de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 124.74 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 02 de janeiro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2014 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-X, no dia 03 de janeiro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-X, no dia 10 de janeiro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-X, no dia 10 de janeiro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2014 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12850-3, no dia 13 de janeiro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2014 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12850-3, no dia 13 de janeiro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2014 | 161.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 15 de janeiro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12850-3, no dia 20 de janeiro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-X, no dia 29 de janeiro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 31/01/2014 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público do mês de janeiro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 31/01/2014 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de janeiro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2014 | 68080.17 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mes de janeiro do ano de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2014 | 16786.26 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mes de janeiro do ano de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2014 | 1430.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2014 | 2468.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/02/2014 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-X, no dia 04 de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-X, no dia 07 de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-X, no dia 10 de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 13/02/2014 | 167.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 13 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 17/02/2014 | 650.00 | 00002373580420 | JOAO ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha referente as despesas com aluguel dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014, conforme contrato em arquivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2014 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12850-3, no dia 20 de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-X, no dia 21 de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 24/02/2014 | 16.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, competencia fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 24/02/2014 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, competencia janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 24/02/2014 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, competencia dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 24/02/2014 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, competencia novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 28/02/2014 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público do mês de fevereiro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 28/02/2014 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2014 | 67445.74 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mes de fevereiro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2014 | 17380.97 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mes de fevereiro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 28/02/2014 | 4091.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 28/02/2014 | 1380.96 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/03/2014 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-X, no dia 06 de março 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-X, no dia 10 de março 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/03/2014 | 128.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 14 de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2014 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12850-3, no dia 20 de março 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/03/2014 | 67362.17 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mes de março de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/03/2014 | 17510.26 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mes de março de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/03/2014 | 1356.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/03/2014 | 5130.97 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/04/2014 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-x, no dia 02 de abril 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-x, no dia 10 de abril 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 22/04/2014 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12850-3, no dia 22 de abril 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 25/04/2014 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-x, no dia 25 de abril 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 30/04/2014 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público do mês de março do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 30/04/2014 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público do mês de abril do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 30/04/2014 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de março de 2014.Conforme Inegibilidade 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 30/04/2014 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de abril de 2014.Conforme Inegibilidade 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/04/2014 | 67362.17 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mes de abril de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/04/2014 | 17510.26 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mes de abril de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/04/2014 | 4140.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/04/2014 | 1454.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 05/05/2014 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-x, no dia 05 de maio 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-x, no dia 12 de maio 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 15/05/2014 | 167.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 15 de maio de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/05/2014 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12850-3, no dia 20 de maio 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/05/2014 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, competencia maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/05/2014 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, competencia março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/05/2014 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, competencia abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 30/05/2014 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de maio de 2014.Conforme Inegibilidade 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 30/05/2014 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público do mês de maio do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 30/05/2014 | 67362.17 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mes de maio de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 30/05/2014 | 17510.26 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mes de maio de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 30/05/2014 | 1430.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 30/05/2014 | 2353.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 03/06/2014 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-X, no dia 03 de junho 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-X, no dia 11 de junho 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 13/06/2014 | 167.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 13 de junho de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/06/2014 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12850-3, no dia 20 de junho 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/06/2014 | 67752.96 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de junho de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/06/2014 | 17510.26 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de junho de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/06/2014 | 1454.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/06/2014 | 989.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 30/06/2014 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de junho de 2014.Conforme Inegibilidade 0002/2013.Conforme Inegibilidade 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 30/06/2014 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público do mês de junho do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/07/2014 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 02 de julho 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 10 de julho 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 15/07/2014 | 167.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 15 de julho de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/07/2014 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 21 de julho 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 23/07/2014 | 750.00 | 00002373580420 | JOAO ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha referente as despesas com aluguel dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2014, conforme contrato em arquivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/07/2014 | 67752.96 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de julho de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/07/2014 | 17510.26 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de julho de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 31/07/2014 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de julho de 2014.Conforme Inegibilidade 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 31/07/2014 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público do mês de julho do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/07/2014 | 1765.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/07/2014 | 1415.96 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 04/08/2014 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 04 de agosto 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 08 de agosto 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 13/08/2014 | 167.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 13 de agosto de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/08/2014 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 20 de agosto 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000091 | 29/08/2014 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de agosto de 2014.Conforme Inegibilidade 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 29/08/2014 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público do mês de agosto do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/08/2014 | 1765.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/08/2014 | 1356.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/08/2014 | 68476.96 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de agosto de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/08/2014 | 18234.26 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de agosto de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/09/2014 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-x, no dia 02 de setembro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-x, no dia 10 de setembro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/09/2014 | 166.32 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 15 de setembro de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/09/2014 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, competencia setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/09/2014 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz, competencia agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/09/2014 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/09/2014 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz.competencia junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 22/09/2014 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12850-3, no dia 22 de setembro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/09/2014 | 68476.96 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de setembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/09/2014 | 18234.26 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de setembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/09/2014 | 1765.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/09/2014 | 1450.96 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 30/09/2014 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público do mês de setembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000110 | 30/09/2014 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de setembro de 2014.Conforme Inegibilidade 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/10/2014 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 02 de outubro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 10 de outubro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 15/10/2014 | 166.32 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 15 de outubro de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 15/10/2014 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 15 de outubro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 16/10/2014 | 25.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 16 de outubro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/10/2014 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 20 de outubro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/10/2014 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 20 de outubro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 27/10/2014 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 27 de outubro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/10/2014 | 68476.96 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de outubro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/10/2014 | 18234.26 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de outubro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 31/10/2014 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público do mês de outubro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000122 | 31/10/2014 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de outubro de 2014.Conforme Inegibilidade 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/10/2014 | 1765.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/10/2014 | 1331.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 04/11/2014 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 04 de novembro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-X, no dia 11 de novembro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 11/11/2014 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de energia eletrica, consumida por este Instituto de Previdencia Priopria de Santa Cruz.competencia outubro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/11/2014 | 3250.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuiçoes previdênciarias, parte patronal, dos comissionados deste Instituto de Previdência Própria de Santa Cruz, relativas ao mês de dezembro do ano de 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 14/11/2014 | 166.32 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 14 de novembro de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 14/11/2014 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público do mês de novembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/11/2014 | 269.33 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuiçoes previdênciarias, parte patronal, dos comissionados deste Instituto de Previdência Própria de Santa Cruz, relativas ao mês de janeiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/11/2014 | 790.81 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuiçoes previdênciarias, parte patronal, dos comissionados deste Instituto de Previdência Própria de Santa Cruz, relativas ao mês de fevereiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/11/2014 | 864.59 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuiçoes previdênciarias, parte patronal, dos comissionados deste Instituto de Previdência Própria de Santa Cruz, relativas ao mês de março do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/11/2014 | 859.71 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuiçoes previdênciarias, parte patronal, dos comissionados deste Instituto de Previdência Própria de Santa Cruz, relativas ao mês de abril do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/11/2014 | 854.74 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuiçoes previdênciarias, parte patronal, dos comissionados deste Instituto de Previdência Própria de Santa Cruz, relativas ao mês de maio do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/11/2014 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 20 de novembro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/11/2014 | 600.00 | 00002373580420 | JOAO ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha referente as despesas com aluguel dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2014, conforme contrato em arquivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/11/2014 | 68476.96 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de novembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/11/2014 | 18958.26 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de novembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/11/2014 | 1485.00 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de novembro/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000141 | 28/11/2014 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de novembro de 2014.Conforme Inegibilidade 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/11/2014 | 1356.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/12/2014 | 21.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19235-x, no dia 02 de dezembro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x, no dia 10 de dezembro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/12/2014 | 68476.96 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao mês de dezembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/12/2014 | 18958.26 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao mês de dezembro de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/12/2014 | 1650.00 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao mês de dezembro/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/12/2014 | 67632.30 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 29 - Aposentados, relativos ao 13° salario de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/12/2014 | 17992.93 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 30 - Pensionistas, relativo ao 13° salario de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS-IPMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/12/2014 | 275.00 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 31 - Comissionados, relativo ao 13° salario de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 15/12/2014 | 167.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 15 de dezembro de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 19.235-x, no dia 22 de dezembro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 22/12/2014 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 12.850-3, no dia 22 de dezembro 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000154 | 23/12/2014 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de dezembro de 2014.Conforme Inegibilidade 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 26/12/2014 | 167.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias, debitadas na conta 113-2, no dia 26 de dezembro de 2014, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 26/12/2014 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha referente as despesas com locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para setor público do mês de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
INST PREVIDENCIA MUNICIPAL IPM | Previdência Social | Previdência Complementar | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS ASSEGURADOS DO REGIME PROPRIO | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/12/2014 | 1430.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024