de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 22/01/2014 | 210.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.01.2014, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 31/01/2014 | 117.97 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 06, 14, 17, 21, 22, 27, 28 E 31, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2014 | 5050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2014 | 1115.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 06/02/2014 | 7052.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 375, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 06/02/2014 | 6620.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 500, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 10/02/2014 | 2400.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 017715, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 12/02/2014 | 7880.00 | 19269280000166 | CMEC - CONTRO MEDICO CAJAZEIRENSE LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/02/2014 | 300.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 017762, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/02/2014 | 164.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.02.2014, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 28/02/2014 | 65.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 03, 05, 11, 12, 20, 21 E 24, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/02/2014 | 4050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/02/2014 | 895.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 12/03/2014 | 242.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.03.2014, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 14/03/2014 | 5500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 14/03/2014 | 1332.75 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICO PRESTADO A PACIENTES DO AME SAUDE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 19/03/2014 | 198.75 | 16576198000196 | SUPERMERCADO SANTA BARBARA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 21/03/2014 | 1980.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 24/03/2014 | 101.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 05,07,10,11,12,13,14,17,20,21 E 24, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 25/03/2014 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 25/03/2014 | 50.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO AME SAUDE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 26/03/2014 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/03/2014 | 4050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/03/2014 | 895.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 07/04/2014 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 07/04/2014 | 840.00 | 00096764180300 | ESPA€O SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 018053, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 11/04/2014 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 14/04/2014 | 80.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR TPLINK, CONFORME NOPTA FISCAL Nº 3574, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 14/04/2014 | 2150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDEM EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOÇO Nº 42, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 14/04/2014 | 7315.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DE AME SAUDE, COMPREENDENDO: TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, RAIO-X, MAMOGRTAFIAS BILATERAL, DENSITOMETRIAS E ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 16/04/2014 | 250.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.04.2014, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 22/04/2014 | 3540.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO AME SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 671, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 22/04/2014 | 5056.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 442, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 22/04/2014 | 9491.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 443, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 23/04/2014 | 1100.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS ORTOPEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 122, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 23/04/2014 | 500.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS ORTOPEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 121, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 23/04/2014 | 4440.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 23/04/2014 | 750.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 29/04/2014 | 87.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, NOS DIAS: 01,02,07,11,14,15,22,23,24,25 E 29, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/04/2014 | 4050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 30/04/2014 | 6711.70 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 451, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/05/2014 | 1640.00 | 09336042000172 | JOSE DELBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MDE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTES DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 457, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 05/05/2014 | 1150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 51, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000045 | 05/05/2014 | 17475.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DE AME SAUDE, COMPREENDENDO: TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, RAIO-X, DENSITOMETRIAS E ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 06/05/2014 | 533.10 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 04 EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMA EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 111 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 06/05/2014 | 666.38 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 05 CONSULTAS NEUROLOGICAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 112 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 07/05/2014 | 55.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP PSC 1510, CONFORME NOTA FISCAL Nº 574, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 08/05/2014 | 3735.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/05/2014 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 12/05/2014 | 293.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.05.2014, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 13/05/2014 | 720.00 | 00096764180300 | ESPA€O SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 018291, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 14/05/2014 | 300.00 | 00007324108431 | MARCILIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 018306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 16/05/2014 | 3060.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 018325, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 16/05/2014 | 1200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 018324, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 16/05/2014 | 5811.60 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE APENDICITE REALIZADA EM CARATER DE EMERGENCIA NA PACIENTE JOSEFA CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1753, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 16/05/2014 | 981.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 16/05/2014 | 1606.04 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 705, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 19/05/2014 | 10457.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 476, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000060 | 19/05/2014 | 22850.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DE AME SAUDE, COMPREENDENDO: TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, RAIOS-X, DENSITOMETRIAS, MAMOGRAFIAS BILATERAIS E ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/05/2014 | 895.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 23/05/2014 | 7910.00 | 00050394541472 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINTOMETRIA OSSEA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 018366, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO MAVULSA Nº 018378, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 28/05/2014 | 950.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 388, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 28/05/2014 | 3650.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 54, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 28/05/2014 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 55, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 29/05/2014 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINIOCAS E IMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE URODINAMICA REALIZADO NO PAICENTE GERMANO PEREIRA DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 534, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 29/05/2014 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/05/2014 | 4050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/05/2014 | 895.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 31/05/2014 | 87.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 04/06/2014 | 6265.06 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTE DO AME SAUDE, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 06/06/2014 | 719.69 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICO PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 06/06/2014 | 1599.30 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICO PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00080527655449 | LEONID SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELO CONSORCIO, CONFORME NOTA RELAÇÃO DOS PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/06/2014 | 3930.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 10/06/2014 | 3000.00 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B.L. FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO EXAMES ESPECIALIZADOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 12/06/2014 | 9890.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 12/06/2014 | 2560.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000084 | 12/06/2014 | 15980.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DE AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 12/06/2014 | 295.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.06.2014, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/06/2014 | 895.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 13/06/2014 | 8000.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO: CONSULTA+ECG, ECOCARDIOGRAMA, E RISCO CIRURGICO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 13/06/2014 | 1800.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, ONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 25/06/2014 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURUDICA PRESTADOS AO AME SAUDE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 26/06/2014 | 4350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADOS, EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 27/06/2014 | 7686.40 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/06/2014 | 4050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 28/06/2014 | 127.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 28/06/2014 | 1400.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/07/2014 | 3951.81 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA CESARIANA REALIZADO NA PACIENTE SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/07/2014 | 2520.00 | 00096764180300 | ESPA€O SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 018611, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/07/2014 | 4216.87 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALRES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE AMANCIO MARQUES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/07/2014 | 201.85 | 16576198000196 | SUPERMERCADO SANTA BARBARA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 423 ANEXA, DESTINADO AO USO DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 08/07/2014 | 10600.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, RAIOS-X, DESITOMETRIAS E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 09/07/2014 | 8683.10 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 540, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 09/07/2014 | 1485.00 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B.L. FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO EXAMES ESPECIALIZADOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000002, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 09/07/2014 | 533.10 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE 04 (QUATRO) CONSULTAS NEUROLOGICAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000148, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 09/07/2014 | 426.48 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE 02 (DOIS) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS SIMPLES EM PACIENTES DO AME SAUDE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000149, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 11/07/2014 | 4000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ANDREI NICOLAS SILVA SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00020712, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 12/07/2014 | 305.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.07.2014, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 14/07/2014 | 895.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 14/07/2014 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM CONCULTAS A PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO014, ONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 018681, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 14/07/2014 | 3960.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, ONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 018682, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 16/07/2014 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 16/07/2014 | 279.00 | 00005481263483 | FRANCISCA FIDERLANDIA FEITOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 018708, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 18/07/2014 | 400.00 | 00007324108431 | MARCILIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 018726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 24/07/2014 | 6650.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADOS, EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000086, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/07/2014 | 4050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/07/2014 | 895.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 31/07/2014 | 157.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 06/08/2014 | 3870.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO: CONSULTA+ECG, ECOCARDIOGRAMA, E RISCO CIRURGICO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 06/08/2014 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 06/08/2014 | 7340.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO: CONSULTA+ECG, ECOCARDIOGRAMA, E RISCO CIRURGICO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 07/08/2014 | 2525.00 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B.L. FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO EXAMES ESPECIALIZADOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000004, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 07/08/2014 | 3850.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO AME SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 859, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 07/08/2014 | 1000.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS ORTOPEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 182, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 08/08/2014 | 9583.20 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 583, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 11/08/2014 | 406.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.08.2014, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 12/08/2014 | 2640.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, ONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 018883, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 12/08/2014 | 600.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, ONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 018884, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 18/08/2014 | 480.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 427, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 18/08/2014 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000125 | 18/08/2014 | 17605.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, RAIOS-X, DESITOMETRIAS E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 18/08/2014 | 1820.00 | 00096764180300 | ESPA€O SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 018949, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/08/2014 | 600.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 25/08/2014 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINIOCAS E IMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE ALECXANDRA DELFINO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 587, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 28/08/2014 | 4439.72 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALRES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ISAC RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 28/08/2014 | 4457.83 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALRES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCA DA SILVA VIEIRA MOREIRA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 29/08/2014 | 4050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 29/08/2014 | 10100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADOS, EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000125, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 29/08/2014 | 600.00 | 00007324108431 | MARCILIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 018995 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/08/2014 | 895.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 30/08/2014 | 90.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/09/2014 | 852.96 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS SIMPLES EM PACIENTES DO AME SAUDE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000166, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/09/2014 | 2398.95 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES NEUROLOGICOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000167, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 05/09/2014 | 2360.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 05/09/2014 | 420.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 05/09/2014 | 80.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/09/2014 | 5180.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E CIRURGIAS REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 05/09/2014 | 3000.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE TELMA LEITE AMORIM PEREIRA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 09/09/2014 | 180.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 12/09/2014 | 3480.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES PERIODO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 12/09/2014 | 1350.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE CONSULTAS NO PERIODO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/09/2014 | 2112.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/09/2014 | 562.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ATM/MULTA E JUROS, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/09/2014 | 226.87 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ATM/MULTA E JUROS, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000146 | 17/09/2014 | 21820.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, RAIOS-X, DESITOMETRIAS E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 17/09/2014 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/09/2014 | 895.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 23/09/2014 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 24/09/2014 | 6080.00 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B.L. FILHO | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PELO CONSORCIO DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 25/09/2014 | 8201.40 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 650, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 25/09/2014 | 9730.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS.REALIZADO EM PACIENTES DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 29/09/2014 | 2770.00 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B.L. FILHO | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PELO CONSORCIO DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 29/09/2014 | 1532.53 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA LÍVIA ALVES ROLIM CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/09/2014 | 4050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 30/09/2014 | 151.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000160 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 03/10/2014 | 1020.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 460, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0000162 | 06/10/2014 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000163 | 09/10/2014 | 2300.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 212, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000168 | 09/10/2014 | 17710.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, RAIOS-X, DESITOMETRIAS, MAMOGRAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000164 | 14/10/2014 | 10735.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 677, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 15/10/2014 | 1500.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000166 | 16/10/2014 | 4800.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAMES NO PERIODO SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000167 | 16/10/2014 | 1800.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS NO PERIODO SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/10/2014 | 895.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 17/10/2014 | 7000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO AME SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000445, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000171 | 23/10/2014 | 3198.60 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000200, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 23/10/2014 | 1600.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 469, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000173 | 23/10/2014 | 1519.34 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000201, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/10/2014 | 450.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINIOCAS E IMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTES DO AME, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 613, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000175 | 24/10/2014 | 14240.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 765, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000176 | 24/10/2014 | 3190.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 766, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/10/2014 | 800.00 | 11410060000107 | FRANCISCO MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO DE AÇO CHAPA 22 C/2 PORTAS, DESTINADO AO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.023, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000178 | 28/10/2014 | 9200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS.REALIZADO EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000179 | 29/10/2014 | 600.00 | 00007324108431 | MARCILIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 019458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000180 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/10/2014 | 4050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/10/2014 | 895.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/10/2014 | 135.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/11/2014 | 1440.00 | 09336042000172 | JOSE DELBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA E ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 637, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000185 | 04/11/2014 | 2580.00 | 09336042000172 | JOSE DELBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 638, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000186 | 07/11/2014 | 11330.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, COMPREENDENDO: ECODOPPLERCARDIOGRAMA, CONSULTA+ECG E RISCO CIRURGICO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 31, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000187 | 10/11/2014 | 1200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000188 | 10/11/2014 | 3810.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAMES MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/11/2014 | 238.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.11.2014, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032014 | 0000190 | 18/11/2014 | 4216.87 | 09297961000184 | COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZIN | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE ANTONIO XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000191 | 18/11/2014 | 2840.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1027, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/11/2014 | 3010.00 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B.L. FILHO | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PELO CONSORCIO DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000193 | 20/11/2014 | 11815.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RAIOS-X, TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, DESITOMETRIAS OSSEAS, MAMOGRAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 24/11/2014 | 83.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000194 | 25/11/2014 | 7452.90 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO CONVENIO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 747, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000195 | 27/11/2014 | 600.00 | 00007324108431 | MARCILIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 019646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0000196 | 27/11/2014 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/11/2014 | 895.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/11/2014 | 4050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000199 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000201 | 01/12/2014 | 1950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADO EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 03/12/2014 | 230.13 | 16576198000196 | SUPERMERCADO SANTA BARBARA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 995 ANEXA, DESTINADO AO USO DO AME SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000203 | 08/12/2014 | 1300.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 230, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000204 | 08/12/2014 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAMES MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000205 | 08/12/2014 | 1740.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAMES MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0000206 | 09/12/2014 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000207 | 09/12/2014 | 12530.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, DENSITOMETRIAS, RAIOS-X E TOMOGRAFIAS, REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 192, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 12/12/2014 | 278.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 12.12.2014, CONFORME RECIBOS DA OI FIXO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000209 | 15/12/2014 | 4620.00 | 00096764180300 | ESPA€O SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/12/2014 | 895.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO 13º DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/12/2014 | 4072.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000212 | 16/12/2014 | 1100.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000213 | 16/12/2014 | 2650.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS COM UROLOGISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1092, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000214 | 17/12/2014 | 1386.06 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000224, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000215 | 17/12/2014 | 3598.43 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADAS EM PACIENTES DO AME SAUDE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000223, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000216 | 18/12/2014 | 1980.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAMES MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000217 | 18/12/2014 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR. DIEGO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM CONSULTAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000218 | 22/12/2014 | 660.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOGRAFIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 501, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000219 | 23/12/2014 | 2730.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 854, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000220 | 23/12/2014 | 7660.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADOS EM BENEFICIARIOS DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 853, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000221 | 23/12/2014 | 20356.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO CONVENIO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 803, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/12/2014 | 800.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO AME SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 721, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/12/2014 | 4050.00 | 10876240000108 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/12/2014 | 873.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO AME SAUDE, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000228 | 24/12/2014 | 800.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 240, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 29/12/2014 | 563.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRODUÇÃO DE XEROX, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1174, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000227 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES NO SISTEMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000229 | 30/12/2014 | 1670.00 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B.L. FILHO | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PELO CONSORCIO DO AME SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº1000009.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000230 | 30/12/2014 | 10280.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - LABORATORIO CLINICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO CONVENIO AME SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 811, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
AME SAUDE-CONS INTERM SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO AME SA UDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO AME SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 30/12/2014 | 55.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO A CONTA Nº 20.063-8, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024