de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 3218.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e descartaveis, destinados a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 2501.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, massa corrida e trinchas, destinados a manutencao da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 360.00 | 11719121000104 | EXTINTORES ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintores, placa de sinalizacao e fotoluminescente, destinados a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 1200.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de 01 macro centrifuga, 02 microscopios, 01 microcentrifuga, 02 contador de cedulas kacil, 01 espectofotometro, 01 geladeira e 01 banho maria, pertencentes a Secretaria deSaude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 2600.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva em 02 geladeiras, 01 eletrocardiografo, 10 tensiometros com esteto, 02 balancas para banheiro, 01 foco ginecologico, 02 detector fetal, 01 bisturi eletronico, 02 autoclaves de 21 litros, 02 estufas de secagem, 06 gabinetes odontologicos, 01 balanca capsular e 06 canetas odontologicas, pertencentes a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 678.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, configuracao, manutencao e trasmissao dos sistemas de informacao em Saude (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA) da Secretaria Municipal de Saude de Riahao do Bacamarte durante o mes de Novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus para veiculos da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2014 | 405.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias da Secretaria de Saude a Joao Pessoa nos dias 06 a 10 de Janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria das Financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio e participar do Seminario de orientacao para prestacao de contas dos Convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancariia debitada na conta corrente: 15.294-3, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2014 | 10.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Sustacao/Revogacao debitada na conta corrente 18.844-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2014 | 10.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria adic. cheque compe. debitada na conta corrente 18.844-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2014 | 4658.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para o Fundo Municipal de saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2014 | 8097.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente aos servicos de confeccoes de planilhas, receituarios, fichas pre natal,envelopes,requisicoes, solicitacoes de consultas, fichas de plateleiras, cartoes devacinacao e boletins diarios de doses, para atender a demanda de servicos do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2014 | 3624.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente, para o Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2014 | 1672.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE -COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de termometro digital, bolsa plastica esteril, avental paciente com manga, oculos de protecao anti embacante e fenix danny,aquisicao feita para o Fundo Municipal de Saude,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2014 | 2000.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de pla NPW- 7717-PB, para servir as necessidades do Fundo Municipal deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2014 | 4565.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, para a Secretaria de saude do Municipio de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2014 | 678.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, configuracao e manutencao dos sistemas de informcao em Saude (SCNES, SIA, BPA, FPO, VERSIA) da Secretaria Municipal de Saude de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2014 | 1490.24 | 00006019798429 | GABRIELA LEITE RABELO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados a esta edilidade, na campanha de Multivacinacao(Antirabica). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2014 | 2501.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tintas para reformas da Secretaria de saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2014 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus para veiculos da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, para o funcionamento da Secretaria de saude de Riachaodo Bacamarte, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 1300.00 | 14832064000163 | KATYUSCA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de ar split, troca de compressor, reposicao de gas e servicos com pontos de energia, na Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 2168.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de banneres, painel de servico, adesivos quadros em pvc, e placas de sinalizacao para a UBS, para o Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos nas areas de assessoramento e consultorias financeiras e departamento de pessoas para esta edilidade no mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 1300.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como mecanico em consertos de veiculos da secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 1300.00 | 14832064000163 | KATYUSCA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao de Ar split completa, troca de compressor e reposicao e servicos de pontos de energia, prestados a Secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 300.00 | 00060075902753 | PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ate Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2014 | 300.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do Diretor de Saude Publica, desta edilidade para a cidade de Joao Pessoa PB, nos dias 13/01 a 15/01/2014, com o objetivo de participar de uma oficina para fortalecimento da atencao basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2014 | 300.00 | 00006996968445 | JULIANA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 20 a 23 de Janeiro de 2014, com o objetivo de resolver assunto de interesse da Secretaria de Saude junto ao Ministerio da Saude, escritorio do procurador geral deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2014 | 300.00 | 00088644251449 | JANAINA DE MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com a chefe de divisao Epidemiologia, a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 20 a 23 de Janeiro de 2014, com objetivo de resolver assunto de interesse da Secretaria de Saude junto ao Ministerio daSaude, Escritorio do Procurador geral deste Municipi. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2014 | 300.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 20 a 23 de Janeiro de 2014, com o objetivo de resolver assunto de interesse da Secretaria de Saude junto ao Ministerio da Saude e Escritorio do Procuradorgeral deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2014 | 225.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2014 | 700.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos de flores nat. grande, destinado a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Psicologa para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2014 | 525.00 | 11719121000104 | EXTINTORES ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com sinalizacao, instalacao, vedacao e manutencao de extintores de incendio da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente a Janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como Fisioterapeuta, do mes de Dezembro de 2013, atendendo as necessidades do Fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2014 | 2500.00 | 00006596551440 | LEANDRO RIBEIRO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo que encontra-se agregado na secretaria de Saude, referente ao mes de Janeirode 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2014 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias da Secretaria de Saude a Joao Pessoa-PB, nos dias 20 a 24 de Janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado, secretaria de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador geral do Municipio e participar do Seminario de orientacao para prestacao de contas dos Convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2014 | 306.39 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2014 | 1500.04 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2014 | 1436.84 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no retalhamento de pintura e na parte eletrica do Posto de Saude no Povoado de Serra Rajada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2014 | 2064.00 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gazes, luvas, esparadrapo, agua destilada, alcool etilico, fita para autoclave e seringa, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2014 | 3000.00 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gazes, luvas, esparadrapo, agua destilada, alcool etilico, fita para autoclave e seringa, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2014 | 850.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de limpeza e higienizacao nos predios onde funcionam os Postos de Saude na Zona Rural e urbana, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2014 | 1000.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no retalhamento, pintura e melhoramento da parte hidraulica do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2014 | 15.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3316-1055, localizado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2014 | 5040.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospital, para atender as necessidades do Fundo municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100042013 | 0000185 | 29/01/2014 | 17537.50 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 8848.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 5835.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 24566.87 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 1600.00 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches ( bolos e salgados), destinados aos funcionarios que prestaram servicos na Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2014 | 9299.50 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seringas, torneira, sondas e touca, destinado Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 6436.26 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2014 | 10268.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2014 | 9593.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios de Saude), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2014 | 6757.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria den saude (Agente Peva), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2014 | 13600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2014 | 16076.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 1410.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria den saude (Agente Peva)Comissionados, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 3218.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 35.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria adic cheque compe. debitada na conta corrente 18.844-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 2500.00 | 00001462669433 | VICTOR IGNACIO AFONSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aluguel de veiculo de placa OGG-9168-PB, agregado a Secretaria de Saude, para atender as necessidades da mesma Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2014 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tecnicos nas areas de assesso remoto e consultoria finanaceira, orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2014 | 1290.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de eletro eletonicos, destinados ao PSF I, desta Edilidade, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2014 | 2340.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um Notbook, destinado a Secretaria de saude, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2014 | 2199.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um microcomputador e um impressora multifuncional, para a secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2014 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu,para veiculo do PSF, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2014 | 1585.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos eletronicos, destinados ao PSF Rural, de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2014 | 1189.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de aparelhos eletronicos, destinados ao PSF Rural, de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2014 | 2455.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum) para veiculo Ambulancia MNZ 6965, da Secretaria de saude desta edilidade, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2014 | 2437.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), para veiculo ambulancia MOS 4881, da Secretaria de Saude, referente aomes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2014 | 2555.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), para veiculo ambulancia MOQ 2593, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2014 | 2410.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), para veiculo FIAT UNO MOS 4931, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2014 | 2385.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), para veiculo FIAT UNO NQF, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2014 | 2380.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), para veiculo FIAT UNO NPW 7717, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2014 | 2378.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum),para veiculo S-10 MOU 0206, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Sistemas de Esgotos na Zona Urbana | Construcao de Esgoto Sanitario e Saneam. D`Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100142013 | 0000276 | 03/02/2014 | 44039.00 | 07598904000100 | TALISMA ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao dos servicos de elaboracao do plano Municipal de Saneamento Basico. | 10012010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2014 | 6757.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de saude (Agente Peva), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2014 | 10268.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2014 | 2750.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento complementar da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00005468718448 | EDILENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos postos saude do Sitio torres e Serra Rajada, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa NQC-5542/PB, Nissan Sentra 2.0, a servicos da Secretaria de Saude, desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2014 | 1600.00 | 00001462669433 | VICTOR IGNACIO AFONSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na capacitacao de profissionais da Saude para atuacao no nucleo de apoio a saude da familia (NASF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2014 | 1600.00 | 00001462669433 | VICTOR IGNACIO AFONSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na capacitacao de profissionais da saude relacionados ao trabalho, assim como para diagnosticos dos agravoc a saude relacionados com o trabalho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria publica, prestados no mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2014 | 5304.50 | 02718068000136 | LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, destinados as necessidades do PSF I Urbano, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2014 | 4153.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tintas para reformas de predios , a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2014 | 1410.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. dec Saude (Agentes PEVA) comissionados, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2014 | 300.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres)diarias a cidade de Joao Pessoa, nos dias 19 a 21 de Fevereiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2014 | 1600.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao do telhado, parte eletrica e hidraulica dos Postos de saude pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2014 | 876.85 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de tecnico especializado na capacitacao da Equipe Programa Familia Saudavel, como orientacaodo trabalaho de campo:levantamento de dados para o diagnostico da comunidade- etica ecomunicacao- comunicacao nao verbal, intersubjetividade, comunicacao interpessoal, trabalho emequipe, interdisciplinaridade- diagnostico da comunidade- identificacao de micro-areas de risco,mapeamento: atendendo as necessidades da Secretaria de saud | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2014 | 4300.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaode um autoclave bioclave 21 lt inox, para a Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2014 | 1866.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mesas e cadeiras plasticas, para a Secretaria de saude, desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2014 | 4761.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de benscomo: armario, gaveteiro, cadeiras e mesa, para a Secretaria de saude, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob extrato , debitado na conta : 15.294-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2014 | 763.37 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar, destinado ao PSF I urbano, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2014 | 2870.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA- ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaode material hospitalar, destinados a Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2014 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a Joao Pessoa-PB, no periodo de 10 a 14 de Fevereiro do corrente, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado, Secretaria desaude, diversas casas comerciais, escritorio do Procurador Geral do Municipio e participar do Seminario de orientacao para prestacao de contasdos convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2014 | 1000.00 | 03442721000140 | FRANCISCO R. O. AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de uma quadro - franze . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2014 | 3900.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao, destinado a secretaria de Saude, desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2014 | 1100.00 | 00001601382480 | KATIA MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2014 | 3000.00 | 00084070749420 | VERIDIANA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo passeio S10 utilitario , a gasolina de placa MOU 0206 a servicos do Fundo de Saude deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2014 | 20360.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL na cota do FPM, debitada na conta 15-273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2014 | 44.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 18.844-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2014 | 3360.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de luvas de processamento tamanhos P,M,G, pipeta sorologica e tubo vc de plast, para o PSF I,II e III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 18.844-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2014 | 2500.00 | 00009680844439 | IGOR FELIPHE LUNA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo de placa PFJ 2589 agregado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2014 | 29.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 18.844-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2014 | 1200.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de uma microcentrifoga. 02 microscopios 1 microcentrifoga, 02 contadores de cedulas kacil, 01 espectofometro, 01 geladeira e 01 banho maria, para asecretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2014 | 2600.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aprestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva em 02 geladeiras, em 01 eletrocardiografo, 01 bisturi eletronico, 10 tensiometros com esteto, 02 balancas para banheiro, 01 foco ginecolagico, 02 detector fetal, 02 autoclaves de 21 litros, 02 estufas de secagem, 06 gabinetes odontologicos 01 balanca capsular e 06 canetas odontologicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2014 | 22.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 18.844-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2014 | 260.00 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado a secretaria de Saude desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2014 | 37.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 18.844-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2014 | 4755.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de autoclave bioclave 21 litros aluminio, para atender as necessidades da saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2014 | 300.00 | 00088644251449 | JANAINA DE MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a necessidade de deslocamento da Chefe de Divisao Epidemiologia a cidade de Joao Pessoa, nos dias 18 a 21 de Fevereiro de 2014, com objetivo de resolver interesses desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2014 | 300.00 | 00006996968445 | JULIANA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa nos 19 a 21 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de saude, junto ao Ministerio da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2014 | 4040.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um Autoclave horizontal 30 litros digital, para atender as necessidades da Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servico de anestesia do exame de tomografia do cranio realizada em RYAN RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2014 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta corrente 18.844-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2014 | 1500.00 | 00020721803415 | JOSE QUITINO DE OLIVEIRA SOBRINHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no Conserto dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2014 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel,para o funcionamento do Conselho Municipal de Saude, desta edilidade, relativo aomes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2014 | 8615.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de saude (Agentes Comunitarios), deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2014 | 8848.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de saude, desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2014 | 5835.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2014 | 24694.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2014 | 10268.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servidores Contratados da Secretaria deSaude NASF, desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2014 | 6757.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude (PEVA), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2014 | 1410.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Saude (PEVA), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2014 | 13600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de saude (PSF), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2014 | 18329.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de saude (PSF), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2014 | 1482.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum),para veiculo FIAT UNO NQF 8970. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2014 | 1355.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum) para veiculo de placa FIAT UNO 4931. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2014 | 1310.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), para veiculo ambulancia MOQ 2593, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2014 | 1420.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum)para veiculo ambulancia MOS 4881, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2014 | 1425.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum) para veiculo ambulancia MNZ 6966, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2014 | 1450.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), para veiculo FIAT UNO NPW 7717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2014 | 1558.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), para veiculo S-10 MOU 0206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2014 | 1436.84 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento, pintura e parte eletrica dos postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00060231688415 | AFONSO JOSE VILLAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na assessoria Juridica da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2014 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos nas areas de assessoriamento e consultoria financeira e departamento pessoal para esta edilidade no mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2014 | 1266.80 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE -COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar, destinados ao PSF de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2014 | 3107.34 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios domesticos, materiais de limpeza e briquedos, destinados ao CAPS Municipal desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2014 | 1843.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos, destinados ao Fundo Municipal de saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2014 | 10268.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores contratados da Secretaria de Saude-NASF, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2014 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, para o funcionamento do Conselho Municipal de Saude deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2014 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude-NASF, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2014 | 668.08 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como atendete na Secretaria de saude, atendendo as necessidades do Fundo Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2014 | 2500.00 | 00001020246421 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa MOD-6716-PB- agregado a Secretatia de Saude desta edilidade, para atender as necessidades da mesma. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2014 | 13942.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a complemento da Folha dos Servidores da Secretaria de saude (PSF), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2014 | 37.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato , debitado na c/c no 15.294-3, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2014 | 40.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito em C/C 18.844-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados em consultas e assessoria em auditoria Publica, prestado no mes de Fevereiro de 2014, para a Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2014 | 375.00 | 00060075902753 | PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 18 a 21 de Marco, para resolver assuntos de interesses da Secretaria de saude, desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa Correspondente ao debito feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de LCTO/CRED nesta data. bancaria de DOC/TED nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2014 | 225.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00001462669433 | VICTOR IGNACIO AFONSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos tecnicos profissionais na Capacitacao de Profissionais de Saude para Atuacao de Apio a Saude da Familia(NASF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2014 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias a Joao Pessoa-PB, no periodo de 17 a 21 de Marco do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio e participar do Seminario de Orientacao para prestacao de contas dos convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico de licenca de uso de sistema de informatica referente ao mes de Fevereiro, servico prestado a Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico de licenca de uso de sistema de informatica referente ao mes de Janeiro 2014 servico prestado a Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de cintilografiaossea realizada em Severina Alves da silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2014 | 2799.74 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalar, para atender as necessidades do PSF, desta Edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2014 | 375.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 24 a 27 de Marco de 2014, com objetivo de participar de uma oficina para fortalecimento da atencao basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondete ao debito feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2014 | 300.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do Diretor de Saude Publica, desta edilidade para a cidade de Joao Pessoa PB, nos dias 25 a 27 de Marco, com o objetivo de participar de uma oficina para fortalecimento da atencao basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/03/2014 | 1100.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados na limpeza e retirada dos entulhos nos postos de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2014 | 1200.00 | 00023704764434 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados no conserto das bancadas e armario dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2014 | 700.00 | 14832064000163 | KATYUSCA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafgamento referente aos servicos de instalao de ar-condicionado com complemento de gas refrigerante, servicos realizados para o Fundo Municipal de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2014 | 7524.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Sec. de Saude, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2014 | 5835.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Saude - Setor: Contratados, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2014 | 10268.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude - NASF, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2014 | 1743.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude - NASF deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2014 | 1410.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos-Comissionados da Secretaria de Saude - Agente PEVA, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2014 | 13600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude - PSF deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2014 | 12228.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude - PSF, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2014 | 9580.93 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude - Ag. Comunitario da Saude, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2014 | 7674.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude - Ag. PEVA deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2014 | 24419.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2014 | 1000.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos tecnicos especilaizados na Capacitacao de Profissionais de Saude deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2014 | 7643.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2014 | 1436.84 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento, pintura e parte eletrica dos postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2014 | 2639.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo S 10 MOU da Secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2014 | 2645.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo FIAT UNO NPW 7717, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2014 | 1650.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo FIAT UNO NQF 8970, da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2014 | 2250.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo FIAT UNO MOS 4931, da Secretaria de Saude, desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2014 | 2350.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo Ambulancia da Secretaria de saude, desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2014 | 2500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo ambulancia MOS 4881, da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2014 | 2420.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo Ambulancia MNZ 6966, da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2014 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos nas areas de assessoriamento e consultoria financeira e orcamentaria e departamento de pessoal para esta edikidade, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2014 | 915.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE -COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para atender as necessidades do PSF desta Edilidade, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2014 | 3871.50 | 02718068000136 | LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espediente hospitalar, para atender as necessidades do PSF, desta Municipalidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2014 | 2228.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Saude desta edilidade como: confeccoes de painel de servicos internos, adesivos proibito fumar, quadro em PS ouvidoria, placas de sinalizacao interna, baner de vacinacao infantil, indicadores, caixa de sugestoes, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2014 | 1068.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento da folha dos Servidores contratados da Secretaria de Saude-NASF, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e higienizacao nos predios onde funcionam os postos de Saude na Zona Rural e Urbana desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2014 | 1700.00 | 00023704764434 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto das bancadas e armarios dos postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais na capacitacao de profissionais da Saude deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00001020246421 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MOD -6716-PB, agregado a Secretaria de Saude desta edilidade, para atender as suas necessidades. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2014 | 700.00 | 14832064000163 | KATYUSCA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafgamento referente aos servicos de instalao de ar-condicionado com complemento de gas refrigerante, servicos realizados para o Fundo Municipal de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2014 | 9200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude - NASF, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2014 | 1743.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude - NASF deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2014 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel, localizado na Rua antonio Ferreira Leal 88, Centro, predio onde funciona o Conselho Municipal de saude desta edilidade durante omes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2014 | 18.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa adc. cheque compenssado, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2014 | 388.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de CADEIRA DE RODAS, destinado ao PSF desta Edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato , debitado na c/c no 15.294-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2014 | 405.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais,escritorio do Procurador Geral do Municipio e participar do Seminario de orientacao para prestacao de contas dos convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2014 | 300.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, escritorio do Procurador Geral doMunicipio e participar do Seminario de orientacao para prestacao de contas dos convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2014 | 300.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres diarias) a cidade de Joao Pessoa no dia 02 a 05 de Abril do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Saude desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2014 | 300.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa nos 02 a 05 de Abril de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de saude, junto ao Ministerio da Saude e escritorio do Procurador geral deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2014 | 375.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa, nos dias 02 a 05 de Abril de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude junto ao Ministerio da saude e escritorio do Procurador geral deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2014 | 18.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, correspondente a tarifa bancaria adic.cheque compenssad, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no acompanhamento aos programas; E-SUS, SISMOB, SIAB, SIOPS, SARGSUS, SISCAN, SIS/PRE-NATAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2014 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa bancaria devol. cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 223-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TEDELE, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 223-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TEDELE, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2014 | 300.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia),diarias, a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, nos dia 07 a 10/04/2014, com o objetivo de participar de uma oficina para fortalecimento da Atencao Basica, desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2014 | 300.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA GODIM SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2014 | 375.00 | 00007780110460 | ALLAN DERKIAN BORGES SSANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamewnto referente a 03 diarias a Cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Saude desta Edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/04/2014 | 2548.70 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE -COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para atender as necessidades da secretaria de saude desta Municipalidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/04/2014 | 2260.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um kit luxo 01 TB ref aro pb+mm spray+ca+pr rosa, destinado ao PSF desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/04/2014 | 636.31 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa MNZ6966, pertencente a a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/04/2014 | 225.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/04/2014 | 300.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a QUATRO diarias ate a cidade de Joao Pessoa , nos dias 07 a 10 de Abril do corresnte ano, com o objetivo de deslocar pessoal ligado a saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2014 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento, localizado na rua antonio Ferreira Leal, 88, centro, predio onde funciona o Conselho Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/04/2014 | 33.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa bancaria devol.cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2014 | 150.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto referente ao ressarciamento financeiro para cobrir despesascom alimentacao , quando o mesmo conduz pacientes as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, atendendo as necessidades da Secretaria deSaude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao do Programa do PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2014 | 7350.00 | 19560771000161 | HOSP SERV E COM DE MAQ E EQUIP MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um escovodromo portatil c 06 pias, para o PSF desta Municipalidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2014 | 390.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a matricula de tres funcionarios do Fundo Municipal de saude para o curso de veiculo de transporte escolar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2014 | 19934.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2014 | 1040.00 | 00003804718418 | CELSO RICARDO A.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na campanha de calazar por funcionarios desta Municipalidade; Celso Ricardo A de vasconcelos, Davino Pereira Leal, Ladjomar da Silva Costa, entre outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/04/2014 | 360.00 | 00011158081413 | SIDGLEY BRUNO RIBEIRO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres (03) diarias ate a Cidade de joao Pessoa, nos 15 a 18 de Abril de 2014 do corrente ano, com objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/04/2014 | 10000.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar para atender as nessecidades da Farmacia Basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100042013 | 0000953 | 15/04/2014 | 3680.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para estoque e atendimento das necessidades da farmacia Basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/04/2014 | 390.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE -COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de aparelho de pressao digital automatico pulso mod 380 premius, balanca digital de vidro bioland e apararelho de pressao arterial adolescente, destinados ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/04/2014 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais,escritorio do Procurador Geral do Municipio e participar do Seminario de orientacao para prestacao de contas dos convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/04/2014 | 724.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na alimentacao, processamento, manutencao, configuracao e transmissao dos sistemas de informatica em saude (SCNES, S/A, BPA, FPO, VERSIA)da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte durante o mes de Marco do ano em curso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/04/2014 | 724.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na alimentacao, processamento, manutencao, configuracao e transmissao dos sistemas de informatica em saude (SCNES, S/A, BPA, FPO, VERSIA)da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/04/2014 | 724.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na alimentacao, processamento, manutencao, configuracao e transmissao dos sistemas de informatica em saude (SCNES, S/A, BPA, FPO, VERSIA)da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/04/2014 | 1620.00 | 00099327163753 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/04/2014 | 1784.21 | 00009438091424 | ALANA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao das campanhas de combate a dengue e campanha de vacinacao da HPV e influenza, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/04/2014 | 1305.65 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo; FIAT UNO NPW 7717, da Secretaria de Saude desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2014 | 1504.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo; Ambulancia MOS 4881, da Secretaria de Saude desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2014 | 1600.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo; S-10 MOU 0206 da Secretaria de Saude desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2014 | 1548.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo; FIAT UNO NQF 8970 da Secretaria de Saude desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2014 | 1505.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo; FIAT UNO MOS 4931, da Secretaria de Saude desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/04/2014 | 1575.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo; Ambulancia MOQ 2593 da Secretaria de Saude desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2014 | 1508.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo; Ambulancia MNZ 6966 da Secretaria de Saude desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2014 | 1785.00 | 00009438091424 | ALANA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao das campanhas de combate a dengue e vacinacao de HPV e influenza, atendendo as necessidades da Secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2014 | 800.00 | 00017603765404 | ELZIR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no atendimento de atencao basica na Secretaria de Saude deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2014 | 1620.00 | 00099327163753 | ANTONIO DE BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2014 | 9894.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Sec. de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, referente a Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/04/2014 | 9024.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Sec. de Saude, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/04/2014 | 7699.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Sec. de Saude, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/04/2014 | 27476.52 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Sec. de Saude, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/04/2014 | 9200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Sec. de Saude - NASF, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/04/2014 | 7674.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Sec. de Saude - Agentes PEVA, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/04/2014 | 1446.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Sec. de Saude - Agentes PEVA, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/04/2014 | 13600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Sec. de Saude - PSF, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/04/2014 | 16015.07 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Sec. de Saude - PSF, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/04/2014 | 225.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias ate a cidade de Joao Pessoa , nos dias 28 a 30 de Abril do corresnte ano, com o objetivo de deslocar pessoal ligado a saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2014 | 39.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa bancaria de devol.cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2014 | 1400.00 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados aos funcionarios que prestam servicos na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2014 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada a manutencao da rede de dados da Prefeitura Municipal do Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2014 | 7800.00 | 00099667010449 | ALEX FRANKLIN LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e ampliacao da rede eletrica, que acesso ao Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2014 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tecnicos nas areas de assesso remoto e consultoria finanaceira, orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.N. SEC.MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de inscricao de Carlos Jean da Silva Costa no XXX Congresso Nacianal de Secretarias Municipais de Saude de 01 a 04 de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2014 | 7800.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de todos os equipamentos dos Postos de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico nø66251, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2014 | 29.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2014 | 4761.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de benscomo: armario, gaveteiro, cadeiras e mesa, para a Secretaria de saude, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2014 | 1866.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mesas e cadeiras plasticas, para a Secretaria de saude, desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2014 | 7674.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Sec. de Saude - Agentes PEVA, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato , debitado na c/c no 15.294-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/05/2014 | 300.00 | 00060075902753 | PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ate a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, nos dias 07 a 10 de Maio do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de saude destaedilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/05/2014 | 300.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ate a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraibanos dias 07 a 10 de Maio do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/05/2014 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais,escritorio do Procurador Geral do Municipio e participar do Seminario de orientacao para prestacao de contas dos convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/05/2014 | 1100.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de brinquedos e tendas para aatender os profissionais de saude nas comemoracoes da emancipacao do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/05/2014 | 517.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento de veiculo de placa MOS 4931, que pertence ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/05/2014 | 245.27 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento de veiculo de Placa MOS 4881, veiculo que pertence ao Fundo Municipal de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2014 | 300.00 | 00060075902753 | PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ate a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, no dia 02 a 05 de Junho do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2014 | 5500.00 | 17403953000101 | MONTEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na sistematizacao monitoiramento e acompanhamento da gestao, viabilizando a gestao documental atraves da digitalizacao indexacao, gravacao em PDF de documentos deste orgao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/05/2014 | 13.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 223-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TEDELE, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2014 | 1100.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no melhoramento da rede eletrica dos postos de saude deste municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrate para TC, realizado em Severina Alves da Silva, servicos pretados ao Fundo Municipal de Saude Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/05/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 223-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TEDELE, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/05/2014 | 1600.00 | 00078897904491 | BELQUICIA COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Posto de Saude desta edilidade, relativo aos meses de Marco e Abril do Corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/05/2014 | 2300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de livros, Meu cantinho de leitura , para o PSF desta Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2014 | 360.00 | 00011158081413 | SIDGLEY BRUNO RIBEIRO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ate a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, nos dias 19 a 22 de Maio de 2014 do corrente, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade, junto aSecretaria de Financas do estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/05/2014 | 13.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 223-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TEDELE, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/05/2014 | 1500.00 | 03442721000140 | FRANCISCO R. O. AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma poltrona reclinavel- zero wal, destinado a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/05/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 223-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TEDELE, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Sistemas de Esgotos na Zona Urbana | Construcao de Esgoto Sanitario e Saneam. D`Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100142013 | 0001261 | 19/05/2014 | 29494.00 | 07598904000100 | TALISMA ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao dos servicos de elaboracao do plano Municipal de Saneamento Basico. | 10012010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2014 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tecnicos nas areas de assesso remoto e consultoria finanaceira, orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2014 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa reativ fornec cheques, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2014 | 1700.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada dos entulhos nos postos de saude pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100042013 | 0001280 | 21/05/2014 | 21887.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica de Riachao do Bacamarte, para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100042013 | 0001281 | 21/05/2014 | 6163.20 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica de Riachao do Bacamarte, para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100042013 | 0001282 | 21/05/2014 | 1800.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica de Riachao do Bacamarte, para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100042013 | 0001283 | 21/05/2014 | 7000.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a farmacia Basica,para atender as necessidades da Secretaria de saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100042013 | 0001284 | 21/05/2014 | 4000.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, para atender as necessidades da Secretaria de saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100042013 | 0001285 | 21/05/2014 | 4000.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica, para atender as necessidades da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100042013 | 0001291 | 21/05/2014 | 4944.90 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/05/2014 | 3500.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados como palestrante e orientacao aos profissionais da saude, com o tema saude para todos atendendo as necessidades da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/05/2014 | 1511.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE -COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar destinado ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/05/2014 | 3000.00 | 00007846487434 | ADERAUDO LUIZ DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto referente a exames de ultrasom realizados pela Ginoclinica Clinica Medica LTDA.Referente a meses de Abril/2014 e Maio/2014, servicos prestados aa Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/05/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa devolv de cheques, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/05/2014 | 2136.84 | 00002366905408 | MARONIO MONTEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante com o tema Doencas Sexualmente transmissiveis e sua prevencao, aos profissionais de saude desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2014 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais,escritorio do Procurador Geral do Municipio e participar do Seminario de orientacao para prestacao de contas dos convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2014 | 3200.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio administrativo nas atividades de manutencao e atualizacao de folha de pagamento e locacao de notbook no periodo de Abril e Maio deste ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2014 | 1100.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de eletricista nos Postos de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2014 | 1400.00 | 00030906300444 | JOSINEIDE GOMES DE SANTANA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento de enfermos deste Municipio, a diversos hospitais da cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, durante os meses de Marco e Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2014 | 300.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa no dia 02 a 05 dce Junho do corrente ano, com o objetivo de resolver assunto de interesse da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2014 | 9024.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2014 | 27181.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2014 | 9200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2014 | 1628.53 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude- Agente PEVA, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2014 | 6757.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de saude Agente PEVA, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2014 | 17224.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2014 | 11247.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2014 | 13600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2014 | 8615.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados aos funcionarios que prestam servicos na Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2014 | 960.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias ate a cidade de Serra, estado do Espirito santo - ES, nos dias 01 a 04/06/2014, com o objetivo de participar do XI Congresso Brasileiro de saude, Cultura e Paz e nao violencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/06/2014 | 2000.00 | 18830890000124 | AUGUSTO FLAVIO CAVALCANTI BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de informatica, manutencao e instalacao de processamento de dados, servicos prestados ao FMS (Fundo Municipal de Saude), de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/06/2014 | 7500.00 | 00070034260480 | ARTHUR STEFANY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias para as pessoas carentes do Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/06/2014 | 150.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria e meia , a cidade de Joao Pessoa, nos dias 16 a 17 de junho de 2014, com o objetivo de participar do Congresso Brasileiro de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/06/2014 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada a manutencao da rede de dados, servicos prestados ao FMS(Fundo Municipal de Saude)de Riachao do Bacamarte referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/06/2014 | 5564.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores contratados da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/06/2014 | 1198.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos funcionarios efetivos da Sec. de Saude - PSF, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2014 | 890.57 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores da Secretaria de Saude Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2014 | 13600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/06/2014 | 1035.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Complementar dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/06/2014 | 800.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no desenvolvimento de softwere SCL- Sistema de Controle de laboratorio de analises clinicas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.294-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/06/2014 | 6730.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQUINAS E EQUIP.MEDICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar, destinados a Secretaria de Saude e demais orgaos pertencentes ao FMS (Fundo Municipal de Saude) desta Municipalidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/06/2014 | 1595.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tintas, destinados a reformas e manutencao de predios pertencentes ao FMS (Fundo Municipal de Saude de Riachao do Bacamarte, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/06/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/06/2014 | 1800.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica de Riachao do Bacamarte, para atender as necessidades da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/06/2014 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00007000382481 | JOANA DARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento em hospitais da cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, dos doentes deste Municipio afim de receber atendemento medico durante os meses de Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/06/2014 | 405.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias da Secretaria de Saude a Joao Pessoa nos dias 11 a 14 de Junho do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria das Financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/06/2014 | 33.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/06/2014 | 39.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/06/2014 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a taxa bacen devoluc docum, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/06/2014 | 2136.84 | 00002366905408 | MARONIO MONTEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante com o tema Doencas Sexualmente transmissiveis e sua prevencao, aos profissionais de saude desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/06/2014 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel localizado na rua Antonio Ferreira Leal N 88 - Centro. Onde funciona o Conselho Municipal de Saude deste municipio durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/06/2014 | 30.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/06/2014 | 106.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/06/2014 | 6000.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de 1 notebook e 2 scanners para digitalizacao de documentos nos meses de Marco, Abril e Maio de 2014, locado a ao FMS Fundo Municipal de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/06/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente ao DOC TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/06/2014 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa taxa bacen devoluc docum, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/06/2014 | 13000.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalat destinados a farmacia basica de Riachao do Bacamarte, para atender as necessidades da Secretaria de saude e demais departamentos ligados a mesma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/06/2014 | 91.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/06/2014 | 9747.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/06/2014 | 26615.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/06/2014 | 9200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/06/2014 | 9024.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/06/2014 | 13600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude, PSF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/06/2014 | 18201.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/06/2014 | 8615.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/06/2014 | 1446.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Servidor Efetivo Comissionado da Secretaria de Saude- Agente PEVA, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/06/2014 | 6479.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude- Agente PEVA, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/06/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa devolv cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2014 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel localizado na rua Antonio Ferreira Leal 88 - Centro onde funciona o Conselho Municipal de Saude deste municipio durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2014 | 300.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 30 de Junho a 03 de Julho de 2014 com objetivo de resolver assunto de interesse da Sec. de Saude e Escritorio do Procurador geral do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2014 | 300.00 | 00006996968445 | JULIANA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 30 de Junho a 03 de Julho de 2014 com objetivo de resolver assunto de interesse da Sec. de Saude junto ao Ministerio da Saude, escritorio do Procurador geral desde municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2014 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 04 diarias a Joao Pessoa-PB no periodo de 01 a 44 de Julho do corrente ano, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, escritorio o procurador geral do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2014 | 3158.00 | 00092905471468 | FABIANA GARCIA FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio administrativo e acompanhamento sistematico da frota de pagamento e monitoramento da distribuicao da frota nas atividades deste orgao e manutencao dosdocumentos desta entidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2014 | 1600.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada dos entulhos nos postos de saude pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2014 | 1700.00 | 00004023618497 | MARIA SUENIA DOS SANTOS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestado como diretora de fiscalizacao Sanitaria desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2014 | 300.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa no dia 02 a 05 de Julho de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2014 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tecnicos nas areas de assesso remoto e consultoria finanaceira, orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2014 | 1817.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento complementar da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2014 | 5000.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores contratados da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2014 | 700.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de saude de Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2014 | 2224.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2014 | 4755.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de autoclave bioclave 21 litros aluminio, para atender as necessidades da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2014 | 10116.50 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2014 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, refernte a tarafifa bacaria nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2014 | 59.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1 referente a tarifa adic cheq nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2014 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1 referente a taxa bacen devoluc docum, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00007000382481 | JOANA DARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento em hospitais da cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, dos doentes deste Municipio afim de receber atendemento medico durante os mes de Junhode 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2014 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2014 | 2487.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.294-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/07/2014 | 300.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assutos de interesses da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/07/2014 | 1900.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para o PSF de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/07/2014 | 49.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1 referente a tarifa devol de cheq, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/07/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-, referente a atarifa bacaria de cheque devolvido nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/07/2014 | 2136.84 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento dos programas: E-SUS, SISMOB, SIAB, SIOPS, SARSUS, SISUAN, SISCAN, SIS/PRE-NATA, servicos prestados ao FMS (Fundo Municipal de saude). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/07/2014 | 2136.84 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento dos programas: E-SUS, SISMOB, SIAB, SIOPS, SARSUS, SISUAN, SISCAN, SIS/PRE-NATA, servicos prestados ao FMS (Fundo Municipal de saude). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/07/2014 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada a manutencao de rede de dados da Prefeitura de Riachao do Bacamarte, servicos prestados ao FMS, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/07/2014 | 33.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1 referente a tarifa devol de cheq, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Const.Reforma e Ampliacao de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001754 | 09/07/2014 | 50000.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto referente a 4a medicao (final) das obras de onstrucao de uma Unidade Basica de saude (UBS) de acordo com a TP 0003/2011 e contrato 00048/2011. | 10012011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2014 | 2300.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo FIAT UNO NQF 8970, da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/07/2014 | 2500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo FIAT UNO MOS4931, da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2014 | 2450.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo Ambulancia MOQ 2593, da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/07/2014 | 2350.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo ambulancia MOS 4881, da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/07/2014 | 2400.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo ambulancia MNZ 6966, da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/07/2014 | 7.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito na conta corrente 23.216-5, referente a tarifa adcional de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/07/2014 | 22137.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/07/2014 | 2136.84 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento dos programas: E-SUS, SISMOB, SIAB, SIOPS, SARSUS, SISUAN, SISCAN, SIS/PRE-NATA, servicos prestados ao FMS (Fundo Municipal de saude). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/07/2014 | 2255.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO A.FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao PSF urbano e Rural de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/07/2014 | 1750.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, relativo aos meses de janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/07/2014 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa no periodo de 21 a 24 de Julho de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/07/2014 | 590.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais odontologicos destinados ao PSF de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/07/2014 | 5015.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais odontologicos destinados ao PSF de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/07/2014 | 300.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ate a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesses da Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/07/2014 | 300.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ate a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/07/2014 | 1600.00 | 00001619392445 | CRISTIANO NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especialzados prestados no acompanhamento das despesas e dos convenios com o Fundo Municipal de saude, desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/07/2014 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu para veiculo de placa NQF8970 modelo UNOCHASSI, pertencente ao PSF de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/07/2014 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu para veiculo de placa MNZ6966 modelo FIOCHASSI, da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/07/2014 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tecnicos nas areas de assesso remoto e consultoria finanaceira, orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/07/2014 | 10800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/07/2014 | 13800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de saude PSF, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/07/2014 | 10448.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Secretaria de saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/07/2014 | 17224.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude PSF, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/07/2014 | 1446.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do servidor Efetivo da Secretaria de Saude Agente Peva, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/07/2014 | 6479.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de saude Agente Peva, referente ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/07/2014 | 12023.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/07/2014 | 24252.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores Efetivos da Secretaria de saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/07/2014 | 8615.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2014 | 1700.00 | 00006632928404 | EDVAN LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte eletrica hidraulica e retalhamento dos postos de Saude de Torre Serra Rajada e Sitio Cuites nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2014 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada a manutencao de rede de dados da Prefeitura de Riachao do Bacamarte, servicos prestados ao FMS, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/07/2014 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa adic ch, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2014 | 336.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de autoclave bioclave 21 litros aluminio, para atender as necessidades da saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/08/2014 | 20.68 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2014 | 15713.98 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2014 | 300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude- Agente PEVA, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2014 | 4860.91 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2014 | 2951.76 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2014 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada a manutencao de rede de dados da Prefeitura de Riachao do Bacamarte, servicos prestados ao FMS, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2014 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 04 a 08 de Agosto do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa da caixa Economica Federal nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2014 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores contratados da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2014 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa de Dovolucao de Cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2014 | 8615.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.294-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/08/2014 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa adicional ch proc compe, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/08/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa de Dovolucao de Cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/08/2014 | 3690.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/08/2014 | 1737.60 | 00004520950422 | GENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como atendente geral na Secretaria de saude desta edilidade, durante o mes de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/08/2014 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel localizado na rua Antonio Ferreira Leal Nø88, predio onde funciona o Conselho Municipal de Saude desde municipio durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados na Secretaria de Saude, deste Municipio, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/08/2014 | 21802.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/08/2014 | 28.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa da caixa Economica Federal nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/08/2014 | 11.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa adcionalCh proc compe, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/08/2014 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa de Dovolucao de Cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/08/2014 | 9966.34 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar destinados ao PSF de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/08/2014 | 375.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assiuntos de interesse da Secretaria de Saude desta edilidade, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de dados e informacoes publicas com hospedagens de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Aplication Service Proveder) para uso exclusivo do portal gestao Publica transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12 conforme contrato firmado, servicos prestados a Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte, relat | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/08/2014 | 1240.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Riachao do Bacamarte na digitalizacao de documentos e gravacao no formato de PDF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/08/2014 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos nas areas de assesso remoto e consultoria finanaceira, orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/08/2014 | 4.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa devolv de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/08/2014 | 9556.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/08/2014 | 23051.68 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/08/2014 | 16801.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/08/2014 | 10800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/08/2014 | 13800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/08/2014 | 1446.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento da Folha do servidor Comissionado da Secretaria de Saude Agente PEVA, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/08/2014 | 10424.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Secretaria de saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/08/2014 | 5538.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude- Agente PEVA, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/08/2014 | 11173.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/08/2014 | 868.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Servidor Contratado da Secretaria de Saude- Agente PEVA, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/08/2014 | 71.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/08/2014 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro diarias ate a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto do Corrente Ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/08/2014 | 1100.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa NQC-5542/PB, NIssan Sentra 2.0, a servicos da Secretaria de saude deste Municipiop. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2014 | 890.57 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Complementar dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2014 | 1485.12 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos servidores Efetivos da Secretaria de saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2014 | 3031.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2014 | 620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2014 | 10800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratado da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2014 | 1365.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos servidores Comissionados da Secretaria de saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.294-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/09/2014 | 1800.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos detinados a Farmacia Basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/09/2014 | 5000.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material farmacologico destinado ao PSF desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/09/2014 | 532.49 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento de veiculo da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte de placa MOS4931 Chassi. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/09/2014 | 220.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa nos 08 a 09 de Setembro de 2014, conduzindo veiculo com funcionarios da Secretaria de saude e de outras secretarias a cidade acima descriminada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/09/2014 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada a manutencao de rede de dados da Prefeitura de Riachao do Bacamarte, servicos prestados ao FMS, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PVS- Prog. de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/09/2014 | 2800.00 | 00007127250405 | MARIANA MARCELA DE SANTANA DUARTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Vigilancia Sanitaria, deste Municipio, relativo aos meses de Junho e Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2014 | 22261.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/09/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta da Caixa Economica Federal, referente a tarifa da caixa, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/09/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta da Caixa Economica Federal, referente a tarifa da caixa, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/09/2014 | 300.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 15 a 18/09/2014, com o objetivo de participar do Congresso brasileiro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenvolvimento das Atividades do PVS- Prog. de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/09/2014 | 2800.00 | 00007127250405 | MARIANA MARCELA DE SANTANA DUARTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na vigilancia sanitaria deste Municipio, durante o mes de Agosto e Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/09/2014 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel, localizado na rua Antonio Ferreira Leal no 88 - Centro, predio onde funciona o Concelho Municipal de Saude deste municipio, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/09/2014 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro)diarias a cidade de Joao Pessoa-PB no perido de 11 a 17 de Setembro de 2014, com o objetivo de reolver assuntos de intereses desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/09/2014 | 375.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa, nos dias 22 a 25 de Setembro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude, desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/09/2014 | 1100.00 | 00003452953408 | ROSANGELA S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na secretaria de Saude desta edilidade durante o mes de Agosto de 2014, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/09/2014 | 375.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa de 19 a 22 de Setembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da secretaria de saude, desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/09/2014 | 375.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres (03) diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 19 a 23 de Setembro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da secretaria de Saude, desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/09/2014 | 2800.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitalizacao de documentos e geracao em formato de PDF, manutencao da documentacao fisica e apoio administrativo nas atividades desta entidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/09/2014 | 2500.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento detinados a Farmacia Basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/09/2014 | 225.00 | 00044935706449 | FRANCISCO LOPES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de participar do congresso braileiro de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/09/2014 | 24268.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/09/2014 | 9870.53 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios de Saude), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/09/2014 | 5738.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude (Agente Peva), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/09/2014 | 13800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidores contratados da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/09/2014 | 18201.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/09/2014 | 9200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidores contratados da Secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/09/2014 | 8695.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/09/2014 | 1729.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos Servidores Comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/09/2014 | 10859.48 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/09/2014 | 868.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude (Agente Peva), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/09/2014 | 1446.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos/Comissionados da Secretaria de Saude (Agente Peva), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/09/2014 | 450.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa no periodo de 23 a 26 de Setembro de 2014, com o objetivo de reolver assunto de interesse desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/09/2014 | 13.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta da Caixa Economica Federal, referente a tarifa da caixa, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2014 | 1750.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO NQF 8970 da Secretaria de saude, abastecimento referente a Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2014 | 1800.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo FIAT UNO MOS 4391, da Secretaria de saude, abastecimento referente a Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2014 | 2150.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(gasolina comum) destinado ao veiculo AMBULANCIA MOQ 2593, da Secretaria de saude, abastecimento referente a julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2014 | 2100.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(gasolina comum) destinado ao veiculo AMBULANCIA MOS 4881, da Secretaria de Saude, abastecimento referente a Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2014 | 2200.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), destinado ao veiculo AMBULANCIA MNZ 6966, da Secretaria de Saude, abastecimento referente a Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2014 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos nas areas de assesso remoto e consultoria finanaceira, orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/10/2014 | 868.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Servidor Contratado da Secretaria de Saude- Agente PEVA, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/10/2014 | 18201.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/10/2014 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa adcional cheque compenssado, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/10/2014 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a 04 (quatro) diarias a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/10/2014 | 890.57 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/10/2014 | 104.05 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/10/2014 | 381.65 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos Servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/10/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa da caixa de DOC/TED Eletronico nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/10/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa da caixa de DOC/TED Eletronico nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/10/2014 | 5000.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/10/2014 | 6.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa bancaria devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.294-3, referente a tarifa de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/10/2014 | 3000.00 | 00007127250405 | MARIANA MARCELA DE SANTANA DUARTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como coordenadora de Vigilancia sanitaria deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2014 atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/10/2014 | 345.00 | 00025137026468 | JOSE RIBAMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria do Sro Jose Ribamar da Silva, que necessitou deslocar-se ate a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de participar do curso de PROTECAO E DEFESA CIVIL SOMOS TODOS NOS,em veiculo de PLACA NPU- 5578-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/10/2014 | 1100.00 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados aos funcionarios que prestam servicos na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 10/10/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa da caixa de DOC/TED Eletronico nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/10/2014 | 21949.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/10/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa da caixa de DOC/TED Eletronico nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/10/2014 | 100.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/10/2014 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para o funcionamento da secretaria de saude desta edilidade durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/10/2014 | 970.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de conjunto de fantoches inclusao social, destinados ao PSF desta edilidade de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/10/2014 | 1800.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais na capacitacao de profissionais da saude deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de saude, desta municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/10/2014 | 2000.00 | 00088644251449 | JANAINA DE MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como supervisora de saude bucal dos alunos no ensino fundamental deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude, desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/10/2014 | 1.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a taxa BACEN devolucao de documento, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/10/2014 | 167.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa devol de Cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/10/2014 | 3500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio administrativo nas atividades, manutencao e atualizacao da folha de pagamento e locacao de um notbook no periodo de Junho e Julho do corrente ano, de acordo com nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/10/2014 | 405.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a 04 (quatro) diarias a cidade de Joao Pessoa no periodo de 27 a 30 de Outubro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/10/2014 | 300.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa, nos dias 27 a 30 de Outubro, com o objetivo de participar do congresso brasileiro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/10/2014 | 315.00 | 00006587708455 | ALINE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa, nos dias 27 a 30 de Outubro de 2014, com o objetivo de participar do congresso nacional brasileiro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/10/2014 | 10424.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/10/2014 | 18531.14 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/10/2014 | 9556.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de saude (Agentes Comunitarios de saude), relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/10/2014 | 6737.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/10/2014 | 9200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude- NASF, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/10/2014 | 868.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor contratado da Secretaria de Saude- PEVA, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/10/2014 | 1446.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor comissionado da Secretaria de saude Agente PEVA, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/10/2014 | 5647.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude Agente PEVA, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/10/2014 | 13800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de saude- PSF, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/10/2014 | 16499.17 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de saude - PSF, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/10/2014 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada a manutencao da rede de dados da Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/10/2014 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada e manutencao da rede de dados da prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/10/2014 | 16.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa adcional cheque compenssado, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/10/2014 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/10/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa da caixa de DOC/TED Eletronico nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/10/2014 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro) diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/10/2014 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro), diarias a cidade de Joao Pessoa no periodo de 13 a 17 de Outubro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/11/2014 | 4282.07 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/11/2014 | 6728.01 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Complementar dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/11/2014 | 2188.62 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude- Agente PEVA, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/11/2014 | 1446.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do servidor Efetivo da Secretaria de Saude Agente Peva, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/11/2014 | 1179.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Complementar dos servidores efetivos da Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios de Saude), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/11/2014 | 1446.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos/Comissionados da Secretaria de Saude (Agente Peva), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/11/2014 | 1365.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Complementar dos servidores comissionados da secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/11/2014 | 620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores contratados da Secretaria de saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/11/2014 | 878.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Complementar dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude (Agente Peva), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/11/2014 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/11/2014 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos nas areas de assessoriamento e consultoria financeira orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/11/2014 | 1700.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo da Secretaria de saude FIAT UNO MOS 4931, abastecimento referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/11/2014 | 2100.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo AMBULANCIA MOS 4881 da Secretaria de Saude, abastecimento referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/11/2014 | 2200.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo AMBULANCIA MNZ 6966, da Secretaria de saude, abastecimento referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/11/2014 | 2000.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO NQF 8970 da Secretaria de saude, abastecimento referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/11/2014 | 2000.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo AMBULANCIA MOQ 2593 da Secretaria de Saude, abastecimento referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/11/2014 | 983.29 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Complementar dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/11/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de ressonancia magnetica do joelho em Maria Jose da Silva Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/11/2014 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa adic de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/11/2014 | 1870.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimeto de medicamentos ( Ampicilina SUSP 50Ml, Complexo B) destinados a Sec. de Saude desde municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/11/2014 | 420.00 | 00044935706449 | FRANCISCO LOPES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 10 a 15 de Novembro de 2014, com objetivo de participar do congresso Brasileiro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/11/2014 | 420.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dis 10 a 14 de Novembro de 2014, com objetivo de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude junto ao Ministerio da Saude e escritoriodo Procurador Geral deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/11/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/11/2014 | 905.30 | 00010723348448 | JOSICLEIDE MARIA DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelos servicos prestados no auxilio e manutencao na limpeza dos PSFS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/11/2014 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/11/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2014 | 22240.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/11/2014 | 270.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, nos dias 17 a 19 de Novembro do corrente, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de saude do estado da paraiba, EMATER, procurador geral do Municipio e ao Ministerio publico Federal, em veiculo de placas NQF- 8970-PB.0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/11/2014 | 3000.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais prestados na capacitacao de profissionais da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/11/2014 | 420.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 17 a 22 de Novembro de 2014, com objetivo de resolver assunto de interesse da Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/11/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de cintilografia ossea realizada em Marizete Cristovao de Barros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/11/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 624.051-o, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/11/2014 | 260.00 | 00006587708455 | ALINE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria da Senhora Aline se Sousa Silva que se deslocou da Cidade de Riachao do Bacamarte, para resolver assuntos do FMS (Fundo Municipal de Saude), nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/11/2014 | 5.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/11/2014 | 13.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 223-5, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/11/2014 | 10424.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (comissionado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/11/2014 | 150.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 27 a 29 de Novembro/2014, para conduzir os funcionarios a Sec. de Financas do Estado, Sec. de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/11/2014 | 1302.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE -COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares destinados ao PSF de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/11/2014 | 9339.61 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude Agentes Comunitarios de saude (efetivo), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/11/2014 | 18905.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude (efetivo), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/11/2014 | 6737.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da secretaria de Saude (contratados), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/11/2014 | 9200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude -NASF (contratado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/11/2014 | 1446.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidor da Secretaria de Saude-PEVA Sro Severino Cabral de Vasconcelos (Comissionado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/11/2014 | 5623.07 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude-PEVA (efetivos), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/11/2014 | 13800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude-PSF (Contratado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/11/2014 | 16753.34 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude-PSF (efetivos), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2014 | 1630.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de revisao em novas ambulancias da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2014 | 2979.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material farmacologico destinados ao PSF, desta municipalidade, relativo ao mes de Outubro de 2014, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2014 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos nas areas de assessoriamento e consultoria financeira, orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade no mes de novembro de 2014, servicosprestados a secretaria Municipal de saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2014 | 3845.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2014 | 7835.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude- NASF, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2014 | 5623.07 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude-PEVA (efetivos), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2014 | 1446.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor comissionado da Secretaria de saude Agente PEVA relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2014 | 1446.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidor da Secretaria de Saude-PEVA Sro Severino Cabral de Vasconcelos (Comissionado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2014 | 2639.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores da Secretaria de Saude (comissionado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2014 | 1267.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos Servidores da secretaria de Saude (contratados), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2014 | 10116.50 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2014 | 1595.23 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2014 | 865.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude Agentes Comunitarios de saude (efetivo), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2014 | 16753.34 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude-PSF (efetivos), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2014 | 1671.44 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores da Secretaria de saude (efetivo), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2014 | 1371.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores efetivos da Secretaria de saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2014 | 1595.23 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores da Secretaria de Saude -NASF (contratado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2014 | 1295.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2014 | 1295.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2014 | 1295.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos servidores Efetivos da Secretaria de saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2014 | 1199.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2014 | 1986.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2014 | 1161.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos servidores Comissionados da Secretaria de saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/12/2014 | 4.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.294-3, nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/12/2014 | 9708.12 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospital destinados a Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/12/2014 | 10000.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar,destinados a Secretaria de saude de Riachao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100042013 | 0002899 | 04/12/2014 | 1840.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento destinados a farmacia basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/12/2014 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo locacao de um imovel, localizado na Rua: Antonio Ferreira Leal, 88, Centro, onde funciona o Conselho Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/12/2014 | 400.12 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento Bombeiro, Lic.Atras.Lei 7.656 e Seg.Obrigatorio, do veiculo da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte de placa OGC 3306 Chassi 9BM384069DB905268. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/12/2014 | 58.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feitoem C/C 18.844-1, refernte a tarifa adcional de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/12/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a tarifa adicional de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/12/2014 | 845.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de limpesa nos postos de saude deste municipio nos meses de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/12/2014 | 850.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de limpesa nos postos de saude deste municipio nos meses de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/12/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/12/2014 | 2593.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de saude de Riachao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de flores destinados ao FMS (Fundo Municipal de saude), de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/12/2014 | 1100.00 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas nos computadores da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/12/2014 | 745.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos destinados as impressoras da Secretaria de saude, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/12/2014 | 5302.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de filtro de linha, protetor eletronico teclado, memioria 2GB, placa mae, gravador de DVD, placa de video, fonte ATX HD, memoria de 1GB e um estabilizador progressive, destinados a Secretaria de saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100042013 | 0002969 | 11/12/2014 | 21434.42 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/12/2014 | 375.00 | 00009381825440 | PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de diaria com alimentacao, quando conduzia paciente as Cidades do Recie/PE, e Joao Pessoa/PB, atedendente as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/12/2014 | 2200.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um notbook no periodo de Agosto a Outubro de 2014, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/12/2014 | 2880.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinados aos servicos da Secretaria de saude de Riachao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/12/2014 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de 05 diarias a cidade de Joao Pessoa no periodo de 15 a 20 de Dezembro do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria dasFinancas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/12/2014 | 525.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de 05 diarias a cidade de Joao Pessoa no periodo de 15 a 20 de Dezembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria das financas do estado, Secretaria de saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao-de-obra na restauracao dos portoes do posto se saude desta cidade, sitio Torres e Cuites, neste Municipio, atendendo as necessidades do FMS de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/12/2014 | 3000.00 | 00001401188451 | ANA RAQUEL DO O PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como nutricionista da Secretaria de Saude deste Municipio, durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/12/2014 | 2100.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel, localizado na rua Senador cabral S/N Centro, predio onde funciona a Secretaria de saude durante os meses de Abril e Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/12/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.844-1, referente a a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/12/2014 | 27.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob devolucao de cheque debitada na conta 23.216-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/12/2014 | 6.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/12/2014 | 185.00 | 00002864691469 | MONICA EULALIA CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de 1 1/2 uma diaria e meia a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba, no dia 16 a 18/12/2014 do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretariade saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/12/2014 | 724.00 | 00001616886404 | MASSILENE TENORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no posto de saude da localidade de Serra Rajada, Zona Rural, atendendo as necessidades da secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/12/2014 | 724.00 | 00004520950422 | GENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como atendente geral na Secretaria de saude deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/12/2014 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa no periodo de 15 a 20 de Dezembro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria das Financas do estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais e Escritorio do procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/12/2014 | 3000.00 | 00002192865406 | HENRY FM G DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais na capacitacao de profissionais de Saude deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00002665586401 | LILIAN CONDE TOUPIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parte da prestacao de servicos de tombamento dos bens da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/12/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de resonancia magnetica do cranio realizada em Permunila Nunes Ferreira, de acordo com nota fiscal em anexo.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/12/2014 | 13.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/12/2014 | 420.00 | 00044935706449 | FRANCISCO LOPES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, nos dias 22 a 25 de Dezembro de 2014, como objetivo de participar do Congresso brasileiro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/12/2014 | 420.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa Estado da Paraiba, nos dias 22 a 24/12/2014, com o objetivo de participar do Congresso brasileiro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/12/2014 | 250.04 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento Bombeiro, Lic.Atras.Lei 7.656 e Seg.Obrigatorio, do veiculo da Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte de placa NQF 8970 Chassi 9BD15844AA6385102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/12/2014 | 26.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/12/2014 | 525.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento referente a 05 (cinco) diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade, junto a Secretaria de saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador geral do Municipio e participar do seminario de orientacao para prestacao de contas dos convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/12/2014 | 1446.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario pago aos funcionarios da Secretaria de Saude- Agente PEVA (efetivo comissionado), referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/12/2014 | 7981.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario dos funcionarios efetivo s da Secretaria de Saude-PSF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/12/2014 | 19251.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario pago aos funcionarios da Secretaria de saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/12/2014 | 9638.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario pago aos funcionarios da Secretaria de Saude- Agente s Comunitarios, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/12/2014 | 5647.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario pago aos funcionarios da Secretaria de saude- Agente PEVA (efetivo), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/12/2014 | 7.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/12/2014 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel, localizado na rua Antonio Ferreira Leal, 88, Centro, predio onde funciona o Conselho Municipal de Saude deste Municipio durante o mes de Novembro de 2014, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/12/2014 | 9806.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude Agentes Comunitarios de saude (efetivo), referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/12/2014 | 9200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Contratados) da Secretaria de saude- NASF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/12/2014 | 1576.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidore (efetivo comissionado) o Sro Severino Cabral de Vasconcelos da Secretaria de Saude Agente PEVA, referente ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/12/2014 | 6422.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (efetivo) da Secretaria de saude Agente PEVA, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/12/2014 | 13800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saude (ContratadoM PSF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/12/2014 | 16801.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do PSF (efetivo), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/12/2014 | 5666.93 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/12/2014 | 1070.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/12/2014 | 17034.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (efetivo), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/12/2014 | 1869.44 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude (efetivo), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/12/2014 | 10424.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/12/2014 | 10.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob SUSTACAO/REVOGACAO debitada na conta 23.216-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/12/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob devolucao de cheque debitada na conta 23.216-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2014 | 1421.05 | 00032353952453 | ALDO CATAO DE VASCONCELOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como supervisor geral dos postos de saude deste Municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100042013 | 0003133 | 30/12/2014 | 2800.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 100042013 | 0003134 | 30/12/2014 | 2015.38 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/12/2014 | 9.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob cheque compensado debitada na conta 23.216-5,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024