de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 28000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 2304.35 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 6160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 506.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 2000.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 1600.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 800.00 | 00008507444407 | MARIA JOSE OLINDINA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 1900.00 | 00091969042400 | CHARLES P DE NOAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 1500.00 | 15167751000174 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI 65759176404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COQUETEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2015 | 240.00 | 00006124073498 | Angela Maricea da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 13 E 14 DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVAÇÃO ENCARTADA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2015 | 73.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/02/2015 | 29938.25 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/02/2015 | 2304.35 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2015 | 2000.00 | 15644907000160 | Flavio Laurentino Correia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2015 | 1900.00 | 00091969042400 | CHARLES P DE NOAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2015 | 800.00 | 00006070089464 | MONICA JANIERICA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2015 | 580.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM PDF, E INFORMAÇÃO DA DIRF, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2015 | 1600.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFZ 0235-PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2015 | 549.60 | 20281854000109 | ADONES BARBOZA DE AGUIAR | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESCARTAVEIS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2015 | 700.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2015 | 942.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, NO MES DE JANEIRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/02/2015 | 1974.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/02/2015 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/02/2015 | 506.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/02/2015 | 6586.41 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/03/2015 | 29000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/03/2015 | 2243.73 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/03/2015 | 300.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria da Cãmara Municipal no mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/03/2015 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de serviços advogaticios no mês março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/03/2015 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/03/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento do mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000033 | 27/03/2015 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/03/2015 | 150.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diária em viagem a João Pessoa aoTribunal de Contas do estado resolver assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/03/2015 | 6873.62 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/04/2015 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/04/2015 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação de ratificação de inexibilidade de licitação, extrato de contrato 001/2015 e aviso de edital de tomada de preços 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/04/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação de termo de ratificação de inexibilidade de licitação, extrato de contrato 001/2015 e aviso de edital tomada de preços 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/04/2015 | 400.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de expediente para manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/04/2015 | 60.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com manutenção formatação netbook. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/04/2015 | 345.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material para manutenção e conservação de computador desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000042 | 20/04/2015 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000043 | 20/04/2015 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de serviços advogaticios no mês abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento do mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/04/2015 | 6900.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/04/2015 | 315.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria da Cãmara Municipal no mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2015 | 2364.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2015 | 29000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2015 | 600.00 | 00004794351461 | IONAR ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboração de GFIP e demais informações ao Inss no mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2015 | 1000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboração de processo de licitações no mês de abril de 2015 desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/04/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação -aviso de licitação convite 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/04/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação de termo de ratificação de inexigibilidade de licitação 002/2015 e extrato de contrato 002;2015, no diário oficial 24.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/04/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação de termo de ratificação de inexigibilidade de licitação 002/2015 e extrato de contrato 002/2015, no jornal da união 24.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/04/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação - aviso convite 001/2015, no diário oficial 24.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000056 | 04/05/2015 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de serviços advogaticios no mês MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0000057 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/05/2015 | 300.00 | 00004794351461 | IONAR ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboração de GFIP e demais informações ao Inss nos meses de abril e maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/05/2015 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria da Cãmara Municipal no mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/05/2015 | 62.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/05/2015 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/05/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação - tomada de preços 001/2015, no jornal da união 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/05/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação - tomada de preços 001/2015, no diário oficial 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/05/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação com aviso de licitação - aviso convite 001/2015, no diário oficial 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/05/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação com aviso de licitação - aviso convite 001/2015, no jornal união 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0000066 | 08/05/2015 | 1789.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Aquisição de Combustivel para esta Casa Legislativa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000067 | 19/05/2015 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/05/2015 | 736.85 | 00006217116405 | MAILTON DE MELO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fabricação de uma tribuna para esta Casa Legislativa no mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/05/2015 | 263.13 | 00091824362404 | LUCIANO DA COSTA RAMOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com manutenção nos ar- condicionados desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento do mês de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2015 | 6900.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2015 | 29000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2015 | 2364.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/05/2015 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação - homologação e extrato de contrato 004/2015, no diário oficial 22.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/05/2015 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação - Homologação e extrato de contrato 004/2015, no Jornal a União 22.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/05/2015 | 70.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de tonner para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/05/2015 | 700.00 | 14094689000175 | JOSIANE SANTOS DO NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutenção de site. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/06/2015 | 33.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000079 | 01/06/2015 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de serviços advogaticios no mês JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0000080 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/06/2015 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria da Cãmara Municipal no mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000082 | 17/06/2015 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/06/2015 | 6900.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/06/2015 | 2364.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/06/2015 | 29000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/06/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento do mês de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/06/2015 | 350.00 | 00087429519415 | JOSE VALDERI GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutenção na parte elétrica desta Casa Legisslativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0000088 | 25/06/2015 | 3009.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Aquisição de Combustivel para esta Casa Legislativa referente aos meses de maio e junho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000089 | 01/07/2015 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de serviços advogaticios no mês JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0000090 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/07/2015 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria da Cãmara Municipal no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/07/2015 | 850.00 | 00069218439472 | JOÃO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com manutenção no som e na parte elétrica desta Casa Legislativa no mês e julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/07/2015 | 48.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000094 | 13/07/2015 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/07/2015 | 6900.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal desta Casa Legislativa referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/07/2015 | 29000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/07/2015 | 2364.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/07/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento do mês de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/07/2015 | 14.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/08/2015 | 300.00 | 14094689000175 | JOSIANE SANTOS DO NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutenção de site. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/08/2015 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0000102 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000103 | 03/08/2015 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços advogaticios prestados nesta Casa Legislativa no mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/08/2015 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria da Cãmara Municipal no mês de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000105 | 18/08/2015 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/08/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento do mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/08/2015 | 6900.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal desta Casa Legislativa referente ao mês de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/08/2015 | 29000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/08/2015 | 2364.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0000110 | 21/08/2015 | 4177.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Aquisição de Combustivel para esta Casa Legislativa referente aos meses de JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/09/2015 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria da Cãmara Municipal no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0000112 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000113 | 01/09/2015 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços advogaticios prestados nesta Casa Legislativa no mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/09/2015 | 56.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000115 | 15/09/2015 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assesssoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/09/2015 | 29000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/09/2015 | 2364.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/09/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento do mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/09/2015 | 6900.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal desta Casa Legislativa referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/09/2015 | 15.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/10/2015 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/10/2015 | 500.00 | 00001722991445 | LUCIO DENILTON BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção do prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000123 | 16/10/2015 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/10/2015 | 872.10 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material para manutenção e conservação desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/10/2015 | 2500.00 | 13415685000189 | ESTER BORGES DE ANDRADE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviço como fotografa e na confecção e restauração de quadros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0000126 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000127 | 20/10/2015 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços advogaticios prestados nesta Casa Legislativa no mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/10/2015 | 6900.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal desta Casa Legislativa referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/10/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento do mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/10/2015 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria da Cãmara Municipal no mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/10/2015 | 2364.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/10/2015 | 29000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0000133 | 27/10/2015 | 2599.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Aquisição de Combustivel para esta Casa Legislativa referente aos meses de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/11/2015 | 290.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de consumo para esta Casa Legislativa, no mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/11/2015 | 250.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diária em viagem a Campina Grande, para resolver assuntos referente fopag desta instituição Casa Severino José Lucena de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/11/2015 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000137 | 18/11/2015 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000138 | 20/11/2015 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de serviços advogaticios no mês novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042015 | 0000139 | 20/11/2015 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/11/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento do mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/11/2015 | 6900.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal desta Casa Legislativa referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/11/2015 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria da Cãmara Municipal no mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/11/2015 | 29000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/11/2015 | 2364.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/12/2015 | 51.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0000146 | 03/12/2015 | 2059.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Aquisição de Combustivel para esta Casa Legislativa referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000147 | 15/12/2015 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/12/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento do mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/12/2015 | 6900.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal desta Casa Legislativa referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/12/2015 | 1904.34 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/12/2015 | 2364.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/12/2015 | 29000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/12/2015 | 418.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do INSS parte patronal desta Casa Legislativa referente ao décimo terceiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000154 | 22/12/2015 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de serviços advogaticios no mês dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0000155 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/12/2015 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria da Cãmara Municipal no mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/12/2015 | 1617.02 | 00004794351461 | IONAR ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboração de GFIP e demais informações ao Inss nos meses de junho a dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 158
Última atualização: 11/06/2024