de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2015 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2015 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT, PALIO FIRE DE PLACAS NQM-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000201, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 29000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 1668.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2015 | 440.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 23/01/2015 | 840.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 23/01/2015 | 6694.56 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 28/01/2015 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 16/01/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2015 | 260.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 29/01/2015 | 1228.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UMA) CAMERA SANSUNG WB30F PRETA, 01(UM) SANSUNG GALAXY GRAN PRIME G530 E 01(UM) SIM CARD 3G NP CLARO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1294, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 31/01/2015 | 51.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/01/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/02/2015 | 566.60 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3780, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 09/02/2015 | 695.90 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194, ANEXA, DESTINADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 09/02/2015 | 300.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) INFORMATIVOS DE GESTÃO FISCAL 2013 E 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1211, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 11/02/2015 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/02/2015 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2015 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2015 | 1668.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 21/02/2015 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6859, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 23/02/2015 | 1425.90 | 07728490000196 | CONSTRUÇÕES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PISO E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 23/02/2015 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT, PALIO FIRE DE PLACAS NQM-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000208, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 24/02/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/02/2015 | 220.00 | 00045101744468 | JOSE RICARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/02/2015 | 7378.36 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/02/2015 | 840.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 27/02/2015 | 368.50 | 40982464000165 | ELETRO PECA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2322, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 27/02/2015 | 191.50 | 40982464000165 | ELETRO PECA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO EM 05 (CINCO) VENTILADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 531 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 05/03/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1027263, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 05/03/2015 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1027264, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/03/2015 | 85.00 | 00005725734803 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NO ENTORNO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/03/2015 | 368.20 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/03/2015 | 66.23 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/JUROS/MULTAS, DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/03/2015 | 31.54 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/03/2015 | 7.17 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/JUROS/MULTAS, DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 12/03/2015 | 2664.00 | 07728490000196 | CONSTRUÇÕES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 144m2 DE PISO CERÂMICA 533X533mm MILÃO B, DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 134, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/03/2015 | 440.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A ELMAR INFORMATICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 16/03/2015 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000049, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/03/2015 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2015 | 1668.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 23/03/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 23/03/2015 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 13/02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 23/03/2015 | 51.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/02/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 23/03/2015 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT, PALIO FIRE DE PLACAS NQM-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000213, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 23/03/2015 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 23/03/2015 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 23/03/2015 | 283.95 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3908, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 27/03/2015 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 30/03/2015 | 415.00 | 00004767191432 | EUZEBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS MODALIDADES INEXIBILIDADE Nº. 001 E 002/2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/03/2015 | 7378.36 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/03/2015 | 840.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 08/04/2015 | 415.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 002919, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/04/2015 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000054, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2015 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2015 | 1668.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/04/2015 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/04/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 27/04/2015 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/04/2015 | 7378.36 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/04/2015 | 840.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 04/05/2015 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000060, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/05/2015 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT, PALIO FIRE DE PLACAS NQM-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000220, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 13/05/2015 | 26.50 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PLANO DE RESERVA DE DOMINIO (CAMARA.CI.GOV.BR), DESTINADO A USO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 18/05/2015 | 800.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSÃO SOLETE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃOS CACHOEIRENSE, TITULO DE BENEMERITOS E MEDALHAS EM HONRAS NO PREDIO PASTORAL, NO DIA 18 DE MAIO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº. 003067, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 18/05/2015 | 750.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO PAROQUIAL PARA SESSÃO SOLETE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃOS CACHOEIRENSE, TITULO DE BENEMERITOS E MEDALHAS EM HONRAS NO PREDIO PASTORAL, NO DIA 18 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº. 003068, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/05/2015 | 660.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO FOCCO - SEMINARIO NACIONALSOBRE COOPERAÇÃO PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE À CORRUPÇÃO NO TCE/PB, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2015 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2015 | 1668.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/05/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/05/2015 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000065, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000074 | 20/05/2015 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000075 | 20/05/2015 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 25/05/2015 | 300.00 | 00004714384481 | MARIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SOM E FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000077 | 25/05/2015 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT, PALIO FIRE DE PLACAS NQM-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000232, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/05/2015 | 220.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SENHOR VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORUM DO RPPS NO DIA 22.05.2015, CONFORME COMPROVANTESDE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 27/05/2015 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 16/04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 27/05/2015 | 110.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/05/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 27/05/2015 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/05/2015 | 840.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/05/2015 | 7378.36 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/06/2015 | 500.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS ELETRONICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/06/2015 | 220.00 | 00045101744468 | JOSE RICARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SENHOR VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE FORUM DO RPPS NO DIA 22.05.2015, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 08/06/2015 | 45.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS, LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 003090, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 12/06/2015 | 360.00 | 21777279000194 | LB COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA CRAL TOP LINE 60 AH, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACAS NQM-5822-PB, ANO 2014, LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/06/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000089 | 17/06/2015 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/06/2015 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/06/2015 | 1988.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000092 | 19/06/2015 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000093 | 19/06/2015 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT, PALIO FIRE DE PLACAS NQM-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000239, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/06/2015 | 223.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 18/03, 18/05, E 17/06/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 25/06/2015 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8087, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 26/06/2015 | 612.07 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4169, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/07/2015 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/07/2015 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/07/2015 | 1988.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/07/2015 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/07/2015 | 840.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2015 | 7448.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/07/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 21/07/2015 | 750.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET EM SESSÃO SOLETE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃOS CACHOEIRENSE, TITULO DE BENEMERITOS E MEDALHAS EM HONRAS NO PREDIO PASTORAL, NA RUA SERGIO MOREIRA, SN, CENTRO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº. 003217, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 21/07/2015 | 76.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 16/07/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 21/07/2015 | 113.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/06 E 06/07/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/07/2015 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000071, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 23/07/2015 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8087, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 23/07/2015 | 150.00 | 00032687699349 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE ARCONDICIONADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3219, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/07/2015 | 2500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT, PALIO FIRE DE PLACAS NQM-5822-PB, COR BRANCA, ANO 2014, PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000245, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 31/07/2015 | 350.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS ELETRONICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 31/07/2015 | 50.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/08/2015 | 7448.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 10/08/2015 | 431.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1180, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 13/08/2015 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/08/2015 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000080, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/08/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/08/2015 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/08/2015 | 840.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/08/2015 | 2776.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/08/2015 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 21/08/2015 | 200.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM SESSÃO SOLENE ESPECIAL DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO BENEMERITO E MEDALHA DE HONRA AO MERITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3304, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 24/08/2015 | 20.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM) PENDRIVE 8GB SANDISK, DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4433 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 24/08/2015 | 340.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM) HD SEAGATE 1TB 10103, DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 24/08/2015 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8621, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 24/08/2015 | 110.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/05 E 06/08/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 24/08/2015 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 16/08/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 25/08/2015 | 660.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE NO TCE/PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 25/08/2015 | 729.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM) SANSUNG GALAXY GRAN PRIME G530 E 01(UM) CHIP TIM INFINITY PRE DUPLO 4G, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 303 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 18/09/2015 | 120.00 | 00002489256440 | JOÃO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA E COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NA FRENTE E LATERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº. 003341 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 18/09/2015 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 8757, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 18/09/2015 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 18/09/2015 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 18/09/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/09/2015 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/09/2015 | 2776.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/09/2015 | 7622.12 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/09/2015 | 840.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 25/09/2015 | 1800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEIS, DECRETOS, DESPESAS E ETC DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/10/2015 | 57.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/09/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/10/2015 | 114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 18/09/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 13/10/2015 | 350.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS ELETRONICAS, REFERENTE A 3º PRESTAÇÃO CONFORME PREVISTO EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 16/10/2015 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/10/2015 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 9097, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/10/2015 | 2776.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/10/2015 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/10/2015 | 7622.12 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/10/2015 | 840.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/10/2015 | 440.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FOPO - II ENCONTRO DE PARAIBANO DE OUVIDORIAS PUBLICAS E PRIVADAS, NO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015 E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ELMAR INFORMATICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 28/10/2015 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 28/10/2015 | 150.00 | 22071825000130 | JOÃO PAULO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 22, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 28/10/2015 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000085, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 28/10/2015 | 1800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEIS, DECRETOS, DESPESAS E ETC DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 30/10/2015 | 87.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 30/10/2015 | 321.03 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7083, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 05/11/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 05/11/2015 | 119.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 20/10/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 05/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/11/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 12/11/2015 | 150.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 9161, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 12/11/2015 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 12/11/2015 | 278.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.098, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 12/11/2015 | 190.00 | 00005516397413 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, NA ULTIMA SESSÃO ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE Nº. 003441, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 16/11/2015 | 85.00 | 00008538928490 | FRANCISCO ALEXANDRE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS PARA (20) VINTE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMA PLENARIA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3444, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/11/2015 | 2776.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/11/2015 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/11/2015 | 1800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEIS, DECRETOS, DESPESAS E ETC DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/11/2015 | 7622.12 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/11/2015 | 840.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CORCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 30/11/2015 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 01/12/2015 | 141.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 20/11/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 10/12/2015 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/12/2015 | 2776.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/12/2015 | 31870.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 18/12/2015 | 509.60 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/12/2015 | 840.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/12/2015 | 7622.12 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/12/2015 | 2316.33 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/12/2015 | 200.00 | 19578002000190 | SISTEMA DE SOM QUATIARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS SEÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000088, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/12/2015 | 7622.12 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 24/12/2015 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 28/12/2015 | 1800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEIS, DECRETOS, DESPESAS E ETC DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/12/2015 | 840.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/12/2015 | 113.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 21/12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS EM 06/12/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 30/12/2015 | 650.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DO DIARIO DO LEGISLATIVO COM PUBLICAÇÕES E NOMEAÇÕES DO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1591, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 30/12/2015 | 296.00 | 40982464000165 | ELETRO PECA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 712 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 30/12/2015 | 200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02(DUAS) CAIXA DE SOM 7W RMS 2.0 MINI PRETA E 01(UM) TECL K120 PRETO LOGITECH, DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4664 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 30/12/2015 | 240.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRES) VIDROS 02 MM, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM 03 (TRES) QUADROS DE VIDRO DA GALERIA DE FOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.030, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024