de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2015 | 1600.00 | 00073889717420 | ZOELIO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NA SESSÃO SOLENE NA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO DE 2015/2016, CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2015 | 4000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento do subsídio do vereados lativo a janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2015 | 3600.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FILMAGEN E FOTOS DURANTE A SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2015 | 3500.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA REALTIVO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2015 | 3500.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2015 | 50550.44 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2015 | 40.00 | 00079849792434 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ERVAS PARA CHA DESTINADO A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2015 | 348.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2015 | 195.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2015 | 500.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2015 | 220.00 | 00078934893400 | FRANCISCA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2015 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2015 | 10940.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA REALTIVO A JANEIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2015 | 500.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNCAO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA POORTA USADA PARA O FIAT DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancaria da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme documento bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/02/2015 | 150.00 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE A 1 (uma) DIARIA PARA O SERVIDOR EFETIVO EM VIAGEN A JOAO PESSOA AO TCE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2015 | 2800.00 | 00002305630409 | MARIA IZABEL SOARTES CAVALCANTI PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CRUZE PLACA: OFD-1647-PB, PARA O GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2015 | 3500.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | valor empenhado ralativo ao pagamento de serviços de assessoria jurídica a esta casa legislativa em fevereiro de 2015 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme documento bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/02/2015 | 52641.01 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/02/2015 | 2083.96 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente a ferias do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2015 | 637.95 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente ao 1/3 de férias do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2015 | 3500.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2015 | 3600.00 | 17503736000185 | TEREZINHA DE SOUSA SILVA - PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, FOTOS, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/02/2015 | 128.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/02/2015 | 164.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/02/2015 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/02/2015 | 500.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/02/2015 | 1200.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2015 | 376.00 | 17416692000156 | DISBRUIDORA DOIS IRMAOS- SANIEL MENDES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SESSÃO SOLENE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2015 | 2800.00 | 00002305630409 | MARIA IZABEL SOARTES CAVALCANTI PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CRUZE PLACA: OFD-1647-PB, PARA O GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2015 | 250.80 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRANITO TRABALHADO PARA JANELAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2015 | 1411.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2015 | 1576.00 | 00009460909477 | MANOEL SOSTENES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA EM JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2015 | 1160.00 | 00007515953497 | RAIMUNDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA FRENTE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/02/2015 | 699.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA - RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFICEJ PRO 8610 CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2015 | 40.00 | 00079849792434 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ERVAS PARA CHA DESTINADO A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/03/2015 | 799.00 | 00005483845412 | JOÃO DA SILVA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/03/2015 | 954.71 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente a antecipação da primeira parcela do 13º salario de 2015 do redator de atas concursado desta edilidade muncipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/03/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA REALTIVO A FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/03/2015 | 52884.59 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/03/2015 | 150.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/03/2015 | 2278.23 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento de salario de 1/3 de férias da funcionaria concursada da camara em março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/03/2015 | 245.25 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/03/2015 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/03/2015 | 211.70 | 10565185000135 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LAIMENTAÇÃO CONFORM DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/03/2015 | 788.00 | 00009460909477 | MANOEL SOSTENES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA EM MARÇO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/03/2015 | 126.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/03/2015 | 191.90 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA - RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A-ONE 210X297 PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/03/2015 | 106.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO EM DUAS VIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/03/2015 | 11299.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/03/2015 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ERVAS PARA CHA DESTINADOS A COPA DA CAMARA MUNCIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/03/2015 | 1000.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2015 | 1275.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS CONFORME DOCUMENTO FICSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000057 | 27/03/2015 | 3500.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CONFOME CONTRATO RELATIVO A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/03/2015 | 23.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancarias da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000058 | 31/03/2015 | 3000.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SANAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancaria da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000061 | 06/04/2015 | 3600.00 | 17503736000185 | TEREZINHA DE SOUSA SILVA - PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, FOTOS, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/04/2015 | 799.00 | 00005483845412 | JOÃO DA SILVA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/04/2015 | 11323.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. COMP. 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00002305630409 | MARIA IZABEL SOARTES CAVALCANTI PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CRUZE PLACA: OFD-1647-PB, PARA O GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000065 | 10/04/2015 | 3600.00 | 17503736000185 | TEREZINHA DE SOUSA SILVA - PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, FOTOS, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000066 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SANAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/04/2015 | 54550.44 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/04/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancaria da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/04/2015 | 788.00 | 00009460909477 | MANOEL SOSTENES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA EM JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000071 | 13/04/2015 | 3500.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CONFOME CONTRATO RELATIVO A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/04/2015 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ERVAS PARA CHA PRA COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/04/2015 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/04/2015 | 1535.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/04/2015 | 11182.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. COMP. 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/04/2015 | 122.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/04/2015 | 172.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2015 | 500.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancaria da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/05/2015 | 176.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/05/2015 | 161.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000083 | 11/05/2015 | 3600.00 | 17503736000185 | TEREZINHA DE SOUSA SILVA - PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, FOTOS, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/05/2015 | 54550.44 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/05/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/05/2015 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/05/2015 | 67.70 | 00063041723204 | JAIDETE VICENTE GREGORIO LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/05/2015 | 1050.00 | 00002664442457 | VALDIVAN MACHADO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LATERNAGEN E PINTURA DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000089 | 11/05/2015 | 3390.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SANAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/05/2015 | 1000.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 746 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/05/2015 | 788.00 | 00009460909477 | MANOEL SOSTENES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA EM MAIO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000092 | 11/05/2015 | 3500.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CONFOME CONTRATO RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/05/2015 | 799.00 | 00005483845412 | JOÃO DA SILVA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO A TESOURARIA E SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/05/2015 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/05/2015 | 397.00 | 10565185000135 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LAIMENTAÇÃO CONFORM DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/05/2015 | 170.00 | 00078934893400 | FRANCISCA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/05/2015 | 800.00 | 00002305630409 | MARIA IZABEL SOARTES CAVALCANTI PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CRUZE PLACA: OFD-1647-PB, PARA O GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/05/2015 | 35.00 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE M CARNEIRO E TORREAO | VALOR EMPENHADO RELATIVO AQUISIÇÃO DE 1 MAÇANETA DESTINADA AO CARRO FIAT UNO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/05/2015 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/05/2015 | 100.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA ME | VALOR EMPENHADO RALATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO DO FIAT UNO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/05/2015 | 293.80 | 08995631005401 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - CG4 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VENTILADORES TUFÃO DE PAREDE CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/05/2015 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO 1 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO EM VIAJEN A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL CONFME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/05/2015 | 11017.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/05/2015 | 259.74 | 08761140000194 | DETRAN - PB | REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO, IPVA E TAXAS DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/05/2015 | 30.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/05/2015 | 150.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO 1(UMA) DIARIA EM VIAGEN DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/05/2015 | 94.20 | 14195558000184 | CAIO CESAR ANDREGHETTO ZANZARINI - BRASIL WEB HOST | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/05/2015 | 23.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de serviços bancários da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/05/2015 | 854.33 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da primeira parcela do 13º salario de 2015 da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/06/2015 | 725.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Correspondente ao fornecimento de material grafico destinado a camara conformme nota fiscal de serviços anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/06/2015 | 80.50 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Correspondente ao fornecimento de papel a4 e grampos destinado a camara municipal conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/06/2015 | 954.71 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente a 2ª parcela do 13º salario de 2015 do redator de atas concursado desta edilidade muncipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/06/2015 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO De 1 (UMA) DIARIA DO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAJEN A JOAO PESSOA AO TCE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/06/2015 | 740.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000115 | 10/06/2015 | 3600.00 | 17503736000185 | TEREZINHA DE SOUSA SILVA - PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, FOTOS, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/06/2015 | 309.00 | 11897295000167 | CAVALCANTE AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CÂMARA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/06/2015 | 139.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/06/2015 | 146.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/06/2015 | 1000.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 758 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000120 | 10/06/2015 | 3000.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SANAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/06/2015 | 650.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/06/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000123 | 10/06/2015 | 3500.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CONFOME CONTRATO RELATIVO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/06/2015 | 54550.44 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/06/2015 | 221.00 | 00030382467434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA CAMARA MUNICIPAL CONFOME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/06/2015 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/06/2015 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/06/2015 | 1000.00 | 04742449000186 | FRANCISCO EVANDRO FELIX DE ARAUJO ME | REFERENTE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/06/2015 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA DO VEREADOR PRESIDENTE EM UMA VIAJEN A JOAO PESSOA AO TCE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO CONFOME COMPROVAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/06/2015 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/06/2015 | 23.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | RELATIVO A TAXAS E SERVIÇOS DE BANCO CONFOME DOCUMENTO BANCARIO EM JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/06/2015 | 1708.67 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 DO AUXILIAR DE PORTARIA EFETIVO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/06/2015 | 1708.67 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de 13º SALARIO DE 2015 do funcionario concursado da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/07/2015 | 134.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas de serviços bancários da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme documento bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/07/2015 | 107.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/07/2015 | 52841.77 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORESE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/07/2015 | 2278.23 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DO AUXILIAR DE PORTARIA EFETIVO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS RELATIVO A JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/07/2015 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000140 | 10/07/2015 | 3500.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CONFOME CONTRATO RELATIVO A JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000141 | 10/07/2015 | 3600.00 | 17503736000185 | TEREZINHA DE SOUSA SILVA - PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, FOTOS, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/07/2015 | 1576.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000143 | 10/07/2015 | 3000.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SANAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/07/2015 | 854.33 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento ultima parcela do 13º salario de 2015 da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/07/2015 | 54.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/07/2015 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA DO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAJEM AO TCE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/07/2015 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/07/2015 | 10703.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/07/2015 | 272.60 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2015 | 291.50 | 10565185000135 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LAIMENTAÇÃO CONFORM DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/07/2015 | 455.00 | 11897295000167 | CAVALCANTE AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/07/2015 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/07/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/07/2015 | 11299.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/07/2015 | 1576.00 | 00009460909477 | MANOEL SOSTENES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA EM JUNHO E JULHO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/08/2015 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO De 1(Uma) DIARIA DO VEREADOR PRESIDENTE RELATIVO A VIAJEN PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/08/2015 | 54550.44 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS DO VEREADORES E FUNCONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/08/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000159 | 10/08/2015 | 3500.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CONFOME CONTRATO RELATIVO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000160 | 11/08/2015 | 3000.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SANAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000161 | 11/08/2015 | 3600.00 | 17503736000185 | TEREZINHA DE SOUSA SILVA - PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, FOTOS, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/08/2015 | 700.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº786 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/08/2015 | 788.00 | 00009460909477 | MANOEL SOSTENES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA EM AGOSTO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/08/2015 | 91.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/08/2015 | 118.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/08/2015 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/08/2015 | 788.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NOS MESES DE JULHO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/08/2015 | 80.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/08/2015 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/08/2015 | 1830.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/08/2015 | 31.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de Serviços bancários da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/09/2015 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA DO VEREADOR PRESIDENTE RELATIVO A VIAGEN A JOAO PAESSOA NO TCE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/09/2015 | 6000.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/09/2015 | 50250.44 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/09/2015 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000176 | 10/09/2015 | 3500.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CONFOME CONTRATO RELATIVO A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/09/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000178 | 10/09/2015 | 3000.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SANAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000179 | 11/09/2015 | 3600.00 | 17503736000185 | TEREZINHA DE SOUSA SILVA - PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, FOTOS, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/09/2015 | 788.00 | 00009460909477 | MANOEL SOSTENES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA EM JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/09/2015 | 788.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/09/2015 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/09/2015 | 193.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/09/2015 | 124.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/09/2015 | 11182.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. COMP. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/09/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/09/2015 | 110.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/09/2015 | 199.00 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVEDO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS COLORORIDOS PARA A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/09/2015 | 1200.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº801 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/09/2015 | 160.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/09/2015 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/09/2015 | 23.55 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de serviços bancarios da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/10/2015 | 860.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a camara conforme doc fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/10/2015 | 650.00 | 00004425372476 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS AQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/10/2015 | 120.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/10/2015 | 48250.44 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/10/2015 | 4000.00 | 00003153643431 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR SUPLENTE EMPOSSADO,ELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000198 | 09/10/2015 | 3500.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CONFOME CONTRATO RELATIVO A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/10/2015 | 4000.00 | 00057015317400 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO PÁGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR SUPLENTE EMPOSSADO RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000200 | 10/10/2015 | 3600.00 | 17503736000185 | TEREZINHA DE SOUSA SILVA - PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, FOTOS, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/10/2015 | 788.00 | 00009460909477 | MANOEL SOSTENES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A ESTA CASA LEGISLATIVA EM JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/10/2015 | 335.20 | 10565185000135 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LAIMENTAÇÃO CONFORM DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000203 | 13/10/2015 | 3000.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SANAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/10/2015 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/10/2015 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/10/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/10/2015 | 232.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/10/2015 | 152.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/10/2015 | 11366.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/10/2015 | 300.00 | 11897295000167 | CAVALCANTE AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/10/2015 | 788.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/10/2015 | 840.00 | 00027761614415 | Adaurio Ferreira de Araujo | Correspondente aos servicos prestados de serviços digitação e apoio a tesouraria desta casa conforme documento fiscal de serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2015 | 167.40 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA - RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/10/2015 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/10/2015 | 23.55 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de serviços bancários da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/11/2015 | 210.00 | 00006145615400 | OSVALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/11/2015 | 210.00 | 00006145615400 | OSVALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/11/2015 | 120.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - DS PECAS E ACESSORIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/11/2015 | 94.00 | 16713484000156 | PATOS ACESSORIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/11/2015 | 167.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/11/2015 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAJEN A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/11/2015 | 46541.77 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS DO VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/11/2015 | 2281.23 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de vencimentos, e 1/3 de ferias do funcionario concursado da camara relativo á novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/11/2015 | 4000.00 | 00003153643431 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/11/2015 | 4000.00 | 00057015317400 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO PÁGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR SUPLENTE EMPOSSADO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/11/2015 | 95.60 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO V MACIEL - COPYUNIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000227 | 11/11/2015 | 3500.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CONFOME CONTRATO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/11/2015 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM A TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000229 | 12/11/2015 | 3000.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SANAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000230 | 12/11/2015 | 3600.00 | 17503736000185 | TEREZINHA DE SOUSA SILVA - PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, FOTOS, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/11/2015 | 788.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/11/2015 | 177.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/11/2015 | 788.00 | 00009494206460 | DANILO ALECRIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2015, COFNORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/11/2015 | 840.00 | 00027761614415 | Adaurio Ferreira de Araujo | Correspondente aos servicos prestados na tesouraria e digitação de documentos conforme documento fiscal de serviços. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/11/2015 | 600.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | impostancia empenhada para atender ao pagamento de aquisição de materiais manutenção do banheiro da camara municipal, constantes na nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/11/2015 | 11356.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/11/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/11/2015 | 250.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/11/2015 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/11/2015 | 262.50 | 00003246565481 | DJACI SEBASTIÃO DE SOUSA | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE BIROS DO GABINETE DO CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/11/2015 | 145.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS E REBOQUE MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR PARA O VICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/11/2015 | 840.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas da Camara Municipal de Coremas conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/12/2015 | 97.69 | 14195558000184 | CAIO CESAR ANDREGHETTO ZANZARINI - BRASIL WEB HOST | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/12/2015 | 122.00 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000246 | 10/12/2015 | 3500.00 | 02658273000153 | MARIA DO CEU FELIX DE ARAUJO ABILIO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CONFOME CONTRATO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/12/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000248 | 10/12/2015 | 3600.00 | 17503736000185 | TEREZINHA DE SOUSA SILVA - PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, FOTOS, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS SESSÕES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/12/2015 | 56250.44 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/12/2015 | 150.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA DO VEREADOR PRESIDENTE RELATIVO A VIAGEN A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/12/2015 | 1050.00 | 00004425372476 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDRE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/12/2015 | 143.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/12/2015 | 236.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022015 | 0000254 | 14/12/2015 | 2600.00 | 00006527873476 | MARA CAROLINA LACERDA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SANAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/12/2015 | 1313.00 | 00009494206460 | DANILO ALECRIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM DEZEMBRO DE 2015, COFNORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/12/2015 | 52.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/12/2015 | 788.00 | 00076074102449 | MARINALVA NUNES SOARES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/12/2015 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/12/2015 | 11519.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/12/2015 | 1477.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. 13/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/12/2015 | 840.00 | 00056915489487 | MARCOS ANTONIO TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDAÇÃO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/12/2015 | 500.00 | 11897295000167 | CAVALCANTE AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CÂMARA CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/12/2015 | 520.15 | 10565185000135 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LAIMENTAÇÃO CONFORM DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/12/2015 | 840.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/12/2015 | 1313.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPOTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/12/2015 | 127.00 | 03571025000133 | PANIFICADORA PAO DELICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/12/2015 | 250.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/12/2015 | 5015.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS PARA MANITENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/12/2015 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/12/2015 | 4917.00 | 00002241520411 | ALCIONE BERNARDINO LAURINDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/12/2015 | 1626.00 | 00002058592409 | FRANCISCA SANTANA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONISTA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/12/2015 | 350.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/12/2015 | 760.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/12/2015 | 2800.00 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/12/2015 | 1519.21 | 00093050712449 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme documento bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/12/2015 | 50.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA - OFICINA LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/12/2015 | 64.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA - OFICINA SAO BENTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TROCA DE OLEO FUZIVEL E RADIADOR DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/12/2015 | 50.40 | 10565185000135 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA CONFORM DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 280
Última atualização: 11/06/2024