de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 8200.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados, referente janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 23750.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/02/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV. MIDIA REP.EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta Camara Municipal na edicao de janeiro de 2015 do jornal vale noticia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00002037594437 | SAUL BARROS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/02/2015 | 7029.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social (GPS), referente ao mes Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/02/2015 | 70.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/02/2015 | 23750.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/02/2015 | 8400.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000015 | 20/02/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/02/2015 | 79.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/02/2015 | 7073.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/02/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/02/2015 | 2500.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/02/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/03/2015 | 80.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/03/2015 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/03/2015 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000026 | 20/03/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/03/2015 | 66.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/03/2015 | 135.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, descrito na nota fiscal como: 3 resmas de papel de oficio A4 husky copy,1 clips 2/0 metalicos c/100,1 clips 3/0 metalicos c/50, clips 4/0 metalicos c/50, 1 Durex 12x30mel sicad,1 fita dupla face 16x30 740 sicad,1 caneta esfer economic azul,4 livro registro de atas 100fls,30 envelope madeira KO N 32 229x324, 1 calculadora procalc pc119w/pc119bl. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/03/2015 | 23750.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/03/2015 | 8400.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de comissionados, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/03/2015 | 1300.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/03/2015 | 7073.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000033 | 30/03/2015 | 2500.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acessoria juridica, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/03/2015 | 873.00 | 17184595000185 | OFICINA E PECAS SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de aquisicao de diversos materiais para a manutencao do veiculo a disposicao desta Edilidade, conforme a nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/03/2015 | 1080.00 | 17184595000185 | OFICINA E PECAS SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e manutencao do veiculo a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/03/2015 | 488.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA MERCADINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/03/2015 | 240.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA MERCADINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/03/2015 | 564.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA MERCADINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/03/2015 | 168.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria conforme o extrato bancario no nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/03/2015 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/04/2015 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/04/2015 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/04/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000045 | 20/04/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/04/2015 | 63.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/04/2015 | 23750.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativos ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/04/2015 | 8400.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de comissionados, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/04/2015 | 423.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento do veiculo proprio desta edilidade, com placa MNF 7536,dos Anos 2013 e 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/04/2015 | 497.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IPVA do veiculo proprio desta edilidade, com placa MNF 7536,dos Anos 2013 e 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/04/2015 | 46.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/04/2015 | 1220.25 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000053 | 28/04/2015 | 2500.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acessoria juridica, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/05/2015 | 7073.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/05/2015 | 4.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/05/2015 | 660.00 | 10649674000175 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 centos de salgados, destinado a festa em comemoracao ao dia das maes,nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/05/2015 | 193.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4 pacotes de bola imperial vermelho quente,4 pacotes imperial branco polar,1 pacote de sacos para presentes com 100 unidades,6 pacotes de copos descartavel com 100 unidades,1 fita dupla face,40 metros de TNT cores diversos, destinado a comemoracao da festa do dia das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000059 | 20/05/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/05/2015 | 149.69 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/05/2015 | 54.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia eletrica consumida, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/05/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV. MIDIA REP.EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta Camara Municipal na edicao de Maio de 2015 do jornal vale noticia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/05/2015 | 23750.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativos ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/05/2015 | 8400.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de comissionados, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/05/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000066 | 29/05/2015 | 2500.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acessoria juridica, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/06/2015 | 7073.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/06/2015 | 650.00 | 00009428056405 | ROBERTO GALVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo mato de cor preta,combustivel gasolina/alcool, placa NQJ 7025/PB. Relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/06/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/06/2015 | 1024.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo desta Edilidade, como consta na nota fiscal, como:2 Bucha Braco Oscilante,4 Bucha Tirante,1 Pivo de Suspensao,4 Kit de Estabiliz,2 terminal de direcao,1 CuboRoda Tras,1 Atuador Marcha Lenta,2 Amortecedor diant, 2 coxim amort diant. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/06/2015 | 23500.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativos ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/06/2015 | 8400.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de comissionados, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/06/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV. MIDIA REP.EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta Camara Municipal na edicao de Junho de 2015 do jornal vale noticia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000076 | 19/06/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/06/2015 | 49.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia eletrica consumida, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/06/2015 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/06/2015 | 1301.02 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000080 | 30/06/2015 | 2500.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acessoria juridica, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/07/2015 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/07/2015 | 7168.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social- GPS, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/07/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/07/2015 | 650.00 | 00009428056405 | ROBERTO GALVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo moto de cor preta,combustivel gasolina/alcool, placa NQJ 7025/PB. Relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/07/2015 | 1303.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA MERCADINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao consumo desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/07/2015 | 1000.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de PIRE-PN 175/70R13 TL P4 CINTURATO 82T PIRELLI destinado ao veiculo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000089 | 20/07/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/07/2015 | 23750.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de vereadores,relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/07/2015 | 8400.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/07/2015 | 650.01 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/07/2015 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Energia eletrica, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/07/2015 | 125.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Expediente diversos destinados ao consumo desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000103 | 27/07/2015 | 2500.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acessoria juridica, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/07/2015 | 650.00 | 00009428056405 | ROBERTO GALVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo moto de cor preta,combustivel gasolina/alcool, placa NQJ 7025/PB. Relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/07/2015 | 7073.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/08/2015 | 578.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1 kit de embreagem, 3 litros de oleo motor, 1 filtro de oleo, 2 litros de oleo motor,1 coxim do cambio, 2 coifa semi arvore com rolamento para manutencao do veiculo desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/08/2015 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/08/2015 | 420.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1 mesa KLIN 15 c/ gaveta 120m tr/pr, para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/08/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/08/2015 | 540.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1 caixa de direcao 23110 ample, 1 bomba de combustivel weber flex sem descricao de U, destinado ao veiculo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/08/2015 | 80.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um roteador Wireless L1-RW131 150 MBPS LINK ONE,destinada para utilizacao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/08/2015 | 650.00 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000115 | 20/08/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/08/2015 | 73.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Energia eletrica, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/08/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV. MIDIA REP.EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta Camara Municipal na edicao de Agosto de 2015 do jornal vale noticia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/08/2015 | 23750.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidio de Vereadores, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/08/2015 | 8400.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/08/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/08/2015 | 400.00 | 12264427000186 | NOE NAILTON FRANCISCO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao de internet. e referente a 5 meses de fornecimento de internet, relativo aos meses de Marco e Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/08/2015 | 650.00 | 00009428056405 | ROBERTO GALVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo moto de cor preta,combustivel gasolina/alcool, placa NQJ 7025/PB. Relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/08/2015 | 35.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/08/2015 | 7073.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de Agosto. de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000127 | 01/09/2015 | 2500.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acessoria juridica, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso( locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000131 | 18/09/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/09/2015 | 23750.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/09/2015 | 8400.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/09/2015 | 400.00 | 17184595000185 | OFICINA E PECAS SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bobina ignicao e valv- bico injecao para manutencao de veiculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/09/2015 | 135.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/09/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV. MIDIA REP.EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de atos e acoes da Camara Municipal de Curral de Cima, na edicao de setembro de 2015, do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/09/2015 | 651.15 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel do tipo gasolina comum para veiculo a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/09/2015 | 650.00 | 00009428056405 | ROBERTO GALVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo moto de cor preta,combustivel gasolina/alcool, placa NQJ 7025/PB. Relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000140 | 30/09/2015 | 2500.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica no mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/09/2015 | 7348.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/10/2015 | 370.00 | 20616970000123 | JANDEILSON MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de ar condionado split,limpeza e recarga de gas e troca de rele, no equipamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/10/2015 | 650.00 | 10649674000175 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente almoco, relaativo a evento em conjunto com a justica eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/10/2015 | 10.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso( locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/10/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV. MIDIA REP.EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de atos e acoes da Camara Municipal de Curral de Cima, na edicao de Outubro de 2015, do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/10/2015 | 23750.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/10/2015 | 8400.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000151 | 20/10/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/10/2015 | 246.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/10/2015 | 700.06 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel do tipo gasolina comum para veiculo a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/10/2015 | 650.00 | 00009428056405 | ROBERTO GALVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo moto de cor preta,combustivel gasolina/alcool, placa NQJ 7025/PB. Relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/11/2015 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Projeto de lei no02/2015, no diario oficial em 04/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000158 | 03/11/2015 | 2500.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria juridica no mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/11/2015 | 6798.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/11/2015 | 125.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materiais de expediente diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/11/2015 | 550.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bateria M75LD HE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso( locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/11/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV. MIDIA REP.EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de atos e acoes da Camara Municipal de Curral de Cima, na edicao de novembro de 2015, do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/11/2015 | 8400.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/11/2015 | 22750.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios dos vereadores relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000167 | 20/11/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/11/2015 | 115.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais para manutencao do predio da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/11/2015 | 259.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/11/2015 | 770.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Onze (11) agendas personalizadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/11/2015 | 1000.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recisao de Contrato de Trabalho de Raquel Ferreira da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/11/2015 | 650.00 | 00009428056405 | ROBERTO GALVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo moto de cor preta,combustivel gasolina/alcool, placa NQJ 7025/PB. Relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000175 | 30/11/2015 | 2500.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria juridica no mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/11/2015 | 7073.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/12/2015 | 2.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/12/2015 | 669.08 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel do tipo gasolina comum para veiculo a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/12/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso( locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/12/2015 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV. MIDIA REP.EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de atos e acoes da Camara Municipal de Curral de Cima, na edicao de dezembro de 2015, do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/12/2015 | 2400.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados relativo ao 13o Salario do exercicio 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/12/2015 | 528.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo ao 13o salario do exercicio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/12/2015 | 23750.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios dos vereadores relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/12/2015 | 8400.00 | 01616336000146 | CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000186 | 18/12/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/12/2015 | 7073.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/12/2015 | 39.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000189 | 21/12/2015 | 2500.00 | 17782732000183 | PONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria juridica no mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/12/2015 | 650.00 | 00009428056405 | ROBERTO GALVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo moto de cor preta,combustivel gasolina/alcool, placa NQJ 7025/PB. Relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/12/2015 | 601.64 | 03024198000131 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel do tipo gasolina comum para veiculo a disposicao desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Camara Municipal de Curral de Cima | Legislativa | Ação Legislativa | Atividades Legislativas | Manut das Ativ da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/12/2015 | 1800.00 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 NOTEBOOK ACER E5-471-30AQ 14 , destinado para o uso desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 194
Última atualização: 11/06/2024