| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2014 | 2630.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos graficos, na confecccao de capas para ultrassonografia e blocos Guia de encaminhamendo para utilizacao dos medicos do CISCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2014 | 4830.74 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao Termo de rescisao do Contrato de Trabalho de JOSEFA ROSEMARY BEZERRA CAVALCANTE, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2014 | 2736.65 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa do FGTS correspondente a demissao da funcionaria JOSEFA ROSEMARY BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2014 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data sob pacote de servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2014 | 15.51 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data sob adic cheque compensado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data sob debito automatico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2014 | 103.52 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA E OUTROS (FUNCIONARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas com refeicoes e combustivel do Secretario Executivo do CISCOR quando em viagem no dia 13.01.2014 para participar do Treinamento Eletronico no TCE em Joao Pessoa-PB, promovido pela ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2014 | 320.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a publicacao no diario oficial do resultado do chamamento Publico no 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data sob debito automatico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2014 | 320.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a publicacao no diario oficial do dia 24/01/2014 de uma ratificacao de Inexigibilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2014 | 3164.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario Efetivo do Consorcio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Cente -IDC, modalidade ASP(Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2014 | 879.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2014 | 253.12 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2014 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com assessoria contabil, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2014 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sala do Ciscor, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data sob debito automatico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2014 | 41.37 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao IRRF relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2014 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data sob pacote de servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/02/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data sob pacote de servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000021 | 12/02/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Cente -IDC, modalidade ASP(Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/02/2014 | 470.00 | 11907520000107 | SICOOB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Certificacao digital de pessoa Juridica a pessoa fisica designada como possuidora da chave privada, responsavel Luiz Aires Cavalcante, Presidente deste Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/02/2014 | 2178.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de publicacao no Diario OficiaL, de: (Dispensa de Licitacaes nos 01 e 02/2014 e Extratos de Contratos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2014 | 270.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos graficos (30 Bls - Receituario) para utilizacao dos medicos do CISCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2014 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de assessoria contabil, relativo ao mEs de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 4218.67 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2014 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sala do Ciscor, relativo ao mes de Fevereiro -2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2014 | 337.49 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao FGTS , relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2014 | 1172.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na Guia da GPS parte PATRONAL, referente a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data sob pacote de servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/02/2014 | 420.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de publicacao no Diario Oficial de Dispensa de Licitacoes no 03/2014 e Extrato de Contrato no 072.064/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000032 | 25/02/2014 | 6063.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consultas com a medica Dermatologista nos usuarios das cidades de Queimadas (54), Cabaceiras (40) e Caturite (35), realizadas no mes de Fevereiro/2014, conforme relacoes anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2014 | 1645.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consultas com a Medica Otorrinolaringologista, realizada nos usuarios da Cidade de Boqueirao no mes de Fevereiro de 2014, conforme relacoes anexas contendo os dados dos usuarios atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000034 | 25/02/2014 | 22814.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos exames de USG realizados nos pacientes das cidades de Caturite, Barra de Santana, Aroeiras e Queimadas, coforme relacao anexa com os dados dos atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2014 | 8930.00 | 00004260026445 | TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consultas com o medico Urologista nos usuarios das cidades de Queimadas (76), Cabaceiras (40), Boqueirao (35), e Aroeiras (39), realizadas no mes de Fevereiro/2014, conforme anexa relacao com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000036 | 26/02/2014 | 12898.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exames de Eletroencefalograma, em pacientes das Cidades de: Queimadas e Caturite e consultas Neurologicas com Dr. Paulo Lucena nas Cidades de: Aroeiras, Boqueirao,Cabaceiras, Caturite e Queimadas, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000037 | 27/02/2014 | 4418.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao atendimendo de pacientes carentes com os medicos de Endocrinologista nas cidade de Queimadas e Boqueirao - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data sob pacote de servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2014 | 8.46 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao Imposto de Renda , referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2014 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos realizados na digitalizacao transmissao e manutencao do sistema de cadastramento nacional de saude - CNES, no mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000041 | 28/02/2014 | 2068.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de (44 consultas) com o Reumatologista do CISCOR, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000042 | 28/02/2014 | 3478.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de consultas com o Dermatologista do CISCOR, em pacienets das Cidades de Boqueirao e Aroeira, conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/03/2014 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a tarifa bancaria sob pacote de servicos, debitada na conta: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/03/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico na c/c no 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/03/2014 | 253.12 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao FGTS , relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/03/2014 | 879.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000047 | 17/03/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Cente -IDC, modalidade ASP(Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2014 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos na digitalizacao, transmissao e manutencao do sistema de cadrastamento Nacional de estabelecimento de saude - CNES, no mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2014 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria contabil relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/03/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, na c/c no 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/03/2014 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sala do Ciscor, relativo ao mes de Marco-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/03/2014 | 3164.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2014 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob Renovacao de cadastro, debitada na conta: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/03/2014 | 50.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de envazamento TONER SANSUNG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000055 | 28/03/2014 | 8836.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de consultas neurologicas com Dr. Paulo Lucena nas cidade de Caturite (35consultas) Queimadas (76consultas), Boqueirao (35consultas) e Aroeiras (42consultas), conforme relacao anexa com os dados dos pacientes, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000056 | 28/03/2014 | 5311.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas com o reumatologista nas cidades de Queimadas (43consultas), Boqueirao (35consultas) e Cabaceiras (35consultas), conforme relacao anexa com os dados dos atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/03/2014 | 7796.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as consultas e lavagens otologicas realizadas nos pacientes dos municipios de Cabaceiras (39 consultas e 02 lavagens), Queimadas (85 consultas e 14 lavagens) Aroeiras ( 35 consultas e03 lavagens) conforme relacao anexa contendo os dados dos pacientes atendindos, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000058 | 29/03/2014 | 2585.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas pela medica especialista em Dermatologia, nos usuarios da cidade de Queimadas (55consultas), relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/03/2014 | 3008.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas pelo medico especialista em Oftamologia, nos usuarios da cidade de Queimadas (64consultas) referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/03/2014 | 7990.00 | 00004260026445 | TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do medico Urologista das consultas realizadas nos pacientes dos municipios de Aroeiras (36consultas), Queimadas (55consultas), Caturite (44consultas) e Boqueirao (35consultas), conforme relacoesanexa com os dados dos pacientes, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/03/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico, na c/c no 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/03/2014 | 84.63 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao Imposto de Renda , referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/03/2014 | 6063.00 | 00004864237433 | JOAO HENRIQUE ARRUDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas pelo medico Ortopedista nos usuarios da cidade de Queimadas (45 consultas) Caturite (47consultas) e Cabaceiras (37consultas)conforme relacao anexa com os dados dos usuarios, relacionadas no mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000064 | 31/03/2014 | 3572.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de consultas dermatologicas nos pacientes das cidades de Boqueirao (35consultas) e Aroeiras (41consultas), conforme relacao anexa com os dados, realizadas no dia 24/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000065 | 31/03/2014 | 16626.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exames de USG realizadas nos pacientes das cidades de Caturite (134consultas) e Queimadas (355consultas) conforme relacao anexa com os dados dos pacientes . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000066 | 31/03/2014 | 8648.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao atendimento de pacientes carentes com o medico de Endocrinologista nas cidades de Queimadas (37pacientes), Cabaceitas (35pacientes), Caturite (42pacientes), Boqueirao (35pacientes) e Aroeiras (35pacientes), conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000067 | 01/04/2014 | 9600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/04/2014 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a tarifa bancaria sob pacote de servicos, debitada na conta: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000069 | 11/04/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Cente -IDC, modalidade ASP(Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/04/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a tarifa bancaria sob debito automatico , debitada na conta: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/04/2014 | 253.12 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao FGTS , relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/04/2014 | 879.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000073 | 17/04/2014 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos realizados na digitacizacao,transmissao e manutencao do sistema de cadastramento nacional de estabelecimento de saude - CNES, no mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/04/2014 | 300.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sala do Ciscor, relativo ao mes de Abril-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/04/2014 | 3164.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/04/2014 | 4465.00 | 00004864237433 | JOAO HENRIQUE ARRUDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas pelo medico Ortopedista, nos usuarios da cidades de Queimadas (57consultas) e Aroeiras (38consultas), relacionadas no mes de Abril de 2014, conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/04/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a tarifa bancaria sob debito automatico , debitada na conta: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/04/2014 | 3656.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas e lavagens otologicas realizadas com a medica otorrinolaringologista nos municipios de Boqueirao (35 consultas e 09 lavagens), Caturite (37consultas e 07 lavagens), relacionadas no mes de Abril de 2014 de acordo com as relacoes anexas contendo os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000079 | 29/04/2014 | 2632.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas pela medica especialista em Dermatologia, nos usuarios da cidade de Queimadas(56 consultas) no mes de Abril/2014, conforme relacao anexa contendo os dadosdos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/04/2014 | 3525.00 | 00004260026445 | TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de consultas com o medico Urologista nos pacientes dos municipios de Aroeiras (40consultas) e Boqueirao (35consultas), de acordon com as reacoes anexas contendo os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a tarifa bancaria sob debito automatico , debitada na conta: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/04/2014 | 95.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao IRRF relativo ao mes de Abril - 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000083 | 30/04/2014 | 2914.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de consultas pelo medico especialista em oftamologia, nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Abril de 2014, conforme relacao anexa contendo os dados usuarios atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000084 | 30/04/2014 | 7867.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exames de EEG nas cidade de Queimadas (32consultas), Caturite(21consultas) e exames de Neurologicas com o Dr. Paulo Lucena nas cidades de Queimadas (71consultas) eAroeiras (40consultas), conforme relacao anexa com os dados dos pacientes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000085 | 30/04/2014 | 19244.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exames de USG realizada nos pacientes das cidades de Gado Bravo (59consultas), Fagundes (99consultas), Caturite (71consultas) e Queimadas (337consultas), conformerelacao anexa com os dados dos pacientes atendidos de cada cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000086 | 07/05/2014 | 1739.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com analises clinicas, patologia,eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congeneres, consultas realizadas com a reumatologista do CISCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/05/2014 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de servicos debito realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/05/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/05/2014 | 62.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gel Ultragel Ultra 5KG, marca Multigel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/05/2014 | 253.12 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/05/2014 | 879.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000092 | 15/05/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Cente -IDC, modalidade ASP(Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, relativo a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/05/2014 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na digitacao, transmissao e manutencao de sistema de cadastramento nacional de estabelecimento de Saude-CNES, no mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2014 | 350.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sala do Ciscor, relativo ao mes de Maio-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2014 | 3164.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000096 | 21/05/2014 | 10199.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medico especialista em Oftalmologia realizados nos usuarios da cidade de Boqueirao, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000097 | 21/05/2014 | 4230.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados pela medica especialista em Dermatologia, nos usuarios da cidade de Queimadas e Caturite, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000098 | 21/05/2014 | 3196.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas pelo medico especialista em Oftalmologia nos usuarios da cidade de Queimadas, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/05/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000100 | 27/05/2014 | 11934.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 285(duzentos e oitenta e cinco)exames de USG, realizado em pacientes do municipio de Queimadas e 66(sessenta e seis) exames de USG realizados nos pacientes do municipio de Caturite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/05/2014 | 3055.00 | 00004864237433 | JOAO HENRIQUE ARRUDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medico Ortopedista consultas realizados nos usuarios da cidade de Queimadas, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/05/2014 | 4810.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados pela medica Otorrinolaringologista referente a consultas e lavagens realizadas nos pacientes do municipio de Queimadas, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/05/2014 | 607.38 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Maio/2014 debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/05/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/05/2014 | 1786.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com analises clinicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congeneres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/05/2014 | 7520.00 | 00004260026445 | TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medico Urologista prestados com consultas realizados nos usuarios dos Municipios de Caturite(47consultas), Queimadas(43 consultas), Cabaceiras(35 consultas)e Boqueirao(35 consultas), relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000107 | 30/05/2014 | 1645.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas Dermatologicas realizadas no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000108 | 30/05/2014 | 9738.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 35(trinta e cinco), exames de EEG realizados na cidade Queimadas, 15(quinze)exames de EEG realizados na cidade de Caturite, e 74(setenta e quatro) consultas realizados pelo Doutor Paulo Lucena na cidade de Queimadas, 35(trinta e cinco) consultas realizados com o Doutor Paulo Lucena na cidade de Boqueirao e 45(quarenta e cinco)consultas realizadas com o Doutor Paulo Lucena na cidade de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/06/2014 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pacote de servicos referente a 10/06/2014 debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/06/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico debitado na conta: 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/06/2014 | 253.12 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/06/2014 | 879.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000113 | 16/06/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Cente -IDC, modalidade ASP(Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/06/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico debitada na conta: 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/06/2014 | 350.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sala do Ciscor, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/06/2014 | 3164.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/06/2014 | 3055.00 | 00004864237433 | JOAO HENRIQUE ARRUDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas com o medico Ortopedista nos pacientes do municipio de Queimadas (65 consultas) no mes de Junho/2014 de acordo com as relacoes anexas contendo os dados dospacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/06/2014 | 1786.00 | 00004260026445 | TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas com o medico Urologista nos pacientes das cidades de Boqueirao (03 consultas) e Queimadas (35 consultas), realizadas no mes de Junho/2014, de acordo com asrelacoes anexas contendo os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/06/2014 | 1747.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas com o medico Otorrinolaringologista nos pacientes do municipio de Queimadas (35 consultas e 06 lavagens no mes de Junho/2014, de acordo com as relacoes anexas contendo os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000120 | 25/06/2014 | 1974.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas pela medica especialista em Dermatologia nos usuarios da cidade de Queimadas (42 consultas) no mes de Junho/2014, conforme relacao anexa contendo os dadosdos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000121 | 25/06/2014 | 3149.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas pelo medico especialista em Oftamologista, nos usuarios da cidade de Queimadas (67 consultas)no mes de Junho/2014 conforme anexa contendo os dados dos usuarios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000122 | 26/06/2014 | 4794.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao atendimento de 49 pacientes carentes da cidade de Boqueirao-PB e 53 pacientes da cidade de Caturite-PB com o medico Endocrinologista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000123 | 26/06/2014 | 3290.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas como reumatologista do CISCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000124 | 26/06/2014 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na digitalizacao, transmissao e manutencao do sistema de casdastramento nacional de estabelecimentos de saude - CNES, no mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000125 | 30/06/2014 | 7661.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas pelo Dr.Paulo Lucena nas cidades de Cabaceiras (40 consultas), Caturite (51 consultas) e em Queimadas (72 consultas) no mes de Junho/2014 conforme anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000126 | 30/06/2014 | 7480.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos exames de USG realizados nos pacientes das cidades de Queimadas (172 consultas) e Caturite (48 consultas) conforme anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/06/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito automatico debitada na conta: 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/06/2014 | 76.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao Imposto de Renda, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/07/2014 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob pacotes de servicos debitada na conta 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000130 | 11/07/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Cente -IDC, modalidade ASP(Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/07/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico debitada na conta 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/07/2014 | 879.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/07/2014 | 253.12 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/07/2014 | 350.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sala do Ciscor, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/07/2014 | 3164.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/07/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico debitada na conta 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000137 | 22/07/2014 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na digitacizacao, transmissao e manutencao do sistema de cadastramento nacional de estabelecimento de Saude - CNES, no mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000138 | 28/07/2014 | 3290.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de consultas com o reumatologista do CISCOR, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000139 | 30/07/2014 | 1880.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas com o Dermatologista nos pacientes de Boqueirao (40 consultas), relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000140 | 30/07/2014 | 6711.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a relizacao de exames de Eletroncefalograma na cidade de Queimadas (28 exames) e realizacoes de consultas com o Dr.Paulo Lucena nas cidades de Queimadas (77 consultas) e Caturite(36 consultas) conforme relacao anexa com os dados dos atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000141 | 31/07/2014 | 3995.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao atendimento de pacientes carentes com medico endogrinologista nas cidades de Cabaceiras (35atendimentos) e Boqueircao (50atendimentos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/07/2014 | 3384.00 | 00004260026445 | TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas com o medico Urologista nos pacientes dos municipios de Boqueirao (36 consultas) e Queimadas (36consultas) relativo ao mes de Julho de 2014 de acordo com as relacoes anexas contendo os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/07/2014 | 4794.00 | 00004864237433 | JOAO HENRIQUE ARRUDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas com o medico Ortopedista nos pacientes das cidades de Queimadas (63 consultas) e Cabaceiras (39 consultas) no mes de Julho de 2014, de acordo com as relacaos anexas contendo os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000144 | 31/07/2014 | 4183.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as consultas realizadas pela medica especialista em Dermatologia nos usuarios das cidade de Queimadas ( 50 consultas ) e Cabaceiras ( 39 consultas ), no mes de Julho de 2014 conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000145 | 31/07/2014 | 18938.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos exames de USG nos pacientes das cidades de Queimadas (427 exames), Gado Bravo (75consultas) e Caturite (55 consultas) conforme relacao anexa com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000146 | 31/07/2014 | 6883.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao atendimento com a medica Otorrinolaringologista e as lavagens otologicas realizada nos pacientes das cidades de Queimadas (36 consultas e 02 lavagens), Caturite (36 consultas e02 lavagens), Cabaceiras (38consultas) e Boqueirao (35consultas), no mes de Julho de 2014, de acordo com relacoes anexa contendo os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/07/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico debitada na conta 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/07/2014 | 43.13 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao Imposto de Renda, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/08/2014 | 253.12 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/08/2014 | 879.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/08/2014 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob pacote de servicos referente a 11/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/08/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/08/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Cente -IDC, modalidade ASP(Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/08/2014 | 350.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sala do Ciscor, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/08/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/08/2014 | 3164.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000157 | 26/08/2014 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitalizacao, transmissao e manutencao do sistema de cadastramento Nacional de estabelecimento de Saude-CNES, no mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000158 | 26/08/2014 | 1645.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 35 consultas com a reumatologista do CISCOR, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0000159 | 28/08/2014 | 2115.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao atendimento de 45 pacientes carentes do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000160 | 28/08/2014 | 3619.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consultas realizadas pelo medico especialista em oftalmologia, nos usuarios da cidade de Queimadas (77consultas) no mes de Agosto de 2014, conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/08/2014 | 7144.00 | 00004864237433 | JOAO HENRIQUE ARRUDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de consultas com o medico especialista ortopedista, nos usuarios das cidades de Queimadas (65consultas), Caturite (50consultas) Aroeiras (37consultas) no mes de Agosto/2014, conforme relacao anexa contendo oos dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/08/2014 | 3948.00 | 00004260026445 | TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de consultas pelo medico especialista em urologia, nos usuarios das cidades de Aroeiras (43consultas) e Caturite (41consultas), conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/08/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000164 | 29/08/2014 | 7755.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de consultas neurologicas com o Dr. Paulo Lucena nas cidades de Aroeiras (44consultas), Boqueirao (35consultas) e Queimadas (86consultas) conforme anexa relacao com os dados dos pacientes atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000165 | 29/08/2014 | 12172.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exames do tipo USG realizado nos pacientes do municipio de Aroeiras (107consultas), Caturite (64consultas) e Queimadas (187consultas), conforme relacao em anexo com os nomes e dados dos pacientes atendidos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000166 | 29/08/2014 | 3431.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de consultas nas unidades de Aroeiras (38consultas) e Boqueirao (35consultas), conforme relacao anexa com os dados dos atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000167 | 29/08/2014 | 4512.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de consultas pela medica especialista em dermatologia, nos usuarios das cidades de Queimadas (48consultas) e Caturite (48consultas), conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/08/2014 | 73.27 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Agosto/2014 debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/09/2014 | 879.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/09/2014 | 253.12 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/09/2014 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob pacotes de servicos, referente a 10/09/2014, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/09/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico, debitada na conta corrente: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000173 | 12/09/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Cente -IDC, modalidade ASP(Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000174 | 22/09/2014 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na digitalizacao , transmissao e manutencao do sistema de cadastramento nacional de estabelecimentos de saude - CNES, no mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/09/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico, debitada na conta: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000176 | 23/09/2014 | 3243.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de consultas pela medica especializada em dermatologia, nos usuarios da cidade de Queimadas (69 consultas) no mes de Setembro/2014, conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000177 | 23/09/2014 | 3619.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 77 consultas realizadas pelo medico especialista em oftamologia, nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Setembro/2014, conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/09/2014 | 3300.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos graficos, na confecccao de capas para ultrassonografia, Anamnese e Receituarios, para utilizacao dos medicos do CISCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/09/2014 | 350.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sala do Ciscor, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/09/2014 | 3164.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/09/2014 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob renovacao de cadastro, debitada na conta: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/09/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico, debitada na conta: 14.701-x nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/09/2014 | 4089.00 | 00004864237433 | JOAO HENRIQUE ARRUDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 87 consultas realizadas pelo medico especialista em Ortopedia, nos usuarios das cidades de Queimadas (42 consultas) e Boqueirao (45 consultas) no mes de Setembro de 2014, conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/09/2014 | 4230.00 | 00004260026445 | TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de 90 consultas realizadas pelo medico epecialista em urologia, nos usuarios das cidades de Queimadas (44 consultas), Caturite (04 consultas) e Cabaceiras (42 consultas), no mes de Setembro/20147, conforme anexa relacao contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000185 | 30/09/2014 | 2585.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 55 consultas medicas em reumatologia realizadas em Setembro de 2014 no CISCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000186 | 30/09/2014 | 8977.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as consultas realizadas com Dr. Paulo Lucena nas cidades de Boqueirao (44 consultas), Caturite (43 consultas) e Queimadas (104 consultas). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000187 | 30/09/2014 | 14824.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exames de USG em pacientes dos municipios de Queimadas (245 consultas) e Boqueirao (191 consultas) conforme relacao anexa com os dados e assinaturas dos atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000188 | 30/09/2014 | 3431.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de consultas nos municipios de Aroeiras (36 consultas ) e Boqueirao (37 consultas ), conforme relacao anexa com os dados dos atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000189 | 30/09/2014 | 7318.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 151 consultas e 13 lavagens otologicas realizadas pelo medico especialista em otorrinolaringologista, nos usuarios das cidades de Queimadas (72 consultas e 04 lavagens), Boqueirao (40 consultas e 05 lavagens) e Aroeiras (39 consultas e 04 lavagens) no mes de Setembro/2014, conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/09/2014 | 60.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF e IOF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Setembro/2014debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/10/2014 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob pacotes de servicos, referente a 10/10/2014, debitada na conta 14.701-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/10/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Cente -IDC, modalidade ASP(Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/10/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico, debitada na conta corrente: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/10/2014 | 253.12 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/10/2014 | 879.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/10/2014 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico, debitada na conta corrente: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000022013 | 0000197 | 22/10/2014 | 2162.00 | 00004259123459 | MARCELLA MIRANDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 46 consultas realizadas pela medica especialista em dermatologista, nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/10/2014 | 5358.00 | 00004260026445 | TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 114 consultas ralizadas pelo medico especialista em urologia, nos usuarios das cidades de Queimadas, Boqueirao e Caturite no mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/10/2014 | 4183.00 | 00004864237433 | JOAO HENRIQUE ARRUDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 89 consultas realizadas pelo medico ortopedista, nos usuarios das cidades de Queimadas e Boqueirao no mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/10/2014 | 350.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sala do Ciscor, relativo ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/10/2014 | 380.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario ofical do dia 03/10/2014 dos extratos de contrato No073.0065/2014 e 074.066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/10/2014 | 3164.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012013 | 0000203 | 25/10/2014 | 1931.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 40 consultas e 30 lavagens odontologicas realizadas pela medica especialista em otorrinolaringologia, nos usuarios da cidade de Caturite no mes de Outubro de 2014, conforme relacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000204 | 28/10/2014 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na digitalizacao, transmissao e manutencao do sistema de cadastramento nacional de estabelecimentos de saude - CNES, no mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0000205 | 29/10/2014 | 3760.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento de 80 pacientes carentes no polo de Caturite, com medico Endocrinologista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0000206 | 29/10/2014 | 5499.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as consultas realizadas com Dr. Paulo Lucena nas cidades de Boqueirao (35 consultas) e Queimadas (82 consultas). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0000207 | 29/10/2014 | 3760.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 45 antendimentos em reumatologia, realizados em Outubro 2014 no Municipio de Caturite e 35 atendimentos Municipio de Aroeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/10/2014 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico, debitada na conta corrente: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0000209 | 31/10/2014 | 14586.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exames de USG em pacientes dos municipios de Caturite (84 consultas) e Queimadas (345 consultas) conforme relacao anexa com os dados e assinaturas dos atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/10/2014 | 99.07 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Outubro/2014, debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000211 | 01/11/2014 | 3243.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de 69 consultas pelo medico especialista em Oftamologia, nos usuarios da cidade de Queimadas no mes de Outubro/2014, conforme relacao anexa contendo os dados dos atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/11/2014 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob pacote de servicos debitada na conta: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/11/2014 | 14.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob debito automativo debitada na conta: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/11/2014 | 253.12 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/11/2014 | 879.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/11/2014 | 879.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000217 | 14/11/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Cente -IDC, modalidade ASP(Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/11/2014 | 3164.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio correspondente ao 13o salario, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000219 | 18/11/2014 | 3435.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 72 consultas e 03 lavagens otologicas, realizadas com o medico especialista em Otorrinolaringologia nos usuarios das cidades de Queimadas (37 consultas e 01 lavagem) e Cabaceiras (35 consultas e 02 lavagens) no mes de Novembro/2014, conforme relacao anexa contendo os dados dos atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/11/2014 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico debitada na conta: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000221 | 24/11/2014 | 3854.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao atendimento de pacientes carentes com medico endocrinologista nas cidades de Boqueirao (47 pacientes) e Cabaceiras (35 pacientes). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000222 | 25/11/2014 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na digitacizacao, transmissao e manutencao do sistema de cadastramento nacional de estabelecimentos de Saude - CNES no mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/11/2014 | 3164.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000224 | 25/11/2014 | 6439.00 | 14900509000103 | CEMESP - CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas realizadas com o neurologista nas cidades de Cabaceiras (35 consultas), Caturite (58 consultas) e Queimadas (58 consultas). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/11/2014 | 9776.00 | 00004260026445 | TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 208 consultas realizadas pelo medico especialista em Urologia nos usuarios das cidades de Queimadas (42 consultas), Aroeiras (42 consultas), Boqueirao (44 consultas), Cabaceiras(35 consultas) e Caturite (45 consultas) no mes de Novembro/2014, conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/11/2014 | 350.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sala do Ciscor, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/11/2014 | 5499.00 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de 117 consultas realizadas pelo medico especialista em Oftamologia, nos usuarios das cidades de Queimadas (67 consultas) e Cabaceiras (50 consultas) no mes de Novembro/2014, conforme relacao anexa contendo os dados dos usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/11/2014 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria sob debito automatico debitada na conta: 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/11/2014 | 688.41 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Novembro/2014,debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/11/2014 | 1700.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 50 exames de USG realizado em pacientes do municipio de Queimadas, conforme relacao anexa contendo as assinaturas dos mesmos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000231 | 28/11/2014 | 6251.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos atendimentos em reumatologia realizada nos municipios de Cabaceiras (35 atendimentos), Aroeiras (38 atendimentos) e Queimadas (60 atendimentos), no mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000232 | 28/11/2014 | 8942.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos exames de USG realizado nos pacientes da cidade de Boqueirao (91 exames) e Aroeiras (98 exames) conforme relacao em anexo com dados e assinaturas dos atendidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/12/2014 | 980.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a piblicacao no Diario Oficial do dia 02/12/2014, dos resumos das ATAS 28a E 29a, Reuniao do CISCOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000234 | 08/12/2014 | 700.00 | 13128253000197 | Marcelo Adriano Batista da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos realizados na digitalizacao, transmissao e manutencao do sistema de cadastramento nacional de estabelecimento de Saude - CNES no mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000235 | 08/12/2014 | 1790.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as consultas e lavagens otologicas realizadas pela medica especialista em Otorrinolaringologia, nos usuarios da cidade de Queimadas (37 consultas e 03 lavagens) no mes de Dezembro/2014, conforme anexa contendo os dados do usuarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000236 | 09/12/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, servico de licenca de uso(locacao) de software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet Data Cente -IDC, modalidade ASP(Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/12/2014 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob pacote de servicos debitada na conta 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000238 | 15/12/2014 | 5984.00 | 17433572000167 | JN SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos exames de USG realizados em pacientes do municipio de Queimadas (176 exames), conforme relacao em enexo com dados e assinaturas dos mesmos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000239 | 16/12/2014 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria contabil, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000240 | 17/12/2014 | 6392.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos atendimentos de pacientes com o medico endocrinologista nas cidades de Aroeiras (39 pacientes), Boqueirao (44 pacientes) e Caturite (53 pacientes). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000241 | 22/12/2014 | 4183.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de atendimento medico realizados em Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/12/2014 | 26.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico debitado na conta 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/12/2014 | 350.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sala do Ciscor, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/12/2014 | 3164.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE- FUNCIONARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do funcionario do Consorcio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/12/2014 | 879.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/12/2014 | 253.12 | 01612470000179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS/GRF relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/12/2014 | 11.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico debitado na conta 14.701-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Consorc.Pub.Int.Saude do Cariri Oriental | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/12/2014 | 57.21 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do IRRF quando na apuracao do rendimento financeiro durante o mes de Dezembro/2014,debitado na c/c 14.701-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024