a Lei de Transparência Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 07/08/2015 | 800.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | Correspondente aos serviços prestados na Detetização realizada na garagem, no prédio sede juntamente com os arquivos desta Casa Legislativa, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 13/08/2015 | 845.00 | 03147409000123 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a reforma realizada no prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 1000160 | 14/08/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pessoa e Desenvolvimento e Manutenção do Portal da Transparência relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme Pregão Presencial nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000161 | 19/08/2015 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 20/08/2015 | 25000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem o poder legislativo desta Casa Legislativa, realativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 20/08/2015 | 3356.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000164 | 20/08/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 20/08/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e Armazenamento em mídia eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 1000166 | 20/08/2015 | 1100.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros destinados a administração desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 20/08/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site www.camarapedrabranca.pb.gov.br e hospedagem de vídeos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 20/08/2015 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 20/08/2015 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas oficiais e outros avisos de interesse desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 20/08/2015 | 6238.32 | 29979036016306 | I.N.S.S | Correspondente a Obrigação Patronal parte empresa incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 20/08/2015 | 203.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado a esta Casa Legislativa, conforme CDC nº 5/687578-5, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 20/08/2015 | 109.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha (83) 3456-1089 pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 26/08/2015 | 223.80 | 06339234000144 | ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | Correspondente ao fornecimento de água mineral e generos alimentícios diversos, destiandos a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 26/08/2015 | 172.85 | 06339234000144 | ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos, destiandos a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 01/09/2015 | 2400.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | Correspondente a aquisição de equipamentos de segurança eletrônica diversos destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 01/09/2015 | 98.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | Correspondente aos serviços prestados na instalação e configuração do sistema de câmeras desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 11/09/2015 | 200.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação via Blog junto a rede mundial de computadores as Sessões Ordinárias, Audiências Públicas, Informações e deamis Atos do Poder Legislativo, em atendimento a Lei de Transparência Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 11/09/2015 | 250.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | Correspondente ao fornecimento de um (01) toner original HP 85A P1102, destinado a impressoa da tesourairia desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 1000179 | 14/09/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pessoa e Desenvolvimento e Manutenção do Portal da Transparência relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme Pregão Presencial nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 16/09/2015 | 134.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha (83) 3456-1089 pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 18/09/2015 | 25000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem o poder legislativo desta Casa Legislativa, realativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 18/09/2015 | 3356.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000183 | 18/09/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 18/09/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e Armazenamento em mídia eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000185 | 18/09/2015 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 1000186 | 18/09/2015 | 1100.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros destinados a administração desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 18/09/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site www.camarapedrabranca.pb.gov.br e hospedagem de vídeos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 18/09/2015 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas oficiais e outros avisos de interesse desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 18/09/2015 | 115.99 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastacimento do veículo Fiat Uno, locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 18/09/2015 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 21/09/2015 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente ao fornecimento de equipamentos diversos destinados aos computadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 21/09/2015 | 6238.32 | 29979036016306 | I.N.S.S | Correspondente a Obrigação Patronal parte empresa incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 24/09/2015 | 272.45 | 06339234000144 | ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | Correspondente ao fornecimento de água mineral e gêneros alimentícios diversos, destiandos a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 24/09/2015 | 246.75 | 06339234000144 | ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos, destiandos a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 25/09/2015 | 350.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Correspondente aquisição de uma (01) mesa para computador Maculele lx ebano e preto destinada a Secretaria desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 25/09/2015 | 357.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Correspondente aos serviços de informática prestados na recarga de toners e na realização de três formatações com instalação de programas em computadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 25/09/2015 | 256.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado a esta Casa Legislativa, conforme CDC nº 5/687578-5, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 1000198 | 29/09/2015 | 1747.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastacimento do veículo Fiat Uno de Locado a esta Casa Legislativa, durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 01/10/2015 | 370.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimentos de materiais de de expediente diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 08/10/2015 | 1370.00 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO ME | Correspondente a aquisição de um (01) armário em aço e três (03) Estante em aço destinados ao arquivo desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 1000201 | 08/10/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pessoa e Desenvolvimento e Manutenção do Portal da Transparência relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme Pregão Presencial nº004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 13/10/2015 | 2400.00 | 06233240000112 | VIA LESTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | Correspondente a locação de um veículo Fiat Uno de Placa OEV-6242, Motor 1.0, quatro (04) portas, com Ar Condicionado durante o período de 10/09/2015 a 10/10/2015 com Km livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 16/10/2015 | 520.00 | 20505063000107 | LAMÉRCIA DE VASCONCELOS MAIA HERCULANO - ME | Correspondente aos serviços prestados na reforma de uma placa luminosa com pintura e instalação elétrica instalada na frente do prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 20/10/2015 | 25000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem o poder legislativo desta Casa Legislativa, realativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 20/10/2015 | 3356.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000206 | 20/10/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 20/10/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e Armazenamento em mídia eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000208 | 20/10/2015 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 1000209 | 20/10/2015 | 1100.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros destinados a administração desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 20/10/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site www.camarapedrabranca.pb.gov.br e hospedagem de vídeos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 20/10/2015 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas oficiais e outros avisos de interesse desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 20/10/2015 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 20/10/2015 | 399.80 | 06339234000144 | ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | Correspondente ao fornecimento de água mineral e gêneros alimentícios diversos, destiandos a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 20/10/2015 | 186.75 | 06339234000144 | ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos, destiandos a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 27/10/2015 | 409.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado a esta Casa Legislativa, conforme CDC nº 5/687578-5, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 27/10/2015 | 101.31 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | Correspondente ao fornecimento de provedor de assesso a internet do e-mail cmpedrabranca@uol.com.br, destinado as atividades desta Casa Legislativa, relativo aos meses de agosto a outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 27/10/2015 | 131.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha (83) 3456-1089 pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 27/10/2015 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado ao outro prédio da Câmara Municipal de Pedra Branca, conforme CDC nº 5/1749032-7, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 27/10/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado ao outro prédio da Câmara Municipal de Pedra Branca, conforme CDC nº 5/1749032-7, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 28/10/2015 | 6238.32 | 29979036016306 | I.N.S.S | Correspondente a Obrigação Patronal parte empresa incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 1000221 | 30/10/2015 | 1734.06 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastacimento do veículo Fiat Uno de Locado a esta Casa Legislativa, durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 30/10/2015 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Correspondente aos serviços prestados na divulgação institucional das ações parlamentares e cobertura das sessões ordinárias desta Casa Legislativa durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 03/11/2015 | 300.00 | 00097790923404 | CIRILO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão de Placa KKX-7415/PB, locação de mesasa e cadeira no apoio a Sessão Intinerante realizada no Sítio Letreiro deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 09/11/2015 | 260.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral, alinhamento, balanceamento, cambagem entre outros, realizados no veículo Fiat Uno de locado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 1000225 | 16/11/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pessoa e Desenvolvimento e Manutenção do Portal da Transparência relativo ao mês de Novembro de 2015, conforme Pregão Presencial nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 18/11/2015 | 300.00 | 00097790923404 | CIRILO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão de Placa KKX-7415/PB, locação de mesasa e cadeira no apoio a Sessão Intinerante realizada no Sítio Varzea de Dentro deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 20/11/2015 | 25000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem o poder legislativo desta Casa Legislativa, realativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 20/11/2015 | 3356.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000229 | 20/11/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 20/11/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e Armazenamento em mídia eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000231 | 20/11/2015 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 1000232 | 20/11/2015 | 1100.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros destinados a administração desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 20/11/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site www.camarapedrabranca.pb.gov.br e hospedagem de vídeos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 20/11/2015 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Correspondente aos serviços prestados na divulgação institucional das ações parlamentares e cobertura das sessões ordinárias desta Casa Legislativa durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 20/11/2015 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas oficiais e outros avisos de interesse desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 20/11/2015 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 20/11/2015 | 138.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha (83) 3456-1089 pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 24/11/2015 | 2000.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | Correspodente a aquisição de um Quadro Legislativo em Moldura, Gestão da Mesa Diretora 2015/2016 em destinado a galeria desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 24/11/2015 | 1700.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | Correspodente ao fornecimento de adesivos para carros, botons em brasão, carteiras em couro com o brasão, chaveiro em couro com brasão e cédula de identificação em pagel, destinados aos parlamentares desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 25/11/2015 | 714.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado a esta Casa Legislativa, conforme CDC nº 5/687578-5, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 25/11/2015 | 3099.00 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO ME | Correspondente a aquisição de uma TV 48 Led 4 Samsung um suporte para Tev e uma Cafeteira, destinados a Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 25/11/2015 | 321.60 | 06339234000144 | ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | Correspondente ao fornecimento de água mineral e gêneros alimentícios diversos, destiandos a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 25/11/2015 | 185.10 | 06339234000144 | ELIZABETH DOS SANTOS MOREIRA | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos, destiandos a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 30/11/2015 | 6238.32 | 29979036016306 | I.N.S.S | Correspondente a Obrigação Patronal parte empresa incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 1000245 | 03/12/2015 | 1779.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina, destinada ao abastacimento do veículo Fiat Uno de Locado a esta Casa Legislativa, durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042015 | 1000246 | 14/12/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pessoa e Desenvolvimento e Manutenção do Portal da Transparência relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme Pregão Presencial nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 15/12/2015 | 1860.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Correspondente a Locação de um veículo Gol de Placa QFE-6286 no período de 05 de novembro a 05 de dezembro do corrente exercício, para realizar viagens a serviços desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 15/12/2015 | 2.24 | 29979036016306 | I.N.S.S | Correspondente a diferença da obrigação patronal junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 18/12/2015 | 25000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem o poder legislativo desta Casa Legislativa, realativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 18/12/2015 | 3356.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 18/12/2015 | 1710.84 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | Correspondente ao Décimo Terceiro (13º) Salário dos servidores e ex-servidores comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao exercício de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000252 | 18/12/2015 | 3000.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade na elaboração do balancete financeiro e envio dos relatórios do sagres, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 18/12/2015 | 500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na Digitalização e Armazenamento em mídia eletrônica os documentos diversos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000254 | 18/12/2015 | 2500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 1000255 | 18/12/2015 | 1100.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, na elaboração da GFIP, RAIS, DIRF entre outros destinados a administração desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 18/12/2015 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site www.camarapedrabranca.pb.gov.br e hospedagem de vídeos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 18/12/2015 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de notas oficiais e outros avisos de interesse desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 18/12/2015 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Correspondente aos serviços prestados na divulgação institucional das ações parlamentares e cobertura das sessões ordinárias desta Casa Legislativa durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 18/12/2015 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 18/12/2015 | 6238.32 | 29979036016306 | I.N.S.S | Correspondente a Obrigação Patronal parte empresa incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 18/12/2015 | 666.09 | 29979036016306 | I.N.S.S | Correspondente a Obrigação Patronal parte empresa incidente na folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário (13º) dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao exercício de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 18/12/2015 | 677.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado a esta Casa Legislativa, conforme CDC nº 5/687578-5, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 30/12/2015 | 187.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha (83) 3456-1089 pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 30/12/2015 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado ao outro prédio da Câmara Municipal de Pedra Branca, conforme CDC nº 5/1749032-7, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 30/12/2015 | 163.06 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente aos serviços prestados na emissão de cópias xerográficas, encadernação de balancetes e plastificação A4, destinados as atividades desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 266
Última atualização: 11/06/2024