de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 197.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de JANEIRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 525.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados a posse da nova mesa diretora deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 1950.00 | 00057091374487 | SEVERINO AMARANTE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo de placa MNK 7102 para uso exclusivo deste Poder Legislativo, referente ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de JANEIRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 16000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares referente ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 7866.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados referente ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil referente ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 85.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 21/01/2015 | 163.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha para fazer face a serviços notoriais de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 21/01/2015 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no aceso a internet referente ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 26/01/2015 | 35.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecçao de carimbos de madeira destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 26/01/2015 | 30.80 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 26/01/2015 | 750.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Municipio na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 26/01/2015 | 578.80 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados a este Poder Legislativo, por ocasião de coquetel oferecido durante a posse da nova mesa diretora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 29/01/2015 | 70.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção da instalação elétrica no prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 29/01/2015 | 593.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 29/01/2015 | 6667.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 01/02/2015 | 160.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/02/2015 | 950.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Impressora HP Mult Laser Mono M1132, destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/02/2015 | 130.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pen drive destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/02/2015 | 600.00 | 21704455000168 | GIRLENE FERRERIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de quadros destinados a galeria de parlamentares deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/02/2015 | 500.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados a posse da nova mesa diretora deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/02/2015 | 500.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | VAlor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/02/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de FEVEREIRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/02/2015 | 17900.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares referente ao mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/02/2015 | 8066.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados referente ao mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2015 | 1950.00 | 00057091374487 | SEVERINO AMARANTE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo de placa MNK 7102 para uso exclusivo deste Poder Legislativo, referente ao mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000033 | 20/02/2015 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000034 | 20/02/2015 | 2800.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil referente ao mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/02/2015 | 105.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/02/2015 | 200.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a manutenção e reposição de gás do ar condicionado pertencente a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/02/2015 | 8.50 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor que se empenha para fazer face aos serviços postais de documentos de interesse deste Poder Legisltivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/02/2015 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recarga de tonner destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/02/2015 | 750.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Municipio na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/02/2015 | 632.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/02/2015 | 570.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha para fazer face a serviços notoriais de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 24/02/2015 | 220.00 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor que se empenha para fazer face a aquisição de certificado digital destinado a este Poder Legisltivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 24/02/2015 | 500.00 | 00002818487420 | MARIA ELI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 24/02/2015 | 298.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de lanches destinados a este Poder Legislativo, para servir após as plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 24/02/2015 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade de acesso a internet no mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 27/02/2015 | 7040.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 01/03/2015 | 149.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 01/03/2015 | 79.45 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 12/03/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de MARÇO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2015 | 750.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Municipio na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/03/2015 | 500.00 | 00002818487420 | MARIA ELI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/03/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/03/2015 | 1950.00 | 00057091374487 | SEVERINO AMARANTE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo de placa MNK 7102 para uso exclusivo deste Poder Legislativo, referente ao mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000055 | 20/03/2015 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000056 | 20/03/2015 | 2800.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil referente ao mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/03/2015 | 7966.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Servidores Comissionados referente ao mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/03/2015 | 16950.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsisios dos parlamentares referente ao mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 23/03/2015 | 16.70 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor que se empenha para fazer face a aquisição de certificado digital destinado a este Poder Legisltivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 23/03/2015 | 71.42 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 23/03/2015 | 122.20 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 23/03/2015 | 200.00 | 00005784434497 | JOAO BATISTA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestado na divulgação de audiencias públicas realizadas nas dependências deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 23/03/2015 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade de acesso a internet no mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 23/03/2015 | 274.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de lanches destinados a este Poder Legislativo, para servir após as plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 23/03/2015 | 6809.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 23/03/2015 | 123.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 23/03/2015 | 604.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 23/03/2015 | 1240.00 | 21704455000168 | GIRLENE FERRERIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de quadros destinados a galeria de parlamentares deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 01/04/2015 | 134.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 13/04/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de ABRIL/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 14/04/2015 | 140.00 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza no quintal e retirada de entulhos do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 14/04/2015 | 70.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados formatação de computador pertencente a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 14/04/2015 | 16950.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsisios dos parlamentares referente ao mês de ABRIL2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 14/04/2015 | 7966.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados no mês de ABRIL2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/04/2015 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/04/2015 | 2800.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil referente ao mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/04/2015 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade de acesso a internet no mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/04/2015 | 500.00 | 00021331999855 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/04/2015 | 750.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/04/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/04/2015 | 1950.00 | 00057091374487 | SEVERINO AMARANTE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo de placa MNK 7102 para uso exclusivo deste Poder Legislativo, referente ao mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/04/2015 | 124.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 27/04/2015 | 208.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de botijoes de água minieral destinados ao consumo dos parlamentares, servidores e diversops cidadãos que frequentam este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 27/04/2015 | 664.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 27/04/2015 | 6809.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/05/2015 | 109.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 04/05/2015 | 272.99 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de lanches destinados a este Poder Legislativo, para servir após as plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 12/05/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de MAIO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 15/05/2015 | 1000.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERRERIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de implatação do sitio on line camaralogradouro.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 18/05/2015 | 65.98 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 18/05/2015 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de reparo e manutenção de computadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/05/2015 | 1950.00 | 00057091374487 | SEVERINO AMARANTE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo de placa MNK 7102 para uso exclusivo deste Poder Legislativo, referente ao mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/05/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000094 | 20/05/2015 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000095 | 20/05/2015 | 2800.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil referente ao mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/05/2015 | 16950.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos PARLAMENTARES no mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/05/2015 | 7966.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS no mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/05/2015 | 598.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/05/2015 | 149.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 26/05/2015 | 6809.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 26/05/2015 | 625.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 26/05/2015 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade de acesso a internet no mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 26/05/2015 | 293.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de lanches destinados a este Poder Legislativo, para servir após as plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/05/2015 | 875.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 29/05/2015 | 122.35 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de botijoes de água minieral , materiais de limpeza e generos alimenticios destinados ao consumo dos parlamentares, servidores e diversos cidadãos que frequentam este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 29/05/2015 | 101.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de botijoes de água minieral , materiais de limpeza e generos alimenticios destinados ao consumo dos parlamentares, servidores e diversos cidadãos que frequentam este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 01/06/2015 | 146.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/06/2015 | 8.90 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de de documentos de interesse deste Poder Legisltivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 03/06/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de JUNHO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 15/06/2015 | 16950.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos PARLAMENTARES no mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 15/06/2015 | 7966.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS no mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 15/06/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 15/06/2015 | 2800.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil referente ao mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 15/06/2015 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 19/06/2015 | 1950.00 | 00057091374487 | SEVERINO AMARANTE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo de placa MNK 7102 para uso exclusivo deste Poder Legislativo, referente ao mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/06/2015 | 131.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 19/06/2015 | 140.00 | 00003516499486 | JOSÉ LAELSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na substituição de lona da placa luminosa instalada na frente do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 19/06/2015 | 80.00 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza no quintal e retirada de entulhos do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 23/06/2015 | 500.00 | 00006100045494 | MARIA NELI DE SENA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 23/06/2015 | 629.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 23/06/2015 | 1500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços executados no levantamento e tombamento fisco dos bens moveis desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 26/06/2015 | 730.00 | 21704455000168 | GIRLENE FERRERIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a confeção de faixada em lona envernizada, para a placa luminosa desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 26/06/2015 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade de acesso a internet no mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 29/06/2015 | 750.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 29/06/2015 | 6809.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/07/2015 | 141.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 03/07/2015 | 200.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a divulgação de matérias de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 06/07/2015 | 300.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Escrivaninha Bechara 6000, destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 14/07/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de JULHO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/07/2015 | 2800.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil referente ao mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/07/2015 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade de acesso a internet no mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/07/2015 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/07/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/07/2015 | 1950.00 | 00057091374487 | SEVERINO AMARANTE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo de placa MNK 7102 para uso exclusivo deste Poder Legislativo, referente ao mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/07/2015 | 124.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/07/2015 | 16950.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos PARLAMENTARES no mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/07/2015 | 7966.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EFETIVOS no mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/07/2015 | 675.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/07/2015 | 500.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 24/07/2015 | 875.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 24/07/2015 | 190.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de lanches destinados a este Poder Legislativo, para servir após as plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 28/07/2015 | 235.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de botijoes de água minieral , materiais de limpeza e generos alimenticios destinados ao consumo dos parlamentares, servidores e diversos cidadãos que frequentam este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 28/07/2015 | 110.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na substituição de reatores e lâmpadas deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 28/07/2015 | 6809.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 03/08/2015 | 2210.18 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de aparelhos de ar condicionados destinados ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 03/08/2015 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de reparo e manutenção de computadores e equipamentos periféricos desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 03/08/2015 | 38.32 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 03/08/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de AGOSTO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/08/2015 | 7966.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EFETIVOS no mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/08/2015 | 16950.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos PARLAMENTARES no mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/08/2015 | 713.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/08/2015 | 500.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de instalação de 02 aparelhos de ar condicionados no prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/08/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000154 | 20/08/2015 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000155 | 20/08/2015 | 2800.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil referente ao mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/08/2015 | 1950.00 | 00057091374487 | SEVERINO AMARANTE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo de placa MNK 7102 para uso exclusivo deste Poder Legislativo, referente ao mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/08/2015 | 94.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/08/2015 | 125.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/08/2015 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade de acesso a internet no mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/08/2015 | 115.00 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza no quintal e retirada de entulhos do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 25/08/2015 | 500.00 | 00002818487420 | MARIA ELI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 25/08/2015 | 875.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 25/08/2015 | 260.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de lanches destinados a este Poder Legislativo, para servir após as plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 25/08/2015 | 6809.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/09/2015 | 167.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 14/09/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 18/09/2015 | 16950.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos PARLAMENTARES no mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 18/09/2015 | 7966.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados no mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 18/09/2015 | 668.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 18/09/2015 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 18/09/2015 | 1950.00 | 00057091374487 | SEVERINO AMARANTE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo de placa MNK 7102 para uso exclusivo deste Poder Legislativo, referente ao mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 18/09/2015 | 2800.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil referente ao mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 18/09/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/09/2015 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade de acesso a internet no mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/09/2015 | 251.70 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados ao consumo dos parlamentares, servidores e diversos cidadãos que frequentam este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 22/09/2015 | 500.00 | 00006100045494 | MARIA NELI DE SENA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/09/2015 | 306.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de lanches destinados a este Poder Legislativo, para servir após as plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/09/2015 | 875.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 25/09/2015 | 108.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 25/09/2015 | 6809.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/10/2015 | 155.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/10/2015 | 110.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de formatação do computador desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 06/10/2015 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 06/10/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/10/2015 | 1950.00 | 00057091374487 | SEVERINO AMARANTE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo de placa MNK 7102 para uso exclusivo deste Poder Legislativo, referente ao mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/10/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/10/2015 | 2800.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil referente ao mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/10/2015 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/10/2015 | 7966.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados no mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/10/2015 | 16950.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares no mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/10/2015 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade de acesso a internet no mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 23/10/2015 | 155.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 23/10/2015 | 875.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 23/10/2015 | 500.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 27/10/2015 | 539.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 29/10/2015 | 128.30 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 29/10/2015 | 274.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de lanches destinados a este Poder Legislativo, para servir após as plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 29/10/2015 | 6809.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 09/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 09/11/2015 | 124.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 16/11/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 16/11/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/11/2015 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/11/2015 | 2800.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil referente ao mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/11/2015 | 1950.00 | 00057091374487 | SEVERINO AMARANTE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo de placa MNK 7102 para uso exclusivo deste Poder Legislativo, referente ao mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/11/2015 | 16950.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares no mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/11/2015 | 7966.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS no mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/11/2015 | 27.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 24/11/2015 | 138.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 24/11/2015 | 225.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados ao consumo dos parlamentares, servidores e diversos cidadãos que frequentam este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 24/11/2015 | 130.00 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza no quintal e retirada de entulhos do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 24/11/2015 | 625.00 | 00021331999855 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 24/11/2015 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade de acesso a internet no mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 24/11/2015 | 875.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 24/11/2015 | 6809.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 24/11/2015 | 719.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/12/2015 | 129.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 11/12/2015 | 2800.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil referente a elaboração e envio da Prestação de Contas Anuais no exercício financeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 11/12/2015 | 7375.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao 13º salário /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 14/12/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 14/12/2015 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 18/12/2015 | 7966.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 18/12/2015 | 16950.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos PARLAMENTARES referente ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 23/12/2015 | 407.00 | 11885471000140 | ELIANO DA SILVA JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de vidros incolor 06MM cortados, destinados ao portal principal e janelas do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 23/12/2015 | 153.80 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 23/12/2015 | 333.50 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de lanches destinados a este Poder Legislativo, para servir após as plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 23/12/2015 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de reparo e manutenção de computadores e equipamentos periféricos desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 23/12/2015 | 1188.15 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios para compor as cestas natalinas distribuidas entre os servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 23/12/2015 | 1622.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - 13 salário/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 23/12/2015 | 1950.00 | 00057091374487 | SEVERINO AMARANTE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo de placa MNK 7102 para uso exclusivo deste Poder Legislativo, referente ao mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 23/12/2015 | 2800.00 | 00007367696416 | CAMILA MARIA M L ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como assessora jurídica deste Poder Legislativo no mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 23/12/2015 | 2800.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de assessoria contabil referente ao mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 23/12/2015 | 1370.00 | 00065185870400 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços no retelhamento geral, reboco e pintura geral do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 23/12/2015 | 136.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 23/12/2015 | 812.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 23/12/2015 | 125.00 | 00004694921479 | GILSON MARQUES DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na colocação de vidros nas janelas e porta principal do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 23/12/2015 | 237.95 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios para compor as cestas natalinas distribuidas entre os servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 23/12/2015 | 625.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | VAlor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 23/12/2015 | 875.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/12/2015 | 1228.10 | 11671069000163 | A M DA CRUZ - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 28/12/2015 | 874.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinados ao veiculo a disposição deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 28/12/2015 | 371.49 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de lanches destinados a este Poder Legislativo, para servir após as plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 28/12/2015 | 140.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 30/12/2015 | 240.00 | 00007051183478 | JACIELE DE FATIMA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 30/12/2015 | 10.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a confecção de duas cópias de chaves de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 30/12/2015 | 13.51 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 30/12/2015 | 7266.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/12/2015 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade de acesso a internet no mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024