de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 13/01/2015 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 21/01/2015 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.INSS..............................2.351,25IRRF.................................115,20CONSIG. BB..................1.337,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 21/01/2015 | 4728.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.INSS...............................................378,24CONSIGNAÇÕES BB....................360,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2015 | 5516.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. INSS.......R$ 457,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2015 | 2700.00 | 19383262000100 | D & R LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA / MODELO WOLKSWAGEN / VOYAGE DE PLACA QFS 5980 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 23/01/2015 | 89.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 23/01/2015 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 26/01/2015 | 350.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 26/01/2015 | 920.39 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 26/01/2015 | 127.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTRO E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB PARA O BIENIO 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2015 | 2600.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 28/01/2015 | 500.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 28/01/2015 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00067566871404 | FABIO GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 30/01/2015 | 182.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 70.321-4 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/02/2015 | 252.60 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 05/02/2015 | 6237.47 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 12/02/2015 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/02/2015 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS..............................2.351,25IRRF.................................115,20CONSIG. BB...................1.337,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/02/2015 | 1198.85 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 21/02/2015 | 292.25 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/02/2015 | 902.07 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 24/02/2015 | 2400.00 | 00004738984462 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL, MARCA/MODELO FIAT/SIENA EL 1.0 FLEX, ANO / MODELO 2012/2013, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RLATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 27/02/2015 | 175.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 27/02/2015 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 27/02/2015 | 4925.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.INSS..............................................378,24CONSIGNAÇÕES BB........................360,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 27/02/2015 | 5516.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. INSS.......R$ 457,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 27/02/2015 | 2600.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00067566871404 | FABIO GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 27/02/2015 | 500.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 27/02/2015 | 194.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/03/2015 | 150.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA / ALBERTO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUICIPAL DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/03/2015 | 94.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 70.321-4 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 12/03/2015 | 7391.52 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 12/03/2015 | 308.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E ELÉTRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EFETUADOS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 12/03/2015 | 300.00 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM SESSÃO SOLENE POR ESTE PODER LEGISLATIVO NA DATA DE 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 12/03/2015 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 18/03/2015 | 150.00 | 05611263000150 | SP ULTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 18/03/2015 | 1110.78 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 19/03/2015 | 150.00 | 18055353000154 | ACM PRODUÇÕES / JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE POR OCASIÃO DA DIVULGAÇÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/03/2015 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS..............................2.351,25IRRF.................................115,20CONSIG. BB...................1.337,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/03/2015 | 4925.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.INSS..............................................378,24CONSIGNAÇÕES BB........................360,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/03/2015 | 5516.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. INSS.......R$ 457,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2015 | 2400.00 | 00004738984462 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL, MARCA/MODELO FIAT/SIENA EL 1.0 FLEX, ANO / MODELO 2012/2013, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RLATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/03/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/03/2015 | 103.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/03/2015 | 95.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 23/03/2015 | 100.40 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 23/03/2015 | 282.40 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 25/03/2015 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 27/03/2015 | 500.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000053 | 27/03/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000052 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00067566871404 | FABIO GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0002/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 31/03/2015 | 110.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DE DUAS ANTENAS COM LINK ONE N 300 MBPS DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 09/04/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NESTA DATA, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 09/04/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFÍCIAL DO ESTADO NESTA DATA, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 09/04/2015 | 6772.12 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 13/04/2015 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/04/2015 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 22/04/2015 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS..............................2.351,25IRRF.................................115,20CONSIG. BB...................1.337,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 22/04/2015 | 4964.40 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS..............................................378,24CONSIGNAÇÕES BB........................360,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 22/04/2015 | 5516.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. INSS.......R$ 457,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 22/04/2015 | 500.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000064 | 22/04/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000065 | 22/04/2015 | 2000.00 | 00067566871404 | FABIO GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0002/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 24/04/2015 | 91.40 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONÁRIOS, VEREADORES E VISITANTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 24/04/2015 | 170.60 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 24/04/2015 | 399.90 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 24/04/2015 | 850.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DA CONFECÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 24/04/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 24/04/2015 | 7214.82 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 24/04/2015 | 81.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 30/04/2015 | 126.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 70.321-4 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 12/05/2015 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 14/05/2015 | 5516.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. INSS.......R$ 457,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 18/05/2015 | 1800.00 | 17356613000169 | A13 TURISMO / RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA DF, COMO TAMBÉM, DIARIAS EM HOTEL DAQUELA CAPITAL FEDERAL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASALEGISLATIVA NA MARCHA À BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA NO PERIODO DE 26/05/2015 A 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/05/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 21/05/2015 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS..............................2.351,25IRRF.................................115,20CONSIG. BB...................1.354,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000078 | 21/05/2015 | 1404.42 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/05/2015 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NA "XVIII MARCHA DE PREFEITOS A BRASÍLIA", ORGANIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/05/2015 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/05/2015 | 500.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000082 | 25/05/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000083 | 25/05/2015 | 2000.00 | 00067566871404 | FABIO GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0002/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 25/05/2015 | 5227.06 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.INSS..............................................378,24CONSIGNAÇÕES BB........................187,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000085 | 29/05/2015 | 2500.00 | 00068894031420 | SEBASTIANA FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA XXX 9999 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PROCESO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 29/05/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 29/05/2015 | 81.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 29/05/2015 | 7466.98 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 01/06/2015 | 122.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 70.321-4 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 03/06/2015 | 536.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 03/06/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFÍCIAL DO ESTADO NESTA DATA, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 03/06/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE 06.05.2015, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 11/06/2015 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.INSS..............................2.351,25IRRF.................................115,20CONSIG. BB...................1.354,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 11/06/2015 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/06/2015 | 4964.40 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.INSS..............................................378,24CONSIGNAÇÕES BB........................187,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 15/06/2015 | 3152.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. INSS.......R$ 267,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/06/2015 | 220.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/06/2015 | 379.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/06/2015 | 452.50 | 03815732000128 | MASTER DESIGN - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS E PLACAS EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000101 | 16/06/2015 | 2500.00 | 00068894031420 | SEBASTIANA FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA XXX 9999 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PROCESO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 16/06/2015 | 500.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000103 | 16/06/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000104 | 16/06/2015 | 2000.00 | 00067566871404 | FABIO GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0002/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 16/06/2015 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 18/06/2015 | 1000.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM, FORNECIMENTO DE MUDAS E PLANTAS PARA O MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 18/06/2015 | 600.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 18/06/2015 | 73.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 23/06/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 25/06/2015 | 600.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PORTAS E JANELAS DO REFERIDO PRÉDIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/06/2015 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 25/06/2015 | 6568.66 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000113 | 30/06/2015 | 1202.66 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO DE Nº 002/2015 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/06/2015 | 1100.00 | 04594348000105 | JOSÉ BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA, DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 14/07/2015 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS..............................2.351,25IRRF.................................115,20CONSIG. BB...................1.354,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 14/07/2015 | 200.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 14/07/2015 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/07/2015 | 4964.40 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.INSS..............................................378,24CONSIGNAÇÕES BB........................682,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/07/2015 | 3152.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. INSS.......R$ 267,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/07/2015 | 74.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000121 | 21/07/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 22/07/2015 | 243.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000123 | 22/07/2015 | 2500.00 | 00068894031420 | SEBASTIANA FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA XXX 9999 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PROCESO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 22/07/2015 | 500.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000125 | 22/07/2015 | 2000.00 | 00067566871404 | FABIO GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0002/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 22/07/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000127 | 23/07/2015 | 974.74 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO DE Nº 002/2015 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 24/07/2015 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 24/07/2015 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 29/07/2015 | 6568.66 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 30/07/2015 | 48.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 70.321-4 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/08/2015 | 130.00 | 03762690000104 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR PARTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 11/08/2015 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS..............................2.351,25IRRF.................................115,20CONSIG. BB...................1.354,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000134 | 17/08/2015 | 2500.00 | 00068894031420 | SEBASTIANA FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA XXX 9999 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 17/08/2015 | 500.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000136 | 17/08/2015 | 2000.00 | 00067566871404 | FABIO GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0002/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000137 | 17/08/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 17/08/2015 | 1440.00 | 12455940000154 | PATRICIA NAIARA SANTOS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PADRONIZADAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 18/08/2015 | 518.50 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 18/08/2015 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM EMISSORA DE RÁDIO DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 18/08/2015 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 18/08/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE 15.08.2015, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 18/08/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL DO ESTADO DE 15.08.2015, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 21/08/2015 | 5227.07 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.INSS..............................................378,24CONSIGNAÇÕES BB........................434,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 21/08/2015 | 3152.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. INSS.......R$ 267,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 21/08/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 21/08/2015 | 87.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000148 | 24/08/2015 | 924.05 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2015 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 24/08/2015 | 350.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 25/08/2015 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 26/08/2015 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 28/08/2015 | 7009.74 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO RESTANTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 10/09/2015 | 1200.00 | 20616970000123 | JANDEILSON MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DA MARCA CONSUL, MODELO SPLIT, COM CAPACIDADE PARA 9000 BTUS, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000154 | 14/09/2015 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 15/09/2015 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS..............................2.351,25IRRF.................................115,20CONSIG. BB...................1.354,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000156 | 17/09/2015 | 2500.00 | 00068894031420 | SEBASTIANA FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000157 | 17/09/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 18/09/2015 | 5227.06 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.INSS..............................................378,24CONSIGNAÇÕES BB........................434,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 18/09/2015 | 3940.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. INSS.......R$ 330,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 21/09/2015 | 99.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 21/09/2015 | 1000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO E-SIC NO PORTAL ELETÔNICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 21/09/2015 | 6631.70 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/09/2015 | 356.40 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000164 | 21/09/2015 | 1092.10 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADADE PREÇO DE Nº 002/2015 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 25/09/2015 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 25/09/2015 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 28/09/2015 | 220.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO BANHEIRO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 01/10/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL DO ESTADO DE 23.09.2015, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 01/10/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 23.09.2015, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000170 | 09/10/2015 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000171 | 14/10/2015 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 15/10/2015 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS..............................2.351,25IRRF.................................115,20CONSIG. BB...................1.354,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000173 | 19/10/2015 | 993.31 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2015 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 19/10/2015 | 345.80 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/10/2015 | 5227.06 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.INSS..............................................378,24CONSIGNAÇÕES BB........................434,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 20/10/2015 | 3940.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. INSS.......R$ 330,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/10/2015 | 318.30 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/10/2015 | 255.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AL LANCHE DE FUNCIONÁRIOS, VEREADORES E VISITANTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000179 | 20/10/2015 | 2500.00 | 00068894031420 | SEBASTIANA FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCESO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000180 | 20/10/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADOCOM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/10/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 21/10/2015 | 300.00 | 20616970000123 | JANDEILSON MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT CENTRAL NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 23/10/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 23/10/2015 | 185.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000185 | 23/10/2015 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 28/10/2015 | 350.00 | 04669935000116 | VALE EVENTOS & PUBLICIDADES / SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 28/10/2015 | 6868.10 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000188 | 16/11/2015 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/11/2015 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/11/2015 | 5227.06 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.INSS..............................................378,24CONSIGNAÇÕES BB........................434,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/11/2015 | 1576.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. INSS.......R$ 141,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/11/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 23/11/2015 | 459.10 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AL LANCHE DE FUNCIONÁRIOS, VEREADORES E VISITANTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 23/11/2015 | 343.70 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DAS ÁREA S INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000195 | 23/11/2015 | 2500.00 | 00068894031420 | SEBASTIANA FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 24/11/2015 | 300.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 24/11/2015 | 188.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 24/11/2015 | 139.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 24/11/2015 | 200.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPESA E MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000200 | 26/11/2015 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000201 | 27/11/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 27/11/2015 | 300.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000203 | 30/11/2015 | 1055.65 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBROBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2015 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 01/12/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/12/2015 | 6348.02 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 03/12/2015 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM EMISSORA DE RÁDIO DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 14/12/2015 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 16/12/2015 | 4801.98 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO 13.SALÁRIO DE 2015.INSS..............................................384,15CONSIGNAÇÕES BB........................ 0,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 16/12/2015 | 2232.65 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2015. INSS.......R$O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 16/12/2015 | 4964.40 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.INSS..............................................378,24CONSIGNAÇÕES BB........................434,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 16/12/2015 | 1576.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. INSS.......R$ 141,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 16/12/2015 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 16/12/2015 | 1547.60 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13.SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000214 | 23/12/2015 | 2500.00 | 00068894031420 | SEBASTIANA FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 23/12/2015 | 6348.02 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000216 | 28/12/2015 | 854.12 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADADE PREÇO DE Nº 002/2015 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 28/12/2015 | 200.00 | 00010272148431 | JOBSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E VEINCULAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000218 | 28/12/2015 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 29/12/2015 | 458.54 | 03503234000140 | VICENTE E MACIEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 220
Última atualização: 11/06/2024