de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2015 | 22172.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2015 | 6304.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2015 | 1576.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2015 | 2600.00 | 00016084053890 | GIVANILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2015 | 6072.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2015 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADA A CAMARA MUNICAL REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00006093109410 | MARCELO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/02/2015 | 50.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, FATURA 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/02/2015 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/02/2015 | 575.00 | 15405290000120 | JOSUE GONÇALVES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇA DE AR CONDICIONADO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/02/2015 | 100.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE CARTORIO RELATIVO A REGISTRO DE ATA, CERTIDÕES E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/02/2015 | 653.50 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES E CARIMBOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/02/2015 | 492.11 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/02/2015 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADA A CAMARA MUNICAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/02/2015 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/02/2015 | 2600.00 | 00016084053890 | GIVANILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICPAL REFERENTE AO MES 02/20115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, FATURA 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/02/2015 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/02/2015 | 6304.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2015 | 1576.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2015 | 25002.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2015 | 6869.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/03/2015 | 808.35 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00006093109410 | MARCELO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/03/2015 | 1576.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/03/2015 | 6304.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/03/2015 | 23530.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/03/2015 | 1200.00 | 00006093109410 | MARCELO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/03/2015 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADA A CAMARA MUNICAL REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/03/2015 | 489.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2015 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2015 | 2600.00 | 00016084053890 | GIVANILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICPAL REFERENTE AO MES 03/20115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2015 | 6818.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/04/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, FATURA 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/04/2015 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/04/2015 | 397.20 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/04/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/04/2015 | 6818.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/04/2015 | 1550.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA NA AREA FINANCEIRA, PESSOAL, E FISCAL. DESTINADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/04/2015 | 58.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, FATURA 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/04/2015 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2015 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADA A CAMARA MUNICAL REFERENTE A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00006093109410 | MARCELO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/04/2015 | 6304.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2015 | 1576.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2015 | 23530.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2015 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2015 | 497.99 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/05/2015 | 6338.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/05/2015 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/05/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, FATURA 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/05/2015 | 1576.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/05/2015 | 6304.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/05/2015 | 23530.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/05/2015 | 500.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/05/2015 | 1200.00 | 00006093109410 | MARCELO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/05/2015 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADA A CAMARA MUNICAL REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/05/2015 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/05/2015 | 2600.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 05 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/05/2015 | 699.99 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/05/2015 | 428.60 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/05/2015 | 6338.20 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/06/2015 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/06/2015 | 1450.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA NA AREA FINANCEIRA, PESSOAL, E FISCAL. DESTINADA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/06/2015 | 1576.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/06/2015 | 6304.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/06/2015 | 23530.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, FATURA 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/06/2015 | 45.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/06/2015 | 2600.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 06 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000074 | 17/06/2015 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/06/2015 | 350.00 | 00008255263454 | MIRDENIO MYRGAN DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/06/2015 | 800.00 | 00010210195428 | JAQUELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Inexigível | 000012015 | 0000077 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00006093109410 | MARCELO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/06/2015 | 724.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA LOCADO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/06/2015 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/06/2015 | 6338.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/07/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 000/1/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/07/2015 | 6304.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOES DA CAMARA MUNICIPAL REFEENTE AO MES 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/07/2015 | 23530.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFEENTE AO MES 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/07/2015 | 1576.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFEENTE AO MES 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000085 | 17/07/2015 | 2600.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL, PLACA NZE 4545, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 07 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/07/2015 | 7150.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/07/2015 | 812.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/07/2015 | 812.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/07/2015 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADA A CAMARA MUNICAL REFERENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000090 | 17/07/2015 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/07/2015 | 480.99 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA LOCADO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/07/2015 | 620.40 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2015 | 750.00 | 00010210195428 | JAQUELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2015 | 58.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, FATURA 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/07/2015 | 130.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO COMPLEMENTO DO INSS - SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/07/2015 | 271.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO COMPLEMENTO DO INSS - SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/07/2015 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/08/2015 | 750.00 | 00010210195428 | JAQUELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/08/2015 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS TECNICOS ESPECIOALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO PEMANENTE DE LICITAÇÃO NA FORMALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS - 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/08/2015 | 539.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO INSS - SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/08/2015 | 212.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO ATM/ MULTAS E JUROS DO COMPLEMENTO DO INSS - SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/08/2015 | 578.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO INSS - SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/08/2015 | 228.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM ATM/ MULTAS E JUROS GERADAS NO ECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DO INSS - SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/08/2015 | 7150.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE PATRONAL REFERENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/08/2015 | 23530.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFEENTE AO MES 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/08/2015 | 27.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O COMPLEMENTO D0 INSS - SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/08/2015 | 6304.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFEENTE AO MES 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/08/2015 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADA A CAMARA MUNICAL REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000110 | 18/08/2015 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000111 | 18/08/2015 | 2600.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL, PLACA NZE 4545, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/08/2015 | 701.49 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA LOCADO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, FATURA 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/08/2015 | 107.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, FATURA 04 E 10 DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/08/2015 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/08/2015 | 0.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O COMPLEMENTO DA ATUALIZAÇÃO D0 INSS - SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A 01 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/08/2015 | 1576.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFEENTE AO MES 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/09/2015 | 7430.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/09/2015 | 23530.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/09/2015 | 6304.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/09/2015 | 1576.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/09/2015 | 699.98 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA LOCADO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000124 | 18/09/2015 | 2600.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL, PLACA NZE 4545, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/09/2015 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADA A CAMARA MUNICAL REFERENTE A SETEMBO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/09/2015 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSOIA JURIDICA PRESTADAS A CAMAA MUNICIPALM REFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000127 | 18/09/2015 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/09/2015 | 378.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/09/2015 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SWEVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL EFEENTE A 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/09/2015 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORENTE DA CAMARA MUNICIPAL - ENVIO DE TED, PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B. BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/09/2015 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORENTE DA CAMARA MUNICIPAL - ENVIO DE TED, PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B. BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/09/2015 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORENTE DA CAMARA MUNICIPAL - ENVIO DE TED, PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B. BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/09/2015 | 33.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO D0 INSS - SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A 08 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, FATURA 09 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/10/2015 | 170.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/10/2015 | 23530.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/10/2015 | 6304.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/10/2015 | 1576.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/10/2015 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADA A CAMARA MUNICAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000141 | 20/10/2015 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000142 | 20/10/2015 | 2600.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL, PLACA NZE 4545, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/10/2015 | 713.23 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA LOCADO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/10/2015 | 71.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, FATURA 10 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/10/2015 | 228.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/10/2015 | 288.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO D0 INSS - SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 09 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/10/2015 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL EFEENTE A 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/11/2015 | 6304.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO 13º 2015 DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/11/2015 | 496.80 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA LOCADO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/11/2015 | 201.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, FATURA 11 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000022015 | 0000153 | 03/11/2015 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000154 | 03/11/2015 | 2600.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL, PLACA NZE 4545, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/11/2015 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADA A CAMARA MUNICAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/11/2015 | 23530.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 11/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/11/2015 | 6304.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 11/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/11/2015 | 1576.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 11/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/11/2015 | 7083.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 10 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/11/2015 | 868.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA LOCADO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/11/2015 | 1838.66 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO 13º SALARIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/11/2015 | 95.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 10 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/11/2015 | 7323.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 09 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/12/2015 | 23530.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 12 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/12/2015 | 5516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 12 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/12/2015 | 1576.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 12 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000167 | 02/12/2015 | 2600.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL, PLACA NZE 4545, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/12/2015 | 7083.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM - INSS - SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/12/2015 | 1791.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM - INSS - SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/12/2015 | 600.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTI - CAVALCANTE MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/12/2015 | 27.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORENTE DA CAMARA MUNICIPAL - ENVIO DE TED, PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/12/2015 | 6736.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM - INSS - SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/12/2015 | 486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM - INSS - SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES 03/2015 COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/12/2015 | 50.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA DESTINADA A CAMARA MUNICPAL, FATURA 12 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024