de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 2988.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 28350.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 657.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 6237.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000005 | 02/01/2015 | 2500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000006 | 02/01/2015 | 2500.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/02/2015 | 324.00 | 00093052189468 | ODAY JOSE AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 E1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DOS ESTADO (TCE) NO PERIODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/02/2015 | 800.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRRETE TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. VEICULO PLACA KJC8102/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/02/2015 | 826.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE PARA ACESSOA INTERNET, MANUTENÇAO DE IMPRESSORA COM SERVIÇO ELETRICO, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP, FORMATAÇÃO DE CPU E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇAO DE MONITOR E CABO VGA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000013 | 02/02/2015 | 2500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/02/2015 | 28350.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2015 | 5988.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2015 | 6237.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/02/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2015 | 1317.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000019 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/02/2015 | 160.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/02/2015 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/03/2015 | 268.80 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAS DE 01 REGISRO DE ATA, 01 REGISTRO DE ADITIVO E 06 AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/03/2015 | 3220.00 | 11520206000169 | FRANCISCO OTACILIO MATIAS SERVIÇOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ARÉA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/03/2015 | 800.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS COM O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA DE VEREADORES NOS DIAS 24 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015. VEICULO PLACA KJC8102/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/03/2015 | 392.00 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATOS PRATICADOS NESTA SERVENTIA EXTRA JUDICIAL EM VAFOR DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/03/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/03/2015 | 30300.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/03/2015 | 5988.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/03/2015 | 1317.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/03/2015 | 6666.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/03/2015 | 112.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000033 | 02/03/2015 | 2500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/03/2015 | 850.97 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/03/2015 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/04/2015 | 4600.00 | 08927271000107 | HERICO AMORIM VERAS IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RESTAURAÇÕES COM MOLDURA DE 50X44 DE QUADRO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/04/2015 | 29300.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/04/2015 | 5988.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 01/04/2015 | 6446.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 01/04/2015 | 1317.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 01/04/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 01/04/2015 | 2500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 01/04/2015 | 160.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 01/04/2015 | 2500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/04/2015 | 420.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS E TROCA DE CAPACITORES DA PLACA CENTRAL DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/04/2015 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | REAPARELHAMENTO GERAL DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 06/04/2015 | 4600.00 | 08927271000107 | HERICO AMORIM VERAS IMAGEM | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) QUARDO DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2014/2015 E 01(UM) DOS VEREADORES DA LEGISLATURA 2013/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 04/05/2015 | 2500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/05/2015 | 5988.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 04/05/2015 | 29300.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 04/05/2015 | 6446.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/05/2015 | 1317.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 04/05/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 04/05/2015 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AO MES DE MAIOL/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/06/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 01/06/2015 | 29300.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 01/06/2015 | 5988.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/06/2015 | 2500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 01/06/2015 | 1800.00 | 17058566000177 | ASSECONT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIGITAÇAO E TRANSMISSAO DO ARQUIVO GFIP/SEFIP DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 01/06/2015 | 1317.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 01/06/2015 | 6446.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 01/06/2015 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 01/07/2015 | 2500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 01/07/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 01/07/2015 | 6446.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 01/07/2015 | 1317.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 01/07/2015 | 2444.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 01/07/2015 | 29300.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 01/07/2015 | 5988.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/07/2015 | 650.00 | 00005664791411 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA CAMARA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE PRINCESA ISABEL-PB E OUTROS SERVIÇOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 01/07/2015 | 180.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER 1010 E 01 (UMA) RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER 1010 DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 01/07/2015 | 700.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA COM TROCA DE CHIP, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1010 E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM FORMATAÇÃO E BACKUP DE ARQUIVOS. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 01/07/2015 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/08/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 03/08/2015 | 29300.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 03/08/2015 | 5988.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 03/08/2015 | 2500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 03/08/2015 | 6446.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 03/08/2015 | 1317.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/08/2015 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 03/08/2015 | 1435.12 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR - LTDA - CONSTRUÇOES CHARLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, MASSA CORRIDA, CAIXA DAGUA, TUBOS DE PVC, LIQUIDO BRILHO, CABOS E CIMENTO, UTILIZADOS NA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 03/08/2015 | 1200.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR - LTDA - CONSTRUÇOES CHARLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, MASSA CORRIDA, MASSA PLASTICA E CABOS 2.5 , UTILIZADOS NA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 01/09/2015 | 7.85 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13.800-2. NO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 01/09/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 01/09/2015 | 2500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 01/09/2015 | 29300.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 01/09/2015 | 5988.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 01/09/2015 | 1317.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 01/09/2015 | 7128.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 01/09/2015 | 257.92 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 01/10/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/10/2015 | 5988.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 01/10/2015 | 29300.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 01/10/2015 | 3419.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO PAGAMENTO 2 PARCELA 13º SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 01/10/2015 | 2500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 01/10/2015 | 7128.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/10/2015 | 1317.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/11/2015 | 29300.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/11/2015 | 5988.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/11/2015 | 2500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/11/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/11/2015 | 7128.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/11/2015 | 1317.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/11/2015 | 1289.86 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/12/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000115 | 01/12/2015 | 2500.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/12/2015 | 29300.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/12/2015 | 4488.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/12/2015 | 7128.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/12/2015 | 1432.26 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/12/2015 | 800.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPALD E JURU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024