de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610001 | 30/01/2014 | 172053.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado refere-se ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador Geral e Adjunto,Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610002 | 30/01/2014 | 13100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme honorários advocatícios pagos ao Procurador Geral e Adjunto, Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documnetos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610003 | 30/01/2014 | 39.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento de tarifa em conta no Banco do Brasil nº 12435-4 agência nº 1618-7, conforme extrato do mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610004 | 18/02/2014 | 3919.15 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610005 | 28/02/2014 | 37010.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado refere-se ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador Geral e Adjunto,Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610006 | 28/02/2014 | 2840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme honorários advocatícios pagos ao Procurador Geral e Adjunto, Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documnetos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610007 | 28/02/2014 | 40.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento de tarifa em conta no Banco do Brasil nº 12435-4 agência nº 1618-7, conforme extrato do mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610008 | 19/03/2014 | 223.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de diligências judiciais, conforme Guia de recolhimento de Custas e Taxas, bem como solicitação emitida através do Memorando 161/2014 PGM e Parecer nº 082/2014. Referente ao rocesso nº. 0049228-10.2013.815.2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610009 | 25/03/2014 | 1078.56 | 00002757302558 | LEONARDO TELES DE OLIVEIRA | Viagem para representar o Procurador Geral no XLIII FÓRUM NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS EM MANAUS/AM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO, CRIAÇÃO, EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610010 | 31/03/2014 | 3000.00 | 00014296637827 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | Para pagamento de serviço de design editorial da 3ª edição da revista da PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610011 | 31/03/2014 | 57291.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado refere-se ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador Geral e Adjunto,Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610012 | 31/03/2014 | 4365.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme honorários advocatícios pagos ao Procurador Geral e Adjunto, Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documnetos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610013 | 31/03/2014 | 41.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento de tarifa em conta no Banco do Brasil nº 12435-4 agência nº 1618-7, conforme extrato do mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610014 | 08/04/2014 | 3987.50 | 13848199000154 | RACD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610015 | 22/04/2014 | 700.00 | 14443758000109 | ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DOS ESTADO DA BAHIA - APEB | Para pagamento de inscrições dos Procuradores Leonardo Teles de Oliveira e Rafael de Lucena Falcão para o II Encontro Nacional de Procuradores Fiscais, a ser realizado no Estado da Bahia pela APEB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610016 | 23/04/2014 | 1292.64 | 00002757302558 | LEONARDO TELES DE OLIVEIRA | O empenho refere-se à viagem para Salvador/BA, a fim de que possa participar do II Encontro Nacional de Procuradores Fiscais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610017 | 23/04/2014 | 1292.64 | 00007279419410 | RAFAEL DE LUCENA FALCAO | O empenho refere-se à viagem para Salvador/BA, a fim de que possa participar do II Encontro Nacional de Procuradores Fiscais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610018 | 30/04/2014 | 41.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento de tarifa em conta no Banco do Brasil nº 12435-4 agência nº 1618-7, conforme extrato do mês de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610019 | 30/04/2014 | 20703.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado refere-se ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador Geral e Adjunto,Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610020 | 30/04/2014 | 1564.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme honorários advocatícios pagos ao Procurador Geral e Adjunto, Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documnetos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610021 | 15/05/2014 | 2835.90 | 66110404001118 | S T R COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de 2 (dois) APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT - PAREDE - cap 18.000 BTUS e cap 12.000BTUS (material permanente), para que seja instalado nas dependências desta procuradoria. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610022 | 20/05/2014 | 434.76 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Viagem a fim de que possa participar de uma reunião de observação das rotinas administrativas e geral da Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO, CRIAÇÃO, EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610023 | 27/05/2014 | 7700.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de serviços de impressão da 3ª edição da Revista da PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610024 | 30/05/2014 | 42.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento de tarifa em conta no Banco do Brasil nº 12435-4 agência nº 1618-7, conforme extrato do mês de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610025 | 30/05/2014 | 149213.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado refere-se ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador Geral e Adjunto,Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610026 | 30/05/2014 | 10920.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme honorários advocatícios pagos ao Procurador Geral e Adjunto, Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documnetos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610027 | 27/06/2014 | 41.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento de tarifa em conta no Banco do Brasil nº 12435-4 agência nº 1618-7, conforme extrato do mês de junho/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610028 | 30/06/2014 | 4750.00 | 18452740000124 | INFORTEC COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA E PERIF. LTDA EPP | O valor empenhado refere-se à aquisição de 25 (vinte e cinco) ESTABILIZADORES Potência 500.v.a (material permanente), para que seja instalado nas dependências desta Procuradoria. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610029 | 30/06/2014 | 180526.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado refere-se ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador Geral e Adjunto,Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610030 | 30/06/2014 | 13132.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme honorários advocatícios pagos ao Procurador Geral e Adjunto, Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documnetos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610031 | 30/06/2014 | 2175.00 | 09232030000106 | UNIT COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610032 | 09/07/2014 | 115.73 | 00005902185491 | CARLOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Viagens a fim de conduzir os Procuradores para entrega de Memoriais do processo nº 0008699-27.2009.4.05.8200 no TRF da 5ª Região; e realização de Sustentação Oral do referido processo no TRF da 5ª Região. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610033 | 09/07/2014 | 653.52 | 00001468709569 | THACIANO RODRIGUES DE AZEVEDO | Viagens para acompanhar o Procurador-Geral na entrega de Memoriais do processo nº 0008699-27.2009.4.05.8200 no TRF da 5ª Região; e realizar Sustentação Oral do referido processo no TRF da 5ª Região. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610034 | 09/07/2014 | 653.52 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Viagens para para entrega de Memoriais do processo nº 0008699-27.2009.4.05.8200 no TRF da 5ª Região; e realizar Sustentação Oral do referido processo no TRF da 5ª Região. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610035 | 21/07/2014 | 219.88 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | Viagem a fim de participar de uma audiência com o Ministro Félix Fisher, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, relacionado ao Processo SLF 1910 (bairro São José). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610036 | 31/07/2014 | 198394.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado refere-se ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador Geral e Adjunto,Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610037 | 31/07/2014 | 14282.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme honorários advocatícios pagos ao Procurador Geral e Adjunto, Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documnetos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610038 | 31/07/2014 | 41.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento de tarifa em conta no Banco do Brasil nº 12435-4 agência nº 1618-7, conforme extrato do mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0610039 | 12/08/2014 | 1080.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo (café torrado e moido, com selo de pureza ABIC.) , para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, conforme Pregão Presencial nº 04-022/2014 e contrato nº 04-189/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610040 | 13/08/2014 | 328.08 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diária de viagem para reunião no COMAR, com o Major Brigadeiro Dutra Bastos, com a finalidade de discutir restrições de construções. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610041 | 13/08/2014 | 58.10 | 00005902185491 | CARLOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diária de viagem para conduzir o Procurador-Geral para uma reunião no COMAR, com o Major Brigadeiro Dutra Bastos, com a finalidade de discutir restrições de construções | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610042 | 15/08/2014 | 1093.60 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Viagem para participar do 3º Evento do Ciclo de Debates sobre Relações Público-Privadas - Desenvolvimento Urbano e Habitação, representando o Prefeito de João Pessoa, na cidade de Brasília/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0610043 | 18/08/2014 | 277.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo (açucar refinado comum.) , para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, conforme Pregão Presencial nº 04-022/2014 e contrato nº 04-188/2014. Estando os documentos necessários anexadosao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610044 | 21/08/2014 | 4750.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de 25 (vinte e cinco) ESTABILIZADORES Potência 500.v.a (material permanente), para que seja instalado nas dependências desta Procuradoria. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0610045 | 22/08/2014 | 820.00 | 11520207000103 | TEMPO SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de desmontagem e montagem em 04 faces no arquivo com manutenção preventiva no Arquivo Deslizante Tecnolach. Estando os documentos necessários em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002252014 | 0610046 | 22/08/2014 | 19000.00 | 24098428000187 | ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA PARAIBA | O empenho refere-se ao pagamento de inscrição no XL Congresso Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal, a ser realizado entre os dias 09 e 12 de setembro, no Centro de Convenções de João Pessoa PB, conforme Parecer nº 225/2014 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610047 | 26/08/2014 | 220.77 | 00001468709569 | THACIANO RODRIGUES DE AZEVEDO | Viagem para entrega de Memoriais do processo nº 0008699-27.2009.4.05.8200 (2009.82.00.008699-0), no TRF da 5ª Região - Gabinete do Desembargador Rogério Fialho Moreira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610048 | 26/08/2014 | 57.86 | 00005902185491 | CARLOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Viagem a fim de conduzir o Procurador Thaciano Rodrigues de Azevedo, para entrega de Memoriais do processo nº 0008699-27.2009.4.05.8200 (2009.82.00.008699-0), no TRF da 5ª Região - Gabinete do Desembargador Rogério Fialho Moreira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610049 | 27/08/2014 | 656.16 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diária de viagem para reunião e observação das rotinas administrativas e gerais da Prefeitura de São Paulo-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0610050 | 28/08/2014 | 200.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo (copo descartável para café com 50 ml), para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, conforme Compra com Registro de Preços nº 04-043/2014, Pregão Presencial nº. 037/2013, Ata 039/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610051 | 29/08/2014 | 2187.20 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diárias de viagem para acompanhar o Prefeito do Município de João Pessoa, Luciano Cartaxo, em visita aos Ministérios em Brasília - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610052 | 29/08/2014 | 46.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento de tarifa em conta do Banco do Brasil nº 12435-4, ag 1618-7, conforme extrato do mês de agosto/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610053 | 29/08/2014 | 143768.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado refere-se ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador Geral e Adjunto,Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610054 | 29/08/2014 | 10456.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme honorários advocatícios pagos ao Procurador Geral e Adjunto, Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documnetos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0610055 | 05/09/2014 | 4900.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo (papel A4 acalino - 210x297 - MM 75G/M²), para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, conforme Pregão Presencial nº 04-020/2014, Ata 021/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610056 | 30/09/2014 | 114000.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado refere-se ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador Geral e Adjunto,Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610057 | 30/09/2014 | 8427.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme honorários advocatícios pagos ao Procurador Geral e Adjunto, Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documnetos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610058 | 30/09/2014 | 41.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento de tarifa em conta do Banco do Brasil nº 12435-4, ag 1618-7, conforme extrato do mês de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610059 | 27/10/2014 | 1332.30 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, para atender a demanda desta Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0610060 | 28/10/2014 | 1200.00 | 01982238000122 | FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL | O valor empenhado refere-se ao pagamento das inscrições de 3 (três) Procuradores do quadro desta Procuradoria Municipal no XI Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais, organizado pela ANPM E ESDM, evento que ocorrerá no Hotel Windsor Atlântica noRio de Janeiro/RJ, entre 11 e 14 de novembro. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610061 | 30/10/2014 | 262316.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado refere-se ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador Geral e Adjunto,Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610062 | 30/10/2014 | 19497.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme honorários advocatícios pagos ao Procurador Geral e Adjunto, Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documnetos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610063 | 30/10/2014 | 42.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento de tarifa em conta do Banco Brasil nº 12435-4, agência 1618-7, conforme extrato do mês de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0610064 | 06/11/2014 | 3600.00 | 63104475000148 | IBET - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento das inscrições de 20 (vinte) Procuradores do quadro desta Procuradoria Municipal no Fórum Paraibano de Direito Tributário, organizado pelo IBET (Instituto Brasileiro de Estudos Tributários), evento que ocorrerá no Tropical Hotel Tambaú em João Pessoa/PB, no dia 20 de novembro/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0610065 | 14/11/2014 | 832.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo (copo descartável para água, com 180ml), para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, conforme compra com Registro de Preços nº 04-093/2014, Pregão Presencial nº 04-021/2014, ata 030/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610066 | 14/11/2014 | 1328.00 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diárias referente à viagem com o objetivo de participar do XI Congresso de Procuradores Municipais, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 11 a 14 de novembro, organizado pela ANPM e pela Escola Superior de Direito Municipal de Porto Alegre. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610067 | 14/11/2014 | 1328.00 | 00007279419410 | RAFAEL DE LUCENA FALCAO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diárias referente à viagem com o objetivo de participar do XI Congresso de Procuradores Municipais, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 11 a 14 de novembro, organizado pela ANPM e pela Escola Superior de Direito Municipal de Porto Alegre. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610068 | 14/11/2014 | 1328.00 | 00001468709569 | THACIANO RODRIGUES DE AZEVEDO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diárias referente à viagem com o objetivo de participar do XI Congresso de Procuradores Municipais, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 11 a 14 de novembro, organizado pela ANPM e pela Escola Superior de Direito Municipal de Porto Alegre. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610069 | 28/11/2014 | 46.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento de tarifa em conta do Banco do Brasil nº 12435-4, agência 1618-7, conforme extrato do mês de novembro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610070 | 28/11/2014 | 177304.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado refere-se ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador Geral e Adjunto,Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610071 | 09/12/2014 | 8625.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme honorários advocatícios pagos ao Procurador Geral e Adjunto, Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documnetos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | EXPANSÃO E MODERNNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000532013 | 0610072 | 09/12/2014 | 30000.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de toner para impressora LEXMARK T654 Ref. T654X11L - novo e original do fabricante da impressora, conforme Pregão nº 04074/2014 e Ordem de Compra nº 0334/2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610073 | 23/12/2014 | 1287.50 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de crachás de identificação dos servidores desta Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610074 | 29/12/2014 | 371.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de setenta (70) botijões de vinte (20 L) de água mineral, a serem utilizados por essa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610075 | 29/12/2014 | 135183.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado refere-se ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador Geral e Adjunto,Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610076 | 29/12/2014 | 7038.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme honorários advocatícios pagos ao Procurador Geral e Adjunto, Chefe de Gabinete, os Assessores Especiais, os Assistentes de Procurador e os Advogados e Assessores jurídicos do quadro efetivo. Estando os documnetos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0610077 | 29/12/2014 | 39.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento de tarifa em conta no Banco do Brasil nº 12435-4, agência 1618-7, conforme extrato do mês de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024