de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 81.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (83)3361-2331, da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2015 | 85.30 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de ressarcimento pela despesa com a prestacao de servico de registro do termo de posse da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2015 | 285.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2015 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2015 | 156.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (83)3361-2331, da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa de servico do sistema de seguranca eletronica, atraves de controles de alarme eletronico, cameras de gravacao e de sensores de movimento, ronda hostensiva motorizada se utilizando de viaturas e motocicletas e apoio logistico de seguranca do patrimonio da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica ( contabilidade e GDIP), referente a Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2015 | 788.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de administracao, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2015 | 1200.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2015 | 5968.24 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Presidente relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2015 | 7392.36 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2015 | 67500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca - Plenario, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2015 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Assessoria Parlamentar, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2015 | 5985.55 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de Financas, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2015 | 99.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2015 | 18.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2015 | 3017.93 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2015 | 94.00 | 00006081384446 | REGINALDO SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04(quatro) carimbos e 03(tres) manutencoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000020 | 29/01/2015 | 1800.00 | 00002452954454 | JUSTINO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria Juridica em licitacoes e contratos administrativos a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino a Joao Pessoa - PB, para entregar documentacao desta casa Legislativa e fazer o cadastro do Gestor junto ao tribunal de contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000022 | 29/01/2015 | 1500.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria legislativa e mesa diretora e comissoes permanentes e ou transitorias da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo GOL - PLACA OGF 5205/PB, para uso em representacao e servicos da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca, no periodo de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2015 | 350.00 | 00009554963491 | JOAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua Maria Bezerra, nø126, centro, Esperanca/PB, para funcionamento do arquivo e do almoxarifado da Camara Municipal de Esperanca, no periodo de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000026 | 30/01/2015 | 4000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria Juridica para a Camara Municipal de Esperanca, no periodo de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0000027 | 31/01/2015 | 48000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTAB. E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de Assessoria Contabil relativo ao ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo GOL - PLACA OGF 5205/PB, para uso em representacao e servicos da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2015 | 425.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 17 horas de divulgacao atraves de carro de som volante na cidade e Zona Rural, da sessao solene de posse da mesa diretora da Camara Municipal - bienio 20415/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2015 | 464.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao dos avisos de licitacoes dos pregoes presenciais no 001,002,003 e 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2015 | 250.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de gravacao, producao e edicao de audios para fins da posse da mesa diretora da Camara municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2015 | 212.00 | 09443541000169 | ESTUDI FOTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de convites para posse da nova diretoria da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2015 | 150.00 | 00007111025466 | JACQUELINE DA COSTA FERREIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para resolver questoes administrativas desta casa Legislativa junto ao Escritorio de Contabilidade AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/02/2015 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de confeccao de folha de pagamento e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/02/2015 | 1300.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de decoracao do plenario e Buffet para 180 pessoas presentes na sessao solene de posse da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/02/2015 | 210.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 02 abastecimentos de agua para a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/02/2015 | 50.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 cadeados de 50 MM para a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/02/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente a Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/02/2015 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2015 | 197.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2015 | 22143.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000042 | 20/02/2015 | 4200.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2015 | 99.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicao multimidia de acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000045 | 20/02/2015 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa de servico do sistema de seguranca eletronica, atraves de controles de alarme eletronico, cameras de gravacao e de sensores de movimento, ronda hostensiva motorizada se utilizando de viaturas e motocicletas e apoio logistico de seguranca do patrimonio da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2015 | 372.15 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidente em folha de pagamento da servidora efetiva Eunice Alves da Costa, referente a Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/02/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar de evento junto ao tribunal de contas do Estado da Paraiba no dia 23/02/2015 - treinamento sobre forma de captacao de informacoes sobre obras publicas pelo TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2015 | 350.00 | 00009554963491 | JOAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua Maria Bezerra, nø126, centro, Esperanca/PB, para funcionamento do arquivo e do almoxarifado da Camara Municipal de Esperanca, no periodo de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2015 | 1200.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2015 | 5818.24 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Presidente relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/02/2015 | 788.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de administracao, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/02/2015 | 7972.76 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/02/2015 | 6153.75 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de Financas, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/02/2015 | 67500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca - Plenario, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/02/2015 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Assessoria Parlamentar, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2015 | 200.70 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/02/2015 | 17.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/02/2015 | 3538.59 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/02/2015 | 5.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000062 | 26/02/2015 | 1800.00 | 00002452954454 | JUSTINO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria em licitacoes e contratos administrativos para atender a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000063 | 26/02/2015 | 4000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica para a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar de evento promovido pela Escola de Contas (ECOSIL) do tribunal de contas do Estado da Paraiba no dia 27/02/2015 - Seminario sobre regime proprio de previdencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/02/2015 | 410.00 | 03603683000160 | SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com certificacao digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000066 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais para a consultoria legislativa destinada a auxiliar a mesa diretora, bem como as comissoes parlamentares permanentes e/ou transitorias da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/02/2015 | 22143.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/03/2015 | 550.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 horas de divulgacao via carro de som placa MMX - 1422 da reuniao dia 28/02/2015 e convite para sessao solene de abertura dos trabalhos Legislativos da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/03/2015 | 150.00 | 00007280166482 | JOEBSON DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na reposicao de pecas no veiculo da Camara Municipal de esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/03/2015 | 360.00 | 10241881000196 | ALBERTO JOSE JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao de veiculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/03/2015 | 50.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner Samsung da impressora pertecente a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/03/2015 | 121.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (83)3361-2331, da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Buffet para 120 pessoas presentes na sessao solene de abertura dos trabalhos legislativo da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/03/2015 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confecao de folha de pagamento e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/03/2015 | 234.00 | 00004099843459 | JOSE GERMANO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de tiragem e impressao de fotografias da sessao solene da posse da mesa diretora da Camara e da audiencia do interpa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000076 | 04/03/2015 | 1400.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/03/2015 | 1501.56 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/03/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/03/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Joao Pessoa - PB, para organizar documentacao junto ao Assessor Juridico da Camara, referente as questoes relacionadas a ausencia de pagamento de contribuicoes previdenciarias devidas ao FUNPREVEcompetencia 13/2014, para posterior comunicacao ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Procuradoria Geral de Justica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/03/2015 | 241.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/03/2015 | 200.00 | 00004773100877 | MARIA ETERNA ANDRADE ENEAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do Almoxarifado e Arquivo Legislativo da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/03/2015 | 99.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicao multimidia de acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/03/2015 | 116.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (83)3361-2331, da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00006521474456 | CICERO RICARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de placa OGB 1369/PB para uso em servico e representacao da mesa diretora da Camara Municipal, referente ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/03/2015 | 788.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de administracao, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/03/2015 | 6922.09 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/03/2015 | 6153.75 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de Financas, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/03/2015 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Assessoria Parlamentar, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/03/2015 | 67500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca - Plenario, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/03/2015 | 1200.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/03/2015 | 6457.03 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Presidente relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/03/2015 | 3436.40 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/03/2015 | 17.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000097 | 26/03/2015 | 4000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica para a Camara Municipal de Esperanca, no periodo de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000098 | 26/03/2015 | 1500.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais para a consultoria legislativa destinada a auxiliar a mesa Diretora, bem como as Comissoes parlamentares permanentes e/ou transitorias da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000099 | 30/03/2015 | 3300.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000100 | 30/03/2015 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca patrimonial, sistema de alarme e circuito fechado de TV, central de monitoramento fixa, agentes taticos moveis pessoal de apoio durante as reunioes de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/03/2015 | 400.00 | 00004773100877 | MARIA ETERNA ANDRADE ENEAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcinamento do Almoxarifado e Arquivo Legislativo da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022015 | 0000102 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00004731168473 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para uso em servico e representacao da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000104 | 31/03/2015 | 1800.00 | 00002452954454 | JUSTINO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria Juridica em licitacoes e contratos administrativos a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/03/2015 | 22143.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/04/2015 | 440.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagem e edicao da nova diretoria do Bienio 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/04/2015 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/04/2015 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de folha de pagamento e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/04/2015 | 2000.00 | 00006521474456 | CICERO RICARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de placa OGB 1369/PB para uso em servico e representacao da mesa diretora da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/04/2015 | 210.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho de toner samsung, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/04/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para questionar perante a empresa TELEFONICA BRASIL SA acerca da cobranca irregular sobre o servico de telefonia movel contratado pela gestao anterior, referente as contas de consumo em aberto relativas ao periodo de Novembro/2014 a Marco/2015, e requerer a regularizacao da situacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/04/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/04/2015 | 273.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/04/2015 | 100.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em tambores de 200lt para a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/04/2015 | 99.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicao multimidia de acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/04/2015 | 97.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (83)184-4291, da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/04/2015 | 15.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/04/2015 | 17.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/04/2015 | 360.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 175/70R13 82T TOURING TI DUNLOP, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/04/2015 | 1200.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/04/2015 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Assessoria Parlamentar, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/04/2015 | 6468.95 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de Financas, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/04/2015 | 788.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de administracao, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/04/2015 | 6396.76 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/04/2015 | 5919.10 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Presidente relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/04/2015 | 67500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca - Plenario, relativo ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/04/2015 | 3250.81 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/04/2015 | 64.90 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP 22 color original, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/04/2015 | 220.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de impressora HP, manutencao de impressora LEXMARK, recarga de cartucho HP e recarga de toner lexmark. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000132 | 24/04/2015 | 4000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica para a Camara Municipal de Esperanca, no periodo de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/04/2015 | 400.00 | 00004773100877 | MARIA ETERNA ANDRADE ENEAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do Almoxarifado e Arquivo Legislativo da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000134 | 27/04/2015 | 1800.00 | 00002452954454 | JUSTINO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria Juridica em licitacoes e contratos administrativos a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000135 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais para a consultoria legislativa destinada a auxiliar a mesa Diretora, bem como as Comissoes parlamentares permanentes e/ou transitorias da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022015 | 0000136 | 28/04/2015 | 3000.00 | 00004731168473 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para uso em servico e representacao da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000137 | 28/04/2015 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca patrimonial, sistema de alarme e circuito fechado de TV, central de monitoramento fixa, agentes taticos moveis pessoal de apoio durante as reunioes de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/04/2015 | 20891.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000139 | 29/04/2015 | 3300.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/04/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Joao Pessoa-PB, para repassar ao Assessor Juridico o projeto de lei da LDO do Municipio de Esperanca para o Exercicio Financeiro de 2016, e receber a orientacao juridica quanto ao tramite do projeto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/05/2015 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/05/2015 | 27.45 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos postais, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/05/2015 | 9.15 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos postais,efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/05/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/05/2015 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de folha de pagamento e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/05/2015 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/05/2015 | 247.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/05/2015 | 100.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em tambores de 200lt para a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/05/2015 | 160.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apoio para audiencia da frente parlamentar da agua, com disponibilidade de garcon e cadeiras para atendimento as autoridades e o publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000150 | 15/05/2015 | 1400.18 | 05945644000176 | EDUARDO DINIZ BRITO-MERCADINHO KI-PRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/05/2015 | 99.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicao multimidia de acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/05/2015 | 105.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (83)184-4291, da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Joao Pessoa - PB, para participar do Seminario Nacional sobre Cooperacao para a prevenccao e Combate a corrupcao, promovido pelo tribunal de contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2015 | 67500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca - Plenario, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2015 | 8433.09 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2015 | 1182.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de administracao, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2015 | 5919.10 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Presidente relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/05/2015 | 6153.75 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de Financas, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/05/2015 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Assessoria Parlamentar, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/05/2015 | 1200.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2015 | 1182.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/05/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Joao Pessoa - PB, para participar do Seminario Nacional sobre cooperacao para a prevencao e combate a corrupcao, promovido pelo tribunal de contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/05/2015 | 316.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/05/2015 | 3677.82 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000167 | 22/05/2015 | 4000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica para a Camara Municipal de Esperanca, no periodo de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/05/2015 | 17.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/05/2015 | 400.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 horas de divulgacao por meio de carro de som placa MMX-1422/PB, da mensagem institucional da Camara Municipal em homenagem ao dia das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/05/2015 | 250.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10 horas de divulgacao por meio de carro de som placa MMX-1422/PB, de informativo e convite a populacao para audiencia da frente parlamentar da agua da assembleia legislativa no dia08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000172 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais para a consultoria legislativa destinada a auxiliar a mesa Diretora, bem como as Comissoes parlamentares permanentes e/ou transitorias da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/05/2015 | 21311.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022015 | 0000174 | 27/05/2015 | 3000.00 | 00004731168473 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo FIAT UNO MILLE - PLACA OGB 7684/PB, para uso em servico e representacao da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca no mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000175 | 27/05/2015 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca patrimonial, sistema de alarme e circuito fechado de TV, central de monitoramento fixa, agentes taticos moveis pessoal de apoio durante as reunioes de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/05/2015 | 197.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 13 refeicoes para vereadores e servidores apos a realizacao da audiencia da frente parlamentar da ALPB, no dia 08 de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Aquisicao de Equipamentos para Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/05/2015 | 1440.00 | 00828942000162 | CICERO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estante de aco 6 prateleiras, destinado a Camara Muncipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/05/2015 | 165.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01(uma) comenda de homenagem e 50 convites personalizados da sessao especial realizada no dia 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/05/2015 | 19.00 | 02761103000442 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas fluor tubular, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/05/2015 | 21.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha aclety e papel toalha america, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000181 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00002452954454 | JUSTINO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria Juridica em licitacoes e contratos administrativos a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/06/2015 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de folha de pagamento e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/06/2015 | 400.00 | 00004773100877 | MARIA ETERNA ANDRADE ENEAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do Almoxarifado e Arquivo Legislativo da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/06/2015 | 100.00 | 00080614345472 | JOSE ADILSON DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no abastecimento de agua (10 baldes de 240 litros cada)para a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/06/2015 | 700.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestacao de suporte tecnico aos equipamentos da Camara Municipal (computadores,impressoras e sistema de som), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a decoracao, aluguel de cadeiras e servicos de garcom para atendimento as autoridades musicos da filarmonica e publico presente a sessao especial de homenagem ao ex-prefeito Luis Martins de Oliveira e encerramento do primeiro periodo ordinario 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/06/2015 | 1600.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coquetel e cerimonial para a sessao especial de homenagem ao ex-prefeito Luis Martins de Oliveira e encerramento do primeiro periodo ordinario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/06/2015 | 363.00 | 00064569039472 | ARIOSTON JAERGER ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tiragem e impressao de fotografias da audiencia da frente parlamentar das aguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/06/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/06/2015 | 8.60 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos postais, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/06/2015 | 150.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de producao, edicao e gravacao das mensagens institucionais da Camara Municipal em homenagem ao dia das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000194 | 15/06/2015 | 3300.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/06/2015 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/06/2015 | 245.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/06/2015 | 407.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios(bolos de trigo e paes diversos), destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/06/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/06/2015 | 99.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicao multimidia de acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/06/2015 | 14.52 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/06/2015 | 1182.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de administracao, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/06/2015 | 6396.76 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/06/2015 | 1200.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/06/2015 | 6234.30 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Presidente relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/06/2015 | 67500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca - Plenario, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/06/2015 | 1182.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/06/2015 | 7485.17 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/06/2015 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Assessoria Parlamentar, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/06/2015 | 394.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de Financas, relativo a antecipacao de 13ø salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/06/2015 | 3076.87 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de Financas, relativo a antecipacao de 13ø salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/06/2015 | 600.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado do Gabinete do Presidente, relativo a antecipacao de 13ø salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/06/2015 | 2959.55 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario do Gabinete do Presidente, relativo a antecipacao de 13ø salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/06/2015 | 591.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de administracao, relativo a antecipacao de 13ø salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/06/2015 | 3198.38 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao, relativo a antecipacao de 13ø salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/06/2015 | 9750.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da assessoria parlamentar, relativo a antecipacao de 13ø salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/06/2015 | 20211.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/06/2015 | 17.16 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000219 | 25/06/2015 | 1500.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais para a consultoria legislativa destinada a auxiliar a mesa Diretora, bem como as Comissoes parlamentares permanentes e/ou transitorias da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/06/2015 | 3581.13 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/06/2015 | 400.00 | 00004773100877 | MARIA ETERNA ANDRADE ENEAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do Almoxarifado e Arquivo Legislativo da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022015 | 0000223 | 26/06/2015 | 3000.00 | 00004731168473 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo FIAT UNO MILLE - PLACA OGB 7684/PB, para uso em servico e representacao da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000224 | 26/06/2015 | 4000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica para a Camara Municipal de Esperanca, no periodo de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000225 | 30/06/2015 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca patrimonial, sistema de alarme e circuito fechado de TV, central de monitoramento fixa, agentes taticos moveis pessoal de apoio durante as reunioes de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/07/2015 | 600.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela utilizacao do imovel na Rua Joao Pessoa no 87, como garagem para veiculo do poder legislativo de Esperanca, Corsa I/GM CLASSIC SPIRIT de placa MOC 0716, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000227 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00002452954454 | JUSTINO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria Juridica em licitacoes e contratos administrativos a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/07/2015 | 108.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (83)184-4291, da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/07/2015 | 340.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONELOS . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Microfone, telefone s/fio e suporte de microfone, destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/07/2015 | 100.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em tambores de 200lt para a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/07/2015 | 372.00 | 00064569039472 | ARIOSTON JAERGER ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tiragem e impressao de fotografias da sessao especial em homenagem ao aniversario do Senhor Luiz Martins de Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/07/2015 | 650.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestacao de suporte tecnico aos em informatica -Instalacao, confirguracao e manutencao preventiva e corretiva de equipamentos da Camara Municipal , referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/07/2015 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de folha de pagamento e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/07/2015 | 540.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com filmagem e edicao da sessao extraordinaria realizada pelo Presidente da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/07/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ao Jose Adeilton da Silva Moreno, Vereador e Presidente da Camara Municipal, compareceu ao escritorio de Advocacia na Cidade de Joao Pessoa nesta data, para tratar de assuntos relacionados aos interesses do municipio, especialmente com relacao a situacao financeira da Camara em razao dos debitos previdenciarios deixados pela ex-Gestora Cristina Santos de Araujo de Almeida, referente ao exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/07/2015 | 214.00 | 03315182000269 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Filtro Tecfil 619, Lubrificante Mobil e Extintor descartavel, destinado ao veiculo da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000237 | 07/07/2015 | 1242.45 | 05945644000176 | EDUARDO DINIZ BRITO-MERCADINHO KI-PRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais descartaveis, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000238 | 07/07/2015 | 2950.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/07/2015 | 249.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamento do veiculo de placa MOC-0716, a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/07/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/07/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de Jose Adeilton da Silva Moreno, Vereador e Presidente da Camara Municipal, onde compareceu a Cidade de Joao Pessoa, junto ao escritorio de Advocacia para tratar de assuntos relacionados aos interesses do municipio, especialmente com relacao as formalidades atinentes ao Projeto de Lei de iniciativa popular que visa a criacao do Centro de Referencia ao Idoso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/07/2015 | 193.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/07/2015 | 56.00 | 00007031561442 | LUIZ GEILSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lubrificacao e reparo nos cadeados do predio da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/07/2015 | 535.00 | 00007280166482 | JOEBSON DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de concerto com fornecimento de pecas para reparo do veiculo oficial de placa MOC-0716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/07/2015 | 99.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicao multimidia de acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/07/2015 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/07/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/07/2015 | 17.16 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/07/2015 | 1182.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de administracao, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/07/2015 | 6142.96 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/07/2015 | 1182.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/07/2015 | 1200.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/07/2015 | 7578.89 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Presidente relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/07/2015 | 6038.18 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/07/2015 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Assessoria Parlamentar, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/07/2015 | 67500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca - Plenario, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/07/2015 | 3297.26 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/07/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para o Vereador e Presidente da Camaa Municipal Jose Adeilton S. Moreno a Cidade de Joao Pessoa com a finalidade de protocolar representacao junto ao Tribunal de Contas do Estado, referente a Adminitracao da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao Exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/07/2015 | 400.00 | 00004773100877 | MARIA ETERNA ANDRADE ENEAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do Almoxarifado e Arquivo Legislativo da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/07/2015 | 3000.00 | 00004731168473 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo FIAT UNO MILLE - PLACA OGB 7684/PB, para uso em servico e representacao da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca no mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000264 | 23/07/2015 | 4000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica para a Camara Municipal de Esperanca, no periodo de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/07/2015 | 70.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de agua em 07(sete) tambores de 200LTS cada para a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000266 | 24/07/2015 | 1500.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais para a consultoria legislativa destinada a auxiliar a mesa Diretora, bem como as Comissoes parlamentares permanentes e/ou transitorias da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/07/2015 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de folha de pagamento e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/07/2015 | 100.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela utilizacao do imovel na Rua Joao Pessoa no 87, como garagem para veiculo do poder legislativo de Esperanca, Corsa I/GM CLASSIC SPIRIT de placa MOC 0716, referente aomes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/07/2015 | 370.00 | 03603683000160 | SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com certificacao digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000272 | 30/07/2015 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca patrimonial, sistema de alarme e circuito fechado de TV, central de monitoramento fixa, agentes taticos moveis pessoal de apoio durante as reunioes de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/07/2015 | 21051.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/08/2015 | 105.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (83)184-4291, da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000275 | 04/08/2015 | 3000.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000276 | 06/08/2015 | 1800.00 | 00002452954454 | JUSTINO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria Juridica em licitacoes e contratos administrativos a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/08/2015 | 150.00 | 00007280166482 | JOEBSON DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto no veiculo da Camara Municipal - corsa placa MOC0716, com substituicao da junta homocinetica do lado direito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/08/2015 | 100.00 | 00001961442485 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no reparo e substituicao da bica do imovel da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/08/2015 | 100.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner HP85A da impressora pertecente a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/08/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/08/2015 | 443.65 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/08/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/08/2015 | 9.15 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos postais, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/08/2015 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/08/2015 | 192.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/08/2015 | 21.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/08/2015 | 650.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suporte tecnico em informatica - instalacao, configuracao e manutencao preventiva e corretiva de equipamentos da Camara Municipal referente ao mes Julho/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/08/2015 | 85.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (83)184-4291, da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/08/2015 | 18.30 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos postais, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/08/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/08/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/08/2015 | 788.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de Financas, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/08/2015 | 5914.72 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/08/2015 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Assessoria Parlamentar, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/08/2015 | 67500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca - Plenario, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/08/2015 | 1200.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/08/2015 | 6780.38 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Presidente relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/08/2015 | 1182.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de administracao, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/08/2015 | 6458.16 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/08/2015 | 99.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicao multimidia de acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/08/2015 | 15.84 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/08/2015 | 400.00 | 00004773100877 | MARIA ETERNA ANDRADE ENEAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do Almoxarifado e Arquivo Legislativo da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022015 | 0000305 | 24/08/2015 | 3000.00 | 00004731168473 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo FIAT UNO MILLE - PLACA OGB 7684/PB, para uso em servico e representacao da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca no mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/08/2015 | 2951.21 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/08/2015 | 620.00 | 00008493941476 | FLAVIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto executivo de cadastro (planta baixa)do imovel da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000308 | 26/08/2015 | 4000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica para a Camara Municipal de Esperanca, no periodo de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000309 | 26/08/2015 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca patrimonial, sistema de alarme e circuito fechado de TV, central de monitoramento fixa, agentes taticos moveis pessoal de apoio durante as reunioes de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/08/2015 | 20868.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/08/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/08/2015 | 100.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela utilizacao do imovel na Rua Joao Pessoa no 87, como garagem para veiculo do poder legislativo de Esperanca, Corsa I/GM CLASSIC SPIRIT de placa MOC 0716, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000313 | 27/08/2015 | 1500.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais para a consultoria legislativa destinada a auxiliar a mesa Diretora, bem como as Comissoes parlamentares permanentes e/ou transitorias da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/08/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Presidente da Camara a Joao Pessoa para participar do mostra Paraiba Transparente, evento promovido pelo tribunal de contas do Estado da Praiba. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/08/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Presidente da Camara a Joao Pessoa para participar do mostra Paraiba Transparente, evento promovido pelo tribunal de contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/08/2015 | 90.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua em 09(nove)tambores de 200 litros cada para a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000317 | 31/08/2015 | 3200.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000318 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00002452954454 | JUSTINO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria Juridica em licitacoes e contratos administrativos a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/09/2015 | 17.90 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria duracell alcalina, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/09/2015 | 150.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cerimonial para a sessao especial de homemagem aos 51 anos dos alcoolicos anonimos da Paraiba, realizada em 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/09/2015 | 1275.00 | 00091806321491 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de coquetel e servicos de garcom para a sessao especial de homenagem aos 51 anos dos alcoolicos anonimos na Paraiba, realizada em 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/09/2015 | 400.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decoracao da sessao especial do dia 28/05/2015 e da sessao especial do dia 26/08/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/09/2015 | 18.30 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos postais, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/09/2015 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de folha de pagamento e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/09/2015 | 230.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 comenda de homenagem de 80 convites personalizados da sessao especial realizada no dia 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/09/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/09/2015 | 650.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suporte tecnico em informatica - manutencao preventiva e corretiva de equipamentos da Camara Municipal, referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/09/2015 | 9.15 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos postais, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/09/2015 | 14.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalha elly branca, destinada a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/09/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Presidente da Camara a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados aos interesses do Municipio de Esperanca,especialmente com relacao ao projeto de lei no 18/2015 de autoria do vereador Joelmir da Cunha Ribeiro, que versa sobre a proposta de reducao dos subsidios dos vereadores, Prefeito, vice-Prefeito, Secretarios e Subsecretarios do Municipio de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/09/2015 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/09/2015 | 205.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/09/2015 | 85.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (83)184-4291, da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/09/2015 | 9.15 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos postais, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/09/2015 | 99.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicao multimidia de acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/09/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/09/2015 | 6780.38 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Presidente relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/09/2015 | 5914.72 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/09/2015 | 788.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de Financas, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/09/2015 | 6142.96 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/09/2015 | 1182.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de administracao, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/09/2015 | 1200.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/09/2015 | 67500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca - Plenario, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/09/2015 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Assessoria Parlamentar, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/09/2015 | 17.16 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/09/2015 | 179.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000350 | 22/09/2015 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca patrimonial, sistema de alarme e circuito fechado de TV, central de monitoramento fixa, agentes taticos moveis pessoal de apoio durante as reunioes de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/09/2015 | 2873.01 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/09/2015 | 14.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha america, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/09/2015 | 400.00 | 00004773100877 | MARIA ETERNA ANDRADE ENEAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do Almoxarifado e Arquivo Legislativo da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000354 | 25/09/2015 | 4000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica para a Camara Municipal de Esperanca, no periodo de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/09/2015 | 100.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela utilizacao do imovel na Rua Joao Pessoa no 87, como garagem para veiculo do poder legislativo de Esperanca, Corsa I/GM CLASSIC SPIRIT de placa MOC 0716, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022015 | 0000356 | 25/09/2015 | 3000.00 | 00004731168473 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo FIAT UNO MILLE - PLACA OGB 7684/PB, para uso em servico e representacao da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca no mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000357 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais para a consultoria legislativa destinada a auxiliar a mesa Diretora, bem como as Comissoes parlamentares permanentes e/ou transitorias da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/09/2015 | 360.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 12 horas de divulgacao em carro de som - placa MMX-1422 PB, da sessao especial em homenagem aos alcoolicos anonimos da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/09/2015 | 21122.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000360 | 28/09/2015 | 3495.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/09/2015 | 358.50 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios(paes diversos), destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000362 | 02/10/2015 | 1800.00 | 00002452954454 | JUSTINO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria Juridica em licitacoes e contratos administrativos a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/10/2015 | 228.00 | 00064569039472 | ARIOSTON JAERGER ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tiragem e impressao de 38 fotografias da sessao especial em comemoracao aos 51 anos dos Alcoolicos anonimos na Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/10/2015 | 330.00 | 00064569039472 | ARIOSTON JAERGER ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de tiragem e impressao de 55 fotografias em Audiencia Publica sobre seguranca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/10/2015 | 100.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reparo com fornecimento de pecas nos moveis da Camara (armario da cozinha e armario do arquivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/10/2015 | 500.00 | 21688618000166 | MARIA DAS GRACAS PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 refeicoes as autoridades e demais presentes a audiencia publica do dia 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/10/2015 | 500.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao, edicao e gravacao dos convites para a sessao especial em homenagem aos Alcoolicos anonimos, e audiencia publica no dia 17/09/2015,com servicos de cerimonia na respectiva audiencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/10/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/10/2015 | 84.00 | 03315182000269 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Filtro Tecfil 619, Lubrificante Mobil e Filtro Tecfil 8832,destinado ao veiculo da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/10/2015 | 650.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suporte tecnico em informatica - Manutencao preventiva e corretiva de equipamentos da Camara Municipal, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/10/2015 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de folha de pagamento e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000372 | 14/10/2015 | 1078.45 | 05945644000176 | EDUARDO DINIZ BRITO-MERCADINHO KI-PRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e materiais descartaveis, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/10/2015 | 260.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/10/2015 | 30.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/10/2015 | 99.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicao multimidia de acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/10/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/10/2015 | 52.53 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de Financas, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/10/2015 | 5914.72 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/10/2015 | 1182.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado da secretaria de administracao, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/10/2015 | 6142.96 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/10/2015 | 1200.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionario contratado do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/10/2015 | 6870.38 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Presidente relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/10/2015 | 20500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Assessoria Parlamentar, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/10/2015 | 67500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca - Plenario, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/10/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga ao Presidente Jose Adeiton para a cidade de Joao Pessoa para participar do II encontro Paraibano de Ouvidorias Publicas e Privadas realizado no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/10/2015 | 2895.34 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/10/2015 | 17.16 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/10/2015 | 100.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela utilizacao do imovel na Rua Joao Pessoa no 87, como garagem para veiculo do poder legislativo de Esperanca, Corsa I/GM CLASSIC SPIRIT de placa MOC 0716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000391 | 26/10/2015 | 4000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica para a Camara Municipal de Esperanca, no periodo de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022015 | 0000392 | 26/10/2015 | 3000.00 | 00004731168473 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo FIAT UNO MILLE - PLACA OGB 7684/PB, para uso em servico e representacao da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca no mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000393 | 26/10/2015 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca patrimonial, sistema de alarme e circuito fechado de TV, central de monitoramento fixa, agentes taticos moveis pessoal de apoio durante as reunioes de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/10/2015 | 400.00 | 00004773100877 | MARIA ETERNA ANDRADE ENEAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do Almoxarifado e Arquivo Legislativo da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/10/2015 | 530.00 | 00003559139414 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao predial no imovel cedido a justica eleitoral para o recadastramento Biometrico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/10/2015 | 650.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suporte tecnico em informatica - manutencao preventiva e corretiva de equipamentos da Camara Municipal, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/10/2015 | 150.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de grinalda para homenagem ao ex-vereador desta casa legislativa, Sr. Sebastiao Lins, por ocasiao de seu falecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000398 | 27/10/2015 | 1500.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais para a consultoria legislativa destinada a auxiliar a mesa Diretora, bem como as Comissoes parlamentares permanentes e/ou transitorias da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/10/2015 | 21355.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/10/2015 | 660.00 | 00097850667468 | JOSINALDO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de Motoboy (postagens de correspondencias, entrega de documentos em orgaos publicos e particulares, coleta de assinaturas, entrega de pedidos a fornecedores e recolhimento de notas fiscais destes)e Moto-Taxi (deslocamento conduzindo pessoal da Camara para cumprimento de mandados)referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/11/2015 | 85.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (83)184-4291, da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000403 | 04/11/2015 | 1800.00 | 00002452954454 | JUSTINO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria Juridica em licitacoes e contratos administrativos a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/11/2015 | 700.00 | 00057258180478 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto das cadeiras com troca de estofados do plenario da Camara Municipal de Esperanca . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000406 | 06/11/2015 | 3000.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/11/2015 | 380.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bateria moura, para o veiculo da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/11/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados a retiradas cobrancas indevidas por parte da operadora de telefonia celular VIVO, em desfavor da Camara Municipal de Esperanca, alem detratar de outros assuntos correlatos ao Poder Legislativo de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/11/2015 | 36.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalha elly, destinada a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/11/2015 | 57.00 | 02761103000442 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lixa de mesa, tricha, trincha, rolo anti-gota e fita crepe destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/11/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/11/2015 | 32.30 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas e encardernacoes destinadas a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/11/2015 | 200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/11/2015 | 304.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/11/2015 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/11/2015 | 36.60 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos postais, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/11/2015 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Presidente para o Tribunal de Contas do Estado para acompanhar o andamento de processos relacionados a Camara Municipal de Esperanca,notadamente acerca das providencias com relacao as irregularidades deixadas pela gestao da Ex-Presidente vereadora Cristiana Almeida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/11/2015 | 9.15 | 34028316368054 | ECT-EMPRESA B.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos postais, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/11/2015 | 230.00 | 00011633677451 | LUCIANO SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro colocacao de ceramicas e adequacao na estrutura do predio da Camara Municipal paras as novas instalacoes eletricas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/11/2015 | 250.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua para Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/11/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/11/2015 | 171.00 | 11981657000101 | GERALDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 soleiras, destinadas a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/11/2015 | 167.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de grinalda para homenagem funebre ao Sr. Antonio Monteiro Costa, por ocasiao do seu falecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/11/2015 | 2080.00 | 00007444186405 | CARLOS ALBERTO VITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura interna no predio da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/11/2015 | 99.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicao multimidia de acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/11/2015 | 1988.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/11/2015 | 1970.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratado da secretaria de administracao, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/11/2015 | 5354.96 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/11/2015 | 67500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca - Plenario, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/11/2015 | 6282.38 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Presidente relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/11/2015 | 5914.72 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/11/2015 | 19650.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Assessoria Parlamentar, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/11/2015 | 1500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 1/3 de ferias dos funcionarios da Assessoria Parlamentar, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/11/2015 | 100.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela utilizacao do imovel na Rua Joao Pessoa no 87, como garagem para veiculo do poder legislativo de Esperanca, Corsa I/GM CLASSIC SPIRIT de placa MOC 0716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/11/2015 | 16.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Aquisicao de Equipamentos para Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/11/2015 | 1500.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 quadro Legislativo vereadores(quadro molduras variadas)destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/11/2015 | 655.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chaveiro em couro, placa de identificacao para mesa e pasta para documento em couro, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022015 | 0000440 | 25/11/2015 | 3000.00 | 00004731168473 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo FIAT UNO MILLE - PLACA OGB 7684/PB, para uso em servico e representacao da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca no mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000441 | 25/11/2015 | 1500.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais para a consultoria legislativa destinada a auxiliar a mesa Diretora, bem como as Comissoes parlamentares permanentes e/ou transitorias da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/11/2015 | 446.00 | 09443541000169 | ESTUDI FOTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na impressao de 29 titulos de cidadao Esperancense, impressao de 22 votos de aplausos, tiragem e impressao de 01 foto institucional do Presidente e tiragem de 04 fotos institucional dosmembros da mesa diretora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000443 | 25/11/2015 | 4000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica para a Camara Municipal de Esperanca, no periodo de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/11/2015 | 2944.96 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/11/2015 | 1029.00 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de massa corrida, tinta acr e argamassa fortcola, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000446 | 26/11/2015 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca patrimonial, sistema de alarme e circuito fechado de TV, central de monitoramento fixa, agentes taticos moveis pessoal de apoio durante as reunioes de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/11/2015 | 21740.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/11/2015 | 928.33 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 13o salario dos funcionarios contratados do Gabinete do Presidente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/11/2015 | 3322.83 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 13o dos funcionarios do Gabinete do Presidente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/11/2015 | 985.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 13o salario dos funcionarios contratado da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/11/2015 | 2695.08 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 13o salario dos funcionarios da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/11/2015 | 2837.85 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/11/2015 | 9750.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 13o salario dos funcionarios da Assessoria Parlamentar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/11/2015 | 3090.16 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente ao 13o salario.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/11/2015 | 530.00 | 00003559139414 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao predial no imovel cedido a Justica Eleitoral para o recadastramento biometrico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/11/2015 | 660.00 | 00097850667468 | JOSINALDO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motoboy (postagens de correspondencias entrega de documentos em orgaos publicos e a particulares, coleta de assinaturas entrega de pedidos a fornecedores e recolhimento de notas fiscais destes) e moto-taxi (deslocamento conduzindo pessoal da Camara para cumprimento de mandados)referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/11/2015 | 15.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/11/2015 | 800.00 | 00005835395485 | JOSE RICARDO PESSOA ROSADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico ao recadastramento biometrico conforme colaboracao firmada com a justica eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/11/2015 | 400.00 | 00004773100877 | MARIA ETERNA ANDRADE ENEAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do Almoxarifado e Arquivo Legislativo da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/11/2015 | 650.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suporte tecnico em informatica - manutencao preventiva e corretiva de equipamentos da Camara Municipal, referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/11/2015 | 500.00 | 00057258180478 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao dos estofados do Plenario da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/11/2015 | 13.86 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000464 | 30/11/2015 | 3100.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/12/2015 | 92.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (83)184-4291, da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/12/2015 | 600.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao das comendas Chico Souto, Padre Ze e Dom Palmeira, em latao, confeccao de 07 placas de homenagem aos Ex-Vereadores,e 01 Placa de Homenagem ao aniversario de 30 anos de fundacao da loja MaconicaDogival Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000467 | 02/12/2015 | 1800.00 | 00002452954454 | JUSTINO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria Juridica em licitacoes e contratos administrativos a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/12/2015 | 320.00 | 00027258750487 | JOSE MARCOS PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e execucao de projeto para alteracao de carga da rede eletrica do predio da camara Municipal, de monofasico para trifasico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/12/2015 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (contabilidade e GDIP), referente ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/12/2015 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/12/2015 | 326.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Esperanca, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/12/2015 | 99.00 | 09061239000146 | KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicao multimidia de acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/12/2015 | 660.00 | 00097850667468 | JOSINALDO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motoboy (postagens de correspondencias entrega de documentos em orgaos publicos e a particulares, coleta de assinaturas entrega de pedidos a fornecedores e recolhimento de notas fiscais destes) e moto-taxi (deslocamento conduzindo pessoal da Camara para cumprimento de mandados)referente ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/12/2015 | 530.00 | 00003559139414 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao predial no imovel cedido a Justica Eleitoral para o recadastramento biometrico, referente a Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/12/2015 | 650.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suporte tecnico em informatica - manutencao preventiva e corretiva de equipamentos da Camara Municipal, referente ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000476 | 17/12/2015 | 1800.00 | 00002452954454 | JUSTINO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria Juridica em licitacoes e contratos administrativos a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/12/2015 | 788.00 | 00005835395485 | JOSE RICARDO PESSOA ROSADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico ao recadastramento biometrico conforme colaboracao firmada com a justica eleitoral, referente a Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000478 | 17/12/2015 | 1500.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais para a consultoria legislativa destinada a auxiliar a mesa Diretora, bem como as Comissoes parlamentares permanentes e/ou transitorias da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/12/2015 | 108.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (83)184-4291, da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/12/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/12/2015 | 5988.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/12/2015 | 16.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/12/2015 | 350.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO B.BERLAMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios(paes diversos), destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/12/2015 | 5354.96 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de administracao, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/12/2015 | 1970.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/12/2015 | 19500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Assessoria Parlamentar, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/12/2015 | 5914.72 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/12/2015 | 67500.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal de Esperanca - Plenario, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/12/2015 | 1988.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados do Gabinete do Presidente, relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/12/2015 | 6242.38 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL / FOL PAGTº / TRIBUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Gabinete do Presidente relativo ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/12/2015 | 100.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela utilizacao do imovel na Rua Joao Pessoa no 87, como garagem para veiculo do poder legislativo de Esperanca, Corsa I/GM CLASSIC SPIRIT de placa MOC 0716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000494 | 23/12/2015 | 1900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANCA ELETRONICA ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca patrimonial, sistema de alarme e circuito fechado de TV, central de monitoramento fixa, agentes taticos moveis pessoal de apoio durante as reunioes de vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000495 | 23/12/2015 | 4000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica para a Camara Municipal de Esperanca, referente a Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000496 | 23/12/2015 | 2200.00 | 08503413000281 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo a servico da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/12/2015 | 400.00 | 00004773100877 | MARIA ETERNA ANDRADE ENEAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento do Almoxarifado e Arquivo Legislativo da Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/12/2015 | 20956.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente a Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/12/2015 | 2935.04 | 08683333000174 | FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Esperanca, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000501 | 28/12/2015 | 1803.27 | 05945644000176 | EDUARDO DINIZ BRITO-MERCADINHO KI-PRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza e materiais descartaveis, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos da Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022015 | 0000503 | 28/12/2015 | 3000.00 | 00004731168473 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo FIAT UNO MILLE - PLACA OGB 7684/PB, para uso em servico e representacao da mesa diretora da Camara Municipal de Esperanca no mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/12/2015 | 300.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENICA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assinatura anual para o exercicio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/12/2015 | 215.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a Camara Municipal de Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/12/2015 | 85.13 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela notificacao de penalidade de multa por infracao de transito E011952131, do veiculo de placa MOC0716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/12/2015 | 85.13 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela notificacao de penalidade de multa por infracao de transito E015991630, do veiculo de placa MOC0716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/12/2015 | 85.13 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela notificacao de penalidade de multa por infracao de transito E014192147, do veiculo de placa MOC0716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acoes do Poder Legislativo | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/12/2015 | 85.13 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela notificacao de penalidade de multa por infracao de transito E013903617, do veiculo de placa MOC0716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 511
Última atualização: 11/06/2024