de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 95.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 212.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2015 | 293.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000004 | 20/01/2015 | 2300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 1420.87 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionario efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 3309.60 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 35468.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 100.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de motoboy, na entrega de documentos de interesse da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 64.00 | 00003623854409 | DEMETRIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Demetrio Ferreira da Silva, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa/PB junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 286.02 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao pratronal de funcionario efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2015 | 8531.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2015 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Guarabira e Pirpirituba/PB junto a Caixa Economica Federal, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2015 | 128.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de expediente diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2015 | 81.40 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 faqueiro 24 pecas, 01 tabua de corte alca peq. micro ban, 02 toalhas tingidas. rosto egeu bege, 02 toalhas tingidas rosto egeu verde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2015 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2015 | 650.00 | 00005517408176 | ALESSANDRA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos pretados na elaboracao da folha de pagamento e encargos sociais da Camara Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2015 | 210.00 | 00009484983405 | AMADEUS RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista em 03 (tres) viagens para as cidades de Pirpirituba e Guarabira, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de buffet e ornamentacao, para a sessao solene de posse da mesa diretora realizada dia 01/01/2015, e sessao solene de entrega de titulo cidadao Donaineisense, realizada no dia 25/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2015 | 886.70 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2015 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2015 | 731.35 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2015 | 142.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/02/2015 | 359.20 | 04883368000104 | ELIR PEREIRA GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/02/2015 | 215.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/02/2015 | 240.00 | 00007733838401 | OSANILTON DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa do poco, reservatorio e caixa dagua da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/02/2015 | 117.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 carimbos de madeira, 01 carimbo automatico P20, 01 carimbo automatico P30, 01 boracha para carimbo P30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/02/2015 | 600.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados na detetizacao do predio, e aplicacao de herbicida no quintal e estacionamento da Camara Municipal de Dona Ines. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2015 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000031 | 20/02/2015 | 2300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2015 | 39887.60 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2015 | 168.10 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionario efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2015 | 4291.97 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2015 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Guarabira e Pirpirituba/PB junto a Caixa Economica Federal, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2015 | 650.00 | 00005517408176 | ALESSANDRA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos pretados na elaboracao da folha de pagamento e encargos sociais da Camara Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2015 | 134.00 | 03571316000121 | J J PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de detetizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000038 | 23/02/2015 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2015 | 9719.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/02/2015 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/02/2015 | 33.83 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao pratronal de funcionario efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2015 | 883.40 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2015 | 109.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/03/2015 | 188.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/03/2015 | 98.15 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 jarras frutti, 02 copos long drink e 01 balde de lixo 10 litros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/03/2015 | 158.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de consumo eletricos diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/03/2015 | 44.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 11 copos longos de vidro F0910 wenzhou e 11 xicaras cha studio day macabranco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/03/2015 | 130.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 extintor 1KG medio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/03/2015 | 195.00 | 00005305569443 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Troca de 20 metros de revestimento da tubulacao de 5/8 e 3/4 das centrais de ar condicionado do tipo split do plenario da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000051 | 19/03/2015 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000052 | 20/03/2015 | 2300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2015 | 37677.88 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2015 | 5079.97 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2015 | 650.00 | 00005517408176 | ALESSANDRA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos pretados na elaboracao da folha de pagamento e encargos sociais da Camara Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2015 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Guarabira e Pirpirituba/PB junto a Caixa Economica Federal, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2015 | 9406.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/03/2015 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/03/2015 | 459.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de expediente diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/03/2015 | 56.00 | 00004292967466 | DAMASIO BERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Damasio Berto de Oliveira, a cidade de Bananeiras/PB para participar do I encontro Regional dos Lesgisdadores da Paraiba, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/03/2015 | 874.90 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/03/2015 | 739.04 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/03/2015 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/03/2015 | 630.00 | 00032479890805 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como motorista para as localidades: Guarabira, Pirpirituba, Mamanguape e Joao Pessoa, correspondente as meses de fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2015 | 140.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem completa com banho de oleo, no veiculo Fiat Palio de placa MNZ 8595/PB, pertencente a Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/04/2015 | 120.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/04/2015 | 191.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/04/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/04/2015 | 630.00 | 00003243220467 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do tanque de combustivel, duas trocas de oleo, trocas dos filtros de oleo e combustivel, revisao no sistema de injecao eletronica com limpeza dos bicos e manutencao na suspensao com substituicao de pivos e buchas das bandejas,no veiculo palio de placa MMZ 8595/PB pertencente a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/04/2015 | 100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de motoboy, na entrega de documentos de interesse da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/04/2015 | 1583.00 | 17356613000169 | A 13 TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de passagens aereas e diarias em hotel, em favor de Demetrio Ferreira da Silva, destinadas a participacao da XVIII Marcha em Defesa dos Municipios em Brasilia/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000072 | 17/04/2015 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/04/2015 | 650.00 | 00005517408176 | ALESSANDRA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos pretados na elaboracao da folha de pagamento e encargos sociais da Camara Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/04/2015 | 250.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista, em 04(quatro) viagens para as cidades de Joao Pessoa, Mamanguape, Pirpirituba e Guarabira, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2015 | 5106.24 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2015 | 37677.88 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000077 | 20/04/2015 | 2300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2015 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Guarabira e Pirpirituba/PB junto a Caixa Economica Federal, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2015 | 31.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/04/2015 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/04/2015 | 9412.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/04/2015 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/04/2015 | 697.60 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/04/2015 | 994.76 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/05/2015 | 112.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento do veiculo a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/05/2015 | 210.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/05/2015 | 32.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/05/2015 | 236.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/05/2015 | 146.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/05/2015 | 650.00 | 00005517408176 | ALESSANDRA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos pretados na elaboracao da folha de pagamento e encargos sociais da Camara Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000093 | 19/05/2015 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/05/2015 | 200.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizado em sessoes solenes realizados no primeiro periodo legislativo do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/05/2015 | 700.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao dos processos licitatorios, no 0001/2015 e 0002/2015, para a Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2015 | 37677.88 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2015 | 5303.24 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2015 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Guarabira e Pirpirituba/PB junto a Caixa Economica Federal, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000099 | 20/05/2015 | 2300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2015 | 9455.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/05/2015 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/05/2015 | 232.50 | 00004087883485 | LUIZ ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias em favor de Luiz Alves Sobrinho, para representar o Poder Legislativo municipal na marcha em defesa dos Municipios, sediada em Brasilia/DF nos dias 26,27 e 28 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/05/2015 | 232.50 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias em favor de Rosilene Ferreira de Lima, para representar o Poder Legislativo municipal na marcha em defesa dos Municipios, sediada em Brasilia/DF nos dias 26,27 e 28 de maiodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/05/2015 | 200.00 | 00091671540425 | JORGE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de capinagem, limpeza e remocao de entulhos do terreno da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/05/2015 | 100.00 | 00009259379407 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transportes de estrutura e equipamentos para sessao itinerante, realizada no dia 25/05 do corrente ano, no Sitio Pimenta, do Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/05/2015 | 899.43 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/05/2015 | 823.70 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/05/2015 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/06/2015 | 94.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/06/2015 | 168.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/06/2015 | 500.00 | 00008538497499 | JOSENILDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista, para as localidades de Joao Pessoa, Mamanguape, Pirpirituba e Guarabira, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/06/2015 | 63.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/06/2015 | 100.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de motoboy, na entrega de documentos de interesse da Camara Municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/06/2015 | 450.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de seis (06) quadros de aluminio e vidro 20 x 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/06/2015 | 650.00 | 00005517408176 | ALESSANDRA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos pretados na elaboracao da folha de pagamento e encargos sociais da Camara Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/06/2015 | 60.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem completa com banho de oleo, no veiculo Fiat Palio de placa MNZ 8595/PB, pertencente a Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000118 | 18/06/2015 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2015 | 37677.88 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2015 | 5578.24 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/06/2015 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Guarabira e Pirpirituba/PB junto a Caixa Economica Federal, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000122 | 19/06/2015 | 2300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/06/2015 | 9516.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/06/2015 | 861.41 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/06/2015 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/06/2015 | 750.90 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/06/2015 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/06/2015 | 650.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de organizacao e preparo de lanches (bolos e salgados), para a Sessao intinerante realizada no Sitio Pimenta, Zona Rural deste municipio, no dia 25 de maio e Sessao Solene para entrega de Titulosde Cidadania realizada no dia 13 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/06/2015 | 100.00 | 00070037808443 | DAVI JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como garcon, na Sessao Solene de entrega de Titulos de Cidadania, realizada no dia 13 de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/07/2015 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/07/2015 | 134.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/07/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000133 | 17/07/2015 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/07/2015 | 650.00 | 00005517408176 | ALESSANDRA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos pretados na elaboracao da folha de pagamento e encargos sociais da Camara Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/07/2015 | 37677.88 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2015 | 5337.72 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000137 | 20/07/2015 | 2300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acessoria contabil, relativo ao mes de Julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2015 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Guarabira e Pirpirituba/PB junto a Caixa Economica Federal, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/07/2015 | 9463.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/07/2015 | 240.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da Guia da Previdencia Social-GPS, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/07/2015 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/07/2015 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/07/2015 | 413.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao diversos, destinados a manutencao do predio desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/07/2015 | 587.15 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/07/2015 | 160.00 | 09051674000190 | JOÃO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tintas Acrilica 18LTS, destinadas a manutencao do Predio desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/08/2015 | 88.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/08/2015 | 110.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/08/2015 | 18.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/08/2015 | 112.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Manoel Ferreira de Lima, para participar do I Encontro da rede Municipalista Promovido pela Confederacao Nacional dos Municipios (CNM), na cidade de Joao Pessoa durante osdias 06 e 07 de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/08/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/08/2015 | 268.00 | 08582157000184 | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Certificado Digital A-3 em cartao 3 anos (E-CPF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/08/2015 | 250.00 | 00043407382472 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de colocacao de 15,00m. (quinze metros quadrados) de gesso liso em 02(duas) salas do predio da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/08/2015 | 324.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de expediente diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/08/2015 | 600.00 | 00026083272734 | GERALDO ALVES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de 02 (duas) grades de ferro medindo 2,10m X 0,70cm, e instalacao de fechadura no portao do estacionamento da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/08/2015 | 650.00 | 00005517408176 | ALESSANDRA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos pretados na elaboracao da folha de pagamento e encargos sociais da Camara Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000156 | 19/08/2015 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/08/2015 | 847.60 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/08/2015 | 37677.88 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/08/2015 | 5337.72 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2015 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Guarabira e Pirpirituba/PB junto a Caixa Economica Federal, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000161 | 20/08/2015 | 2300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2015 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2015 | 9463.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/08/2015 | 400.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de 01 (uma) janela de vidro com esquadrias de aluminio, medindo 1,40m X 0,80cm, destinada ao predio da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/08/2015 | 100.00 | 00070037808443 | DAVI JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de motoboy, na entrega de documentos de interesse da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/08/2015 | 640.30 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/08/2015 | 643.05 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/08/2015 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/09/2015 | 90.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/09/2015 | 168.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/09/2015 | 1150.00 | 00002235213456 | GILBERTO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de aplicacao de massa corrida, nas paredes e teto, da sala de arquivo, setor administrativo e hall principal, pintura da fachada frontal, sala de arquivo, hall principal e copa, do predio da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/09/2015 | 350.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados de divulgacao de nota, avisos, materias e espot institucional de interesse da Camara Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/09/2015 | 500.00 | 00002982712490 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados como ajudante de pedreiro, na reforma da estrutura fisica da fachada frontal, chafariz, na nova sala do setor administrativo e hall principal, do predio da Camara Municipalde Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/09/2015 | 900.00 | 00008722325492 | WELLIGTON DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados como pedreiro, no reparo da estrutura fisica da fachada frontal, chafariz e na nova sala dO setor administrativo e hall principal, instalacao de janela de vidro, grades de protecao e portao na casa de bombas do predio da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/09/2015 | 100.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem completa com banho de oleo, no veiculo Fiat Palio de placa MNZ 8595/PB, durante o mes de agosto do corrente ano, pertencente a Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/09/2015 | 5337.72 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/09/2015 | 37677.88 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/09/2015 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000180 | 18/09/2015 | 2300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/09/2015 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Guarabira e Pirpirituba/PB junto a Caixa Economica Federal, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/09/2015 | 650.00 | 00005517408176 | ALESSANDRA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos pretados na elaboracao da folha de pagamento e encargos sociais da Camara Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000183 | 21/09/2015 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Aquisicao de Equipamentos para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/09/2015 | 1250.00 | 11429159000142 | LAURA BORGES DE MORAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 (dois) gaveteiros com rodizio teca italaia de madeira, 01 (um) armario teca italaia de madeira e 02 (dois) moveis para CPU teca italaia de madeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/09/2015 | 9463.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/09/2015 | 300.00 | 00008538497499 | JOSENILDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista, para as localidades de Mamanguape/PB, Joao Pessoa/PB,Guarabira/PB e Pirpirituba/PB, durante o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/09/2015 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/09/2015 | 400.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista, para as localidades de Mamanguape/PB, Joao Pessoa/PB,Guarabira/PB e Pirpirituba/PB, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/09/2015 | 100.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem completa com banho de oleo, no veiculo Fiat Palio de placa MNZ 8595/PB, durante o mes de setembro do corrente ano, pertencente a Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/09/2015 | 540.10 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/10/2015 | 94.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/10/2015 | 350.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na divulgacao de notas, avisos, materias e spot institucional de interesse da Camara Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/10/2015 | 161.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/10/2015 | 1005.05 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/10/2015 | 2680.00 | 14194512000140 | MURCIO CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de sete (07) prateleiras em aco, para Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/10/2015 | 374.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais, para manutencao do predio da Camara Municipal de Dona Ines. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000198 | 19/10/2015 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/10/2015 | 650.00 | 00005517408176 | ALESSANDRA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos pretados na elaboracao da folha de pagamento e encargos sociais da Camara Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/10/2015 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/10/2015 | 37677.88 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/10/2015 | 5337.72 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/10/2015 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Guarabira e Pirpirituba/PB junto a Caixa Economica Federal, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000204 | 20/10/2015 | 2300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/10/2015 | 243.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/10/2015 | 250.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/10/2015 | 9463.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/10/2015 | 600.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na reforma de estofado de dois (02) sofas pertencente a Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/10/2015 | 1680.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais, para manutencao do predio da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/10/2015 | 80.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem completa com banho de oleo, no veiculo Fiat Palio de placa MMZ 8595/PB, durante o mes de outubro do corrente ano, pertencente a Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/10/2015 | 859.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para manutencao do Fiat Palio de Placa MMZ 8595/PB, pertencente a Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/10/2015 | 350.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na divulgacao de notas, avisos, materias e spot institucional de interesse da Camara Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/10/2015 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/10/2015 | 544.75 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/10/2015 | 400.00 | 00009484983405 | AMADEUS RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista,para as cidades de Mamanguape, Pirpirituba e Guarabira, durante o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/10/2015 | 130.00 | 00007363957410 | JOSE ROBSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado prestado no transporte dos estudantes participantes do parlamento jovem residentes na zona rural para atividades na Camara Municipal, conforme resolucao no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/10/2015 | 250.00 | 00001699262497 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como eletricista para instalacao de bomba submersa com boias de nivel e instalacoes eletricas na nova sala de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/11/2015 | 142.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/11/2015 | 24.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/11/2015 | 650.00 | 03480719000165 | Maria Silva de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/11/2015 | 196.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/11/2015 | 30.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de alinhamento no veiculo Fiat Palio de placa MMZ 8595/PB, pertencente a Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/11/2015 | 115.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais, para manutencao do predio da Camara Municipal de Dona Ines. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/11/2015 | 585.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais, para manutencao do predio da Camara Municipal de Dona Ines. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000226 | 19/11/2015 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/11/2015 | 650.00 | 00005517408176 | ALESSANDRA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos pretados na elaboracao da folha de pagamento e encargos sociais da Camara Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/11/2015 | 37677.88 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/11/2015 | 5072.43 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/11/2015 | 9625.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000231 | 20/11/2015 | 2300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/11/2015 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Guarabira e Pirpirituba/PB junto a Caixa Economica Federal, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/11/2015 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/11/2015 | 350.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na divulgacao de notas, avisos, materias e spot institucional de interesse da Camara Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/11/2015 | 900.00 | 00009386177455 | JOSE HELIO OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados para organizar, higienizar e catalogar o arquivo permanente da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/11/2015 | 1200.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos de confeccao e instalacao de placa produzida em metal, lona e pvc medindo 274x100cm de frente e 80x100cm laterais, 2,26M. de adesivo perfurado e dez (10) placas de sinalizacao confeccionada em adesivo normal e PS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/11/2015 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/11/2015 | 1000.90 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/11/2015 | 105.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem completa com banho de oleo, no veiculo Fiat Palio de placa MMZ 8595/PB, durante o mes de novembro do corrente ano, pertencente a Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/11/2015 | 230.00 | 00007363957410 | JOSE ROBSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado prestado no transporte dos estudantes participantes do parlamento jovem residentes na zona rural para atividades na Camara Municipal, conforme resolucao no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/12/2015 | 73.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/12/2015 | 221.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/12/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/12/2015 | 300.00 | 03758113000149 | RADIO BELÉM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mensagem de fim de ano e divulgacao das atividades legislativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/12/2015 | 650.00 | 00005517408176 | ALESSANDRA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos pretados na elaboracao da folha de pagamento e encargos sociais da Camara Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000246 | 17/12/2015 | 2400.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/12/2015 | 37677.88 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/12/2015 | 5848.55 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/12/2015 | 9795.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/12/2015 | 4849.16 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao 13o salario do exercicio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/12/2015 | 462.30 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario da funcionaria Daniele Andrade da Silva do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/12/2015 | 56.00 | 00033133430823 | GRACILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria em favor de Gracilene Costa de Lima, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, as cidades de Guarabira e Pirpirituba/PB junto a Caixa Economica Federal, utilizando transporte de placa MMZ 8595/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000253 | 18/12/2015 | 2300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000254 | 18/12/2015 | 2300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao fechamento do balanco anual do exercicio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/12/2015 | 897.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao 13o salario do exercicio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/12/2015 | 700.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Camara Municipal, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/12/2015 | 350.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na divulgacao de notas, avisos, materias e spot institucional de interesse da Camara Municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/12/2015 | 570.00 | 00003243220467 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na troca da bomba,flange e valvula do combustivel, troca do filtro de oleo e combustivel, e 02 (duas) trocas de oleo no veiculo palio de placa MMZ 8595/PB pertencente a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/12/2015 | 550.00 | 00009484983405 | AMADEUS RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista,para as cidades de Mamanguape, Pirpirituba e Guarabira, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/12/2015 | 80.00 | 00007400044419 | JOSE GENILSON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagem completa com banho de oleo, no veiculo Fiat Palio de placa MMZ 8595/PB, pertencente a Camara Municipal de Dona Ines/PB durante o mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/12/2015 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/12/2015 | 150.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados na divulgacao de acoes e notas de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/12/2015 | 100.00 | 00010342262408 | MARCOS ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos de desenvolvimento de identidade visual em design grafico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/12/2015 | 100.00 | 00011669407489 | PEDRO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados na aplicacao de adesivo perfurado na porta de entrada no predio da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/12/2015 | 150.00 | 00009259380413 | FABIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de motoboy, na entrega de documentos de interesse da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/12/2015 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Spot mensagem de Natal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/12/2015 | 870.00 | 09306583000158 | CILENE FERREIRA DSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/12/2015 | 330.00 | 00008538497499 | JOSENILDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados com seu veiculo GOL de placa MNQ-4631/PB, conduzindo a tesoureira da Camara Municipal de Dona Ines/PB, em duas (02) viagens com destino a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse da referida Camara, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/12/2015 | 130.00 | 03762690000104 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA - CDL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com E-CPF A1/MIDIA - 1 ANO, em nome de Sandra Maria da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/12/2015 | 130.00 | 03762690000104 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA - CDL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com E-CPF A1/MIDIA - 1 ANO, em nome de Gracilene Costa de Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/12/2015 | 200.00 | 00004896464419 | ACLENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de borracharia e desempenho de rodas, realizados no veiculo de placa MMZ 8595/PB, pertencente a Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/12/2015 | 267.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/12/2015 | 414.00 | 00008722325492 | WELLIGTON DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados como pedreiro durante quatro (04) dias, na realizacao de reparos na estrutura fisica do predio da Camara Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/12/2015 | 150.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cartucho Toner Sansung D1095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/12/2015 | 150.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga de Toner Sansung D1095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 276
Última atualização: 11/06/2024