de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001842013 | 0000001 | 02/01/2014 | 6000.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF - MARIA DE LOURDES. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002022013 | 0000002 | 02/01/2014 | 1800.00 | 00023527021191 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF SOL DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFEFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001862013 | 0000003 | 02/01/2014 | 2250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DO JARDIM EUROPA I, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA DO IMÓVEL QUE ESTA SITUADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001872013 | 0000005 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00002348838478 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF JARDIN EUROPA II DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001952013 | 0000006 | 02/01/2014 | 1800.00 | 00003246224498 | CLEONICE DE FRANÇA SOARES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R. PROJETADA , S/N (QD-S LOT. 29), CIDADE VERDE, SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF CIDADE VERDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001852013 | 0000007 | 02/01/2014 | 2700.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R. ELISIO DANTAS, 109, VARZEA NOVA-SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF MASA. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001922013 | 0000008 | 02/01/2014 | 2400.00 | 00060360216404 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEANTO LEITE, 43 - TIBIRI II - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA UBS - PADRE MALAGRIDA II. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002102013 | 0000009 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00035954108749 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF PAULO VI, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001892013 | 0000010 | 02/01/2014 | 3150.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF MULTIRÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 2257.20 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.026 (MIL E DEZ) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,20) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 2802.20 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.156 (DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30), DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PRÓPRIO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 2828.00 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.010 VALES TRANSPORTES À (R$ 2,80) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 4014.40 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (3.088) VALES TRANSPORTES COM VALOR UNITÁRIO DE R$1,30 (UM REAL E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A 47 (QUARENTE E SETE) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (DENGUE), QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 1624.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 599.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESA COM ÁGUA/ESGOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA JAN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA JAN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 51.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA JAN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 27.45 | 01701201030762 | HSBC | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DE Nº11313-9. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 66.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TAXA DA CONTA DE Nº 5012-2. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTOS DO SETOR DE ZOONOZES DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 6000.00 | 17580935000197 | FRENTE FRIA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DA SEDE E POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 3950.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SEVERO RODRIGUES, Nº 79 - CENTRO, SANTA RITA-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E OS PRIMEIROS 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000026 | 02/01/2014 | 213506.96 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE ACAO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS,TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E DESENTOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº 272/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000027 | 02/01/2014 | 57692.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGEM, RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº 273/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000028 | 02/01/2014 | 107390.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE À CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS, ATESTADO MÉDICO, LAUDO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA, CAPAS DE PRONTUÁRIOS, FICHAS E FORMULÁRIOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000029 | 02/01/2014 | 32758.46 | 10483375000103 | MEDICALNET- Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 1428.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000031 | 02/01/2014 | 6400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (1.000 UNIDADES DE CARTÃO DA CRIANÇA) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 7952.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DO CONVÊNIO DO PROESF-FASE 2. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 002242013 | 0000033 | 02/01/2014 | 44000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZAA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO D SUS. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº 562/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412012 | 0000034 | 02/01/2014 | 3700.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 41/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412012 | 0000035 | 02/01/2014 | 27503.68 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 41/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 004582013 | 0000036 | 02/01/2014 | 24075.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR - CENDAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE SO MUNICIPIO. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000037 | 02/01/2014 | 38292.58 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES MÉDICOS DE CINTILOGRAFIAS DO MIOCÁRDIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº274/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000038 | 02/01/2014 | 215179.25 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ECOCARDIOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº271/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000039 | 02/01/2014 | 827522.47 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº278/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000040 | 02/01/2014 | 406229.44 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE OFTALMOLOGIA EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº 278/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 001702013 | 0000041 | 02/01/2014 | 96000.00 | 08310784000166 | UTERUS-SERVIÇOS MÉICOS SS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA (DIAGNÓSTICA) PARA O SEXO FEMININO, HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA COM RESSECTOSCÓPIA E AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA. REFERENTE A PARTE PACIAL DO CONTRATODE Nº 481/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0000042 | 02/01/2014 | 137996.60 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DO FAEC A NOVA LEI ORÇAMENTARIA. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO 04 (QUARTO) ADITIVO DO CONTRATO Nº 84/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0000043 | 02/01/2014 | 1781361.61 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES , TOMOGRAFIAS E OBSTETRICIA E AMBULATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO Nº (4) QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 84/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000992013 | 0000044 | 02/01/2014 | 1400.00 | 00042547652404 | JOSENILDA DA CRUZ. | VALOR REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA SÃO JOSÉ S/N LIVRAMENTO LOTE 83 NA ZONA RURAL DE SANTA RITA DESTINADO Á UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DE LIVRAMENTO. REFERÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E 10 (DEZ) DIAS DOMÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000982013 | 0000045 | 02/01/2014 | 1920.00 | 00008323615420 | RIVALDO ALVINO DA COSTA | VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR PEREIRA LIRA, Nº 305 - BAIRRO POPULAR, SANTA RITA-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ALDENY MONTENEGRO. REFERÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 120.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA JAN/2014 (PSF LIVRAMENTO R$ 44,50 / PSF PAULO VI R$ 76,07). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 630.00 | 00016013360472 | IZAIAS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (21) VINTE E UM CARIMBOS AUTOMÁTICOS M-30 18 47, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462013 | 0000048 | 02/01/2014 | 4792.66 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº 450/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462013 | 0000049 | 02/01/2014 | 30894.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº 450/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0000050 | 02/01/2014 | 10800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMÁTICA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 297/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000051 | 02/01/2014 | 49815.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRAO DE Nº 271/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 1063.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000053 | 02/01/2014 | 18000.00 | 00001810859417 | WANDERSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA / C. ABERTA DE PLACA MZE-5977 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 230/2013. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000054 | 02/01/2014 | 11700.00 | 00005663579419 | JONAS JORGE JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OET-1927 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 240/2013. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 221.20 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA E NTERNET GVT DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 260.65 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEFONIA E INTERNET DO SAE DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000057 | 02/01/2014 | 11700.00 | 00092819320406 | CARLOS ANTONIO PESSOA | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO LDO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-0813 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 221/2013. REFERENTE 1º TRIMESTRE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000058 | 02/01/2014 | 11700.00 | 00001089841418 | RIZIA GARDENIA PALMEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA NPZ-7019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 231/2013. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000059 | 02/01/2014 | 11700.00 | 00010743535448 | IZAIAS ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 DE PLACA NQH-5345 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 232/2013. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000060 | 02/01/2014 | 13500.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KHX-3097 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAP´S II. CONFORME CONTRATO DE Nº 229/2013. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000070 | 02/01/2014 | 13500.00 | 00009830316491 | JOSE CRISPIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA KJD-6613, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE SEUS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA COMUNIDADE DE BEBELÂNDIA REFERENTE AO TRIMESTRE DE 2014. CONFORME CONTRATO DE Nº 214/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000071 | 02/01/2014 | 13500.00 | 00031458165787 | JOAO ELIAS PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA NQH-2545 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO. CONFORME CONTRATO DE Nº 211/2013. REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000072 | 02/01/2014 | 13500.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC SPIRIT DE PLACA MNO-8662, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA USINA MIRIRI. CONFORME CONTRATO DE Nº 216/2013. REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000073 | 02/01/2014 | 13500.00 | 00002521794473 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEV-8059, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE LEROLÂNDIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 215/2013. REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000074 | 02/01/2014 | 13500.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQJ-7738 DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 219/2013. REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMENSTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000075 | 02/01/2014 | 13500.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GTV DE PLACA OFF-2484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CICEROLÂNDIA.CONFORME CONTRATO DE Nº 217/2013.REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000076 | 02/01/2014 | 11700.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA DE PLACA NPZ-4030, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 222/2013. REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000077 | 02/01/2014 | 13500.00 | 00005072512452 | CÉLIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NPZ-8567 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME CONTRATO N° 233/2013. REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000078 | 02/01/2014 | 11700.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA NPS-3747, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SETOR FINANCEIRO.CONFORME CONTRATO DE Nº 236/2013. REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMENSTRE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000079 | 02/01/2014 | 11700.00 | 00037984250430 | ANA LUCIA DE FREITAS. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OFF-1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 220/2013. REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMENSTRE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000080 | 02/01/2014 | 22500.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYL-6838/PB, DESTINADO A ATENDER O SERVIÇO DE TRATAMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM DESTINO (FUNAD). CONFORME CONTRATO DE Nº 227/2013. REFERENTE AO PRIMEIROTRIMESTRE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000081 | 02/01/2014 | 16200.00 | 00006559594408 | JOÃO IZAQUIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍUCLO FIAT DUCATO DE PLACA LNX-0499 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE HOMODIALISE. CONFORME CONTRATO DE Nº 226/2013. REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000082 | 02/01/2014 | 13500.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA NPX-9712 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE RIBEIRA. CONFORME CONTRATO N° 213/2013. REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000085 | 02/01/2014 | 13500.00 | 00005276153400 | JEFFERSON FERNANDES VIANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO FLEX DE PLACA MNL-9131 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE LIVRAMENTO.CONFORME CONTRATO DE Nº 212/2013. REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 145517.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE POGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 130.00 | 00009859470472 | ANTÔNIO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FONTES RECARREGADORA DE NOTEBOOK | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 700.00 | 00060358106400 | MARIA ALINE GABRIL DE BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE LENÇÓIS E ROUPAS DE BANHO HIGIENIZADAS NO CENTRO DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 155436.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 3068.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU ( EFETIVOS ) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2014 | 12384.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LACEN (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 15912.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-CEO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 10355.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 118730.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDES ESPECIALIZADAS DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 95032.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 54549.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 27371.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 130946.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DISTRITOS DA SEC. DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 276146.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 14257.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 6742.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ZOONOES DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 35893.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 5643.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 30287.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 872.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 7710.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 REFERENT AO MÊS DE JANEIRO/2014. CONFORM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 111. CONFORME DOC`S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2014 | 724.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (DISTRITOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2014 | 37460.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF BUCAL - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2014 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE SAÚDE EM CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2014 | 4000.00 | 00001839850442 | Roberto da Costa Vital Júnior | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA À DISPOSIÇÃO DA SEC. SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2014 | 50.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF BUCAL - GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2014 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO PROCEDIMENTOS DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR PARA A PACIENTE SEVERINA DA SILVA. CONFORME DOC`S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2014 | 18505.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF SAÚDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2014 | 45600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (NASF) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2014 | 19600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (DISTRITOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2014 | 550.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (DISTRITOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2014 | 900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ACS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2014 | 50.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (PACS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2014 | 50580.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MENSAL E PRODUTIVIDADE (SEDE - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2014 | 80.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (SEDE - CAMPANHA DE VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2014 | 55205.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (SEDE) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2014 | 2390.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (SEDE - GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2014 | 1480.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS (SEDE - GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2014 | 118323.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2014 | 100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF - GARTIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2014 | 101660.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2014 | 100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF - GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2014 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (SAMU) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2014 | 17700.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (SAMU - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2014 | 7017.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CAPS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2014 | 11800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CEO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2014 | 5030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (LACEN - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2014 | 50.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (LACEN - GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2014 | 1330.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2014 | 7100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (SAE - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2014 | 24124.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (REDES ESPECIALIZADAS - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2014 | 39150.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2014 | 2324.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (FARMÁCIA POPULAR) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2014 | 50.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (FARMÁCIA POPULAR - GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2014 | 3050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2014 | 2330.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PEVA - GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2014 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (FARMÁCIA POPULAR - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2014 | 7500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO COMPLEMENTAR DO CONVÊNIO DO PROESF-FASE 2. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2014 | 7950.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO COMPLEMENTAR DO CONVÊNIO DO PROESF-FASE 2. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2014 | 7900.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO COMPLEMENTAR DO CONVÊNIO DO PROESF-FASE 2. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2014 | 2450.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO FINAL DO CONVÊNIO DO PROESF-FASE 2. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2014 | 6435.00 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.925 (DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,20) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUSTRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2014 | 1521.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.170 (MIL CENTO E SETENTA) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30) DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DST/HIV/HV - SAE DO MUNICÍPIO, CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2014 | 1058.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES DO PAC´S REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2014 | 51.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO PAC´S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2014 | 51.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PSF-BUCAL DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2014 | 558.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2014 | 1375.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2014 | 621.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO 13 º SALÁRIO DO SERVIDOR DO PEVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2014 | 3805.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA PUPULAR DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002012013 | 0000162 | 20/01/2014 | 1950.00 | 00060355280400 | ANA MARIA RIBEIRO DE SENA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF ODON LEITE, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. CONFORME CONTRATO Nº 522/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001982013 | 0000163 | 20/01/2014 | 1800.00 | 00045083541491 | ELIANE RIBEIRO NUNES ELIAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF MAURICE VAN WOESEL, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. CONFORME CONTRATO Nº 519/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001992013 | 0000164 | 20/01/2014 | 2700.00 | 00013244540406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF VARZEA NOVA III, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. CONFORMA CONTRATO Nº 520/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001932013 | 0000165 | 20/01/2014 | 960.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF CICEROLANDIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. CONFORME CONTRATO Nº 514/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001942013 | 0000166 | 20/01/2014 | 2100.00 | 00080570704472 | LUCIANA MÉRCIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF IRMÃ CACILDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. CONFORME CONTRATO Nº 515/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001912013 | 0000167 | 20/01/2014 | 2400.00 | 00060304219487 | HELOISA HELENA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF PADRE MALAGRIDA I, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. CONFORME CONTRATO Nº 512/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001902013 | 0000168 | 20/01/2014 | 2550.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF BOA VISTA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. CONFORME CONTRATO Nº 511/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2014 | 3000.00 | 00052647668434 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF JOSE ALVES DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. CONFORME CONTRATO Nº 509/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2014 | 102873.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDANCIÁRIAS (PATRONAL) CONFORME O ACORDO FISCAL 0018/2014. REFERENTE AOS TRIMENSTRE DE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001972013 | 0000171 | 20/01/2014 | 2190.00 | 00008120483421 | MARCIA SUELEN FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2014. CONFORMA CONTRATO Nº 518/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2014 | 231.84 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA E NTERNET GVT DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO PERIODO DE 02/01/14 À 02/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2014 | 269.42 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEFONIA E INTERNET DO SAE DA SEC. DE SAÚDE.REF. AO PERIODO DE 02/01/2014 À 01/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2014 | 742.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO REGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DE /2014.CONFORME DOC´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2014 | 742.00 | 00000821252445 | FERNANDA TAVARES DE MELO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DE /2014.CONFORME DOC´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2014 | 742.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DE /2014.CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2014 | 742.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DE /2014.CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2014 | 742.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DE /2014.CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2014 | 742.00 | 00007598976465 | VANESSA RAFAELLA SOUTO PAIVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DE /2014.CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2014 | 1113.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO REGO TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor referente ao ressarcimento das despesas ocoridas de outubro à dezembro de 2013. Dos profissionais do Programa Mais Médicos conforme doc´s em em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2014 | 1113.00 | 00000821252445 | FERNANDA TAVARES DE MELO CAVALCANTI | Valor referente ao ressarcimento das despesas ocoridas de outubro à dezembro de 2013. Dos profissionais do Programa Mais Médicos conforme doc´s em em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2014 | 1113.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | Valor referente ao ressarcimento das despesas ocoridas de outubro à dezembro de 2013. Dos profissionais do Programa Mais Médicos conforme doc´s em em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2014 | 1113.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | Valor referente ao ressarcimento das despesas ocoridas de outubro à dezembro de 2013. Dos profissionais do Programa Mais Médicos conforme doc´s em em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2014 | 1113.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | Valor referente ao ressarcimento das despesas ocoridas de outubro à dezembro de 2013. Dos profissionais do Programa Mais Médicos conforme doc´s em em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2014 | 1113.00 | 00007598976465 | VANESSA RAFAELLA SOUTO PAIVA | Valor referente ao ressarcimento das despesas ocoridas de outubro à dezembro de 2013. Dos profissionais do Programa Mais Médicos conforme doc´s em em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2014 | 49507.11 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, SEDE, COMISSIONADOS, EFETIVOS COMPLEMENTAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 4779.28 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS (PATRONAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 21766.92 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (PATRONAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 522.28 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 84503.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL, PAC´S E PSF (PATRONAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2014 | 1512.00 | 00091874998434 | LUCIANO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE DESPESAS OCORRIDAS DURANTE Á VIAJEM A BRASÍLIA PARA REPRESENTAÇÃO DA SECRETARIA EM EVENTO E RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO MINISTERIO DE SAÚDE NO PERIODO DE 02/02/2014 À 06/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2014 | 258.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2014 | 27.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEC. DE SAÚDE REF. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2014 | 59.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTA SITUADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2014 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FUTURA DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTA SITUADA A ZOONOSES DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2014 | 518.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2014 | 568.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DA CASA ONDE ESTA SITUADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2014 | 608.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2014 | 14352.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRASCOS À À (R$) 2392,10 DO MEDICAMENTO DE PRINCÍPIO ATIVO RANIBUZUMABE COM 0,23 ML, 10GM/ML (LUCENTIS), DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA TARGINO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART.24, IV DA LEI Nº 8.666/93-CONTRATAÇÃO DIRETA-POSSIBILIDADE-SITUAÇÃO EMERGENCIAL CARACTERIZADA E EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº DP0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2014 | 103.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 16.994-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00003132688436 | CLAUDIA REGINA DE ARAUJO CALIXTO | VALO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: FLAVIO RIBEIRO COUTINHO Nº 385 CENTRO NA CIDADE DE SANTA RITA/PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-PAM. CONFORME CONTRATO DE Nº 521/2013. REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMENSTRE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001962013 | 0000209 | 03/02/2014 | 4200.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SENADOR JOSÉ AMÉRICO Nº 411- BAIRRO CENTRO DE SANTA RITA/PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 517/2013. REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMENSTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2014 | 27.45 | 01701201030762 | HSBC | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DE Nº11313-9. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000342013 | 0000211 | 03/02/2014 | 592.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 ( DEZESSEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA-GLP À (R$ 37,00), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2014 | 646.88 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CIRILO DIAS, 20 - VARZEA NOVA - SANTA RITA/PB, PARA FUNCINONAMENTO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMÍLIA PSF MASA. PERÍODO DE , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2014 | 646.88 | 00076009440491 | ANA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CIRILO, 20 - VARZEA NOVA - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF MASA. PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2014 | 646.88 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CIRILO DIAS Nº 20-VARZEA NOVA-SANTA RITA/PB DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2014 | 646.88 | 00076009440491 | ANA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CIRILO, 20 - VARZEA NOVA - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF MASA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2014 | 933.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2014 | 300.00 | 24100554000129 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR REREFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAS CARITÓRIO BANCA G (HAPVIDA C/NA PACIENTE EDLAYNE KETHELLYNN ALVES SILVA CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0000219 | 03/02/2014 | 39145.12 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000220 | 03/02/2014 | 11700.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFG-9774 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HOMODIÁLISE. CONFORME CONTRATO DE Nº 225/2013. REFERENTE AO 1º TRIMENSTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000221 | 03/02/2014 | 16200.00 | 00003142953485 | MARILENE DA COSTA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MND-5256 TRANSPOTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMIDIÁLISE CONFORME CONTRATO DE Nº 223/2013. REFERENTE AO 1º TRIMENSTRE DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000222 | 03/02/2014 | 11700.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO NO VEÍCULO KOMBI AP DE PLACA LLD-1125 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALÍSE. CONFORME CONTRATO DE Nº224/2013. REFERENTE AO 1º TRIMENSTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000223 | 03/02/2014 | 18000.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/UNIBUS DE PLACA MMR-5564/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE HEMODIÁLISE. CONFORME CONTRATO DE Nº 228/2013. REFERENTE AO 1º TRIMENSTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2014 | 163893.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE POGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000231 | 10/02/2014 | 21221.28 | 10483375000103 | MEDICALNET- Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000232 | 10/02/2014 | 4775.76 | 10483375000103 | MEDICALNET- Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2014 | 872.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2014 | 3260.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU ( EFETIVOS ) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2014 | 143223.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DISTRITOS DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2014 | 171491.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2014 | 34222.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (NASF) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2014 | 277675.02 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2014 | 26043.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2014 | 39517.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2014 | 7490.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2014 | 39354.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2014 | 16503.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2014 | 15665.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LACEN (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2014 | 10082.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2014 | 16317.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-CEO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2014 | 148477.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDES ESPECIALIZADAS DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2014 | 64401.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2014 | 5244.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2014 | 4135.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA PUPULAR DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2014 | 115198.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2014 | 15126.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 REFERENT AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000260 | 20/02/2014 | 15710.80 | 10473963000166 | JRB DA SILVA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE NF: 209 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC´S EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2014 | 2712.00 | 00005372877448 | MARIA VERA LUCIA ARAÚJO SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0002 REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO À AGOSTO DE 2013. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000262 | 20/02/2014 | 1557.17 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3577 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SEDE DESTA SECRETARIA AQUIDIRDO EM 19/09/2013. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2014 | 531.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários da ( Farmárcia Popular). Referente ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2014 | 865.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários da ( Vigilância Sanitária ). Referente ao mês de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2014 | 21684.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA (SEDE E SAMU). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2014 | 26193.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários da ( Redes Especializadas, Lacen, Ceo, Caps, Zoonoses e Sae ). Referente ao mês de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2014 | 40071.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários do (Pac´s, PSF, Saúde Bucal e NASf, Distritos). Referente ao mês de Janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2014 | 800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2014 | 39600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (NASF) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2014 | 80.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PEVA - GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2014 | 9100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SAE - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2014 | 38804.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF BUCAL - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2014 | 18005.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF SAÚDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2014 | 114796.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2014 | 89480.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2014 | 5850.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (LACEN - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2014 | 2324.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (FARMÁCIA POPULAR - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2014 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (FARMÁCIA POPULAR - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2014 | 6877.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CAPS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2014 | 8100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CEO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2014 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2014 | 17850.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (SAMU - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2014 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (SAMU) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2014 | 724.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (DISTRITOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2014 | 14724.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (REDES ESPECIALIZADAS - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2014 | 52050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2014 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2014 | 4200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (ZOONOSES - CAMPANHA DE VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2014 | 1250.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (DISTRITOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2014 | 19700.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (DISTRITOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001132012 | 0000291 | 20/02/2014 | 5000.95 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME | VALO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 611 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAÚDE ADQUIRIDOS EM 11/09/2013. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001132012 | 0000292 | 20/02/2014 | 3879.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME | VALO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 612 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAÚDE ADQUIRIDOS EM 11/09/2013. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 001132012 | 0000293 | 20/02/2014 | 395.10 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME | VALO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 614 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAÚDE ADQUIRIDOS EM 11/09/2013. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 001132012 | 0000294 | 20/02/2014 | 776.80 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME | VALO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 615 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAÚDE ADQUIRIDOS EM 11/09/2013. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001132012 | 0000295 | 20/02/2014 | 5056.66 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME | VALO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAÚDE ADQUIRIDOS EM 11/09/2013. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2014 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE SAÚDE EM CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2014 | 4000.00 | 00001839850442 | Roberto da Costa Vital Júnior | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA À DISPOSIÇÃO DA SEC. SAÚDE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2014 | 1080.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (SEDE - CAMPANHA DE VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2014 | 54759.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SEDE) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000300 | 20/02/2014 | 6441.00 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA -EPP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 715, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ISNTALAÇÕES DA SEDE DESTA SECRETARIA ADQUIRIDO EM 17/12/2013. CONFORME DOC´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2014 | 1750.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA VACINA SOBRE FOLHA DA PRODUTIVADE DA SEDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2014 | 59854.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MENSAL E PRODUTIVIDADE (SEDE - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2014 | 200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA VACINA SOBRE FOLHA DA PRODUTIVADE DA SEDE-CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Aquisição de Veíciulos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000311 | 27/02/2014 | 54650.02 | 16355380000117 | BREMEN VEÍCULOS LTDA-BOA VIAGEM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM VEÍCULO TIPO VW/SAVEIRO RONTAM AMBULÂNCIA DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA DOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2014 | 54937.08 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, SEDE, COMISSIONADOS, EFETIVOS COMPLEMENTAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2014 | 85044.61 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL, PAC´S E PSF (PATRONAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2014 | 3239.28 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS (PATRONAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2014 | 25475.53 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (PATRONAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2014 | 511.28 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000319 | 03/03/2014 | 38880.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DESTINADOS À SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000320 | 03/03/2014 | 27540.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DESTINADOS À SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000321 | 03/03/2014 | 21460.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DESTINADOS À SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000322 | 03/03/2014 | 12800.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DESTINADOS À SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/03/2014 | 4184.00 | 15524876000104 | MR MARIANA REIS VIAGENS E TURISMO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A PASSAGENS COM HOSPEDAGEM DE (JOÃO PESSOA À BRASÍLIA IDA E VOLTA) DESTINADOS OS FUNCIONÁRIOS PSF EFETIVOS DO PSF DO DA SEC. DE SAÚDE PARTICIPAREM PARTICIPAREM NA IV MOSTRA DE EXPERIÊNCIA EM ANTENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 11/03/2014 À 15/03/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/03/2014 | 2005.18 | 04634021000110 | LENIVALDO MARTINS MARQUES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REFORMA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MASA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/03/2014 | 3486.60 | 04634021000110 | LENIVALDO MARTINS MARQUES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERAMENTAS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE E UNIDADES DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO . CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/03/2014 | 972.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/03/2014 | 1111.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2014 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA DO IMÓVEL QUE ESTA SITUADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/03/2014 | 39.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2014 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/03/2014 | 27.45 | 01701201030762 | HSBC | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DE Nº11313-9. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2014 | 133.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 16.994-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BOA VISTA (PSF) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/03/2014 | 5510.00 | 17181560000192 | JOELSON ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PRESTADOS DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001002012 | 0000335 | 03/03/2014 | 54980.33 | 14257314000189 | JBS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº1000011, CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO BM-02 (PERÍODO DE 01/09/2013 À 01/10/2013) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO AMBITO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC-2 LOCALIZADA NA AV:CAMPINA GRANDE-S/N , TIBIRI II NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2014 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE SAÚDE EM CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/03/2014 | 4265.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/03/2014 | 13269.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/03/2014 | 182.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/03/2014 | 5686.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/03/2014 | 2771.60 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.156 (DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30), DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PRÓPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0000342 | 03/03/2014 | 70000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B e E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO DE SAÚDE E DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº 451/2013. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/03/2014 | 3000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ( APLICAÇÕES E SEDAÇÃO ) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2014 | 1244.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2014 | 3248.57 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FATURAS DA EMBRATEL DA SEDE DA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2014 | 447.41 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462013 | 0000347 | 03/03/2014 | 39201.34 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462013 | 0000348 | 03/03/2014 | 16812.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2014 | 4862.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2014 | 2828.00 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.010 VALES TRANSPORTES À (R$ 2,80) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2014 | 3338.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU ( EFETIVOS ) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2014 | 112911.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2014 | 141519.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2014 | 137272.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2014 | 315414.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2014 | 872.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2014 | 165877.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE POGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2014 | 148164.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDES ESPECIALIZADAS DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2014 | 17332.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2014 | 7483.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2014 | 27193.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2014 | 41606.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2014 | 62491.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2014 | 16851.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LACEN (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2014 | 4400.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA PUPULAR DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2014 | 15715.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-CEO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2014 | 11186.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2014 | 54604.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MENSAL E PRODUTIVIDADE (SEDE - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2014 | 35260.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (NASF) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2014 | 58979.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SEDE) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2014 | 400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA VACINA SOBRE FOLHA DA PRODUTIVADE DA SEDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2014 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2014 | 37908.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF BUCAL - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2014 | 19605.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF SAÚDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2014 | 114796.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2014 | 92340.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2014 | 39600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (NASF) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2014 | 800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR (PRODUTIVIDADE) DO FUNCIONÁRIO DA REDE ESPECIALIZADA DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2014 | 14724.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (REDES ESPECIALIZADAS - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2014 | 50750.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2014 | 7632.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CAPS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2014 | 14300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CEO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2014 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (FARMÁCIA POPULAR - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2014 | 2324.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (FARMÁCIA POPULAR - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2014 | 18900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (DISTRITOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2014 | 724.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (DISTRITOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2014 | 8900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SAE - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2014 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2014 | 7150.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (LACEN - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2014 | 18060.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2014 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (SAMU) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2014 | 2257.20 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.026 (MIL E DEZ) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,20) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2014 | 26480.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DES MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2014 | 6930.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DES MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/03/2014 | 5000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/03/2014 | 15874.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. CONFORM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/03/2014 | 850.00 | 00009096553403 | ROANIR ALEX SILVA DO VALE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ÁREA INTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-MARCOS MOURA II. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/03/2014 | 1100.00 | 00009096553403 | ROANIR ALEX SILVA DO VALE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ÁREA INTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF- PADRE MALAGRIDA EM TIBIRIR II. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/03/2014 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS DO PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MID DO PACIENTE SEVERINO CEZARIO DA SILVA. EM CUMPRIMENTO A TUTELA ANTECIPADA EMITIDA PELO JUÍZ DA 5ª VARA DA COMARCA DE SANTA RITA, CONFORME PROCESSO 000.3457-72.2013815.0331 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/03/2014 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS EM PROCEDIMENTO DE ANGIGRAFIA CEREBRAL - CAROTÍDEA E VERTEBRASILAR NA PACIENTE JOSIANE LOPES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/03/2014 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS NO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO DA PACIENTE MARIA DO CARMO FEITOSA ALEXANDRINA. EM CUMPRIMENTO A TUTELA ANTECIPADA EMITIDA PELO JUÍZ DA 5ª VARA DA COMARCA DE SANTA RITA-PB , CONFORME PROCESSO Nº 0002373-36.2013.815.0331 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/04/2014 | 1660.00 | 00009859470472 | ANTÔNIO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE BATERIA NOS NOBREACK E DUPLICADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO NAS UNIDADES DE SAÚDE ( SOL NASCENTE, JARDIM EUROPA II E MARCOS MOURA I). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/04/2014 | 1131.00 | 00091026792487 | GLAILSON CORREIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU E DA AMBULÂNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/04/2014 | 1050.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA UNIDADE DE SAÚDE CELESTE RIBEIRO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/04/2014 | 1381.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE IRMÃ CACILDA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/04/2014 | 1258.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/04/2014 | 971.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/04/2014 | 1219.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURAS DA CAGEPA DA CASA ONDE ESTA SITUADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2014 | 472.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA UNIDADE DE SAÚDE MASA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2014 | 168.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DO SAE- SERVIÇO DE ASSIDTÊNCIA ESPECIALIZADA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001962013 | 0000435 | 01/04/2014 | 4200.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SENADOR JOSÉ AMÉRICO Nº 411- BAIRRO CENTRO DE SANTA RITA/PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 517/2013. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001892013 | 0000436 | 01/04/2014 | 3150.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO V. DOURADO Nº 42 JARDIN PLANALTO -SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA FAMÍLIA PSF-MUTIRÃO. REFERÊNCIA AO SEGUNDO TRIMESTRAL/2014. CONFORME CONTRATO DE Nº 510/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2014 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2014 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2014 | 329.95 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4412 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00078966361404 | CLAUDELICE GONÇALVES XAVIER | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE SAÚDE EM CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2014 | 111.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 16.994-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001872013 | 0000442 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00002348838478 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SINDICALISTA GABRIL CARVALHO COSTA Nº 192 JARDIN EUROPA II-TIBIRI II-SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF- PSF JARDIN EUROPA II. REFERÊNCIA AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORME CONTRATO DE Nº 508/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002022013 | 0000443 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00023527021191 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEDRO MARCELINO Nº 10- LOTEAMENTO SOL NASCENTE-TIBIRI -SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-SOL NASCENTE. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORME CONTRATO DE Nº 523/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001852013 | 0000444 | 01/04/2014 | 2700.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R. ELISIO DANTAS, 109, VARZEA NOVA-SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF MASA. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORME CONTRATO DE Nº 506/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001952013 | 0000445 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00003246224498 | CLEONICE DE FRANÇA SOARES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R. PROJETADA , S/N (QD-S LOT. 29), CIDADE VERDE, SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF CIDADE VERDE. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORME CONTRATO DE Nº 516/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001922013 | 0000446 | 01/04/2014 | 2400.00 | 00060360216404 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEANTO LEITE, 43 - TIBIRI II - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA UBS - PADRE MALAGRIDA II. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORME CONTRATO DE Nº 513/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001862013 | 0000447 | 01/04/2014 | 2250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR IVAN BICHARA Nº 410-JARDIN EUROPA I-CONJUNTO TIBIRI II-SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO JARDIM EUROPA I. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORME CONTRATO DE Nº 507/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002102013 | 0000448 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00035954108749 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUANABARA Nº 54 BAIRRO POPULAR-SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF PAULO VI. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORME CONTRATO DE Nº 538/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001992013 | 0000449 | 01/04/2014 | 2700.00 | 00013244540406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANESIO ALVES DE MIRANDA, 02, BAIRRO VARZEA NOVA-SANTA RITA/PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VARZEA NOVA III. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORME CONTRATO DENº 520/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001932013 | 0000450 | 01/04/2014 | 960.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EGIDIO BARATA Nº 36 - CICEROLÃNDIA-SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-CICEROLÂNDIA . REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORME CONTRATO Nº 514/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001972013 | 0000451 | 01/04/2014 | 2190.00 | 00008120483421 | MARCIA SUELEN FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 LOTEAMENTO JARDIN PLANALTO-SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES, DA REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORMA CONTRATO Nº 518/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00052647668434 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES Nº 167 -VARZEA NOVA- SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF JOSE ALVES DE MELO. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORME CONTRATO Nº 509/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002002013 | 0000453 | 01/04/2014 | 6000.00 | 00003132688436 | CLAUDIA REGINA DE ARAUJO CALIXTO | VALO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: FLAVIO RIBEIRO COUTINHO Nº 385 CENTRO NA CIDADE DE SANTA RITA/PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-PAM. CONFORME CONTRATO DE Nº 521/2013. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMENSTRE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2014 | 24398.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA (SEDE E SAMU). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2014 | 32737.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO (LACEN, CEO, CAP´S, ZOONOSES, REDE ESPECIALIZADA, SAE) E PRODUTIVIDADE DA ZOONOSES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00064942708400 | CICERO FERNANDO MORAES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE SAÚDE NA DEMOLIÇÃO DE PAREDE COM REBOCO PARA ABERTURA DE UMA JANELA MEDINDO 3,60x1,15, INSTALAÇÃO DE UM BALCÃO EM GRANITO MEDINDO 3,60x0,30, PINTURA DAS SEGUINTES SALAS (CENTRAL DE ATENDIMENTO, AUDIO E PROCESSAMENTO), PINTURA DA ÁREA EXTERNA EM MEIA PAREDE DE TINTA LAVÁVEL E SINTÉTICA COM ABERTURA DE LETREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2014 | 132.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A CAGEPA COM DÉBITO AUTOMÁTICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2014 | 982.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULOS NUTRICIONAIS DESTINADO AO PACIENTE LEONOR MARIA CARMEM GOMES COELHO CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2014 | 5760.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO NUTRICINAIS DESTINADOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AOS PACIENTES (JOSÉ RICARDO DE SOUZA, DANIELLI CARDOSO DE FRANÇA SUENEIDE ROZENDO E IVONETE PEREIRA DO NASCIMENTO) CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2014 | 3044.60 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (3.342) VALES TRANSPORTES COM VALOR UNITÁRIO DE R$1,30 (UM REAL E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A 39 ( TRINTA E NOVE) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (DENGUE), QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2014 | 864.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2014 | 810.00 | 13195059000124 | PAULO ROBERTO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2014 | 200.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTA SITUADA O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2014 | 146.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CICEROLÂNDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2014 | 1850.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DOS ANOS ANTERIORES DA CASA ONDE SE LOCALIZAVA A ZOONOSES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2014 | 99.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2014 | 216.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2014 | 21.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTA SITUADA A COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2014 | 629.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DA CASA ONDE ESTA SITUADO A COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002012013 | 0000471 | 01/04/2014 | 1950.00 | 00060355280400 | ANA MARIA RIBEIRO DE SENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA POCINHOS Nº 85 -TIBIRI II-SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-ODON LEITE. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014 CONFORME CONTRATO DE Nº 522/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001942013 | 0000472 | 01/04/2014 | 2190.00 | 00080570704472 | LUCIANA MÉRCIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA COMBATE Nº 159-JARDIN CAROLINA-SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA UBS-IRMÃ CACILDA. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORME CONTRATO 515/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001912013 | 0000473 | 01/04/2014 | 2400.00 | 00060304219487 | HELOISA HELENA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA RIIO TINTO Nº 379 -TIBIRI II-SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF- PADRE MALAGRIDA I, DA REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORME CONTRATO Nº 512/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2014 | 2550.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CARLOS LINS Nº 84 VÁRZEA NOVA -SANTA RITA/PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-BOA VISTA. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFORME CONTRATO DE Nº 511/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00045083541491 | ELIANE RIBEIRO NUNES ELIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGUÊS ALVES Nº 691 BAIRRO POPULAR-SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-MAURICE VAN WAESEL. REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2014. CONFOME CONTRATO DE Nº 519/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2014 | 93101.71 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL, PAC´S E PSF (PATRONAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/04/2014 | 511.28 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/04/2014 | 24066.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (PATRONAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2014 | 45753.36 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, SEDE, COMISSIONADOS, EFETIVOS COMPLEMENTAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/04/2014 | 3239.28 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS (PATRONAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/04/2014 | 49507.11 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DA FOLHA COMPLEMENTAR SEDE COMISSIONADOS (PATRONAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/04/2014 | 14119.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/04/2014 | 1524.60 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR SEDE COMISSIONADOS (PATRONAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/04/2014 | 817.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS ( MEDALHAS E TROFEUS), DESTINADOS AS ATIVIDADES RELATIVAS A SEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA QUE SERÁ REALIZADA EM 22 À 25 DE ABRIL/2014 DURANTE O TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000842012 | 0000495 | 10/04/2014 | 2909293.75 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS IAC- INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/04/2014 | 975.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO (VIGILANTE). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/04/2014 | 99.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA UNIDADE BASICA BÁSICA DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/04/2014 | 20912.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/04/2014 | 61876.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/04/2014 | 5000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA-ME | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/04/2014 | 60.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE JOANA SALES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/04/2014 | 27.45 | 01701201030762 | HSBC | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DE Nº11313-9. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2014 | 120.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE AUDIOMETRIA (TONAL E VOCA E IMPEDANCIOMETRIA NO PACIENTE FRANCISCO FIRMINO DA COSTA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/04/2014 | 44712.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários Efetivos (Pac´s, PSF, Saúde Bucal e NASf, Distritos) e Distrito-produtividade. Referente ao mês de Fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/04/2014 | 278.29 | 00076009440491 | ANA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CIRILO, 20 - VARZEA NOVA - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF MASA.REFERENTE AO RESTANTE DOS MESES DE MARÇO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/04/2014 | 19600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (DISTRITOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/04/2014 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/04/2014 | 17685.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF SAÚDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/04/2014 | 56729.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SEDE) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/04/2014 | 89180.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/04/2014 | 40800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (NASF) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/04/2014 | 8900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SAE - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/04/2014 | 800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR (PRODUTIVIDADE) DO FUNCIONÁRIO DA REDE ESPECIALIZADA DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/04/2014 | 51450.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/04/2014 | 14724.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (REDES ESPECIALIZADAS - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/04/2014 | 8177.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CAPS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/04/2014 | 11100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CEO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/04/2014 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/04/2014 | 18060.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/04/2014 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (SAMU) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/04/2014 | 2324.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FAMARCIA POPULAR CONTRATOS DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/04/2014 | 2000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DA FAMÁCIA POPULAR DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/04/2014 | 6400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (LACEN - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/04/2014 | 37908.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF BUCAL - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/04/2014 | 724.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (DISTRITOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/04/2014 | 115655.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/04/2014 | 54604.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/04/2014 | 4872.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/04/2014 | 3278.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU ( EFETIVOS ) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/04/2014 | 13828.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/04/2014 | 7916.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/04/2014 | 15490.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-CEO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/04/2014 | 4356.93 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA PUPULAR DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000539 | 21/04/2014 | 4506.10 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/04/2014 | 143099.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/04/2014 | 144149.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDES ESPECIALIZADAS DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/04/2014 | 36285.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (NASF) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/04/2014 | 27570.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/04/2014 | 63341.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/04/2014 | 300450.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/04/2014 | 16649.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/04/2014 | 155333.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE POGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/04/2014 | 872.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/04/2014 | 39018.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/04/2014 | 114022.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/04/2014 | 16442.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LACEN (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000552 | 21/04/2014 | 2737.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTE FUNDO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/04/2014 | 4715.00 | 19127701000114 | JOSILENE COSTA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS BRANCAS DE COR COM DETALHE AZUL, DESTINADAS A PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/04/2014 | 360.00 | 00003044908493 | JOSÉ RONALDO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MMV-6377, DESTINADO AO TRANSPORTE DE URGÊNCIA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2014 | 560.00 | 00009096553403 | ROANIR ALEX SILVA DO VALE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA MAURICE VAN WOENSEL. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/04/2014 | 860.00 | 00009096553403 | ROANIR ALEX SILVA DO VALE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VIDAL DE NEGREIROS CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2014 | 14500.00 | 33669672007075 | SOC.CIV.BEM-ESTAR FAM. NO BRASIL(BENFAM) | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS/PMSR, NO DIA 01/04/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0000558 | 02/05/2014 | 3142380.96 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES EM ( SIA/SUS E AIH´S-AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) AMBULATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME Nº (4) QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 84/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0000559 | 02/05/2014 | 420451.23 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DAS AIH´S-AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM OBSTETRICIA CONFORME O (04) QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 84/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/05/2014 | 350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE CISTOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL LAURENTINO DA SILVA.CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-Sindicato Estadual dos Fabricantes de Placas de V.A. da Paraíba. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4412 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000562 | 02/05/2014 | 4581.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/05/2014 | 652.67 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA TELEFONIA E INTERNET DO SAE - Serviço de Assistência de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/05/2014 | 7900.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/05/2014 | 1500.00 | 15105302000100 | IDEAL VIDROS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO E COLOÇAO DE VIDROS NO SETOR DE MARÇÃO CONSULTAS DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/05/2014 | 1080.00 | 00001246373459 | JOSE RICARDO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE BARÃO DO ABYAY. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/05/2014 | 3600.00 | 00001246373459 | JOSE RICARDO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RETELHAMENTO E PINTURA NA UNIDADE DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/05/2014 | 1448.00 | 00056892926487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF ANA VIRGINIA NO BAIRRO DO AÇUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/05/2014 | 3900.00 | 00092819320406 | CARLOS ANTONIO PESSOA | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO LDO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-0813 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/05/2014 | 179.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 16.994-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/05/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000574 | 02/05/2014 | 2030.65 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/05/2014 | 17.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEMAR DO SAE- SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00076066274449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOB-6225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BEBELÂNCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME DOC´S DO PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00073806030430 | GILVAN DAVI ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VE/GOL DE PLACA MNR-0142 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DE LIVRAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00003971498400 | ROSANDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA MOK-5526 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00002740408404 | SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) TRINTA DIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENNA DE PLACA OGB-2117 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE MUMBABA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00069014990430 | SEBASTIAO FAUSTO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) TRINTA DIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA KHZ-4301 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE IACARAUNA E JAPUNGU. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOC´SEM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00004679965479 | LEANDRO DE PONTES TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE (30) TRINTA DIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQC-5772 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ASSESSORIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/05/2014 | 2250.00 | 00079037682472 | JANIERES ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/05/2014 | 2600.00 | 00017210407812 | VALDENIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (20) VINTE DIAS À (R$ 130,00 REIAS) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA NQB-2385 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00031458165787 | JOAO ELIAS PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) TRINTA DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-2545 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) TRINTA DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2484 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CICEROLÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00002521794473 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) TRINTA DIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEV-8059 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) TRINTA DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA NPX-9712 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NA COMUNIDADE DE RIBEIRA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) TRINTA DIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQI-7738 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DA USINA SÃO JOÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2014 | 3150.00 | 00013244620434 | FELIX HOLANDA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA MOT-0195 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLD-1125 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECERDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2014 | 4680.00 | 00006559594408 | JOÃO IZAQUIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS Á (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA LNX-0499 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNAD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2014 | 6000.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 200,00) NA LOCAÇÃO DO ÕNIBUS DE PLACA MMR-5564 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNAD NO CAPS II REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2014 | 4680.00 | 00003142953485 | MARILENE DA COSTA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCUULO SPRINTER DE PLACA -5256 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2014 | 2990.00 | 00005663579419 | JONAS JORGE JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (23) DIAS À (R$ 130,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OET-1927 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE MATERNO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC SPIRIT DE PLACA MNO-8662 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00006791775408 | RONALDO PAULO DE MELO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OGF-9588 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF BEBELÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2014 | 6000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (24) DIAS À (R$ 250,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-6838 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNAD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2014 | 3150.00 | 00005072512452 | CÉLIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NPZ-8657 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2014 | 3900.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFG-9774 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00047766646404 | CLAUDIO JOSE DA SILVA SOBRAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOT-6498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000602 | 02/05/2014 | 27234.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/05/2014 | 692.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/05/2014 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS AO PROCEDIMENTO DE UMA COLONOSPIA SEM BIOPSIA NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2014 | 89809.52 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL, DISTRITOS, PAC´S E PSF (PATRONAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2014 | 16289.77 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, SEDE EFETIVOS/ COMPLEMENTAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/05/2014 | 18702.64 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE- COMISSIONADOS (PATRONAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/05/2014 | 242.69 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNN-3912 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/05/2014 | 303.26 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-5042 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/05/2014 | 428.34 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-5382 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/05/2014 | 242.69 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNL-4582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/05/2014 | 236.35 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JKH-7043 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2014 | 236.35 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6644 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2014 | 242.69 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MON-0701 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/05/2014 | 236.35 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/05/2014 | 3239.28 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS (PATRONAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/05/2014 | 24912.30 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (PATRONAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/05/2014 | 511.28 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA ABRIL2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/05/2014 | 3640.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (28) DIAS À (R$ 130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPZ-4030 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/05/2014 | 360.00 | 00003044908493 | JOSÉ RONALDO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MMV-6377, DESTINADO AO TRANSPORTE DE URGÊNCIA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/05/2014 | 2028.00 | 00091026792487 | GLAILSON CORREIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU E AMBULÂNCIA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/05/2014 | 3900.00 | 00010743535448 | IZAIAS ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA NQH-5345 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO SANITÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/05/2014 | 31800.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários da ( Redes Especializadas, Lacen, Ceo, Caps, Zoonoses e Sae ). Referente ao mês de Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000602013 | 0000624 | 02/05/2014 | 10167.18 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPEL (A4 (210x297) C/500f CX C/10 ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/05/2014 | 380.00 | 00003044908493 | JOSÉ RONALDO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MMV-6377, DESTINADO AO TRANSPORTE DE URGÊNCIA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/05/2014 | 3900.00 | 00001089841418 | RIZIA GARDENIA PALMEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 130,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPZ-7019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO SANITÁRIO II DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/05/2014 | 25.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/05/2014 | 3400.00 | 00079720323434 | EDVALDO DOS SANTOS MAGALHÃES | Valor que se empenha correspondente ao serviço de retelhamento completo com reposição de calhas no PSF Maria de Lourdes Alves de Assis em Tibiri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/05/2014 | 2000.00 | 12602879000120 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE (100) ALMOÇOS MAIS (100) REFREGERANTES E (100) SOBREMESAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/05/2014 | 1150.00 | 00064942708400 | CICERO FERNANDO MORAES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE PAREDE COM REBOCO, PINTURA ELÉTRICAS PARA AR CONDICIONADOS E COMPUTADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00078966361404 | CLAUDELICE GONÇALVES XAVIER | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE SAÚDE EM CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/05/2014 | 4650.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFX A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ASSESSORIA DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000640 | 12/05/2014 | 2789.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/05/2014 | 3600.00 | 00009160978465 | CARLOS ALBERTO BUSTAMANTE BAZAN JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM LOCAÇÃO DE BALÕES, BIOMBOS, CADEIRAS, MESAS CERIMONIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/05/2014 | 400.00 | 00003044908493 | JOSÉ RONALDO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MMV-6377, DESTINADO AO TRANSPORTE DE URGÊNCIA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/05/2014 | 44540.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários do Pac´s-Efetivos, Distrito-Efetivo, PSF, Saúde Bucal e NASf, ). Referente ao mês de Março/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/05/2014 | 800.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários da ( Vigilância Sanitária ). Referente ao mês de Fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/05/2014 | 582.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários da ( Farmárcia Popular). Referente ao mês de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/05/2014 | 2028.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDANCIÁRIAS (PATRONAL) CONFORME O ACORDO FISCAL 0018/2014 REFERENTE AOS TRIMENSTRE DE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/05/2014 | 3500.00 | 12602879000120 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTATADOS NO FORNECIMENTO DE DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DESTINADOS AO CURSO DE SAÚDE BUCAL AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/05/2014 | 7900.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPARO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS (GABINETE ODONTOLÓGICO, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMAR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ANGULO E COMPRESSOR AUTOCLAVE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/05/2014 | 4650.00 | 00003789980480 | FÁBIO SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIASÀ ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA NPW-4974 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/05/2014 | 724.00 | 00004774885444 | PEDRO SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A PSF´s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/05/2014 | 724.00 | 00004774885444 | PEDRO SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A PSF´s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/05/2014 | 724.00 | 00004774885444 | PEDRO SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A PSF´s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAÚLICOS COM TROCA DE CONEXÕES, SIFÕES E TUBULAÇÕES EM NO LABORATORIO JOSÉ BONIFÁCIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAÚLICOS COM TROCA DE CAIXAS DE ÁGUA TORNEIRAS E TUBALAÇÕES NO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00098099728491 | SEVERINO FRANCISCO FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS M | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR (RENATA DE LIMA MAGRUGA ) PARA PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS M | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR (GILVANDRO INACIO DOS ANJOS) PARA PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/05/2014 | 24034.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA (SEDE E SAMU) E CAMPANHA DE VACINAÇÃO SEDE-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000659 | 12/05/2014 | 4644.33 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/05/2014 | 2960.00 | 07606631000106 | JVTEC-INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSINDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/05/2014 | 35991.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDANCIÁRIAS (PATRONAL) CONFORME O ACORDO FISCAL 0018/2014. REFERENTE A PARCELA DE Nº 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/05/2014 | 1050.00 | 00009432105857 | MARCOS ROBERTO ROCHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE BUFFET DESITNADOS PRA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/05/2014 | 17063.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/05/2014 | 724.00 | 00044157550463 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO LUCENA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA PAM- POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/05/2014 | 1960.00 | 12676375000155 | ARMARINHO SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLÇÕES), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00003153293430 | GERLÂNDIA JOAQUIM GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO AOS PSF´s DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/05/2014 | 4500.00 | 18470127000130 | TAVI RIBEIRO 01885594186 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO DE BILHETE AÉREO TAM/GOL JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, LOCALIZADOR GOL ZH82Q COMISSÃO DE TRÊS NOITES DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS OS FUNCIONÃRIOS DO CONSELHO MUNICIPAL DO CONSELHO MUNICIPAL PARTICIPAREM DA XVII PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2014 EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00007370448452 | KATIANY MENDONÇA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO AOS PSF`s DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00007976937421 | THAYSA SAMARA DE VASCONCELOS PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA AOS PSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00017683165468 | LUCIMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA AOS PSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/05/2014 | 372.50 | 00001266040455 | RAQUEL DE FRANÇA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A 15 DIAS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/05/2014 | 600.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SAE-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/05/2014 | 84262.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/05/2014 | 3840.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS COM TROCA DE CAIXAS DE DESCARGAS, SIFÕES, TUBALAÇÕES E VASOS SANITÁRIOS EM GERAL NO PAM- PASTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/05/2014 | 17220.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/05/2014 | 724.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (DISTRITOS-CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/05/2014 | 96441.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/05/2014 | 14000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (REDES ESPECIALIZADAS - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/05/2014 | 37908.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF BUCAL - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/05/2014 | 283.50 | 00016013948453 | NILTON CLAUDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE Á DIARIAS À (03) TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR FEFEIÇÕES E DESLOCAMENTO LOCAL NA XVIII PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/05/2014 | 283.50 | 00002978389460 | MESSIAS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE Á DIARIAS À (03) TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR FEFEIÇÕES E DESLOCAMENTO LOCAL NA XVIII PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/05/2014 | 283.50 | 00060307064468 | LUCIANO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE Á DIARIAS À (03) TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR FEFEIÇÕES E DESLOCAMENTO LOCAL NA XVIII PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/05/2014 | 114662.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/05/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FAMARCIA POPULAR CONTRATOS DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/05/2014 | 1086.00 | 00000993150411 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00016018079453 | AGUINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/05/2014 | 1086.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/05/2014 | 6457.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/05/2014 | 3278.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU ( EFETIVOS ) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/05/2014 | 139716.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/05/2014 | 2000.00 | 00000931404444 | CYNTHIA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO ÁS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/05/2014 | 161656.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE POGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/05/2014 | 148232.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDES ESPECIALIZADAS DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00033866570449 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/05/2014 | 36566.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (NASF) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/05/2014 | 113949.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/05/2014 | 16657.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/05/2014 | 7552.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/05/2014 | 385462.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/05/2014 | 34668.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/05/2014 | 38310.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/05/2014 | 63231.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/05/2014 | 17063.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO LACEN (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2014 | 3343.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA PUPULAR DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2014 | 15656.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-CEO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/05/2014 | 12749.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/05/2014 | 1890.00 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE Á DIARIAS À (05) CINCO DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR FEFEIÇÕES E DESLOCAMENTO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O COGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE- NO MUNICIPIO DE SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-SC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/05/2014 | 1575.00 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA | VALOR REFERENTE Á DIARIAS À (05) CINCO DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR FEFEIÇÕES E DESLOCAMENTO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O COGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE- NO MUNICIPIO DE SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-SC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000714 | 20/05/2014 | 11524.00 | 08626377000162 | PROTECH - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA USUÁRIA PATRICIA VICENTE DA SILVA. CONFORME DOC´S EM ANEXO PROCESSO Nº 028/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/05/2014 | 2600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/05/2014 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (SAMU) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/05/2014 | 19900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (DISTRITOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/05/2014 | 57729.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SEDE) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/05/2014 | 50650.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/05/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR (PRODUTIVIDADE) DO FUNCIONÁRIO DA REDE ESPECIALIZADA DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/05/2014 | 40800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (NASF) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/05/2014 | 8900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SAE - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2014 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2014 | 17685.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF SAÚDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2014 | 88060.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2014 | 6400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (LACEN - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/05/2014 | 2000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DA FAMÁCIA POPULAR DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2014 | 11100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CEO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2014 | 10377.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CAPS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2014 | 2249.00 | 00091026792487 | GLAILSON CORREIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU E AMBULÂNCIA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/05/2014 | 5400.00 | 00044202741404 | JOSÉ DE MEDEIROS G. JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO VEÍCULO HYUNDAY H110 DE PLACA KKL-6554 DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE INTENSIFICAÇÃO DA VACINA DA INFLUENZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/05/2014 | 4030.00 | 00001089841418 | RIZIA GARDENIA PALMEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 130,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPZ-7019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO SANITÁRIO II DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/05/2014 | 4030.00 | 00010743535448 | IZAIAS ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA NQH-5345 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO SANITÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/05/2014 | 4650.00 | 00073806030430 | GILVAN DAVI ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VE/GOL DE PLACA MNR-0142 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DE LIVRAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/05/2014 | 4650.00 | 00002740408404 | SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) TRINTA DIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENNA DE PLACA OGB-2117 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE MUMBABA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/05/2014 | 4650.00 | 00069014990430 | SEBASTIAO FAUSTO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) TRINTA DIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA KHZ-4301 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE IACARAUNA E JAPUNGU. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/05/2014 | 4650.00 | 00076066274449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOB-6225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BEBELÂNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 CONFORME DOC´S DO PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/05/2014 | 5000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/06/2014 | 3000.00 | 00025152858487 | HÉLIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE (06) DE SEIS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO SPRIT E INSTALAÇÃO DE (04) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/06/2014 | 724.00 | 00091749590425 | ROSILENE PIEDADE VIEGAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/06/2014 | 724.00 | 00091749590425 | ROSILENE PIEDADE VIEGAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/06/2014 | 724.00 | 00091749590425 | ROSILENE PIEDADE VIEGAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/06/2014 | 4650.00 | 00037984250430 | ANA LUCIA DE FREITAS. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,000 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OFF-1647 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/06/2014 | 4650.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET LS DE PLACA NQJ-7738 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DA USINA SÃO JOÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/06/2014 | 4650.00 | 00008216198450 | JOELMA FIRMINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQD-1618 Á DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/06/2014 | 4650.00 | 00009099630450 | JARIO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MOP-6563 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/06/2014 | 4500.00 | 00016060270425 | MARLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGB-7338 Á DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/06/2014 | 4650.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLD-1125 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/06/2014 | 800.00 | 00006662933414 | PAULA RENATA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PSF BARÃO DO ABIAY DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/06/2014 | 800.00 | 00006662933414 | PAULA RENATA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PSF BARÃO DO ABIAY DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/06/2014 | 850.00 | 00056892926487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DOS FICHÁRIOS DO PSF ANA VIRGINIA NO BAIRRO DO AÇUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/06/2014 | 3900.00 | 00000738771406 | WANDERLEY VALÉRIO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQG-9229 A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/06/2014 | 4030.00 | 00009420825400 | RICARDO FREITAS SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000342013 | 0000758 | 02/06/2014 | 1305.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (30) TRINTA BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA-GLP À (R$ 43,50), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/06/2014 | 900.00 | 00004807353446 | EDSON LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA KIF-4765 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA ZOONOSES NA CAPTURA DOS CARAMUJOS. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/06/2014 | 360.00 | 00004807353446 | EDSON LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS DA SAÚDE LUCIANO LUIZ DE ALMEIDA, MESSEIAS ALVES DO NASCIMENTO E NILTON CLAUDINO DA SILVA COM O DESLOCAMENTO PARA O AEROPORTO DE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/06/2014 | 360.00 | 00004807353446 | EDSON LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DE LIMA PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/06/2014 | 724.00 | 00044157550463 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO LUCENA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS A SECRETARIA DE SAÚDE NO PRÉDIO DO PAM. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/06/2014 | 2560.00 | 00004807353446 | EDSON LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSULTAS E TRATAMENTOS NOS PACIENTES (MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO, GRACIELLE CARNEIRO DE OLIVEIRA, ISABEL COSMO DA SILVA, NILTON OLIVEIRA DE ASSIS, LAYS APRIGIO DO NASCIMENTO, JOSIVAN DE OLIVEIRA SOUZA) COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00079787355400 | CELSO RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00075373050482 | JOSIANE LOPES DA SILVA | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/06/2014 | 4860.00 | 00003142953485 | MARILENE DA COSTA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (27) DIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA -5256 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DE Nº 31/2014 DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/06/2014 | 2730.00 | 00005663579419 | JONAS JORGE JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIAS À (R$ 130,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OET-1927 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE MATERNO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº 30 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/06/2014 | 1900.00 | 00088537765449 | VERONICA SOUZA DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO AOS PSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000769 | 02/06/2014 | 4106.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/06/2014 | 982.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO NUTRICINAIS DESTINADOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ( LEOMAR MARIA CARMEM GOMES COELHO ) CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/06/2014 | 2896.40 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2.228) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30), DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PRÓPRIO MUNICIPIO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/06/2014 | 2872.28 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE AS RECARGAS DE CARTÕES- TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/06/2014 | 2292.40 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.042) RECARGAS À (R$ 2,20) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/06/2014 | 307.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FANTURAS DA ENERGISA DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/06/2014 | 252.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DO SAE- SERVIÇO DE ASSIDTÊNCIA ESPECIALIZADA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/06/2014 | 424.24 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNK-8565 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/06/2014 | 243.30 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-8935 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/06/2014 | 321.44 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/06/2014 | 421.97 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA MOB-0296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/06/2014 | 2509.00 | 12602879000120 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 20 MESAS, 80 CADEIRAS, 20 TENDAS 3/3, UMA FAIXA COM TEMA DA CAMPANHA, MESA DE SOM E 1.000 BOLAS COLORIDAS DESTINADO AO EVENTEO DO DIA "D" DA DENGUE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/06/2014 | 1600.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DO SITEMA E-SUS AB CDS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/06/2014 | 4650.00 | 00091853117404 | VALÉRIA CELES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PFZ-4248 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME EMISSÃO DE PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/06/2014 | 241.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 16.994-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00060315938404 | JOSÉLIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00011570485445 | JOELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR AOS SERVIÇO PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00011570485445 | JOELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINANGEM NAO SEGUINTES PSF`s DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HEITEL SANTIAGO, ANA VIRGINIA, SOL NASCENTE, MARCOS MOURA I). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/06/2014 | 4030.00 | 00092819320406 | CARLOS ANTONIO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 130,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-0813 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº 47 DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/06/2014 | 1749.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/06/2014 | 233.99 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DA INTERNET POWER DO FUNDO MUNICIPAL DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/06/2014 | 527.20 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/06/2014 | 244.75 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DA INTERNET POWER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172013 | 0000793 | 02/06/2014 | 3840.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTICAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/06/2014 | 480.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTICAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/06/2014 | 2250.00 | 00079037682472 | JANIERES ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/06/2014 | 745.00 | 00001266040455 | RAQUEL DE FRANÇA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00016018079453 | AGUINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00033866570449 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS DO CENTRO DE SAÚDE BARÃO DO ABIAY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00006662407445 | JOSE WALTER FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO Á SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00006662407445 | JOSE WALTER FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO Á SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/06/2014 | 4650.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2484 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CICEROLÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/06/2014 | 4650.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC SPIRIT DE PLACA MNO-8662 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NA COMUNIDADE DA USINA SÃO JOÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/06/2014 | 4650.00 | 00002521794473 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEV-8059 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA REFERENTE AO MÊS MAIO/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/06/2014 | 4650.00 | 00006791775408 | RONALDO PAULO DE MELO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OGF-9588 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF BEBELÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/06/2014 | 4650.00 | 00031458165787 | JOAO ELIAS PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) TRINTA DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-2545 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/06/2014 | 3421.60 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2.632) VALES TRANSPORTES COM VALOR UNITÁRIO DE R$1,30 (UM REAL E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A 45 ( TRINTA E NOVE) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (DENGUE), QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/06/2014 | 6200.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 200,00) NA LOCAÇÃO DO ÕNIBUS DE PLACA MMR-5564 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNAD NO CAPS II REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/06/2014 | 4860.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (27) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFG-9774 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/06/2014 | 1064.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/06/2014 | 4650.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) TRINTA DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA NPX-9712 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NA COMUNIDADE DE RIBEIRA REFERENTE AO MÊS MAIO/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/06/2014 | 3300.00 | 00013244620434 | FELIX HOLANDA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA MOT-0195 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/06/2014 | 3300.00 | 00005072512452 | CÉLIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NPZ-8657 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/06/2014 | 4680.00 | 00006559594408 | JOÃO IZAQUIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS Á (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA LNX-0499 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNAD REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/06/2014 | 3510.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (27) DIAS À (R$ 130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPZ-4030 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/06/2014 | 3780.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NXW-8029 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE ZOONOSES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/06/2014 | 4650.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA NPS-3747 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR FINACEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/06/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000823 | 10/06/2014 | 2164.48 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000824 | 10/06/2014 | 3164.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00098099728491 | SEVERINO FRANCISCO FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2014 | 13231.94 | 08856641000154 | J J B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00004478011478 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO POSTO DO PADRE MALAGRIDA NO BAIRRO DE TIBIRI II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00004478011478 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO POSTO DO PADRE MALAGRIDA NO BAIRRO DE TIBIRI II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00000801339405 | MICHELLE DE VASCONCELOS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA AOS AGENTES DE ENDENIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00000801339405 | MICHELLE DE VASCONCELOS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA AOS AGENTES DE ENDENIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/06/2014 | 2700.00 | 00037393871491 | CÉLIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA D`AGUA DO PAM, TROCA DE FECHADURAS, TROCA O VASO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA E COSERTO DE BEBEDOURO NO PSF EUROPA II E SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE DA CAIXA DE D´AGUA DO CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00037393871491 | CÉLIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO (CAPINAGEM) NAS SEGUINTES UNIDADES CAPS, PSF`S ( ANA VIRGÍNA, JOSÉ ALVES DE MELO) POLICLINICA-PAM E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/06/2014 | 724.00 | 00000768001480 | LUCIANA HERCULANO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DO PSF DE MARCOS MOURA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/06/2014 | 724.00 | 00000768001480 | LUCIANA HERCULANO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DO PSF DE MARCOS MOURA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/06/2014 | 724.00 | 00000768001480 | LUCIANA HERCULANO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DO PSF DE MARCOS MOURA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/06/2014 | 1086.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/06/2014 | 6500.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS À (R$ 250,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-6838 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNAD REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER DE Nº 27/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/06/2014 | 1086.00 | 00000993150411 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/06/2014 | 380.00 | 00003044908493 | JOSÉ RONALDO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MMV-6377, DESTINADO AO TRANSPORTE DE URGÊNCIA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/06/2014 | 300.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/06/2014 | 2900.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/06/2014 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000843 | 10/06/2014 | 5380.24 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/06/2014 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/06/2014 | 1112.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM. DE PNEUS,PECAS E SERV. LTDA | VALOR REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PN IMP 175/70R14T), DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-8935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00051718944420 | MARIA DA FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A SEMANA DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMPONENTE III DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSF NO PERÍODO DE 02 À 06 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00051718944420 | MARIA DA FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SEMANA DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMPONENTE III DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSF NO PERÍODO DE 02 A 06 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00051718944420 | MARIA DA FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL PARA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE COM RELAÇÃO AO COMPONENTE II DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSF NO PERIODO DE 02 A 06 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/06/2014 | 541.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolução do saldo de convênio não aplicado PROESF Fase II, etapa II, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/06/2014 | 612.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolução do saldo de convênio não aplicado PROESF Fase II, etapa II, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00009566641486 | CLEYTHON DOS SANTOS SILVA | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00009566641486 | CLEYTHON DOS SANTOS SILVA | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/06/2014 | 14500.00 | 33669672007075 | SOC.CIV.BEM-ESTAR FAM. NO BRASIL(BENFAM) | Valor correspondente ao aquisição de preservativos, fornecidos para a distribuição com a população, na prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000855 | 12/06/2014 | 23000.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE VÁLVULA PARA HIDROCELAFIA PROGRAMÁVEL PARA ATENDER A CIRURGIA DO PACIENTE EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/06/2014 | 34800.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES NOS SERVIÇOS REALIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF`S) EM CONSULTORIO ODONTOLÓGICOS NO CEO E AFINS REFERENTE A COMPRESSORES , CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SERINGAS TRIPLICES,, TENSIOMETROS, NEBULIZADORES, AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, AUTOCLAVES, UNIDADES DE ÁGUA, CADEIRAS ODONTOLÓGICA, FOCO ENTRE OUTROS DEMAIS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FISIOTERÁPICOS. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO À MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/06/2014 | 113280.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SDAÚDE DOS GRUPOS A,B e E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CENTRO DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/06/2014 | 1600.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (PINÇAS) DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DE COLPOSCOPIA NOS USUÁRIOS DO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2014 | 1537.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.230) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,25) DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DST/HIV/HV - SAE DO MUNICÍPIO, CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENSPARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PROPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/06/2014 | 6519.00 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2.460) VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/06/2014 | 364.24 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA TELEFONIA E INTERNET DO SAE - Serviço de Assistência de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/06/2014 | 25390.56 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, SEDE EFETIVOS/ COMPLEMENTAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/06/2014 | 18867.64 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE- COMISSIONADOS (PATRONAL), COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/06/2014 | 3080.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS (PATRONAL), COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/06/2014 | 24791.52 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (PATRONAL), COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/06/2014 | 108702.21 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL, DISTRITOS, PAC´S E PSF (PATRONAL), COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/06/2014 | 352.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/06/2014 | 2730.00 | 00009420825400 | RICARDO FREITAS SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIAS À (R$ 130,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 32 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/06/2014 | 598.00 | 00091026792487 | GLAILSON CORREIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE NOS DIAS 27 à 30 DE MAIO/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/06/2014 | 1248.00 | 00091026792487 | GLAILSON CORREIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NA FESTA DA PADROEIRA (SANTA RITA DE CASSIA) NO PERIODO DE 22 À 25 DE MAIO/2014 . CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/06/2014 | 724.00 | 00013397466709 | VINICIOS DE ASSIS COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/06/2014 | 724.00 | 00013397466709 | VINICIOS DE ASSIS COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/06/2014 | 5664.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/06/2014 | 3278.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU ( EFETIVOS ) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/06/2014 | 142615.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/06/2014 | 165181.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE POGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/06/2014 | 147591.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDES ESPECIALIZADAS DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/06/2014 | 36623.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO (NASF) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/06/2014 | 16657.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/06/2014 | 7552.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/06/2014 | 301697.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/06/2014 | 27201.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/06/2014 | 37715.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/06/2014 | 63459.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/06/2014 | 17305.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO LACEN (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/06/2014 | 3343.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA PUPULAR DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/06/2014 | 15577.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-CEO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/06/2014 | 12749.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/06/2014 | 97832.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/06/2014 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/06/2014 | 46.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR AO SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 16.994-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/06/2014 | 4500.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFX-9290 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ASSESSORIA DE GABINETE DURANTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº117 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/06/2014 | 4650.00 | 00069014990430 | SEBASTIAO FAUSTO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) TRINTA DIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA KHZ-4301 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE IACARAUNA E JAPUNGU. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 130 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/06/2014 | 32.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/06/2014 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/06/2014 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE SE LOCALIZA A ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/06/2014 | 2400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000900 | 20/06/2014 | 3061.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/06/2014 | 36385.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDANCIÁRIAS (PATRONAL) CONFORME O ACORDO FISCAL 0018/2014. REFERENTE A PARCELA DE Nº 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/06/2014 | 3300.00 | 00005072512452 | CÉLIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NPZ-8657 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER DE Nº 106/2014 DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/06/2014 | 19498.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP/SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/06/2014 | 74752.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000914 | 20/06/2014 | 7249.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA MARIA FERNANDES DE ARAÚJO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/06/2014 | 19600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (DISTRITOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/06/2014 | 62149.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SEDE) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/06/2014 | 50650.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/06/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR (PRODUTIVIDADE) DO FUNCIONÁRIO DA REDE ESPECIALIZADA DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/06/2014 | 43200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (NASF) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/06/2014 | 8900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SAE - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/06/2014 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/06/2014 | 17685.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF SAÚDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/06/2014 | 88190.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/06/2014 | 6500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (LACEN - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/06/2014 | 2000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DA FAMÁCIA POPULAR DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/06/2014 | 11100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CEO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/06/2014 | 10377.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CAPS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/06/2014 | 11400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/06/2014 | 113285.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/06/2014 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/06/2014 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/06/2014 | 14000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (REDES ESPECIALIZADAS - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/06/2014 | 868.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/06/2014 | 37908.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF BUCAL - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/06/2014 | 107982.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/06/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FAMARCIA POPULAR CONTRATOS DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/06/2014 | 3960.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NXW-8029 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE ZOONOSES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 103/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/06/2014 | 1724.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE UNIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/06/2014 | 5500.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIAS À (R$ 250,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-6838 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNAD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER DE Nº 44/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/06/2014 | 3900.00 | 00010743535448 | IZAIAS ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA NQH-5345 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO SANITÁRIO I REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 47/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000941 | 28/06/2014 | 583422.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA E FARMACIA BÁSICA JUNTO A LABORATORIOS OFICIAIS PARA ATENDER USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000942 | 28/06/2014 | 258000.00 | 11376952000120 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA E FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A LOBORATÓRIOS OFICIAIS PARA ATENDER USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 15/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/06/2014 | 16736.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/06/2014 | 3900.00 | 00092819320406 | CARLOS ANTONIO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 130,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-0813 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE ODILÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/20104. CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº 116 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/06/2014 | 4500.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA NPS-3747 À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍCO DE Nº 122 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/06/2014 | 4500.00 | 00009099630450 | JARIO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MOP-6563 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 125/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/06/2014 | 2860.00 | 00009420825400 | RICARDO FREITAS SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIAS À (R$ 130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 118/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/06/2014 | 4680.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFG-9774 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 125 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0000949 | 28/06/2014 | 5000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/06/2014 | 4500.00 | 00091853117404 | VALÉRIA CELES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PFZ-4248 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME EMISSÃO DE PARECER JURIDICO DE Nº 48/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/06/2014 | 4500.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2484 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CICEROLÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 45/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/06/2014 | 3900.00 | 00010799563447 | ANDERSON FELIPE TOMÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 130,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPU-6134 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO SANITÁRIO II DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER DE Nº 46/2014. DA PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/06/2014 | 4500.00 | 00016060270425 | MARLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGB-7338 Á DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº121/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/06/2014 | 4680.00 | 00006559594408 | JOÃO IZAQUIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS Á (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA LNX-0499 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNAD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 115 DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/06/2014 | 3250.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (25) DIAS Á (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPZ-4030 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DENº 112/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001962013 | 0000956 | 01/07/2014 | 4200.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SENADOR JOSÉ AMÉRICO Nº 411- BAIRRO CENTRO DE SANTA RITA/PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 517/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001842013 | 0000957 | 01/07/2014 | 3000.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PEDRO II, S/N - VILA OPERÁRIA DE TIBIRI- SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMILIAR UBS - MARIA DE LOURDES. CONFORME CONTRATO DE Nº 505/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001892013 | 0000958 | 01/07/2014 | 3150.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO V. DOURADO Nº 42, JARDIN PLANALTO -SANTA RITA/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA UBS-MULTIRÃO. CONFORME CONTRATO DE Nº 510/2013. REFERÊNCIA AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001872013 | 0000959 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00002348838478 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SINDICALISTA GABRIL CARVALHO COSTA Nº 192, JARDIN EUROPA II-TIBIRI II-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF JARDIM EUROPA II. CONFORME CONTRATO DE Nº 508/2013. REFERÊNCIA AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/07/2014 | 924.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001852013 | 0000961 | 01/07/2014 | 2700.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELISIO DANTAS, 109 - VARZEA NOVA-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF MASA. CONFORME CONTRATO DE Nº 506/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KZQ-9201 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURICO DE Nº 131 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/07/2014 | 3900.00 | 00000738771406 | WANDERLEY VALÉRIO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQG-9229 A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 128 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001922013 | 0000965 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00060360216404 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEANTO LEITE, 43 - TIBIRI II - SANTA RITA/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA UBS - PADRE MALAGRIDA II. CONFORME CONTRATO DE Nº 513/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001862013 | 0000966 | 01/07/2014 | 2250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR IVAN BICHARA Nº 410-JARDIN EUROPA I-CONJUNTO TIBIRI II-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO JARDIM EUROPA I. CONFORME CONTRATO DE Nº 507/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00072763388434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA OFB-4644 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA OS HOSPITAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 123 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002102013 | 0000968 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00035954108749 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUANABARA Nº 54 BAIRRO POPULAR-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF PAULO VI. CONFORME CONTRATO DE Nº 538/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001992013 | 0000969 | 01/07/2014 | 2700.00 | 00013244540406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANESIO ALVES DE MIRANDA, 02, BAIRRO VARZEA NOVA-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VARZEA NOVA III. CONFORME CONTRATO DE Nº 520/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001932013 | 0000970 | 01/07/2014 | 960.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EGIDIO BARATA Nº 36 - CICEROLÃNDIA-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-CICEROLÂNDIA. CONFORME CONTRATO Nº 514/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001972013 | 0000971 | 01/07/2014 | 2190.00 | 00008120483421 | MARCIA SUELEN FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 LOTEAMENTO JARDIN PLANALTO-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES. CONFORMA CONTRATO Nº 518/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001882013 | 0000972 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00052647668434 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES Nº 167 -VARZEA NOVA- SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF JOSE ALVES DE MELO. CONFORME CONTRATO Nº 509/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001942013 | 0000973 | 01/07/2014 | 2100.00 | 00080570704472 | LUCIANA MÉRCIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA COMBATE Nº 159-JARDIN CAROLINA-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA UBS-IRMÃ CACILDA. CONFORME CONTRATO 515/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001912013 | 0000974 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00060304219487 | HELOISA HELENA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA RIO TINTO Nº 379 -TIBIRI II-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF- PADRE MALAGRIDA I. CONFORME CONTRATO Nº 512/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001902013 | 0000975 | 01/07/2014 | 2550.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CARLOS LINS Nº 84 VÁRZEA NOVA -SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-BOA VISTA. CONFORME CONTRATO DE Nº 511/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001982013 | 0000976 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00045083541491 | ELIANE RIBEIRO NUNES ELIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES Nº 691 BAIRRO POPULAR-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-MAURICE VAN WOESEL. CONFOME CONTRATO DE Nº 519/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) TRINTA DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA NPX-9712 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NA COMUNIDADE DE RIBEIRA REFERENTE AO MÊS JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 129 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00037984250430 | ANA LUCIA DE FREITAS. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OFF-1647 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 102 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/07/2014 | 7792.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/07/2014 | 3900.00 | 00005663579419 | JONAS JORGE JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 130,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OET-1927 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE MATERNO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº 109 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000981 | 01/07/2014 | 766.52 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A USUÁRIA MARIA HELOÍSA MADRUGA TAVARES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/07/2014 | 3300.00 | 00013244620434 | FELIX HOLANDA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ECOSPOT DE PLACA MOT-0195 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 108/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00010990992420 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FARI FLEX DE PLACAMNP-6845 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº120/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00002740408404 | SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENNA DE PLACA OGB-2117 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE MUMBABA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 114/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00003789980480 | FÁBIO SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À ( R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA NPW-4974 A DISPOSIÇÃO NA (SEDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 107/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/07/2014 | 4680.00 | 00003142953485 | MARILENE DA COSTA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA -5256 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER DE Nº 124/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00031458165787 | JOAO ELIAS PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-2545 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 110/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQI-7738 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DA USINA SÃO JOÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 119/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00002521794473 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEV-8059 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA REFERENTE AO MÊS JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 111/2014 DA PROCADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00008216198450 | JOELMA FIRMINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQD-1618 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 104/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC SPIRIT DE PLACA MNO-8662 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 113/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00073806030430 | GILVAN DAVI ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAIS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VE/GOL DE PLACA MNR-0142 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DE LIVRAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 140/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/07/2014 | 724.00 | 00044157550463 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO LUCENA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINTRATIVO NO PAM- POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/07/2014 | 380.00 | 00004807353446 | EDSON LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIF-4765 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO JUCILENE DE ARRUDA BORGES PARA CIDADE DE RECIFE-PB. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/07/2014 | 2560.00 | 00004807353446 | EDSON LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIF-4765 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS ( DENISE MARIA SABINO DA SILVA, JOSIVAN DE OLIVEIRA SOUZA, JUCILENE DE ARRUDA BORGES, RENATA ARAÚJO DE MEDEIROS,VITORIA EVELYN PEREIRA COSTA DOS SANTOS, ARTHUR DE MELO MAGALHÃES) PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E CIDADE DE RECIFE-PB. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/07/2014 | 1113.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO REGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO À MAIO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/07/2014 | 1113.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO À MAIO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/07/2014 | 1113.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO À MAIO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/07/2014 | 1113.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO À MAIO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/07/2014 | 1113.00 | 00007598976465 | VANESSA RAFAELLA SOUTO PAIVA | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO À MAIO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00075373050482 | JOSIANE LOPES DA SILVA | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001003 | 01/07/2014 | 4956.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/07/2014 | 1388.46 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FATURAS DA EMBRATEL DA SEDE DA SECRETARIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 004582013 | 0001005 | 01/07/2014 | 24075.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR - CENDAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE SO MUNICIPIO. REFERENTE AO DO CONTRATO DE Nº132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/07/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/07/2014 | 1113.00 | 00001094020303 | ARICESA GERLIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO MESES DE MARÇO À ABRIL/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/07/2014 | 6000.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 200,00) NA LOCAÇÃO DO ÕNIBUS DE PLACA MMR-5564 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNAD NO CAPS II REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER DE Nº106/2014 DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/07/2014 | 1428.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00006791775408 | RONALDO PAULO DE MELO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (3A) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OGF-9588 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF BEBELÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 51/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/07/2014 | 330.00 | 12710093000127 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA SUBSTITUIÇÃO DO PARA BRISA DA AMBUlÂNCIA SAVEIRO G5 DE PLACA NQG-9935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/07/2014 | 2350.00 | 12602879000120 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS NO CURSO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA OS MANIPULADORES DE ALIMENTOS ORNAMENTAÇÃO COM 1.000 BOLAS COLORIDAS, 20 METROS DE T.N.T P PARA DECORAÇÃO, 30 METROS DE FITAS COLORIDAS, FAIXA COM TEMA DO CURSO E MESA DE SOM DESTINADO NO EVENTO REALIZADO NO 22/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/07/2014 | 228.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DA INTERNET POWER DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06/2014 Á 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/07/2014 | 444.29 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06/2014 Á 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/07/2014 | 212.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR AS FATURAS DA CAGEPA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/07/2014 | 1050.00 | 00005779648441 | EDINALDO BENEDITO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTE (CADEIRANTES) NA ENTRADA QUE DA ACESSO A UNIDADE DE SAÚDE IRMÃ CACILDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/07/2014 | 7400.00 | 00046814337487 | JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NIVELAMENTO DE PORTAS, TROCA DE PORTAS, TROCA DA REDE ELÉTRICA, E SERVIÇOS DE REBOCO NO PSF IRMÃ CACILDA E SERVIÇOS ELÉTRICOS COM TROCA DA REDE ELÉTRICA, TROCA DE PORTAS, FECHADURAS, NIVELAMENTO DE PORTAS E CONSERTO DE PORTÃO NO PSF-MARCOS MOURAII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00076066274449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOB-6225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BEBELÂNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME DOC´S DO PARECER JURÍDICO DE Nº 52/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/07/2014 | 273.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00005050102405 | DAMIÃO DE ASSIS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM COMPLETA NA UNIDADE DE SAÚDE Dr. TEIXEIRA DE VASCONCELOS NO BAIRRO DE TIBIRI II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/07/2014 | 830.00 | 00005050102405 | DAMIÃO DE ASSIS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO NA ENTRADA DO PSF MARIA DE LOURDE A. DE ASSIS NO BAIRRO DE TIBIRI FÁBRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/07/2014 | 2872.28 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE AS RECARGAS DE CARTÕES- TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/07/2014 | 2958.80 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2.276) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30), DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PRÓPRIO MUNICIPIO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/07/2014 | 2292.40 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.042) RECARGAS À (R$ 2,20) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/07/2014 | 2250.00 | 00079037682472 | JANIERES ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/07/2014 | 3900.00 | 00017210407812 | VALDENIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS Á (R$ 130,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC PLACA NQB-2385 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 76/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/07/2014 | 29.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/07/2014 | 1733.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/07/2014 | 920.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DA CASA ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/07/2014 | 295.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/07/2014 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002012013 | 0001032 | 10/07/2014 | 1950.00 | 00060355280400 | ANA MARIA RIBEIRO DE SENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA POCINHOS Nº 85 -TIBIRI II-SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-ODON LEITE. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014 CONFORME CONTRATO DE Nº 522/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/07/2014 | 4785.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NQG-8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/07/2014 | 1590.00 | 07606631000106 | JVTEC-INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGA DE (CARTUVHOS E TONNER) DESTINANDO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/07/2014 | 175.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE NO OLHO ESQUERDO DO PACIENTE SEVERINO RAMOS LOURENÇO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/07/2014 | 2760.00 | 12676375000155 | ARMARINHO SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO COLÇÕES PLUN UNIBOX SOGNARE ROBUSTUS 088x188x52 À (R$ 690,00) DESTINADOS AO REPOUSO DOS FUNCIONÁRIOS DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001037 | 10/07/2014 | 3442.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001040 | 14/07/2014 | 3465.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AOS USUÁRIOS JOSÉ MATEUS FERREIRA DA SILVA E SEVERINA RAMOS DE OLIVEIRA. CONFORME CONTRATO DE Nº 23/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001041 | 14/07/2014 | 2040.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS JOSÉ MATEUS FERREIRA DA SILVA E SEVERINA DE OLIVEIRA. CONFORME CONTRATO DE Nº24/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/07/2014 | 1086.00 | 00000993150411 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/07/2014 | 1086.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/07/2014 | 724.00 | 00001266040455 | RAQUEL DE FRANÇA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/07/2014 | 724.00 | 00025152505487 | MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/07/2014 | 724.00 | 00007008771428 | EVERTON PEREIRA FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/07/2014 | 750.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ORTOPAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWUKEE ORTOPAR DESTINADO A PACIENTE SAMARA LAISSA PERREIRA BARBOSA CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/07/2014 | 7716.00 | 41119371000174 | JOSE BONOZO PAIVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NA COORDENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NO CENTRO DE ZOONOSES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002022013 | 0001049 | 14/07/2014 | 1800.00 | 00023527021191 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEDRO MARCELINO Nº 10- LOTEAMENTO SOL NASCENTE-TIBIRI II-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-SOL NASCENTE. CONFORME CONTRATO DE Nº 523/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001952013 | 0001050 | 14/07/2014 | 1800.00 | 00003246224498 | CLEONICE DE FRANÇA SOARES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R. PROJETADA , S/N (QD-S LOT. 29), CIDADE VERDE, SANTA RITA/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF CIDADE VERDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 516/2013. REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/07/2014 | 14500.00 | 33669672007075 | SOC.CIV.BEM-ESTAR FAM. NO BRASIL(BENFAM) | Valor correspondente ao aquisição de preservativos, fornecidos para a distribuição com a população, na prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/07/2014 | 28260.24 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE EFETIVOS/ CONTRATOS/ SAMU -(PATRONAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/07/2014 | 15829.44 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE- COMISSIONADOS (PATRONAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/07/2014 | 23179.40 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (PATRONAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/07/2014 | 88530.48 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS DO PSF BUCAL/ PAC´S/ PSF- (PATRONAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/07/2014 | 352.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/07/2014 | 1500.00 | 00016018079453 | AGUINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/07/2014 | 1350.00 | 00004209716456 | MANOEL PEREIRA MAGALHAES NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO NA ENTRADA DA UNIADE PARA ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO PSF IRMÃ CACILDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/07/2014 | 724.00 | 00096548975472 | VERÔNICA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/07/2014 | 724.00 | 00052887928449 | SEVERINO VICENTE BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/07/2014 | 7711.25 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/07/2014 | 366.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSELITO CARDOSO DA PAZ CONFORME DOC´S EM ANESO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/07/2014 | 3808.25 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA JMA COM. DE MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/07/2014 | 3000.00 | 00008664871400 | JOALISSON HENRIQUE DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/07/2014 | 3000.00 | 00001031144404 | DALVA RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/07/2014 | 724.00 | 00006962188447 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/07/2014 | 724.00 | 00043614060497 | MARIA DA PENHA BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/07/2014 | 1839.69 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FATURA DA EMBRATEL DA SEDE DA SECRETARIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/07/2014 | 228.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DA INTERNET POWER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/07/2014 | 444.29 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06/2014 À 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/07/2014 | 228.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DA INTERNET POWER DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06/2014 À 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 0001078 | 21/07/2014 | 13000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT PARA VERTEBROPLASTIA COM BOMBA INJETORA PARA USUÁRIA ROSÂNGELA MARINHO DOS SANTOS. CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/07/2014 | 78.75 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA DO MUNICIPIO PARTICIPAR DA REUNIÃO COSEMS-CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRADE-PB NO DIA 21/07/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/07/2014 | 78.75 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO 12 CIR QUE OCORRÁ NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB CONFORME DOC´S EM ANECO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/07/2014 | 36658.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDANCIÁRIAS (PATRONAL) CONFORME O ACORDO FISCAL 0018/2014. REFERENTE A PARCELA DE Nº 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/07/2014 | 2100.00 | 00037393871491 | CÉLIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA CONFECÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE ALVENARIA PARA O SUPORTE DA CAIXA DE ABASTECIMENTO DO PSF-IRMÃ CACILDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/07/2014 | 815.00 | 00004209716456 | MANOEL PEREIRA MAGALHAES NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO LIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/07/2014 | 900.00 | 00004209716456 | MANOEL PEREIRA MAGALHAES NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PLACA DE INDENTIFICAÇÃO NO LOCAL ONDE SE LOCALIZA O SAMU DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00071127275453 | ROSILENE HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/07/2014 | 371.00 | 00001094020303 | ARICESA GERLIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00069568570497 | ALBERTO CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/07/2014 | 371.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO REGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00008052946433 | GILBERTO FORTUNATO DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE ALMOXERIFADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO SETOR DE FARMACIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001091 | 21/07/2014 | 5000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/07/2014 | 371.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/07/2014 | 371.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/07/2014 | 371.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/07/2014 | 371.00 | 00007598976465 | VANESSA RAFAELLA SOUTO PAIVA | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/07/2014 | 22671.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ( SEDE E SAMU). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/07/2014 | 703.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM FATURAS DA ENERGISA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAE - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/07/2014 | 16945.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO PASEP SAÚDE COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/07/2014 | 937.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM FATURAS DA CAGEPA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001100 | 21/07/2014 | 29000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001101 | 21/07/2014 | 22950.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001102 | 21/07/2014 | 24550.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001103 | 21/07/2014 | 25500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/07/2014 | 4323.80 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (3.326) VALES TRANSPORTES COM VALOR UNITÁRIO DE R$1,30 (UM REAL E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A (50) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (DENGUE), QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE RESIDÊNCIA, DURANTEO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001105 | 21/07/2014 | 5800.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/07/2014 | 31769.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE ESPECIALIZADA/SAE/ZOONOSES/LACEN/CEO/CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/07/2014 | 624.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PREVIDÊNCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/07/2014 | 44921.80 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários do Pac´s-Efetivos, Distrito-Efetivo, PSF, Saúde Bucal e NASf e Vigilante . Referente ao mês de Abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/07/2014 | 743.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários da ( Vigilância Sanitária ). Referente ao mês de Abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/07/2014 | 788.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários da ( Vigilância Sanitária ). Referente ao mês de Maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/07/2014 | 23803.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ( SEDE E SAMU). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/07/2014 | 32089.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE ESPECIALIZADA/SAE/ZOONOSES/LACEN/CEO/CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/07/2014 | 461.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/07/2014 | 45652.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários do Pac´s-Efetivos, Distrito-Efetivo, PSF, Saúde Bucal e NASf . Referente ao mês de Maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/07/2014 | 9810.85 | 00010907890415 | PEDRO ANTÔNIO MATIAS DA SILVA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM ULRICO Nº 126- LIBERDADE CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SAE- SERVIÇO DE ANTENDIMENTO ESPECIALIZADO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/07/2014 | 7007.75 | 00010907890415 | PEDRO ANTÔNIO MATIAS DA SILVA. | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM ULRICO Nº 126- LIBERDADE CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SAE- SERVIÇO DE ANTENDIMENTO ESPECIALIZADO. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO/2013. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001117 | 21/07/2014 | 10500.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001118 | 21/07/2014 | 14900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001119 | 21/07/2014 | 19250.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/07/2014 | 4650.00 | 00004679965479 | LEANDRO DE PONTES TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE (31) DIÁRIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQC-5772 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ASSESSORIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº 68/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/07/2014 | 4650.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA NPS-3747 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE HOMOLOGATORIO PGM Nº 160/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/07/2014 | 4650.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFX-9290 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº158 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/07/2014 | 4650.00 | 00047766646404 | CLAUDIO JOSE DA SILVA SOBRAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOT-6498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO HOMOLOGATÓRIO PMG DE Nº 157/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/07/2014 | 4650.00 | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS A (R$ 150,000 REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE CELTA DE PLACA OFG-3415 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO HOMOLOGATÓRIO PMG Nº 152/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/07/2014 | 1800.00 | 00034374434453 | ARIZEUDA DE MENDONÇA FALÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER ENVETUAL NO APOIO ADMINISTRATIVA TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/07/2014 | 1800.00 | 00034374434453 | ARIZEUDA DE MENDONÇA FALÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER ENVETUAL NO APOIO ADMINISTRATIVA TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/07/2014 | 1500.00 | 00099308797491 | ANDREA MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/07/2014 | 1800.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO APOIO ADMINSITRATIVO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/07/2014 | 1800.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO APOIO ADMINSITRATIVO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/07/2014 | 16930.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/07/2014 | 724.00 | 00056809026487 | ADELIA DE LOURDES OLIVEIRA REGO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF PADRE PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/07/2014 | 724.00 | 00056809026487 | ADELIA DE LOURDES OLIVEIRA REGO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF PADRE PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/07/2014 | 724.00 | 00056809026487 | ADELIA DE LOURDES OLIVEIRA REGO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF PADRE PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/07/2014 | 724.00 | 00075373050482 | JOSIANE LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/07/2014 | 724.00 | 00000768001480 | LUCIANA HERCULANO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTA SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PSF DE MARCOS MOURA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/07/2014 | 724.00 | 00000768001480 | LUCIANA HERCULANO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTA SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PSF DE MARCOS MOURA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/07/2014 | 724.00 | 00044157550463 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO LUCENA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINTRATIVO NO PAM- POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/07/2014 | 724.00 | 00046810900420 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE MIRANDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO CAP´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/07/2014 | 724.00 | 00046810900420 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE MIRANDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO CAP´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/07/2014 | 1000.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/07/2014 | 1000.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/07/2014 | 1086.00 | 00006980996487 | JOSÉ GUILHERME DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA AOS PSF´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/07/2014 | 1086.00 | 00006980996487 | JOSÉ GUILHERME DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA AOS PSF´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/07/2014 | 1086.00 | 00006980996487 | JOSÉ GUILHERME DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA AOS PSF´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/07/2014 | 1000.00 | 00006662933414 | PAULA RENATA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPAMENTO DAS ATIVIDADES DE NA UBS BARÃO DO ABIAY DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/07/2014 | 1000.00 | 00006662933414 | PAULA RENATA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA UBS BARÃO DO ABIAY DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/07/2014 | 64576.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/07/2014 | 4000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/07/2014 | 724.00 | 00073797952449 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/07/2014 | 724.00 | 00073797952449 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/07/2014 | 6892.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/07/2014 | 1500.00 | 00015591893805 | JOSE BEZERRA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NOS PSF MASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/07/2014 | 1500.00 | 00015591893805 | JOSE BEZERRA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NOS PSF MASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/07/2014 | 3832.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/07/2014 | 155532.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/07/2014 | 174166.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/07/2014 | 153617.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/07/2014 | 34751.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/07/2014 | 724.00 | 00096548975472 | VERÔNICA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA UBS FLÁVIO MAROJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/07/2014 | 17225.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/07/2014 | 7705.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/07/2014 | 377693.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/07/2014 | 36037.02 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAC'S EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/07/2014 | 42854.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/07/2014 | 68848.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/07/2014 | 18564.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LACEN DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/07/2014 | 4135.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/07/2014 | 16534.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-CEO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/07/2014 | 13002.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/07/2014 | 11380.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/07/2014 | 130764.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/07/2014 | 14000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (REDES ESPECIALIZADAS - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/07/2014 | 100000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/07/2014 | 83704.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/07/2014 | 37908.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF BUCAL - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/07/2014 | 133286.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/07/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FAMARCIA POPULAR CONTRATOS DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/07/2014 | 3200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/07/2014 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/07/2014 | 19800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (DISTRITOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/07/2014 | 66219.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SEDE) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/07/2014 | 53900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/07/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/07/2014 | 42000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (NASF) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/07/2014 | 8100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SAE - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/07/2014 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/07/2014 | 17685.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF SAÚDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/07/2014 | 85280.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/07/2014 | 6200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (LACEN - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/07/2014 | 2400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DA FAMÁCIA POPULAR DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/07/2014 | 11100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CEO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/07/2014 | 10377.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CAPS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/07/2014 | 4650.00 | 00091853117404 | VALÉRIA CELES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PFZ-4248 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME EMISSÃO DE PARECER JURIDICO HOMOLOGATÓRIO PGM Nº 151/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/07/2014 | 1626.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252014 | 0001209 | 29/07/2014 | 30839.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE DIODO A LASER PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO DA LESÃO-AMILOIDOSE DA LARINGE PARA A PACIENTE MARAI JOSÉ DA SILVA SANTOS. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/08/2014 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/08/2014 | 1010.00 | 00033890382720 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00016018079453 | AGUINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE DISTRIBUIÇÕA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00088500292415 | DUNIA SOARES RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA JUNTO AO SAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00072763388434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA OFB-4644 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA OS HOSPITAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO HOMOLOGATORIO DE Nº 150/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/08/2014 | 2250.00 | 00079037682472 | JANIERES ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/08/2014 | 1086.00 | 00000993150411 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00006662407445 | JOSE WALTER FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO Á SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/08/2014 | 4860.00 | 00003142953485 | MARILENE DA COSTA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (27) DIÁRIAS À (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA -5256 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO HOMOLOGATORIO DE Nº153/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/08/2014 | 724.00 | 00044166052420 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHÁRIOS JUNTO AO PAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/08/2014 | 406.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/08/2014 | 1086.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/08/2014 | 880.00 | 00025152505487 | MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/08/2014 | 42.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00001101451432 | JULIO CESAR DA SILVA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES NO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00001101451432 | JULIO CESAR DA SILVA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES NO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/08/2014 | 63.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA CASA ONDE ESTA SITUADA A COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/08/2014 | 430.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MÉDICAS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS (ANTI-AQUAPORINA) NO PACIENTE NILTON OLIVEIRA DE ASSIS. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/08/2014 | 250.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO FRANCISCO GOMES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00002621987460 | GERALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA LINHA Dàgua EXTERNA, TROCA DA BÓIA DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DESOBSTRAÇÃO DA REDE INTERNA COM REVISÃO GERAL NO PSF ANA VIRGINIA E TROCA DE VASO SANITÁRIO ACOPLADO E TROCA DE UMA CAIXA DE DESCARGA NO PSF FLÁVIO MAROJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0001233 | 01/08/2014 | 40263.32 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES MÉDICOS DE CINTILOGRAFIAS DO MIOCÁRDIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE COMPLEMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 274/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0001234 | 01/08/2014 | 230209.86 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE ACAO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS,TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E DESENTOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO COMPLEMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE Nº 272/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0001235 | 01/08/2014 | 299026.20 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ECOCARDIOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 271/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/08/2014 | 7700.00 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À R$ (350,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MZH-5654 JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFOME PARECER JURÍDICO DE Nº 59/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/08/2014 | 7700.00 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À R$ (350,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MZH-5654 JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFOME PARECER JURÍDICO DE Nº 59/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0001238 | 01/08/2014 | 73692.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGEM, RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 273/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0001239 | 01/08/2014 | 549009.20 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 278/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00002521794473 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEV-8059 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA REFERENTE AO MÊS JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO HOMOLOGATÓRIO EM ANEXO DA PROCADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA NPX-9712 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NA COMUNIDADE DE RIBEIRA REFERENTE AO MÊS JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO HOMOLOGATORIO EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/08/2014 | 3900.00 | 00000738771406 | WANDERLEY VALÉRIO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÀRIAS Á (R$130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQG-9229 A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO HOMOLOGATORIO EM ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLD-1125 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/08/2014 | 3300.00 | 00005072512452 | CÉLIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NPZ-8657 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/08/2014 | 3450.00 | 00009420825400 | RICARDO FREITAS SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (23) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/08/2014 | 1083.00 | 00003044908493 | JOSÉ RONALDO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MMV-6377, DESTINADO AO TRANSPORTE DE URGÊNCIA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00005663579419 | JONAS JORGE JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OET-1927 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC SPIRIT DE PLACA MNO-8662 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NA USINA MIRIRI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/08/2014 | 5580.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFG-9774 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/08/2014 | 6200.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 200,00) NA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5564 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNAD NO CAPS II REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER DE Nº100/2014 DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2484 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CICEROLÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00069014990430 | SEBASTIAO FAUSTO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA KHZ-4301 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECERJURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00073806030430 | GILVAN DAVI ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VE/GOL DE PLACA MNR-0142 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME PARECER JURÍDICODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/08/2014 | 4500.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPZ-4030 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 83/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2014 | 5580.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NXW-8029 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE ZOONOSES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00003789980480 | FÁBIO SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA NPW-4974 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/08/2014 | 7000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (28) DIARIAS À (R$ 250,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-6838 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACINETES PARA FUNAD REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00003971498400 | ROSANDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA MOK-5526 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 92/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/08/2014 | 4680.00 | 00006559594408 | JOÃO IZAQUIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS Á (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA LNX-0499 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DE (LIVRAMENTO E LEROLÂNDIA) PARA A FUNAD REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00037984250430 | ANA LUCIA DE FREITAS. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OFF-1647 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00008216198450 | JOELMA FIRMINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQD-1618 Á DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00092819320406 | CARLOS ANTONIO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-0813 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE ODILÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20104. CONFORME PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/08/2014 | 4030.00 | 00017210407812 | VALDENIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS Á (R$ 130,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC PLACA NOB-2385 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00003463843463 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOR-6135 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 91/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/08/2014 | 3750.00 | 00019113510444 | JOÃO JULIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (25) DIARIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA KLG-8904 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00002740408404 | SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA OGB-2117 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA- EM MUMBABA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00010990992420 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MNP-6847 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 69/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00006791775408 | RONALDO PAULO DE MELO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OGF-9588 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF BEBELÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/08/2014 | 7650.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA (RESTAURAÇÃO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTI, ANODIZAÇÃO, CORTE, RECORTE, POLIMENTO, PLASTIFICAÇÃO E CONGÊNERES) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FITA/FIORINO DE PLACA MOR-9399 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0001270 | 01/08/2014 | 90500.00 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE OFTALMOLOGIA EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE COMPLEMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 278/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/08/2014 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RX DO CONTRASTADO DO ESÕFAGO NA PACIENTE MARIA DA SOLIDADE DE ANDRADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/08/2014 | 3680.00 | 00008323615420 | RIVALDO ALVINO DA COSTA | VALOR REFERENTE DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR PEREIRA LIRA, Nº 305 - BAIRRO POPULAR, SANTA RITA-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DO P SF ALDENY MONTENEGRO. REFERENTE AOS DIAS E (18) DIAS DE MARÇO E AOS MESES DE ABRIL À JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/08/2014 | 7700.00 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À R$ (350,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MZH-5654 JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFOME PARECER JURÍDICO DE Nº 61/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00001059087464 | JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE ANA VIRGINIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00001059087464 | JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE ANA VIRGINIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/08/2014 | 70.00 | 13440132000186 | JEAN ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR ORTESE PARA JOELHO AJUSTAVÉL-MERCUR NO PACIENTE RENATO SANTANA FRANCISCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET LS DE PLACA NQJ-7738 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DA USINA SÃO JOÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00031458165787 | JOAO ELIAS PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) TRINTA DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-2545 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/08/2014 | 3900.00 | 00010799563447 | ANDERSON FELIPE TOMÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS À (R$ 130,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPU-6134 A DISPOSIÇÃO NA (SEDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00003153293430 | GERLÂNDIA JOAQUIM GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE DE SAÚDE PSF ANA VIRGINIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2014 | 25.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/08/2014 | 7700.00 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À R$ (350,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MZH-5654 JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFOME PARECER JURÍDICO DE CJSS DE Nº 60 /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2014 | 148.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00076066274449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOB-6225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BEBELÂNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME DOC´S DO PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2014 | 29.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/08/2014 | 3300.00 | 00013244620434 | FELIX HOLANDA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ECOSPOT DE PLACA MOT-0195 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2014 | 4650.00 | 00010743535448 | IZAIAS ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH-5345 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001300 | 11/08/2014 | 3262.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001301 | 11/08/2014 | 8394.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUN) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/08/2014 | 724.00 | 00076068579468 | SOLANGE DE LIMA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DA UBSF ALDENY MONTENEGRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/08/2014 | 724.00 | 00076068579468 | SOLANGE DE LIMA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DA UBSF ALDENY MONTENEGRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00000948387475 | JOSEANE GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA JUNTO A UBSF VIDAL DE NEGREIROS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00000948387475 | JOSEANE GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA JUNTO A UBSF VIDAL DE NEGREIROS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/08/2014 | 724.00 | 00003308947498 | PATRICIA DE PONTES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA EXTERNA DA UBSF PADRE MALAGRIDA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/08/2014 | 724.00 | 00003308947498 | PATRICIA DE PONTES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA EXTERNA DA UBSF PADRE MALAGRIDA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/08/2014 | 993.00 | 00097870803472 | MARCIA SOUZA DA SILVA CLAUDINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA JUNO A UBS DE LEROLÂNDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/08/2014 | 724.00 | 00003895198471 | SANDRA MARIA DA SILVA DO VALE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA SOLICITAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DOS ALIMENTOS FORNECIDOS DA COZINHA DO CAP´S- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/08/2014 | 724.00 | 00000142406457 | ELIELMA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ARMAZENAMENTO CONTROLE DA VALIDADE E CONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS DA COZINHA DO CAP´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/08/2014 | 724.00 | 00000142406457 | ELIELMA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ARMAZENAMENTO CONTROLE DA VALIDADE E CONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS DA COZINHA DO CAP´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/08/2014 | 724.00 | 00003308150409 | LUCIANO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DEMANDA DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES PARA CONSULTAS JUNTO AO CAP´S- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/08/2014 | 724.00 | 00003308150409 | LUCIANO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DEMANDA DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES PARA CONSULTAS JUNTO AO CAP´S- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/08/2014 | 724.00 | 00073802867491 | CEZARIO LUIZ DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DEMANDA DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES PARA CONSULTAS JUNOT AO CAP´S- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/08/2014 | 724.00 | 00073802867491 | CEZARIO LUIZ DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DEMANDA DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTES PARA CONSULTAS JUNOT AO CAP´S- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/08/2014 | 724.00 | 00005108601417 | MARIA DA PENHA DOS RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA EXTERNA DO PAM-POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/08/2014 | 724.00 | 00007319120470 | LUCIANA BARAUNA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCA LIRA DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/08/2014 | 724.00 | 00000945632410 | EVANIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/08/2014 | 724.00 | 00005970404438 | SIMONE SILVA FERNANDES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA EXTERNA NA UNIDADE DE SAÚDE MARCOS MOURA III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/08/2014 | 724.00 | 00006097913460 | EDEGRICHELE MACEDA FARIAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS A SEC. DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DA UNIDADE DE SAÚDE MUTIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/08/2014 | 724.00 | 00003895198471 | SANDRA MARIA DA SILVA DO VALE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA SOLICITAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DOS ALIMENTOS FORNECIDOS DA COZINHA DO CAP´S- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/08/2014 | 2100.00 | 07606631000106 | JVTEC-INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER HP (2A E 85A) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/08/2014 | 2780.00 | 20759928000161 | ARTHUNE FRANCIS PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS R22 EM 12 AR CONDICIONADOS NOS SETORES SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/08/2014 | 724.00 | 00000768001480 | LUCIANA HERCULANO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA EXTERNA DA UBS MARCOS MOURA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00099308797491 | ANDREA MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/08/2014 | 724.00 | 00076008010434 | VERA LUCIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO PSF FRANCISCA LIRA DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/08/2014 | 724.00 | 00006572692477 | ISANIR ANGELICA DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PAM-POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/08/2014 | 12000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DECISIVO (ARTERIOGRAFIA-MID) EM USUÁRIOS COM INDICAÇÃO DE CIRURGIA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/08/2014 | 3853.20 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2.964) VALES TRANSPORTES COM VALOR UNITÁRIO DE R$1,30 (UM REAL E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A (50) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (DENGUE), QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE RESIDÊNCIA, DURANTEO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001330 | 11/08/2014 | 25000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/08/2014 | 4650.00 | 00009099630450 | JARIO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MOP-6563 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 99/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/08/2014 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, TRANSFERIDO DA PREFEITURA CONTABILMENTE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00016018079453 | AGUINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00002580263403 | CRISTIANE FEITOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA UBS CÉLIA SANTIAGO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00006084262457 | WILKA KADJA CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO SETOR DE FARMÁCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/08/2014 | 269.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA INTERNET POWER REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 02/02/2014 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/08/2014 | 225.13 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA INTERNET POWER REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 02/01/2014 01/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/08/2014 | 118.07 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA INTERNET POWER REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 02/04/2014 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/08/2014 | 239.30 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO PLANO CONTRATO INTERNET GVT PREFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 02/07/2014 À 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/08/2014 | 626.30 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO PLANO DE CONTRATO DE GVT REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 02/07/2014 À 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/08/2014 | 239.30 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO PLANO CONTRATO INTERNET GVT NO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO A FARMACIA POPULAR REF. PERIODO DE APURAÇAO DE 02/07/2014 À 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/08/2014 | 120.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA PARA A PACIENTE MARIA GORETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/08/2014 | 400.09 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO PLANO CONTRATO GVT TELEFONIA E INTERNET DO SAE-SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADA REF. AO PERIODO DE 02/05/2014 À 01/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/08/2014 | 854.24 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO PLANO CONTRATO GVT TELEFONIA E INTERNET DO SAE-SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADA REF. AO PERÍODO DE 02/06/2014 À 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/08/2014 | 240.60 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO PLANO CONTRATO GVT TELEFONIA E INTERNET DO SAE-SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADA REF. AO PERÍODO DE 02/07/2014 À 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/08/2014 | 385.14 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE -EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/08/2014 | 28532.66 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE-CONTRATOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/08/2014 | 2503.60 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAMU-CONTRATOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/08/2014 | 3080.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA REDE ESPECIALIZADA-CONTRATOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/08/2014 | 14008.72 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE- COMISSIONADOS (PATRONAL), COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/08/2014 | 231.14 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/08/2014 | 569.27 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE, SAMU, REDE ESPECIALIZADA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/08/2014 | 37402.13 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA-CONTRATOS COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/08/2014 | 15000.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/08/2014 | 617.13 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/08/2014 | 5659.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/08/2014 | 3616.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/08/2014 | 153458.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/08/2014 | 352.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/08/2014 | 5.80 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/08/2014 | 245.62 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (PARTE EMPREGADOS) SOBRE FOLHA DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/08/2014 | 181936.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/08/2014 | 724.00 | 00001788103475 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/08/2014 | 724.00 | 00006962188447 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/08/2014 | 724.00 | 00006962188447 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/08/2014 | 724.00 | 00088511774491 | ANA PATRICIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DOS PSF MUTIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/08/2014 | 724.00 | 00088511774491 | ANA PATRICIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DOS PSF MUTIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/08/2014 | 724.00 | 00091694906434 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA E EXTERNA NA UNIDADE DE SAÚDE PAULO VI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/08/2014 | 724.00 | 00091694906434 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA E EXTERNA NA UNIDADE DE SAÚDE PAULO VI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/08/2014 | 159436.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/08/2014 | 36944.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/08/2014 | 17206.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/08/2014 | 7773.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/08/2014 | 380901.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/08/2014 | 32890.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAC'S EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/08/2014 | 724.00 | 00006140413419 | LILIANE ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE PAULO KOELEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/08/2014 | 724.00 | 00006140413419 | LILIANE ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE PAULO KOELEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/08/2014 | 724.00 | 00006140413419 | LILIANE ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE PAULO KOELEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/08/2014 | 45359.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/08/2014 | 724.00 | 00052887928449 | SEVERINO VICENTE BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUES E FICHARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/08/2014 | 724.00 | 00052887928449 | SEVERINO VICENTE BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUES E FICHARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/08/2014 | 74568.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/08/2014 | 724.00 | 00002283117488 | KELLY CRISTINA MONTEIRO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO NO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/08/2014 | 724.00 | 00002283117488 | KELLY CRISTINA MONTEIRO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO NO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/08/2014 | 17922.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LACEN DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/08/2014 | 4747.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/08/2014 | 14873.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-CEO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/08/2014 | 13674.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/08/2014 | 11380.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/08/2014 | 2718.90 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.026 DA RECARGA DE CARTÕES- TRANSPORTE À (R$ 2,65) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NAS INSTITUIÇÕES FUNAD,HOSPITAL LAUREANO, PAM DE JAGUARIBE, APAE- JOÃO PESSO, HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/08/2014 | 3146.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2.420) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30), DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PRÓPRIO MUNICIPIO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/08/2014 | 2448.70 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.042) RECARGAS DE CARTOÕES-TRANSPORTES Á (R$ 2,35) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/08/2014 | 157619.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/08/2014 | 14000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (REDES ESPECIALIZADAS - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/08/2014 | 100000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/08/2014 | 83109.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/08/2014 | 37908.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF BUCAL - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/08/2014 | 129236.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/08/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FAMARCIA POPULAR CONTRATOS DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/08/2014 | 36882.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDANCIÁRIAS (PATRONAL) CONFORME O ACORDO FISCAL 0018/2014. REFERENTE A PARCELA DE Nº 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/08/2014 | 3200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/08/2014 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU-EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/08/2014 | 20400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (DISTRITOS-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/08/2014 | 71769.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SEDE-EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/08/2014 | 200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SEDE-EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/08/2014 | 51300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/08/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/08/2014 | 42000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/08/2014 | 8100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SAE - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/08/2014 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/08/2014 | 8339.76 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS DO PSF BUCAL- (PATRONAL), COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/08/2014 | 29530.53 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS DO PSF PSF- (PATRONAL), COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/08/2014 | 17685.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF BUCAL- EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/08/2014 | 72998.02 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS DO PSF PAC´S- (PATRONAL), COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/08/2014 | 1829.32 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DO PSF BUCAL, PSF, PAC´S REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/08/2014 | 89680.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/08/2014 | 6200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (LACEN - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/08/2014 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DA FAMÁCIA POPULAR DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/08/2014 | 11100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CEO - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/08/2014 | 10377.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CAPS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/08/2014 | 4000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE DOS COMISSIONADOS DA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/08/2014 | 724.00 | 00001266040455 | RAQUEL DE FRANÇA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/08/2014 | 226.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (PARTE EMPREGADOS) SOBRE FOLHA DO SEDE/SAMU/REDES ESPECIALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/08/2014 | 96.43 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (PARTE EMPREGADOS) SOBRE FOLHA DO SEDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/08/2014 | 2.37 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (PARTE EMPREGADOS) SOBRE FOLHA DO FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/08/2014 | 729.08 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (PARTE EMPREGADOS) SOBRE FOLHA DO PSF BUCAL, PSF, PAC´S REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302014 | 0001433 | 20/08/2014 | 15400.00 | 00013227769468 | LISETE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TÁVORA Nº 466 CENTRO, DE SANTA RITA/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº059/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/08/2014 | 7500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (05) CINCO CONJUNTOS PEDAGÓGICOS BRINQUEDOS PRÓ-SAÚDE PARA MELHORAR O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/08/2014 | 23603.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (CONTÁBIL) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1% (HUM POR CENTO) DO PASEP DO MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001439 | 22/08/2014 | 89870.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB. REFERENTE AOS CINCO DOZE AVOS DO CONTRATO 055/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/08/2014 | 1344.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTODE DE (40) QUARENTE GÁS LIQUEFEITO DE PETRELEO PO13 À (R$ 32,00) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/08/2014 | 61584.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/08/2014 | 1500.00 | 00037443739400 | MARIZA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA JUNTO AO PSF VARZEA NOVA III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/08/2014 | 1500.00 | 00037443739400 | MARIZA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA JUNTO AO PSF VARZEA NOVA III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/08/2014 | 3700.00 | 00002621987460 | GERALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS HIDRAÚLICOS NA UNIDADES DE SAÚDE: VIDAL DE NEGREIROS-TROCA DE 05 REPAROS DE DESCARGA ACOPLADA TROCA DE 02 TORNEIRAS DE BANCADA, TROCA DE 02 CIFÃO SANFONADO, TROCA DE 01 BANCADA DA SALA DE CURATIV VALOR (R$ 2.000,00), PSF MAURICE VAN- TROCA DE 02 CIFÃO DUPLO, TROCA DE 02 TORNEIRAS BANCADA, TROCA DE 01 CAIXA ACOPLADA, TROCA DE 01 CHICOTE SANFONADO, TROCA DE 02 VALVULAS PARA PIA, TROCA DE 4T DE 50, COLAÇÃO DE UMA BANCADA COM TROCA DA TUB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/08/2014 | 724.00 | 00003423788488 | GERLANE DE SOUZA LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE AÇUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/08/2014 | 724.00 | 00008015852447 | LUANA CATARINA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA EXTERNA NO PSF SOL NASCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/08/2014 | 724.00 | 00008015852447 | LUANA CATARINA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA EXTERNA NO PSF SOL NASCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/08/2014 | 1800.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/08/2014 | 1800.00 | 00034374434453 | ARIZEUDA DE MENDONÇA FALÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA BÁSICA NA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/08/2014 | 724.00 | 00009358276410 | KLEBERTON COSTA DA CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF MUTIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/08/2014 | 724.00 | 00009358276410 | KLEBERTON COSTA DA CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF MUTIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/08/2014 | 1010.00 | 00033890382720 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/08/2014 | 724.00 | 00096548975472 | VERÔNICA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA UBS FLÁVIO MAROJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/08/2014 | 1500.00 | 00049871200463 | ANTONIO NORBERTO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/08/2014 | 724.00 | 00006572692477 | ISANIR ANGELICA DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PAM-POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/08/2014 | 1500.00 | 00015591893805 | JOSE BEZERRA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NOS PSF MASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/08/2014 | 724.00 | 00003426502461 | JUCELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA NA LIMPEZA EXTERNA DA FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/08/2014 | 724.00 | 00003426502461 | JUCELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA NA LIMPEZA EXTERNA DA FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/08/2014 | 724.00 | 00006572692477 | ISANIR ANGELICA DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PAM-POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/08/2014 | 1500.00 | 00067680593434 | GIRLENE MACHADO LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/08/2014 | 749.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DA CASA ONDE ESTA SITUADO A COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/08/2014 | 4125.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/08/2014 | 400.00 | 17185145000107 | PRAXISAÚDE E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NO PERIODO DE 15/08 À 15/09/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/08/2014 | 2587.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/08/2014 | 46.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/08/2014 | 208.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS DO SAE- SERVIÇO DE ASSIDTÊNCIA ESPECIALIZADA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/08/2014 | 1981.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FAMILIAR (FATURAS DA ENERGISA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/08/2014 | 2500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/09/2014 | 99.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM FATURAS DA CAGEPA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE FAMILIAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/09/2014 | 1086.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/09/2014 | 724.00 | 00073797952449 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006097913460 | EDEGRICHELE MACEDA FARIAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS A SEC. DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DA UNIDADE DE SAÚDE MUTIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/09/2014 | 724.00 | 00088511774491 | ANA PATRICIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DOS PSF MUTIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00003153293430 | GERLÂNDIA JOAQUIM GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF ANA VIRGINIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/09/2014 | 724.00 | 00001266040455 | RAQUEL DE FRANÇA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/09/2014 | 1086.00 | 00000993150411 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/09/2014 | 724.00 | 00025152505487 | MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/09/2014 | 440.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXAMES DOPPLER ARTERIAL MEMBROS INFERIORES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA PENHA SOARES NUNES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2014 | 724.00 | 00010034546405 | RAFAEL MAXIMINO DE SÁ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2014 | 247.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FAMILIAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00002370599405 | FERNANDA RAPOSO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DO CAP´S-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00002370599405 | FERNANDA RAPOSO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DO CAP´S-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001488 | 01/09/2014 | 5758.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUN) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001489 | 01/09/2014 | 2828.20 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÒLEO DIESEL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001490 | 01/09/2014 | 4436.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000342014 | 0001491 | 01/09/2014 | 18900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EM CARÁTER EMERGENCIAL DESTINADOS A USUÁRIA KIARA KETILY DA SILVA FELIX JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO DE Nº 066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000332014 | 0001492 | 01/09/2014 | 1889.82 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA-ME. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM CARÁTER EMERGENCIAL DESTINADOS A USUÁRIA LEONOR MARIA CARMEM GOMES COELHO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 65/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/09/2014 | 2500.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA (BOMBA INJETORA) DO ÔNIBUS AMBULATORIO PERTENCENTE A SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00008051628446 | ANNA MARLY BARBOSA DE PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DO CAP´S-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00008051628446 | ANNA MARLY BARBOSA DE PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DO CAP´S-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/09/2014 | 724.00 | 00007845346403 | MARIA DA CONCEIÇÃO JORGE DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO CENTRO DE SAÚDE BARÃO DO ABIAY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/09/2014 | 724.00 | 00007845346403 | MARIA DA CONCEIÇÃO JORGE DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO CENTRO DE SAÚDE BARÃO DO ABIAY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00001101451432 | JULIO CESAR DA SILVA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES NO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/09/2014 | 2200.00 | 00002621987460 | GERALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TORNEIRAS, INSTALAÇÃO INDRAÚLICA, TROCA DE 01 CAIXA DE DESCARGA, COLOÇÃO DE PIAS, INSTALAÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA PARA CADEIRA DO DENTISTA, COLOCAÇÃO DE BANCADA DE INOX NA UNIDADE DE SAÚDE ALDENI MONTENEGRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009079928461 | GARDENIA KARLA DA SILVA REMIGIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS CONTAS AMBULATORIAIS NA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00009099630450 | JARIO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MOP-6563 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS 152/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/09/2014 | 3900.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA NPS-3747 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMSR Nº 154/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00004237289460 | DIEGO MARQUES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/09/2014 | 724.00 | 00075373050482 | JOSIANE LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00049871200463 | ANTONIO NORBERTO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/09/2014 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/09/2014 | 4650.00 | 00002740408404 | SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA OGB-2117 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE ODILÂNDIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 174/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/09/2014 | 4650.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA NPX-9712 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NO PSF DE RIBEIRA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 172/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/09/2014 | 4650.00 | 00001263239412 | MAURICIO AMARANTE VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA MOI-7455 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE ODILÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº CJSS Nº 180/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/09/2014 | 3750.00 | 00076066274449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (25) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOB-6225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BEBELÂNCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICO CJSS Nº163/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/09/2014 | 4650.00 | 00031458165787 | JOAO ELIAS PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIASS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-2545 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME DOC´S DO PARECER JURIDICO Nº SSMSR 160/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/09/2014 | 3900.00 | 00006791775408 | RONALDO PAULO DE MELO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIARIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OGF-9588 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF BEBELÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 166/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/09/2014 | 4650.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC SPIRIT DE PLACA MNO-8662 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NO PSF DA USINA MIRIRI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICO CJSS Nº 148/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/09/2014 | 7800.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIARIAS À (R$ 300,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-6838 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACINETES PARA FUNAD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME DOC´S DE PARECERJURÍDICO CJSS/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/09/2014 | 3900.00 | 00003142953485 | MARILENE DA COSTA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA -5256 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMRSR DE Nº 164/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/09/2014 | 4650.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET LS DE PLACA NQJ-7738 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF USINA SÃO JOÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMSR Nº159/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/09/2014 | 4650.00 | 00073806030430 | GILVAN DAVI ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA KHB-8341 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DE LIVRAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 170/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/09/2014 | 3900.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA KZQ-9201 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 169/2004. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/09/2014 | 3900.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFG-9774 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR DE Nº 267/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/09/2014 | 3900.00 | 00000738771406 | WANDERLEY VALÉRIO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQG-9229 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARI DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOD E HEMODIÁLISE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS 175/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/09/2014 | 3900.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPZ-4030 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS 171/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001524 | 01/09/2014 | 6800.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/09/2014 | 218.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/09/2014 | 912.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 5.012-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00069014990430 | SEBASTIAO FAUSTO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIARIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA KHZ-4301 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PSF DE LEROLÂNDIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR 275/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00004679965479 | LEANDRO DE PONTES TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE (21) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQC-5772 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO SSMRS DE Nº 158/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00019113510444 | JOÃO JULIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIARIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA KLG-8904 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO SSMRS Nº 185/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00003463843463 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOR-6135 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE CJSS DE Nº 168/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00047766646404 | CLAUDIO JOSE DA SILVA SOBRAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOT-6498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMSR DE Nº 149/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00037984250430 | ANA LUCIA DE FREITAS. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OFF-1647 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DENº 176/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00003971498400 | ROSANDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIÁRIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA MOK-5526 A DISPOSIÇÃO DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 173/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2014 | 3900.00 | 00002509899481 | JOSINEIDE BERNARDINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQD-1618 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 161/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/09/2014 | 4650.00 | 00010743535448 | IZAIAS ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO CELTA DE PLACA NQH-5345 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 162/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2014 | 3750.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (25) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFX-9290 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DE SSMSRDE Nº155/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00013244620434 | FELIX HOLANDA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ECOSPOT DE PLACA MOT-0195 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE FARMÁCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 181/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00072763388434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA OFB-4644 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FISCALIZAÇÃO DO PSF´S. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMS3R DENº 151/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIÁRIAS A (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE CELTA DE PLACA OFG-3415 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO SSMRS Nº 153/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/09/2014 | 3900.00 | 00005663579419 | JONAS JORGE JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OET-1927 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE MATERNO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE CJSS DE Nº 150/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/09/2014 | 4650.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NXW-8029 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE ZOONOSES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 167/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001542 | 01/09/2014 | 3340.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2014 | 4650.00 | 00010799563447 | ANDERSON FELIPE TOMÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPU-6134 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 157/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2014 | 4650.00 | 00003789980480 | FÁBIO SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPW 4974 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE). CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 186/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00010990992420 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MNP-6847 À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 178/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00091026350468 | EDNALDO PIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIÁRIAS A (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PEZ-4248 A DISPOSIÇÃO DA SEDE NA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JÚRIDO DE Nº 177/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0001547 | 01/09/2014 | 40500.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 271/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/09/2014 | 254.77 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL VLN-VIPLINE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/09/2014 | 1518.79 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL VLN-VIPLINE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2014 | 175.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BRAÇADEIRA ORTESE FRATURA MEMBRO NA PACIENTE ZILDA SILVA DE BRITO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072014 | 0001551 | 03/09/2014 | 141274.91 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS A TENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001552 | 03/09/2014 | 11250.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132014 | 0001553 | 03/09/2014 | 2577.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132014 | 0001554 | 03/09/2014 | 1559.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001555 | 03/09/2014 | 4068.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/09/2014 | 724.00 | 00009495790417 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DEMANDA DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS PARA CONSULTAS JUNTO AO CAPS- CENTRO PSISSICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001557 | 03/09/2014 | 13500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001558 | 03/09/2014 | 9950.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001559 | 03/09/2014 | 13360.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001560 | 03/09/2014 | 4500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/09/2014 | 4650.00 | 00002521794473 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEV-8059 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UBSF DE LEROLÂNDIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR DENº 295/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/09/2014 | 4650.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2484 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UBSF CICEROLÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR DE Nº 296/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/09/2014 | 724.00 | 00001788103475 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF FLAVIO MAROJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/09/2014 | 724.00 | 00001788103475 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF FLAVIO MAROJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072014 | 0001565 | 03/09/2014 | 21666.11 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A TENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00006662933414 | PAULA RENATA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DEMANDA DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS DE CONSULTAS NA UBS BARÃO DO ABIAY DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00000815696450 | JAILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO OPERACIONAL NO CENTRO DE SAÚDE BARÃO DO ABIAY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00000815696450 | JAILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO OPERACIONAL NO CENTRO DE SAÚDE BARÃO DO ABIAY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00000815696450 | JAILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO OPERACIONAL NO CENTRO DE SAÚDE BARÃO DO ABIAY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/09/2014 | 13749.28 | 17050822000180 | PB SERVICE- CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA CASA ONDE SE LOCALIZA-SE O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/09/2014 | 4.86 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (PARTE EMPREGADOS) SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALZIDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/09/2014 | 0.47 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (PARTE EMPREGADOS) SOBRE FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/09/2014 | 352.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/09/2014 | 1.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/09/2014 | 37370.24 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA-CONTRATOS COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/09/2014 | 8339.76 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS DO PSF BUCAL- CONTRATOS( PARTE PATRONAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/09/2014 | 28650.53 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS DO PSF-CONTRATOS ( PARTE PATRONAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/09/2014 | 73527.62 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS PAC´S- (PATRONAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/09/2014 | 386.74 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE -EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA AGOSTO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/09/2014 | 31158.36 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE-CONTRATOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/09/2014 | 14428.48 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE-COMISSIONADOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/09/2014 | 2503.60 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAMU-CONTRATOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/09/2014 | 3080.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE ESPECIALIZADA PARTE (PATRONAL) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/09/2014 | 10.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALZIDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2014 | 2250.00 | 00079037682472 | JANIERES ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/09/2014 | 6200.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 200,00) NA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5564 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNAD NO CAPS II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER DE Nº 281/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001589 | 10/09/2014 | 10023.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072014 | 0001590 | 10/09/2014 | 23006.29 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A TENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001591 | 10/09/2014 | 6198.30 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001592 | 10/09/2014 | 8647.25 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/09/2014 | 234.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERÊNCIA TELEFONE DE Nº (83) 3033-1775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/09/2014 | 524.07 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERÊNCIA TELEFONES DE Nº (83) 3033-1546 / (83) 3033-1584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/09/2014 | 234.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERÊNCIA TELEFONE DE Nº (83) 3033-1583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/09/2014 | 290.75 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERÊNCIA TELEFONES DE Nº (83) 3032-0405/ (83) 3033-3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/09/2014 | 247.19 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERÊNCIA TELEFONE Nº (83) 3033-1567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2014 | 724.00 | 00006572692477 | ISANIR ANGELICA DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PAM-POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2014 | 320.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO PRESTADOS NO EXAME ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABEL MOUSINHO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2014 | 724.00 | 00076008010434 | VERA LUCIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA NO CENTRO DE SAÚDE BARÃO DO ABIAY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00026396980444 | ROBERTO ARAUJO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DEMANDA DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS PARA CONSULTAS NO CENTRO DE SDAÚDE FLÁVIO MAROJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00026396980444 | ROBERTO ARAUJO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DEMANDA DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS PARA CONSULTAS NO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00026396980444 | ROBERTO ARAUJO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DEMANDA DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS PARA CONSULTAS NO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001605 | 10/09/2014 | 7542.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/09/2014 | 191.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA POR DESCUPRIMENTO OBRIGAÇÕES ACESSIVEIS NO SETOR DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/09/2014 | 4180.80 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (3.216) VALES TRANSPORTES COM VALOR UNITÁRIO DE R$1,30 (UM REAL E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A (51) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (DENGUE), QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE RESIDÊNCIA, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/09/2014 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOTICA POR IMAGEN | VALOR REFERENTE NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO ABDOME COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOÃO MACIEL FERREIRA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/09/2014 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR ( ESPINHAIS DE PLATINA) PARA USUARIA MARIA DA FATIMA DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/09/2014 | 6776.00 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/09/2014 | 14500.00 | 33669672007075 | SOC.CIV.BEM-ESTAR FAM. NO BRASIL(BENFAM) | Valor correspondente ao aquisição de preservativos, fornecidos para a distribuição com a população, na prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001611 | 11/09/2014 | 32293.38 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/09/2014 | 3400.00 | 00042547652404 | JOSENILDA DA CRUZ. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE LIVRAMENTO REFERENTE AO MESES DE ATRASO 20 DIAS DE MARÇO E OS MESES DE ABRIL À AGOSTO/2014. CONFORME PARECER DA COOR. JUR/SMS/PMSR Nº 142/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/09/2014 | 724.00 | 00044157550463 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO LUCENA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINTRATIVO NO PAM- POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/09/2014 | 724.00 | 00005110754489 | MARIA BETÂNIA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO PSF BEBELÂNDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/09/2014 | 724.00 | 00005110754489 | MARIA BETÂNIA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO PSF BEBELÂNDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/09/2014 | 2000.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/09/2014 | 1500.00 | 00004172005446 | ALEXSANDRA DE OLIVEIRA MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES ESPECIALIZADAS NO PSF BEBELÂNDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/09/2014 | 1500.00 | 00004172005446 | ALEXSANDRA DE OLIVEIRA MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES ESPECIALIZADAS NO PSF BEBELÂNDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/09/2014 | 1500.00 | 00004172005446 | ALEXSANDRA DE OLIVEIRA MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES ESPECIALIZADAS NO PSF BEBELÂNDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/09/2014 | 724.00 | 00007024432470 | ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MUTIRÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/09/2014 | 1800.00 | 00002439264482 | ADRIANA FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/09/2014 | 724.00 | 00010263290433 | EWELLYN TAYNA SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHÁRIOS DO PSF BAIRRO DO SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/09/2014 | 724.00 | 00010263290433 | EWELLYN TAYNA SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHÁRIOS DO PSF BAIRRO DO SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/09/2014 | 1500.00 | 00006084262457 | WILKA KADJA CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS NO SETOR DE FARMÁCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/09/2014 | 1500.00 | 00009511924427 | IANARA INGRIDI BARROS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO PSF PAULO VI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/09/2014 | 724.00 | 00001938182480 | SOLANGE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF BEBELÂNDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/09/2014 | 724.00 | 00001938182480 | SOLANGE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF BEBELÂNDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/09/2014 | 2000.00 | 00005929738408 | CARLOS BARRY GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ORGANIZACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/09/2014 | 2000.00 | 00005929738408 | CARLOS BARRY GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ORGANIZACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/09/2014 | 2000.00 | 00004283893170 | ANA KAROLINE QUIDUTE DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/09/2014 | 2000.00 | 00004283893170 | ANA KAROLINE QUIDUTE DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001633 | 20/09/2014 | 9853.76 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DESTINADOS A DESTIBRUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/09/2014 | 2000.00 | 00002462021493 | OZANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/09/2014 | 2000.00 | 00002462021493 | OZANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001636 | 20/09/2014 | 15864.64 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DESTINADOS A DESTIBRUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001637 | 20/09/2014 | 7747.68 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/09/2014 | 15258.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/09/2014 | 1500.00 | 00015591893805 | JOSE BEZERRA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NOS PSF MASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/09/2014 | 1000.00 | 00009619742494 | SAYONARA ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS TECNICO OPERACIONAL NA UNIDADE DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/09/2014 | 1000.00 | 00007877464444 | DILVANIA DA COSTA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF FLAVIO MAROJA E ACOMPANHAMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/09/2014 | 1500.00 | 00003560008425 | NEILMA PEREIRA LACERDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA JUNTO AO PSF BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/09/2014 | 724.00 | 00079035566491 | EDILENE PONTES DA SILVA AVELINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PSF JARDIM EUROPA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/09/2014 | 724.00 | 00079035566491 | EDILENE PONTES DA SILVA AVELINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PSF JARDIM EUROPA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/09/2014 | 724.00 | 00005344531478 | HALLYSSON JUAN DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA EXTERNA DO PSF MAURICE VAN WOENSEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/09/2014 | 724.00 | 00005344531478 | HALLYSSON JUAN DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA EXTERNA DO PSF MAURICE VAN WOENSEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/09/2014 | 724.00 | 00010455317402 | ANA CARLA ALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF FRANCISCA LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/09/2014 | 724.00 | 00010455317402 | ANA CARLA ALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS FICHARIOS DO PSF FRANCISCA LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/09/2014 | 724.00 | 00003526708436 | ALZENIR BARBOSA LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA EXTERNA DO PSF FRANCISCA LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/09/2014 | 724.00 | 00003526708436 | ALZENIR BARBOSA LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA EXTERNA DO PSF FRANCISCA LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/09/2014 | 1800.00 | 00034374434453 | ARIZEUDA DE MENDONÇA FALÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA BÁSICA NA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/09/2014 | 1800.00 | 00005077909440 | LAUDIENE FERNANDES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/09/2014 | 724.00 | 00009079928461 | GARDENIA KARLA DA SILVA REMIGIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS CONTAS AMBULATORIAIS NA SEDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0001654 | 20/09/2014 | 23201.30 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO, JALECOS E CALÇAS JEANS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/09/2014 | 1000.00 | 00088537811491 | PAULO SERGIO CANDIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/09/2014 | 1000.00 | 00088537811491 | PAULO SERGIO CANDIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/09/2014 | 1000.00 | 00088537811491 | PAULO SERGIO CANDIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CONTAS AMBULATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/09/2014 | 23603.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (CONTÁBIL) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1% (HUM POR CENTO) DO PASEP DO MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/09/2014 | 8415.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÕES DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNUTENÇAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MESES DE ABRIL À AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMSR Nº184/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/09/2014 | 1800.00 | 00042517818487 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001663 | 25/09/2014 | 78300.00 | 20476533000151 | GLAILSON CORREIA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE MARMINTAS (ALMOÇO E JANTAR) VINSANO ATENDER AS EQUIPES DO SAMU JUNTO AS SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO PARCIAL DE Nº 88/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001665 | 29/09/2014 | 7840.40 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001666 | 29/09/2014 | 24000.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCIA EM PACIENTE ENCAMINADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A CINCO DOZE AVOS ( 5/12) PARTE DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 450/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001667 | 29/09/2014 | 71553.80 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARMACO SINTÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/09/2014 | 1500.00 | 00006980996487 | JOSÉ GUILHERME DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO PSF HEITEL SANTIAGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462013 | 0001669 | 29/09/2014 | 24000.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCIA EM PACIENTE ENCAMINADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A CINCO DOZE AVOS ( 5/12) PARTE DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 450/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/09/2014 | 7700.00 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À R$ (350,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MZH-5654 JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFOME PARECER JURÍDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/09/2014 | 1500.00 | 00002580263403 | CRISTIANE FEITOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA UBS CÉLIA SANTIAGO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/09/2014 | 900.00 | 00001059087464 | JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DEMANDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS JUNTO PSF ANA VIRGINIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172013 | 0001680 | 29/09/2014 | 8438.40 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTICAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2014 | 7882.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/09/2014 | 4180.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2014 | 164139.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2014 | 63232.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2014 | 202159.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2014 | 177088.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2014 | 43501.02 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2014 | 18971.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2014 | 9002.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2014 | 378965.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2014 | 32910.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAC'S EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2014 | 49908.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2014 | 77804.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2014 | 19700.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LACEN DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2014 | 5012.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/09/2014 | 16705.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-CEO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2014 | 14945.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2014 | 9460.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/09/2014 | 176060.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/09/2014 | 14000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (REDES ESPECIALIZADAS - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2014 | 79000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2014 | 102361.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2014 | 38083.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF BUCAL - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FAMARCIA POPULAR CONTRATOS DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2014 | 3100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2014 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU-EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2014 | 20080.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (DISTRITOS-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2014 | 75967.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SEDE-EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2014 | 12000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE DOS COMISSIONADOS DA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2014 | 200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SEDE-EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2014 | 52400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2014 | 40800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2014 | 8100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SAE - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2014 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2014 | 17685.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF BUCAL- EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/09/2014 | 89680.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2014 | 6800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (LACEN - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2014 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR (PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DA FAMÁCIA POPULAR DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2014 | 10200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CEO - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2014 | 10377.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CAPS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2014 | 127316.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2014 | 1900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (SEDE - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2014 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (PEVA - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2014 | 500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/10/2014 | 520.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA | VALOR REFERENETE AO SERVIÇO PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE (PAM) DA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/10/2014 | 450.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTES EM AMBOS OS OLHOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PENHA DA SILVA SANTANA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001729 | 01/10/2014 | 5086.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/10/2014 | 3096.88 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL VLN-VIPLINE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/10/2014 | 1280.00 | 00037393871491 | CÉLIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO DE PAREDE COM PINTIURA EM TODA A UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ALDENY MONTENEGRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0001732 | 01/10/2014 | 418615.34 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DAS AIH´S-AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM OBSTETRICIA. REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO (04) QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 84/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00006149890430 | SORAYA SARYTA DA SILVA | VALOR REFERENT AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO PSF DE LEROLÂNDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00006149890430 | SORAYA SARYTA DA SILVA | VALOR REFERENT AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO PSF DE LEROLÂNDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00007094217455 | DANIEL VIRGINIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO PSF ALDENY MONTENEGRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00007094217455 | DANIEL VIRGINIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO PSF ALDENY MONTENEGRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00007094217455 | DANIEL VIRGINIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO PSF ALDENY MONTENEGRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/10/2014 | 7500.00 | 15493015000106 | LEONARDO PERICLES NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAIS IMPRESSOS ( 120 LIVRETOS EDUCATIVOS, 150 CD´S GRAVADOS+CAPAS IMPRESSAS, 71 DVD´S+CAPAS IMPRESSAS, 5.000 CÓPIAS PRETO E BRANCO, 150 ENCARDENAÇÃO COM CAPA DE 40 FLS, 10 BANNERS MEDINDO 3x1m E 2.500 PANFLETOS 21297 cm), DESTINADOS PARA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO COM RELAÇÃO AO COMPONENTE III DO PSE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132014 | 0001741 | 01/10/2014 | 2580.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/10/2014 | 3150.00 | 00006559594408 | JOÃO IZAQUIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA LNX-0499 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO179/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/10/2014 | 1010.00 | 00033890382720 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002012013 | 0001744 | 01/10/2014 | 1950.00 | 00060355280400 | ANA MARIA RIBEIRO DE SENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA POCINHOS Nº 85 -TIBIRI II-SANTA RITA/PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-ODON LEITE. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014 CONFORME CONTRATO DE Nº 522/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001982013 | 0001745 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00045083541491 | ELIANE RIBEIRO NUNES ELIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES Nº 691 BAIRRO POPULAR-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-MAURICE VAN WOESEL. CONFOME CONTRATO DE Nº 519/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001902013 | 0001746 | 01/10/2014 | 2550.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CARLOS LINS Nº 84 VÁRZEA NOVA -SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-BOA VISTA. CONFORME CONTRATO DE Nº 511/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001912013 | 0001747 | 01/10/2014 | 2400.00 | 00060304219487 | HELOISA HELENA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA RIO TINTO Nº 379 -TIBIRI II-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF- PADRE MALAGRIDA I. CONFORME CONTRATO Nº 512/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001942013 | 0001748 | 01/10/2014 | 2100.00 | 00080570704472 | LUCIANA MÉRCIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA COMBATE Nº 159-JARDIN CAROLINA-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA UBS-IRMÃ CACILDA. CONFORME CONTRATO 515/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001882013 | 0001749 | 01/10/2014 | 3000.00 | 00052647668434 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES Nº 167 -VARZEA NOVA- SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF JOSE ALVES DE MELO. CONFORME CONTRATO Nº 509/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001852013 | 0001750 | 01/10/2014 | 2700.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELISIO DANTAS, 109 - VARZEA NOVA-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF MASA. CONFORME CONTRATO DE Nº 506/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001892013 | 0001751 | 01/10/2014 | 3150.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO V. DOURADO Nº 42, JARDIN PLANALTO -SANTA RITA/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA UBS-MULTIRÃO. CONFORME CONTRATO DE Nº 510/2013. REFERÊNCIA AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001842013 | 0001752 | 01/10/2014 | 3000.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PEDRO II, S/N - VILA OPERÁRIA DE TIBIRI- SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMILIAR UBS - MARIA DE LOURDES. CONFORME CONTRATO DE Nº 505/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002022013 | 0001753 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00023527021191 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEDRO MARCELINO Nº 10- LOTEAMENTO SOL NASCENTE-TIBIRI II-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-SOL NASCENTE. CONFORME CONTRATO DE Nº 523/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001952013 | 0001754 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00003246224498 | CLEONICE DE FRANÇA SOARES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R. PROJETADA , S/N (QD-S LOT. 29), CIDADE VERDE, SANTA RITA/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF CIDADE VERDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 516/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001932013 | 0001755 | 01/10/2014 | 960.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EGIDIO BARATA Nº 36 - CICEROLÃNDIA-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-CICEROLÂNDIA. CONFORME CONTRATO Nº 514/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001872013 | 0001756 | 01/10/2014 | 3000.00 | 00002348838478 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SINDICALISTA GABRIL CARVALHO COSTA Nº 192, JARDIN EUROPA II-TIBIRI II-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF JARDIM EUROPA II. CONFORME CONTRATO DE Nº 508/2013. REFERÊNCIA AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001922013 | 0001757 | 01/10/2014 | 2400.00 | 00060360216404 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEANTO LEITE, 43 - TIBIRI II - SANTA RITA/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA UBS - PADRE MALAGRIDA II. CONFORME CONTRATO DE Nº 513/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001862013 | 0001758 | 01/10/2014 | 2250.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR IVAN BICHARA Nº 410-JARDIN EUROPA I-CONJUNTO TIBIRI II-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO JARDIM EUROPA I. CONFORME CONTRATO DE Nº 507/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002102013 | 0001759 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00035954108749 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUANABARA Nº 54 BAIRRO POPULAR-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF PAULO VI. CONFORME CONTRATO DE Nº 538/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001992013 | 0001760 | 01/10/2014 | 2700.00 | 00013244540406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANESIO ALVES DE MIRANDA, 02, BAIRRO VARZEA NOVA-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VARZEA NOVA III. CONFORME CONTRATO DE Nº 520/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001972013 | 0001761 | 01/10/2014 | 2190.00 | 00008120483421 | MARCIA SUELEN FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 LOTEAMENTO JARDIN PLANALTO-SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES. CONFORMA CONTRATO Nº 518/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00099308797491 | ANDREA MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00016018079453 | AGUINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00072763388434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIARIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃOL DO VEICULO CELTA DE PLACA OFB-4644 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 216/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA NPS-3747 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 215/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00009099630450 | JARIO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MOP-6563 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS 214/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS A (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE CELTA DE PLACA OFG-3415 Á DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 217/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/10/2014 | 226.23 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00002740408404 | SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIARIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA OGB-2117 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE ODILÂNDIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 221/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPZ-4030 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS 219/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00000738771406 | WANDERLEY VALÉRIO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQG-9229 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARI DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOD E HEMODIÁLISE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 220/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/10/2014 | 6000.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 200,00) NA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5564 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS II REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER CJSS DE Nº 223/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/10/2014 | 5400.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA KZQ-9201 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 225/2004. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00002521794473 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEV-8059 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UBSF DE LEROLÂNDIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 224/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00019113510444 | JOÃO JULIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIARIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA KLG-8904 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO PGMRS Nº 342/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/10/2014 | 373.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 469795 E 469796, DESTINADOS PARA O PACIENTE JOSELITO CARDOSO DA PAZ. CONFORME EMISSÃO DO PODE JUDICIÁRIO ESTADUAL 5º VARA DA COMARCA DE SANTA RITA-PB PROCESSO N2456-18.2014.815.0331 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 10.750-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC SPIRIT DE PLACA MNO-8662 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NO PSF DA USINA MIRIRI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICO CJSSDE Nº 222/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/10/2014 | 7500.00 | 15493015000106 | LEONARDO PERICLES NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE MATERIAIS PUBLICITÁRIO E GRÁFICO (120 LIVROS EDUCATIVOS, 150 CD´S+CAPAS IMPRESSAS, 71 DVD´S+CAPA IMPRESSAS, 5.000 MIL CÓPIAS PRETA E BRANCO, 150 ENCARDENAÇÕES COM CAPA E 40 FLS, 10 BANNERS MEDINDO 0,8x1,20M 10 FAIXAS MEDINDO 31M, 2.500 PANFLETOS 21x29,7) PARA SEMANA DA CAPACITAÇÃO DA CAMPANHA MANEJO CLINICO DA HANSENIASE DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/10/2014 | 2100.00 | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 94 JUNTAMENTE COM TODA FIAÇÃO E REDE INTERNA, TOMADAS E FIAÇÃO NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00001263239412 | MAURICIO AMARANTE VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA MOI-7455 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE ODILÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº PGMSR Nº 333/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00002509899481 | JOSINEIDE BERNARDINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQD-1618 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR DE Nº 1/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00010990992420 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MNP-6847 À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR DE Nº 340/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/10/2014 | 3300.00 | 00047766646404 | CLAUDIO JOSE DA SILVA SOBRAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOT-6498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFX-9290 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DE PGMSR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/10/2014 | 3750.00 | 00010743535448 | IZAIAS ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (25) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB-3031 À DISPOSIÇÃO DA SEDE NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR DE Nº 334/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/10/2014 | 928.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (CRED ACC) COBRADA DA CONTA DE Nº 5.012-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/10/2014 | 3150.00 | 00005481178451 | DENNYLSON DANIEL GALDINO AGUIAR SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NQF-9628 A DISPOSIÇÃO DA SEDE NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR DE Nº 345/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00003789980480 | FÁBIO SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIARIAS À ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPW-4974 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO PGMR Nº 341/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00013244620434 | FELIX HOLANDA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ECOSPOT DE PLACA MOT-0195 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE FARMÁCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO PGMR DE Nº 335/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00037984250430 | ANA LUCIA DE FREITAS. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OFF-1647 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR DE Nº 336/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00073806030430 | GILVAN DAVI ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIARIAS À ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA KHB-8341 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DE LIVRAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR DE Nº 348/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET LS DE PLACA NQJ-7738 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF USINA SÃO JOÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR DENº 339/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/10/2014 | 5400.00 | 00003142953485 | MARILENE DA COSTA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA -5256 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFG-9774 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 231/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/10/2014 | 7700.00 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À R$ (350,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MZH-5654, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFOME PARECER JURÍDICO Nº 338/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00091853117404 | VALÉRIA CELES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NO LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PEZ-4248 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME EMISSÃODE PARECER JURÍDICO PGMSR DE Nº 346/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/10/2014 | 7890.00 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-CONSULTEL | VALOR REFERENTE A UMA CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 94 COM 32 RAMAIS NA (SEDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/10/2014 | 4680.00 | 00006559594408 | JOÃO IZAQUIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS Á (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA LNX-0499 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR 334//2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/10/2014 | 3300.00 | 00003971498400 | ROSANDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA MOK-5526 A DISPOSIÇÃO DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO PGMSR DE Nº 337/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/10/2014 | 1500.00 | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA (SEDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/10/2014 | 500.00 | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER DA (SEDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/10/2014 | 200.00 | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (PATCH PANEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/10/2014 | 90.00 | 11826448000185 | ADRIANA PAULA SILVA DINIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MNI-6624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/10/2014 | 1518.79 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL VLN-VIPLINE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001962013 | 0001807 | 01/10/2014 | 4200.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SENADOR JOSÉ AMÉRICO Nº 411- BAIRRO CENTRO DE SANTA RITA/PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 517/2013. REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/10/2014 | 3300.00 | 00003463843463 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOR-6135 À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO DE CJSS DE Nº 250/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/10/2014 | 3150.00 | 00005481178451 | DENNYLSON DANIEL GALDINO AGUIAR SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NQF-9628 A DISPOSIÇÃO DA SEDE NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº249 /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00003109612461 | ANDREA DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIARIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA NQG-9268 A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE FORTE VELHO. REFEERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 248/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00069014990430 | SEBASTIAO FAUSTO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (20) DIARIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA KHZ-4301 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PSF DE LEROLÂNDIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 247/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00005663579419 | JONAS JORGE JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE DE PLACA OET-1927 À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 245/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV DE PLACA NPX-9712 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NO PSF DE RIBEIRA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 246/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIARIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/ GOL DE PLACA OFF-2484 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UBSF CICEROLÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 244/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2014 | 7800.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIARIAS À NO VALOR DE (R$ 300,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO M.BENS/NEOBUS THUNDER DE PLACA MYL-6838 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACINETES PARA FUNAD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICO CJSS 243/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2014 | 3300.00 | 00004679965479 | LEANDRO DE PONTES TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA NQC-5772 À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO SSMRS DE Nº 242/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00006791775408 | RONALDO PAULO DE MELO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE () DIARIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OGF-9588 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF BEBELÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME EMISSÃO DOC´S PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 241/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00010799563447 | ANDERSON FELIPE TOMÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA NPU-6134 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME EMISSÃO DE DOC´S PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 240/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00076066274449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (12) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOB-6225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BEBELÂNCIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME EMISSÃO DOC´S PARECER JURÍDICO CJSS Nº 239/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2014 | 14500.00 | 33669672007075 | SOC.CIV.BEM-ESTAR FAM. NO BRASIL(BENFAM) | Valor correspondente a aquisição de preservativos para doação a população do município, combatendo doenças sexualmente transmissíveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2014 | 22705.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (CONTÁBIL) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1% (HUM POR CENTO) DO PASEP DO MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/10/2014 | 270.03 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE -EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/10/2014 | 38708.54 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE-CONTRATOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/10/2014 | 13911.04 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE-COMISSIONADOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/10/2014 | 2081.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAMU-CONTRATOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/10/2014 | 3080.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE ESPECIALIZADA PARTE (PATRONAL) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/10/2014 | 37541.75 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA-CONTRATOS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/10/2014 | 28650.53 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS DO PSF-CONTRATOS ( PARTE PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/10/2014 | 410.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DA (SEDE-EFETIVOS E SEDE-CONTRATOS, SEDE-COMISSIONADOS, SAMU-CONTRATOS, REDE ESPECIALIZADA-CONTRATOS, PEVA-CONTATOS E PSF-CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/10/2014 | 73702.48 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS PAC´S- (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/10/2014 | 300.00 | 17185145000107 | PRAXISAÚDE E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OXIGENOTERAPIA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NO PERIODO DE 15/09 À 15/10/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/10/2014 | 8378.39 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS DO PSF BUCAL- CONTRATOS( PARTE PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/10/2014 | 352.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/10/2014 | 158.26 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (PARTE EMPREGADOS) SOBRE FOLHA DA (SEDE-EFETIVOS E SEDE-CONTRATOS, SEDE-COMISSIONADOS, SAMU-CONTRATOS, REDE ESPECIALIZADA-CONTRATOS, PEVA-CONTATOS E PSF-CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/10/2014 | 254.26 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-4408 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/10/2014 | 245.73 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOR-9399 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001846 | 10/10/2014 | 9400.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001847 | 10/10/2014 | 6800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001848 | 10/10/2014 | 3850.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001849 | 10/10/2014 | 3600.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001850 | 10/10/2014 | 24750.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001851 | 10/10/2014 | 800.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001852 | 10/10/2014 | 13600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001853 | 10/10/2014 | 189799.52 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARMACO SINTÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001854 | 10/10/2014 | 85000.00 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARMACO SINTÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001855 | 10/10/2014 | 20000.00 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARMACO SINTÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001856 | 10/10/2014 | 7766.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00037443739400 | MARIZA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA JUNTO AO PSF VARZEA NOVA III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00001101451432 | JULIO CESAR DA SILVA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES NO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00003153293430 | GERLÂNDIA JOAQUIM GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA JUNTO AO PSF ANA VIRGINIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/10/2014 | 3146.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2.420) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30), DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PRÓPRIO MUNICIPIO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/10/2014 | 2448.70 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.042) RECARGAS DE CARTÕES-TRANSPORTES Á (R$ 2,35) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDENO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/10/2014 | 2718.90 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.026 DA RECARGA DE CARTÕES- TRANSPORTE À (R$ 2,65) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NAS INSTITUIÇÕES FUNAD,HOSPITAL LAUREANO, PAM DE JAGUARIBE, APAE- JOÃO PESSO, HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/10/2014 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL PARA A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME OFÍCIO-TED Nº 256/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/10/2014 | 1017.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS EM EXAMES DE COLPOSCOPIAS, VAGINOSCOPIAS, VULVOSCOPIAS, BIÓPSIAs, EXÉRESES, FULGURAÇÕES, EXTIRPAÇÕES NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - SAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001865 | 10/10/2014 | 12000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA PARA O PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO QUATRO DOZE AVOS DO CONTRATO DE Nº 100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112014 | 0001866 | 10/10/2014 | 140400.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITLAR) DOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A TRÊS DOZE AVOS DO CONTRATO DE Nº 106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001867 | 10/10/2014 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO QUATRO DOZE AVOS DO CONTRATO DE Nº 97/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072014 | 0001868 | 10/10/2014 | 30000.10 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A TENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072014 | 0001869 | 10/10/2014 | 28052.28 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A TENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/10/2014 | 4050.00 | 00003044908493 | JOSÉ RONALDO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MMV-6377, DESTINADO AO TRANSPORTE DE URGÊNCIA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001897 | 20/10/2014 | 7143.44 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/10/2014 | 18303.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/10/2014 | 3259.50 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.230) VALES TRANSPORTES DESTINADOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS-SAE DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DESLOCAREM-SE PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/10/2014 | 1066.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (820) VALES TRANSPORTES DESTINADOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS-SAE DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DESLOCAREM-SE PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001901 | 20/10/2014 | 7760.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001908 | 21/10/2014 | 100000.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DESTINADOS AOS DIVERSOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO DE Nº 114/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001909 | 21/10/2014 | 100000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DESTINADOS AOS DIVERSOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO DE Nº 112/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001910 | 24/10/2014 | 100000.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA-ME. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DESTINADOS AOS DIVERSOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO COMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO DE Nº 113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001911 | 24/10/2014 | 43633.75 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARMACO SINTÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001912 | 24/10/2014 | 83349.48 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARMACO SINTÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/10/2014 | 7095.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/10/2014 | 4180.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/10/2014 | 168917.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/10/2014 | 208012.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/10/2014 | 66232.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/10/2014 | 172363.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/10/2014 | 43392.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/10/2014 | 19300.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/10/2014 | 9842.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/10/2014 | 378353.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/10/2014 | 32910.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAC'S EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/10/2014 | 48969.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/10/2014 | 75312.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/10/2014 | 19210.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LACEN DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/10/2014 | 5257.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/10/2014 | 17065.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-CEO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/10/2014 | 15009.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/10/2014 | 9460.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/10/2014 | 180495.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/10/2014 | 14000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (REDES ESPECIALIZADAS - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/10/2014 | 205277.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/10/2014 | 38083.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF BUCAL - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/10/2014 | 127316.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/10/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FAMARCIA POPULAR (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/10/2014 | 3100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/10/2014 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/10/2014 | 20480.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (DISTRITOS-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/10/2014 | 74629.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SEDE-EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/10/2014 | 7500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE DOS COMISSIONADOS DA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/10/2014 | 8500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA VACINA HPV) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/10/2014 | 52800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/10/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/10/2014 | 42000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/10/2014 | 8100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SAE - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/10/2014 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/10/2014 | 18805.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF BUCAL- EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/10/2014 | 85760.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/10/2014 | 6200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (LACEN - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/10/2014 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR (PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DA FAMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/10/2014 | 11000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CEO - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/10/2014 | 10377.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CAPS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/10/2014 | 3000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO HPV (SEDE - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO HPV (PEVA - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/10/2014 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO HPV (PSF BUCAL - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/10/2014 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL LEI MUNICIPAL Nº 1615/2014 EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME OFÍCIO-TED Nº 274/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/10/2014 | 4313.40 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (3.318) VALES TRANSPORTE DE (R$ 1,30) (UM REAL E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A (50) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (DENGUE), QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001959 | 30/10/2014 | 83236.40 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARMACO SINTÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/11/2014 | 241.01 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERETE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE (02/09/2014 À 01/10/2014) NO TELEFONE Nº (83) 3033-1567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/11/2014 | 231.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NA (SEDE) . REFERENTE AO PERÍDO DE APURAÇÃO 02-09/2014 À 01/10/2014 TELEFONE DE Nº (83) 3033-1775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/11/2014 | 445.38 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERENTE AO PERÍODO DE (02-09/2014 À 01/10/2014) NO TELEFONE DE Nº (83) 3033-1583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/11/2014 | 669.46 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERENTE AO PERÍODO DE (02/09/2014 À 01/10/2014) NO TELEFONE DE Nº (83) 3033-1584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/11/2014 | 225.95 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERENTE AO PERÍODO DE (23/09/2014 À 22/10/2014) NO TELEFONE DE Nº (83) 3033-1440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/11/2014 | 183.63 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DO SAE- SERVIÇO DE APEFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO. REFERNTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO (02/09/2014 À 01/10/2014) DO Nº (83) 3032-0405/ (83) 3033-3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/11/2014 | 269.52 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERENTE AO PERÍODO DE (15/08/2014 À 14/09/2014) NO TELEFONE DE Nº (83) 3033-4551 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/11/2014 | 169.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERENTE AO PERÍODO DE (15/09/2014 À 14/10/2014) NO TELEFONE DE Nº (83) 3033-4551 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/11/2014 | 33.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DO SAE- SERVIÇO DE APEFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO. REFERNTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO (15/09/2014 À 14/10/2014) DO Nº (83) 3033-3881 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/11/2014 | 172.85 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERENTE AO PERÍODO DE (15/08/2014 À 14/09/2014) NO TELEFONE DE Nº (83) 3033-5661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/11/2014 | 179.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERENTE AO PERÍODO DE (15/09/2014 À 14/10/2014) NO TELEFONE DE Nº (83) 3033-5661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/11/2014 | 174.67 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DA TELEFONIA E TELEFONIA DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/09/2014 À 01/10/2014 DO TELEFONE DE Nº (83)-3033-1027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/11/2014 | 450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOTICA POR IMAGEN | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRÂNIO, TAXA DE RECONSTRUÇÃO 3D NA PACIENTE EM NOEMY VITÓRIA BARBOSA CARDOSO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/11/2014 | 2000.00 | 05466014000119 | GPA- GRUPO PARAIBANO DE ANESTESIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ANESTESIOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DE NEFRECTOMIA RADICAL UNILATERAL MAIS LINFADENECTOMIA RETROPERITONEAL REALIZADO NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO NO DIA 05/11/2014, PRESTADO PARA O PACIENTE RAIMUNDO DE SOUZA BERNADES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 10.750-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382014 | 0001975 | 03/11/2014 | 4320.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18 - CENTRO, SANTA RITA-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRE PAULO KOELEN. REFERENTE A 12(DOZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/11/2014 | 400.00 | 04775105000173 | URUCLINICA JOÃO PESSOA-CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA REALIZAÇÃO DEO EXAME ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE PEDRO PARNAÍBA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/11/2014 | 4650.00 | 00010799563447 | ANDERSON FELIPE TOMÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA NPU-6134 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME EMISSÃO DE DOC´S PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 271/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/11/2014 | 4650.00 | 00010743535448 | IZAIAS ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB-3031 À DISPOSIÇÃO DA SEDE NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 272/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/11/2014 | 7700.00 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À R$ (350,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MZH-5654, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFOME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/11/2014 | 5040.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS À (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFG-9774 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 279/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/11/2014 | 700.00 | 08766054000174 | JOSE NUNES PEREIRA LAVAGEM | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAGEM GERAL INTERNA E EXTERNA DE DEZ (10) AMBULÂNCIA E LAVAGEM DE BANCADAS DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001982 | 03/11/2014 | 15391.92 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARMACO SINTÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/11/2014 | 3900.00 | 00005072512452 | CÉLIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NPZ-8657 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/11/2014 | 3300.00 | 00005072512452 | CÉLIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NPZ-8657 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 253/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001985 | 03/11/2014 | 10859.26 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DESTINADOS A DESTIBRUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/11/2014 | 535.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA DE Nº 5.012-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/11/2014 | 4650.00 | 00007161102456 | JACINTA DE FATIMA MOREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DOA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQA-3938 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 318/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/11/2014 | 4650.00 | 00003109612461 | ANDREA DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA NQG-9268 A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE FORTE VELHO. REFEERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 319/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/11/2014 | 3900.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFX-9290 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DE SSMSR 283/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/11/2014 | 4650.00 | 00003789980480 | FÁBIO SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPW-4974 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 315/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/11/2014 | 3900.00 | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS A (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE CELTA DE PLACA OFG-3450 Á DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 288/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/11/2014 | 4050.00 | 00008216198450 | JOELMA FIRMINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (27) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQD-1618 Á DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER CJSS DE Nº 312/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/11/2014 | 3750.00 | 00072763388434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (25) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃOL DO VEICULO CELTA DE PLACA OFB-4644 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMRS DE Nº 290/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/11/2014 | 3900.00 | 00009099630450 | JARIO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MOP-6563 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS 286/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/11/2014 | 3900.00 | 00009099630450 | JARIO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MOP-6563 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS 287/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/11/2014 | 3900.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA NPS-3747 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMRS Nº 284/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/11/2014 | 3900.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA NPS-3747 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMRS Nº 285/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/11/2014 | 3300.00 | 00047766646404 | CLAUDIO JOSE DA SILVA SOBRAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOT-6498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMSR 281/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/11/2014 | 70.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/11/2014 | 4650.00 | 00019113510444 | JOÃO JULIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA KLG-8904 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMSR Nº 304/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/11/2014 | 3300.00 | 00005481178451 | DENNYLSON DANIEL GALDINO AGUIAR SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NQF-9628 A DISPOSIÇÃO DA SEDE NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 313/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/11/2014 | 4650.00 | 00001263239412 | MAURICIO AMARANTE VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA MOI-7455 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE ODILÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº CJSS Nº 296/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/11/2014 | 5580.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA NXW-8029 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE ZOONOSES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº CJSS Nº 309/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/11/2014 | 3900.00 | 00037984250430 | ANA LUCIA DE FREITAS. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OFF-1647 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 308/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/11/2014 | 3900.00 | 00091853117404 | VALÉRIA CELES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NO LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PEZ-4248 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO SSMSR DE Nº 302/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/11/2014 | 3900.00 | 00076062228434 | LEONILSON NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA MNP-6845 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMSR DE Nº 311/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/11/2014 | 3960.00 | 00006559594408 | JOÃO IZAQUIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIAS Á (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA LNX-0499 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS 292//2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/11/2014 | 3900.00 | 00013244620434 | FELIX HOLANDA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA MOT-0195 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE FARMÁCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 314/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/11/2014 | 3300.00 | 00004679965479 | LEANDRO DE PONTES TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA NQC-5772 À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURIDICO SSMSR DE Nº 295/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/11/2014 | 3300.00 | 00003971498400 | ROSANDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO FORD KS DE PLACA MOK-5526 A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS 294/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002011 | 03/11/2014 | 77355.04 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARMACO SINTÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/11/2014 | 3900.00 | 00005072512452 | CÉLIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NPZ-8657 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS 316/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0002013 | 03/11/2014 | 1777797.48 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES DE MÉDIA PRODUÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. CONFORME Nº (5) QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 84/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0002014 | 03/11/2014 | 67165.50 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC. REFERENTE AO 05 (QUINTO) ADITIVO DO CONTRATO Nº 84/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000842012 | 0002015 | 03/11/2014 | 468627.86 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | ALOR REFERENTE AO INCENTIVO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS INTEGRASUS/IAC. CONFORME AO QUINTO (05) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0002016 | 03/11/2014 | 3600.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO RECURSOS FINANCEIROS DE FONTE MUNICIPAL(CITAR OBJETO OU PROGRAMA) CONFORME O QUINTO (05) TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 84/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0002017 | 03/11/2014 | 208803.12 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO RECURSO FINANCEIROS DO ESTADO (FMS/AÇÕES MAC). CONFORME O QUINTO (05) TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 084/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/11/2014 | 7650.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS PARA SEMANA DA CAPACITAÇÃO MANEJO CLINICO DA HANSENIÁSE DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/11/2014 | 1100.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DO ABDOME REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ACENO DE LIMA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002020 | 05/11/2014 | 83652.00 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARMACO SINTÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002021 | 05/11/2014 | 69886.17 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARMACO SINTÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302014 | 0002022 | 05/11/2014 | 9900.00 | 00013227769468 | LISETE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TÁVORA Nº 466 CENTRO, DE SANTA RITA/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº059/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002023 | 05/11/2014 | 5701.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0002024 | 06/11/2014 | 24500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA RESSECÇÃO DE TUMOR DA FACE DO CRÂNIO PARA O PACIENTE ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA. CONFORME CONTRATO DE Nº 175/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/11/2014 | 286.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/11/2014 | 0.47 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (INSS-EMPREGADOS) SOBRE FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/11/2014 | 1.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (INSS-PATRONAL) SOBRE FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/11/2014 | 352.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/11/2014 | 360.05 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE -EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/11/2014 | 39442.31 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE-CONTRATOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/11/2014 | 14730.32 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE-COMISSIONADOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/11/2014 | 2081.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAMU-CONTRATOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/11/2014 | 3080.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE ESPECIALIZADA PARTE (PATRONAL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/11/2014 | 42495.32 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA-CONTRATOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/11/2014 | 28650.53 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS DO PSF-CONTRATOS ( PARTE PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/11/2014 | 73432.56 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS PAC´S- (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/11/2014 | 8378.39 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS DO PSF BUCAL- CONTRATOS( PARTE PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/11/2014 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ LUIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/11/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/11/2014 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA SANTA RITA-PB, NA ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA "SIOPS", DO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/11/2014 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA SANTA RITA-PB, NA ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA "SIOPS", DO SEGUNDO BIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/11/2014 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA SANTA RITA-PB, NA ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA "SIOPS", DO TERCEIRO BIMESTRE DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/11/2014 | 4650.00 | 00073806030430 | GILVAN DAVI ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS À ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA KHB-8341 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DE LIVRAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 298/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/11/2014 | 4650.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA NQJ-7738 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF USINA SÃO JOÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMR DE Nº 306/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/11/2014 | 4650.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/VOYAGE 1.0 DE PLACA NMD-5522 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NO PSF DA USINA MIRIRI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 303/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/11/2014 | 4650.00 | 00002740408404 | SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIARIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIENA ATTRACTIV DE PLACA OGB-2117 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE ODILÂNDIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICOCJSS Nº 307/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/11/2014 | 4650.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFC-1757 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NO PSF DE RIBEIRA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2014. CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICO CJSS Nº 310/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/11/2014 | 4650.00 | 00069014990430 | SEBASTIAO FAUSTO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA KHZ-4301 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PSF DE LEROLÂNDIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 305/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/11/2014 | 4050.00 | 00000738771406 | WANDERLEY VALÉRIO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (27) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQG-9229 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARI DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOD E HEMODIÁLISE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS Nº 301/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/11/2014 | 4050.00 | 00005663579419 | JONAS JORGE JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (27) DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVANGE DE PLACA OEF-1927 À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS 299/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/11/2014 | 5040.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (28) DIÁRIAS À (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA KZQ-9201 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISES PARA OS HOSPITAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 274/2004. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/11/2014 | 4860.00 | 00003142953485 | MARILENE DA COSTA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (27) DIÁRIAS À (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MND-5256 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMSR DE Nº 275/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002054 | 10/11/2014 | 6329.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/11/2014 | 1260.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (30) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GPL P13 À (R$ 42,00) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/11/2014 | 400.00 | 03978159000173 | JUAREZ DORNELAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE JOSÉ LOURENÇO DA SILVA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/11/2014 | 2600.00 | 00026269201420 | JOSÉ HILDEBRANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CATAÇÃO DE CARAMUJOS AFRICANOS E LANÇADOR DE ANIMAIS DE GRANDER PORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE AO CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/11/2014 | 2600.00 | 00010145886425 | VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CATAÇÃO DE CARAMUJOS AFRICANOS E LANÇADOR DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE AO CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/11/2014 | 2600.00 | 00071396306404 | GIVANIVALDO SERAFIM DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CATAÇÃO DE CARAMUJOS AFRICANOS E LANÇADOR DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE AO CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/11/2014 | 920.00 | 00059178809487 | AURILEIDE RUFINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (20) MESAS Á (R$ 2,00) = (R$ 40,00), (80) CADEIRAS À (R$ 1,00)= (R$ 80,00) E (02) TENDAS À (R$ 200,00)= (R$ 800,00) DESTINADOS PARA PALESTRA SOBRE OUTUBRO ROSA NA CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/11/2014 | 2480.00 | 07606631000106 | JVTEC-INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE (TONER 12A, 85A), TONER COLOR 320 E CARTUCHOS 21A, 22, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/11/2014 | 2.95 | 01701201030762 | HSBC | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DE Nº11313-9. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00049871200463 | ANTONIO NORBERTO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00049871200463 | ANTONIO NORBERTO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/11/2014 | 4050.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (27) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPZ-4030 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICO CJSS 317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/11/2014 | 6200.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) DIÁRIAS À (R$ 200,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/ÔNIBUS DE PLACA KZQ-9201 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOC´S PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 300/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/11/2014 | 7800.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIARIAS NO VALOR DE (R$ 300,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-6838 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACINETES PARA FUNAD DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS 297/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472014 | 0002068 | 10/11/2014 | 1666.67 | 00020390475491 | GLORIETE FELICIANO DE SÁ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 145 BAIRRO POPULAR NO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALDENY MONTENEGRO. REFERENTE AO (20) VINTES DIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO DENº 208/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/11/2014 | 3550.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO D SUS. CONFORME CONTRATO DE Nº 562/2013. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/11/2014 | 17355.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002071 | 20/11/2014 | 6900.43 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/11/2014 | 300.00 | 17185145000107 | PRAXISAÚDE E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OXIGENOTERAPIA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NO PERIODO DE 15/10 À 15/11/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/11/2014 | 182.43 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERENTE AO PERÍODO DE (15/10/2014 À 14/11/2014) NO TELEFONE DE Nº (83) 3033-4551 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/11/2014 | 187.47 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DO SAE- SERVIÇO DE APEFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO. REFERNTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO (02/10/2014 À 01/11/2014) DO Nº (83) 3032-0405/ (83) 3033-3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/11/2014 | 237.38 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NA (SEDE) . REFERENTE AO PERÍDO DE APURAÇÃO 02-10/2014 À 01/11/2014 TELEFONE DE Nº (83) 3033-1775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/11/2014 | 189.45 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERENTE AO PERÍODO DE (15/10/2014 À 14/11/2014) NO TELEFONE DE Nº (83) 3033-5661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/11/2014 | 253.52 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERENTE AO PERÍODO DE (02/10/2014 À 01/11/2014) NO TELEFONE DE Nº (83) 3033-1583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/11/2014 | 633.86 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERENTE AO PERÍODO DE (02-10/2014 À 01/11/2014) NO TELEFONE DE Nº (83) 3033-1583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/11/2014 | 237.38 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. REFERETE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE (02/10/2014 À 01/11/2014) NO TELEFONE Nº (83) 3033-1567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/11/2014 | 200.00 | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM | vVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (PATCH PANEL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/11/2014 | 2616.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL VLN-VIPLINE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/11/2014 | 2000.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/11/2014 | 14500.00 | 33669672007075 | SOC.CIV.BEM-ESTAR FAM. NO BRASIL(BENFAM) | Valor correspondente a aquisição de preservativos para doação a população do município, combatendo doenças sexualmente transmissíveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/11/2014 | 18945.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (CONTÁBIL) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1% (HUM POR CENTO) DO PASEP DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/11/2014 | 1237.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR (PSF-CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/11/2014 | 1700.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DESPESPAS DE FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE COM A (GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA VACINA ANTIRRABICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/11/2014 | 7359.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/11/2014 | 203752.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/11/2014 | 14000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (REDE ESPECIALIZADA - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/11/2014 | 37030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF BUCAL - CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/11/2014 | 125463.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (PSF - CONTRATOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/11/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FAMARCIA POPULAR (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/11/2014 | 97740.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/11/2014 | 4120.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA) DOS COMISSIONADOS DA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/11/2014 | 208168.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/11/2014 | 1370.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA) DOS CONTRATADOS DA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/11/2014 | 70.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA) DOS CONTRATADOS DO PSF BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/11/2014 | 168620.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/11/2014 | 3100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/11/2014 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/11/2014 | 10268.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/11/2014 | 20280.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (DISTRITOS-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/11/2014 | 1470.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA) DISTRITOS - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/11/2014 | 10145.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/11/2014 | 68749.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SEDE-EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/11/2014 | 8290.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/11/2014 | 4500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE DOS COMISSIONADOS DA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/11/2014 | 4180.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/11/2014 | 21014.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/11/2014 | 51800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/11/2014 | 500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA) REDE ESPECIALIZADA-EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/11/2014 | 18457.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LACEN DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/11/2014 | 2584.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (REDES ESPECIALIZADAS - SEP) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/11/2014 | 43200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/11/2014 | 17627.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-CEO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/11/2014 | 7900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (SAE - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/11/2014 | 70.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA) SAE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/11/2014 | 14550.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (CAPS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/11/2014 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (ZOONOSES - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/11/2014 | 6080.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA) ZOONOSES - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/11/2014 | 5030.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/11/2014 | 19185.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF BUCAL- EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/11/2014 | 87040.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (PSF - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/11/2014 | 6200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (LACEN - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/11/2014 | 33032.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/11/2014 | 70.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA) LACEN - EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/11/2014 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR (PRODUTIVIDADE) DOS SERVIDORES DA FAMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/11/2014 | 74337.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/11/2014 | 11000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CEO - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/11/2014 | 10377.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (CAPS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/11/2014 | 4790.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA) DOS AGENTES DO PEVA - CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/11/2014 | 50162.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/11/2014 | 3150.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA) PAC'S- EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/11/2014 | 45779.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/11/2014 | 172821.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/11/2014 | 193711.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/11/2014 | 279000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/11/2014 | 99432.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PARTE COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002154 | 01/12/2014 | 8596.43 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DESTINADOS A DESTIBRUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002155 | 01/12/2014 | 12064.75 | 24121873000110 | FARMÁCIA SANTA SOFIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DESTINADOS A DESTIBRUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002156 | 01/12/2014 | 8506.90 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, DESTINADOS AOS DIVERSOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072014 | 0002157 | 01/12/2014 | 70010.90 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A TENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072014 | 0002158 | 01/12/2014 | 50000.54 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A TENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002159 | 01/12/2014 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 97/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002160 | 01/12/2014 | 1089.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/12/2014 | 3900.00 | 00009099630450 | JARIO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA MOP-6563 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2014 | 3900.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA NPS-3747 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/12/2014 | 3900.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFX-9290 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/12/2014 | 3300.00 | 00004679965479 | LEANDRO DE PONTES TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA NQC-5772 À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/12/2014 | 3300.00 | 00047766646404 | CLAUDIO JOSE DA SILVA SOBRAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOT-6498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002166 | 01/12/2014 | 12200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002167 | 01/12/2014 | 14730.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002168 | 01/12/2014 | 10780.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/12/2014 | 7700.00 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À R$ (350,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MZH-5654, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00010743535448 | IZAIAS ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB-3031 À DISPOSIÇÃO DA SEDE NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2014 | 5708.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (25) DIÁRIAS À (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISES PARA OS HOSPITAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 280/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00078966361404 | CLAUDELICE GONÇALVES XAVIER | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA SANTA RITA-PB, NA ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA "SIOPS", 5º E 6º BIMENSTRE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/12/2014 | 3146.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2.420) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30), DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PRÓPRIO MUNICIPIO. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/12/2014 | 2448.70 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.042) RECARGAS DE CARTÕES-TRANSPORTES Á (R$ 2,35) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDENO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/12/2014 | 2718.90 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.026 DA RECARGA DE CARTÕES- TRANSPORTE À (R$ 2,65) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NAS INSTITUIÇÕES FUNAD,HOSPITAL LAUREANO, PAM DE JAGUARIBE, APAE- JOÃO PESSO, HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002177 | 01/12/2014 | 5000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/12/2014 | 179.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (25) DIÁRIAS À (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFG-9774 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORMEPARECER JURÍDICO CJSS Nº 278/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00003142953485 | MARILENE DA COSTA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (25) DIÁRIAS À (R$ 180,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MND-5256 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMSR DE Nº 277/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002181 | 01/12/2014 | 9686.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0002182 | 01/12/2014 | 18398.44 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES MÉDICOS DE CINTILOGRAFIAS DO MIOCÁRDIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 274/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/12/2014 | 354.35 | 11895596000151 | ART FARMA PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2456-18.2014.815.0331 5º VARA DE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB AUTOR JOCELITO CARDOSO DA PAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/12/2014 | 3300.00 | 00004679965479 | LEANDRO DE PONTES TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA NQC-5772 À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/12/2014 | 3300.00 | 00047766646404 | CLAUDIO JOSE DA SILVA SOBRAL | vVALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOT-6498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/12/2014 | 7800.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIARIAS À NO VALOR DE (R$ 300,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO M.BENS/NEOBUS THUNDER LO DE PLACA MYL-6838 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACINETES PARA FUNAD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/12/2014 | 3900.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFX-9290 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICO PGMSR Nº 365/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/12/2014 | 3750.00 | 00072763388434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (25) DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA OFB-4644 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA OS HOSPITAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICO SSMSR DE Nº 291/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/12/2014 | 3750.00 | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (25) DIÁRIAS A (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE CELTA DE PLACA OFG-3415 Á DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONFORME DOC´S DE PARECER JURÍDICO SSMSRNº 289/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/12/2014 | 6000.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 200,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/ÔNIBUS DE PLACA KZQ-9201 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS II NO TRANSPORTE DE PACIENTES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00001263239412 | MAURICIO AMARANTE VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA MOI-7455 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE ODILÂNDIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/12/2014 | 3750.00 | 00002509899481 | JOSINEIDE BERNARDINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À R$ 150,00 NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQD-1618 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 276/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2014 | 3900.00 | 00004774885444 | PEDRO SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPS-8135 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2014 | 1552.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA DE Nº 5.012-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2014 | 1916.39 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DO PLANO CONTRATO (INTERNET E TELEFONIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2014 | 492.04 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL VLN-VIPLINE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00019113510444 | JOÃO JULIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIARIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA KLG-8904 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO SSMSR Nº 293/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0002198 | 01/12/2014 | 23827.45 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE OTORRINOLARINGOLOGIA/FONAUDIOLOGIA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO DE Nº 058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0002199 | 01/12/2014 | 7996.84 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE OTORRINOLARINGOLOGIA/FONAUDIOLOGIA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO DE Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2014 | 2600.00 | 00010145886425 | VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CATAÇÃO DE CARAMUJOS AFRICANSO E LANÇADOR DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE AO CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2014 | 14500.00 | 33669672007075 | SOC.CIV.BEM-ESTAR FAM. NO BRASIL(BENFAM) | Valor correspondente a aquisição de preservativos para doação a população do município, combatendo doenças sexualmente transmissíveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA Nº 369 ONDE ESTA LOCALIZADO O O SETOR DE ZOONOSES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/12/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO IMÓVEL PSF-BOA VISTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/12/2014 | 1800.00 | 21060354000100 | SEBASTIÃO JOAQUIM DE SANTANA SERVIÇOS-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DAS SALAS DA UBSF-ALDENY MONTENEGRO, INSTALAÇÃO DE (02) DOIS RESERVATORIOS (01) NA SALA DE ODONTOLOGIA E (01) NA SALA DE CURATIVO DA UBSF-PAULO VI, RESTAURAÇÃO DOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DAS CAIXAS DE DESCARGA, UM LAVATORIO, UM REPARO DE CAIXA ACOPLADA SITUADO NA SALA DE ENFERMAGEM E UM BOX DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO REALIZADO NO PAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/12/2014 | 190179.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAÚDE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/12/2014 | 43227.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/12/2014 | 12009.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/12/2014 | 4720.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002209 | 10/12/2014 | 1479.13 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/12/2014 | 157691.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/12/2014 | 17204.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR (SEDE-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002212 | 10/12/2014 | 14200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002213 | 10/12/2014 | 19600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002214 | 10/12/2014 | 9400.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/12/2014 | 255882.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA (SEDE) SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/12/2014 | 200291.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/12/2014 | 20000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/12/2014 | 87942.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/12/2014 | 27054.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/12/2014 | 10046.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/12/2014 | 280492.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/12/2014 | 33032.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S-ESTATUTARIO DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/12/2014 | 40472.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/12/2014 | 66828.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/12/2014 | 25932.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LACEN DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/12/2014 | 7230.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/12/2014 | 30140.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-CEO (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/12/2014 | 25367.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (CAPS - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/12/2014 | 2100.00 | 00071127275453 | ROSILENE HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE BARÃO DO ABIAY DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00078966361404 | CLAUDELICE GONÇALVES XAVIER | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA SANTA RITA-PB, NA ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA "SIOPS", 5º E 6º BIMENSTRE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/12/2014 | 556.96 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE -EFETIVOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/12/2014 | 44825.44 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE-CONTRATOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/12/2014 | 21662.08 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE-COMISSIONADOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/12/2014 | 1618.98 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAMU-CONTRATOS PARTE (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/12/2014 | 3080.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE ESPECIALIZADA PARTE (PATRONAL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/12/2014 | 40073.95 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA-CONTRATOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/12/2014 | 72957.02 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS PAC´S- (PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/12/2014 | 6707.31 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (INSS-PATRONAL) SOBRE FOLHA DA (SEDE-EFETIVOS, SEDE-CONTRATOS, SEDE-COMISSIONADOS, SAMU-CONTRATOS, REDE ESPECIALIZADA-CONTRATOS, PEVA-CONTRATOS E PAC´S) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/12/2014 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL LEI MUNICIPAL Nº 1615/2014 EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/12/2014 | 6342.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTOS DO SAE - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/12/2014 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTOS DO SAE - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/12/2014 | 648.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DA CASA ONDE ESTA SITUADO A COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/12/2014 | 28242.72 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS DO PSF-CONTRATOS ( PARTE PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/12/2014 | 8146.60 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁIOS DO PSF BUCAL- CONTRATOS( PARTE PATRONAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/12/2014 | 840.59 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (INSS-PATRONAL) SOBRE FOLHA DO PSF E PSF-BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/12/2014 | 1076.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DO SAE- SERVIÇO DE ASSIDTÊNCIA ESPECIALIZADA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/12/2014 | 199.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/12/2014 | 172.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A UNIDADE DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/12/2014 | 320.33 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE A ATM/JUROS/MULTA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS (INSS- EMPREGADOS) SOBRE FOLHA DO PSF E PSF-BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002250 | 10/12/2014 | 6600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SEMANA DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/12/2014 | 120.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA UBSF VARZEA NOVA III (NOV/2014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/12/2014 | 205.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00003789980480 | FÁBIO SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIARIAS À ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPW-4974 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/12/2014 | 5400.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA NXW-8029 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE ZOONOSES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/12/2014 | 3300.00 | 00005072512452 | CÉLIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NPZ-8657 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA NQJ-7738 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF USINA SÃO JOÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00003109612461 | ANDREA DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA NQG-9268 A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE FORTE VELHO. REFEERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/VOYAGE 1.0 DE PLACA NMD-5522 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NO PSF DA USINA MIRIRI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/12/2014 | 3300.00 | 00013244620434 | FELIX HOLANDA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (22) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA MOT-0195 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE FARMÁCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/12/2014 | 3900.00 | 00091853117404 | VALÉRIA CELES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO GOL DE PLACA PFZ-4248 À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/12/2014 | 3900.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS NO VALOR DE (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NPZ-4030 A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00073806030430 | GILVAN DAVI ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIARIAS À ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA KHB-8341 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DE LIVRAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFC-1757 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NO PSF DE RIBEIRA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/12/2014 | 1097.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FAMILIAR NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/12/2014 | 1327.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FAMILIAR DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/12/2014 | 627.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FAMILIAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/12/2014 | 20721.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/12/2014 | 300.00 | 17185145000107 | PRAXISAÚDE E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OXIGENOTERAPIA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NO PERIODO DE 15/11 À 15/12/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/12/2014 | 1855.00 | 00001094020303 | ARICESA GERLIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE JULHO À NOVEMBRO/2014. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/12/2014 | 1855.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO REGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE JULHO À NOVEMBRO /2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/12/2014 | 1855.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE JULHO À NOVEMBRO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/12/2014 | 1855.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE JULHO À NOVEMBRO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/12/2014 | 1855.00 | 00007598976465 | VANESSA RAFAELLA SOUTO PAIVA | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE JULHO À NOVEMBRO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/12/2014 | 3900.00 | 00025213210449 | ANA LUCIA CARNEIRO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX DE PLACA QFB-2389 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/12/2014 | 18900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENT A FOLHA COMPLEMENTAR ( GRAT. CAMP. VAC. SARAMPO) DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/12/2014 | 2600.00 | 00071396306404 | GIVANIVALDO SERAFIM DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CATAÇÃO DE CARAMUJOS AFRICANSO E LANÇADOR DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE AO CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/12/2014 | 2600.00 | 00026269201420 | JOSÉ HILDEBRANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CATAÇÃO DE CARAMUJOS AFRICANSO E LANÇADOR DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE AO CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/12/2014 | 12300.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA (CONTÁBIL) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1% (HUM POR CENTO) DO PASEP DO MUNICÍPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/12/2014 | 371.00 | 00007598976465 | VANESSA RAFAELLA SOUTO PAIVA | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/12/2014 | 371.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/12/2014 | 371.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/12/2014 | 371.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO REGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/12/2014 | 371.00 | 00001094020303 | ARICESA GERLIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIROS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002284 | 10/12/2014 | 1318.57 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/12/2014 | 2100.00 | 00001031144404 | DALVA RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/12/2014 | 220.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ LOURENÇO DA SILVA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/12/2014 | 3900.00 | 00076062228434 | LEONILSON NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA MNP-6845 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/12/2014 | 3900.00 | 00004774885444 | PEDRO SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPS-8135 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/12/2014 | 3900.00 | 00025213210449 | ANA LUCIA CARNEIRO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á ( R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX DE PLACA QFB-2389 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/12/2014 | 4500.00 | 00001101451432 | JULIO CESAR DA SILVA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00004807353446 | EDSON LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (20) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA MAX DE PLACA KJF-4765 A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/12/2014 | 6000.00 | 00000738771406 | WANDERLEY VALÉRIO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 200,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQG-9229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE URGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/12/2014 | 1900.00 | 00003044908493 | JOSÉ RONALDO DA SILVA APRIGIO | VALOR REFERENTE AO SERIVÇOS PRESTADO NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MMV-6377 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE URGÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/12/2014 | 4680.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIARIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NXW-8029 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE ZOONOSES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME PARECER JURÍDICO CJSS DE Nº 225/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/12/2014 | 41500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA PAGAMENTO DA SUBENÇÃO SOCIAL LEI MUNICIPAL Nº 1615/2014 EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0002298 | 19/12/2014 | 1050.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGEM, RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 273/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/12/2014 | 2100.00 | 00008664871400 | JOALISSON HENRIQUE DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/12/2014 | 28749.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU. REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/12/2014 | 100432.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/12/2014 | 26252.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014). DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/12/2014 | 98066.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014) DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF ESTATURIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/12/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º/2014) DO FUNCIONÁRIO DA REDES ESPECIALIZADAS - EFETIVOS SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/12/2014 | 186.55 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA TELEFONIA E INTERNET DO SAE - Serviço de Assistência de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/12/2014 | 339.30 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE FATURAS DAS ( INTERNET E TELEFONIA) DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO TELEFONE DE Nº (83)-3033-1027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/12/2014 | 4500.00 | 00002831793416 | JAVAN MANOEL CANDIDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT DE PLACA MOI-4942 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO/LEROLÂNDIA E LEROLÂNDIA/LIVRAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/12/2014 | 4500.00 | 00002740408404 | SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIARIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIENA ATTRACTIV DE PLACA OGB-2117 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DE ODILÂNDIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00005481178451 | DENNYLSON DANIEL GALDINO AGUIAR SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (20) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA NQF-9628 A DISPOSIÇÃO DA SEDE NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/12/2014 | 4500.00 | 00007161102456 | JACINTA DE FATIMA MOREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS Á (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DOA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQA-3938 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/12/2014 | 4500.00 | 00005663579419 | JONAS JORGE JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIAS Á (R$ 150,00) REAIS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVANGE DE PLACA OET-1927 À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/12/2014 | 3900.00 | 00005563125467 | GILVAN PONTES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVHOLET/CLASSIC DE PLACA NQD-5468/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/12/2014 | 4500.00 | 00069014990430 | SEBASTIAO FAUSTO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (30) DIÁRIAS À (R$ 150,00) REIAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA KHZ-4301 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PSF DE LEROLÂNDIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/12/2014 | 13283.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002316 | 23/12/2014 | 158000.00 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACO SINTETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/12/2014 | 181136.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS SEDE-ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/12/2014 | 4180.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/12/2014 | 33042.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S-ESTATUTARIO DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/12/2014 | 71230.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/12/2014 | 49594.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF BUCAL- EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/12/2014 | 244374.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/12/2014 | 134374.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/12/2014 | 45637.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁIOS DO (NASF-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/12/2014 | 171258.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/12/2014 | 21338.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO (SAE-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/12/2014 | 15621.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO (CAPS-ESTATATURIO) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/12/2014 | 17248.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-CEO (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/12/2014 | 10822.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/12/2014 | 17990.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LACEN DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/12/2014 | 172195.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/12/2014 | 9366.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/12/2014 | 5046.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/12/2014 | 11642.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR (SEDE-EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/12/2014 | 197784.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/12/2014 | 3100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTA( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2014 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTA( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAMU - EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/12/2014 | 20280.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTA( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DO (DISTRITOS - ESTATUTARIO) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2014 | 62949.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTA( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DO (SEDE- EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2014 | 3700.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DO (SEDE- EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2014 | 52400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DO (REDE ESPECIALIZA- EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2014 | 43200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DO (NASF- EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2014 | 7900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DO (SAE- EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/12/2014 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DA (ZOONOSES- EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/12/2014 | 18985.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF BUCAL- EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/12/2014 | 87040.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DO (PSF- EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/12/2014 | 6200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DO (LACEN- EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/12/2014 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DO (FAMARCIA POPULAR- EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/12/2014 | 11000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DO (CEO- EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/12/2014 | 10377.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR ( PRODUTIVIDADE) DOS FUNCIONÁRIOS DO (CAP´S- EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/12/2014 | 2097.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/12/2014 | 76.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A UNIDADE DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/12/2014 | 93.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/12/2014 | 631.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DA CASA ONDE ESTA SITUADA A DIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/12/2014 | 6021.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS DO ( AGENTE DO PEVA) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/12/2014 | 7443.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA (SEDE-COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/12/2014 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DA REDES ESPECIALIZADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002367 | 30/12/2014 | 33069.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (18) EQUIPAMENTOS COMPLETOS DE MICROMPUTADORES N3 ATTIS13, 4GB,500HD,GAB,ATX,ONBOARD, TECLADO N3 ABNTE CAM-PRETO, MOUSE OPTICO N3, MONITOR LCD DE 18.5 SANSUG E (06) ESTABILIZADOR 500VA ENERGY LUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/12/2014 | 4680.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 4680,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOM 5489 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/12/2014 | 4680.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (26) DIÁRIAS Á (R$ 4680,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOM 5489 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072014 | 0002370 | 30/12/2014 | 103686.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072014 | 0002371 | 30/12/2014 | 21621.60 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024