de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 314.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 185.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, referente janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 74613.32 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de comissionados, referente janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSICIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DEINFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2015 | 1891.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2015 | 720.00 | 17504702000105 | AELSON PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta Camara Municipal no site http/aelsonribeiro.blogsport.com.br e em seu blog, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2015 | 3200.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias em favor do vereador Denys Pontes de Oliveira, para participar do XXIV Simposio Brasileiro de Agentes Publicos no periodo de 27 a 31 de Janeiro de 2015, na Cidade de Aracaju/SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2015 | 2400.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias em favor do vereador Fabio Melo de Sousa, para participar do XXIV Simposio Brasileiro de Agentes Publicos no periodo de 27 a 31 de Janeiro de 2015, na Cidade de Aracaju/SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2015 | 2800.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias em favor do vereadora Luzimar Nunes de Oliveira, para participar do XXIV Simposio Brasileiro de Agentes Publicos no periodo de 27 a 31 de Janeiro de 2015, na Cidade de Aracaju/SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2015 | 2800.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias em favor do vereador Sanderson Duarte Gomes, para participar do XXIV Simposio Brasileiro de Agentes Publicos no periodo de 27 a 31 de Janeiro de 2015, na Cidade de Aracaju/SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2015 | 2400.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias em favor do vereador Luiz severino de Paula, para participar do XXIV Simposio Brasileiro de Agentes Publicos no periodo de 27 a 31 de Janeiro de 2015, na Cidade de Aracaju/SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2015 | 31592.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2015 | 270.00 | 04250092000119 | WILMA VILANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2015 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao de sistema de informatica de controle financeiro(cheques), relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2015 | 28.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2015 | 2490.00 | 14101527000117 | CETRAM-Centro de Treinamento e Apoio Municipal Ltd | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 05 inscricoes para participar do XXIV Simposio Brasileiro de Agentes Publicos no periodo de 27 a 31 de janeiro de 2015, na Cidade de Aracaju/SE, promovido pela CETRAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2015 | 131.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2015 | 816.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2015 | 184.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/02/2015 | 270.00 | 04250092000119 | WILMA VILANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DEINFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2015 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, referente Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2015 | 55661.67 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de comissionados, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2015 | 1891.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2015 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSICIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2015 | 200.00 | 08730038000121 | Zezito dos Carimbos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de cinco (05) carimbos para esta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2015 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao de sistema de informatica de controle financeiro(cheques), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2015 | 720.00 | 17504702000105 | AELSON PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta Camara Municipal no site http/aelsonribeiro.blogsport.com.br e em seu blog, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2015 | 49.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2015 | 458.33 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. saldo de salario dos dias trabalhados como tesoureira desta casa legislativa de 01 a 05 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2015 | 389.97 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do IPM da parte patronal de fevereiro de 2015, da folha de efetivos, corforme guia de recolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/02/2015 | 395.81 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do IPM da parte patronal de janeiro de 2015, da folha de efetivos, corforme guia de recolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2015 | 27524.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2015 | 3300.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico advocaticios de assessoria e consultoria juridica a Camara Municipal de Conde,relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2015 | 3300.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico advocaticios de assessoria e consultoria juridica a Camara Municipal de Conde,relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2015 | 816.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/03/2015 | 26.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (ADIC.CHEQUE COMPE.) DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/03/2015 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MICROFILME), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/03/2015 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MICROFILME), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2015 | 177.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2015 | 1970.00 | 14442953000114 | D P DA SILVA REFRIGERACAO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM 03 (TRÊS) CARGAS DE GÁS, MANUTENÇÃO COM TROCA DE CONTACTORA DE UM SPLIT COMECO TETO DE 36KBTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 8(OITO) SPLIT CAPACIDADE VARIADAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR EM SPLIT COMECO 18KBTUS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2015 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2015 | 57598.32 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | AILTON SANTINO DAS NEVES E OUTROS. IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2015 | 1891.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/03/2015 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/03/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/03/2015 | 122.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR. PAG. SALAR. CRED. CONTA), DEBITADA DA CONTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/03/2015 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MICROFILME), DEBITADA DA CONTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/03/2015 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MICROFILME), DEBITADA DA CONTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/03/2015 | 308.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/04/2015 | 18.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (ADIC. CHEQUE COMPE.) DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXV FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2015, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXV FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2015, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/04/2015 | 2800.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXV FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2015, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/04/2015 | 1494.00 | 14101527000117 | CETRAM-Centro de Treinamento e Apoio Municipal Ltd | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES DOS VEREADORES (EMERSON ENAS, FABIO MELO E LUIZ SEVERINO)PARA PARTICIPAR DO XXV FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/04/2015 | 389.94 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/04/2015 | 27851.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS, RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/04/2015 | 1785.00 | 00064559548404 | Roosvelt Araujo de Oliveira | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E AQUISIÇÃO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/04/2015 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PERIDO DE 07/03/2015 A 06/04/2015 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2015 | 178.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/04/2015 | 140.00 | 13499146000175 | INFOBESSA - LIVANA MENESES CORREA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CARIMBOS TRODAT 4912 PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPRVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/04/2015 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/04/2015 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/04/2015 | 65958.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | AILTON SANTINO DAS NEVES E OUTROS. IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/04/2015 | 2206.40 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/04/2015 | 2400.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DÍÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 30ª CONFERÊNCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2015, NA CIDADE DE NATAL-RN NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/04/2015 | 450.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR (DENYS PONTES) PARA PARTICIPAR DA 30ª CONFERÊNCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2015, NA CIDADE DE NATAL-RN NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/04/2015 | 622.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/04/2015 | 70.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR.PAG. CRÉD. CONTA) DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/05/2015 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/05/2015 | 2490.00 | 14101527000117 | CETRAM-Centro de Treinamento e Apoio Municipal Ltd | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA O XXVI FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXVI FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/05/2015 | 2400.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXVI FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/05/2015 | 2400.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXVI FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/05/2015 | 1440.00 | 00003686644495 | JOSÉ CARLOS DA CUNHA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXVI FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/05/2015 | 1440.00 | 00069197300497 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXVI FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DA PRAIA NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/05/2015 | 1320.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/05/2015 | 1320.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/05/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/05/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/05/2015 | 2500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DESENVOLVIDO EM PLATAFORMA PHP COM TECNOLOGIA HTML, CSS, JAVASCRIPT/JQUARY E BANCO DE DADOS MYSQL PERSONALIZADOS E CONSTRUIDOS DE ACORDO COM AS REGRAS E NORMAS NECESSARIAS DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/05/2015 | 22.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (ADIC CHEQUE COMPE) DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/05/2015 | 1785.00 | 00064559548404 | Roosvelt Araujo de Oliveira | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE, REFORMA DA SALA DE REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/05/2015 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PERIODO DE 06/04/2015 A 06/05/2015 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/05/2015 | 454.97 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/05/2015 | 29736.74 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS, RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/05/2015 | 27.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (MICROFILME) DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/05/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2015 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2015 | 178.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2015 | 450.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR (CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA) PARTICIPAR DO 21º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DE 20 A 23 DE MAIO DE 2015, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2015 | 2800.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 21º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DE 20 A 23 DE MAIO DE 2015, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2015 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2015 | 2206.40 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2015 | 65958.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | AILTON SANTINO DAS NEVES E OUTROS. IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/05/2015 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/05/2015 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/05/2015 | 454.97 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/05/2015 | 676.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/05/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA GPS, RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/05/2015 | 12.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A MULTAS/JUROS DA GPS DE COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/05/2015 | 30083.46 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS, RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/06/2015 | 114.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF. ADIC. CHEQUE COMP.) DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/06/2015 | 2400.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XIII CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/06/2015 | 2400.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XIII CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/06/2015 | 2400.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XIII CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/06/2015 | 1494.00 | 14101527000117 | CETRAM-Centro de Treinamento e Apoio Municipal Ltd | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA O XIII CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/06/2015 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PERIDO DE 07/04/2015 A 06/05/2015 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/06/2015 | 7000.00 | 22113858000103 | ACM CONSTRUÇÕES - ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFOME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/06/2015 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA, INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A RECARGA DE 02 (DOIS) TONER SAMSUNG SCX 4600 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/06/2015 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/06/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/06/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/06/2015 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2015 | 1891.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2015 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/06/2015 | 65958.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | AILTON SANTINO DAS NEVES E OUTROS. IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/06/2015 | 178.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/06/2015 | 424.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/06/2015 | 137.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR. PAG. SALAR. CRED. CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/06/2015 | 1785.00 | 00064559548404 | Roosvelt Araujo de Oliveira | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 86 DATADO DO DIA 14/05/2015. IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/07/2015 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/07/2015 | 996.00 | 14101527000117 | CETRAM-Centro de Treinamento e Apoio Municipal Ltd | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE REVISÃO GERAL NO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/07/2015 | 2800.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA REALATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GERAL NO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/07/2015 | 2400.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA REALATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GERAL NO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/07/2015 | 22.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA (TARIF.ADIC.CHEQUE COMPE.), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/07/2015 | 233.19 | 03185546000152 | COELHO S Bar e Restaurante - Catarina Fonseca Coel | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇIO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/07/2015 | 600.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL VEICULADA NO SISTEMA JA EM CONDE, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/07/2015 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A DEPESA EMPENHADA RELATIVO AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/07/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/07/2015 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/07/2015 | 298.21 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, POR OCASIÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DO 1º SEMESTRE E ENTRADA DO RECESSO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/07/2015 | 389.98 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/07/2015 | 700.92 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÃO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, POR OCASIÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DO 1º SEMESTRE E ENTRADA DO RECESSO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/07/2015 | 29690.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2015 | 181.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2015 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIDO DE 07/06/2015 A 06/07/2015, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/07/2015 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/07/2015 | 498.00 | 14101527000117 | CETRAM-Centro de Treinamento e Apoio Municipal Ltd | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR (DENYS PONTES) PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE REVISÃO GERAL NO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/07/2015 | 2400.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE REVISÃO GERAL NO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/07/2015 | 1891.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/07/2015 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/07/2015 | 65958.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | AILTON SANTINO DAS NEVES E OUTROS. IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/07/2015 | 1600.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 (QUATRO) INSCIRÇÕES PARA PARTICIPAR DO 80º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 26 DE JULHO DE 2015, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/07/2015 | 2400.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 80º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PER[IODO DE 23 A 26 DE JULHO DE 2015, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/07/2015 | 2400.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 80º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JULHO DE 2015, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/07/2015 | 2800.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 80º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PER[IODO DE 23 A 26 DE JULHO DE 2015, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/07/2015 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 80º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PER[IODO DE 23 A 26 DE JULHO DE 2015, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/07/2015 | 454.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/07/2015 | 159.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA DA CONTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/08/2015 | 22.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF.ADIC.CHEQUE COMPE.), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/08/2015 | 600.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL VEINCULADA NO SISTEMA JA EM CONDE, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/08/2015 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PERIDO DE 07/07/2015 A 06/08/2015 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/08/2015 | 29690.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/08/2015 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/08/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2015, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 13/08/2015, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/08/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2015, NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 14/08/2015, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/08/2015 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/08/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/08/2015 | 184.36 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO PARA VEREADORES, POR OCASIÃO DE REUNIÃO SOBRE OS TRABALHOS LEGISLATIVO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/08/2015 | 100.00 | 04532572000172 | C C - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VÍRUS EM CPU E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA E CONFIGURAÇÕES PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/08/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/08/2015 | 389.98 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/08/2015 | 182.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/08/2015 | 1891.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/08/2015 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/08/2015 | 65958.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | AILTON SANTINO DAS NEVES E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/08/2015 | 2431.00 | 06864759000107 | Tatiana de Sousa Oliveira Ramalho - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/08/2015 | 2800.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 79º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE NATAL-RN, SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/08/2015 | 2800.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 79º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE NATAL-RN, SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/08/2015 | 2400.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 79º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE NATAL-RN, SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/08/2015 | 2400.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 79º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE NATAL-RN, SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/08/2015 | 1600.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES PARTICIPAR DO 79º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2015, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/08/2015 | 228.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/08/2015 | 162.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR.PAG.SALAR.CRED.CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/08/2015 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Const/Ampl/Ref e Equip da Sede da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/08/2015 | 3340.00 | 12455940000154 | PATRICIA NAIARA SANTOS DO NASCIMENTO - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GALERIA LEGISLATIVA PADRONIZADA LEGISLATURA 2013/2016 BIÊNIO 2015/2016 E CONFECÇÃO DE QUADRO PEQUENO PEDRONIZADO DO PRESIDENTE, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/08/2015 | 1760.00 | 12455940000154 | PATRICIA NAIARA SANTOS DO NASCIMENTO - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CARTEIRAS PADRONIZADAS PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/08/2015 | 945.60 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/08/2015 | 687.50 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ELIAS FERREIRA VIANA. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º DO COMISSIONADO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/08/2015 | 592.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015 E EXTRATOS DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº001/2015 E CONTRATO Nº 002/2015 NO DIÁRIO OFICIAL, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/08/2015 | 296.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015 E EXTRATOS DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº001/2015 E CONTRATO Nº 002/2015 NO JORNAL A UNIÃO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/09/2015 | 23.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF.ADIC.CHEQUE COMPE.), DEBITADA DA CONTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/09/2015 | 2800.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/09/2015 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/09/2015 | 996.00 | 14101527000117 | CETRAM-Centro de Treinamento e Apoio Municipal Ltd | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARTICIPAR DO XXXII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/09/2015 | 29690.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/09/2015 | 600.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL VEINCULADA NO SISTEMA JA EM CONDE, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31/08/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/09/2015 | 296.00 | 20136118000159 | JULIANA LUCENA DIAS ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO PARA VEREADORES, POR OCASIÃO DE REUNIÃO SOBRE OS TRABALHOS LEGISLATIVO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/09/2015 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/09/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/09/2015 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/09/2015 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIDO DE 07/08/2015 A 06/09/2015, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/09/2015 | 376.53 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO PARA VEREADORES, POR OCASIÃO DE REUNIÃO SOBRE OS TRABALHOS LEGISLATIVO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/09/2015 | 186.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/09/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/09/2015 | 45.85 | 04258571000181 | DEMETRIO LUCAS MARANHÃO RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHAS, LAPIS PRETO E CANETA BIC), PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/09/2015 | 49.50 | 04258571000181 | DEMETRIO LUCAS MARANHÃO RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL DATAPRINT), PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/09/2015 | 1891.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/09/2015 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/09/2015 | 68396.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | AILTON SANTINO DAS NEVES E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/09/2015 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/09/2015 | 400.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARTICIPAR DO 51º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2015, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLIDAY INN, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/09/2015 | 389.98 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/09/2015 | 389.98 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/09/2015 | 2400.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 51º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN EXPRESS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/09/2015 | 264.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/09/2015 | 171.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/10/2015 | 23.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE.), DEBITADA DA CONTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/10/2015 | 2400.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR XXXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/10/2015 | 2400.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR XXXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/10/2015 | 2400.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR XXXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/10/2015 | 1494.00 | 14101527000117 | CETRAM-Centro de Treinamento e Apoio Municipal Ltd | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES (EDNALDO BARBOSA,TANIA MARIA E DENYS PONTES) DESTA CAMARA MUNICIPAL PARTICIPAR DO XXXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DEMACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Const/Ampl/Ref e Equip da Sede da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/10/2015 | 810.00 | 11191106000136 | Belo Office Store-Maria Sandrimaria de L.Cavalcant | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) ARMARIO EM AÇO 1980x900x400 COLLOR, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/10/2015 | 30227.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/10/2015 | 600.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL VEINCULADA NO SISTEMA JA EM CONDE, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30/09/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/10/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/10/2015 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/10/2015 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 07/09/2015 A 06/10/2015 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/10/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/10/2015 | 186.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/10/2015 | 1891.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/10/2015 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/10/2015 | 68396.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | AILTON SANTINO DAS NEVES E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/10/2015 | 2800.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/10/2015 | 2400.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/10/2015 | 2400.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/10/2015 | 2400.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/10/2015 | 2400.00 | 00075981831472 | LUIZ SEVERINO DE PAULA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/10/2015 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/10/2015 | 500.00 | 19971920000185 | LEILA PHOTO CENTER SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO DOS VEREADOS PARA O QUADRO DO PERÍODO DE LEGISLATURA, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/10/2015 | 2800.00 | 00003530464422 | SANDERSON DUARTE GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/10/2015 | 2800.00 | 20889942000180 | LITEC - LITORAL EVENTOS E CURSOS EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 07 (SETE) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL (EMERSON ENEAS, FABIO MELO, JOSE MUNIZ, JUSCELINO CORREIA, LUIZ SEVERINO, LUZIMAR NUNES E SANDERSON DUARTE) PARTICIPAREM DO FÓRUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS,NO PERÍODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/10/2015 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/10/2015 | 282.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/10/2015 | 630.00 | 00041945409487 | Noemia Maria da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO SERVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL, A TODOS OS PARLAMENTARES E FUNCIONÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/10/2015 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/10/2015 | 168.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/11/2015 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIDO DE 07/10/2015 A 06/11/2015, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/11/2015 | 30227.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/11/2015 | 389.98 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/11/2015 | 23.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE.), DEBITADA DA CONTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/11/2015 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/11/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/11/2015 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/11/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/11/2015 | 186.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/11/2015 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/11/2015 | 1891.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/11/2015 | 68396.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | AILTON SANTINO DAS NEVES E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/11/2015 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/11/2015 | 600.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PUBLICITARIAS, DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL VEICULADA NO SISTEMA JA EM CONDE, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30/10/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/11/2015 | 89.90 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) PISCA MANGUEIRA COLORIDA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/11/2015 | 2700.00 | 00009631634426 | DIOGO RAPHAEL DE LIMA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA GERAL, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/11/2015 | 2800.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO/2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/11/2015 | 490.00 | 23156958000171 | LEMAIS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR (CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA) PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO/2015, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/11/2015 | 335.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/11/2015 | 389.98 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/11/2015 | 165.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA), DEBITADA DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/12/2015 | 1960.00 | 23156958000171 | LEMAIS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA VEREADORES DESTA CMAMARA MUNICIPAL PARTICIPAREM DO 9º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/12/2015 | 2800.00 | 00003462428438 | EMERSON ENEAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/12/2015 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/12/2015 | 2400.00 | 00097798916415 | FABIO MELO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/12/2015 | 2400.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/12/2015 | 450.00 | 00002455690490 | Adriano Deodato dos Santos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA (ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL), PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/12/2015 | 30767.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/12/2015 | 945.60 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (PARCELA FINAL) DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/12/2015 | 1604.17 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | ELIAS FERREIRA VIANA. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (PARCELA FINAL) DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/12/2015 | 23.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE.), DEBITADA DA CONTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/12/2015 | 504.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/12/2015 | 389.98 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE 13/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/12/2015 | 350.00 | 00092986323472 | PEDRO FAUTISNO DOS SANTOS FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM, CONVOCANDO OS AGRICULTORES PARA AUDIÊNCIA, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/12/2015 | 800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/12/2015 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR.& CONS.LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/12/2015 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/12/2015 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/12/2015 | 1891.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/12/2015 | 69000.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/12/2015 | 68396.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | AILTON SANTINO DAS NEVES E OUTROS. QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/12/2015 | 186.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (3298-1083), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/12/2015 | 6500.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA PELA SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/12/2015 | 250.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIDO DE 07/11/2015 A 05/12/2015, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/12/2015 | 281.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/12/2015 | 389.98 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PROPRIA PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/12/2015 | 30387.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS (INSS) PARTE PATRONAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/12/2015 | 174.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR. PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA), DEBITADA DA CONTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Camara Municial de Conde | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manut.das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/12/2015 | 23.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE.), DEBITADA DA CONTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 293
Última atualização: 11/06/2024