de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 3353.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLE (PLANILHA PARA ANOTAÇÃO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULANCIA, RELATORIO DE PRODUÇÃO, CONSOLIDADO DE DADOS EPIDEMICOS, ESTATISTICA MENSAL, DE ACOMPANHAMENTO, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2014 | 2925.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (REMEDIOS) NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2014 | 5300.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2014. PLACA: NPT7029/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2014 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA PARA SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2014 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PSF DA SEC SAUDE NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2014 | 4768.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2014 | 300.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OZORIO PINTO RAMALHO SEDIANDO A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2014 | 700.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO SEDE DO SAMU 192 NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2014 | 4768.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2014 | 3770.00 | 03430011000280 | RENACAR | REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRESSOR DE AR COND MASTER NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTA ÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2014 | 250.00 | 03430011000280 | RENACAR | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM COMPRESSOR DE AR COND MASTER NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTA ÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2014 | 75.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (REMEDIOS) NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2014 | 200.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (REMEDIOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº62706. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2014 | 660.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLE (PLANILHA PARA ANOTAÇÃO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULANCIA, RELATORIO DE PRODUÇÃO, CONSOLIDADO DE DADOS EPIDEMICOS, ESTATISTICA MENSAL, DE ACOMPANHAMENTO, SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2014 | 816.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2014 | 380.35 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE lICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC SAUDE PLACA NUMERO OGF5105 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2014 | 4504.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2014 | 3746.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2014 | 7253.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2014 | 661.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2014 | 546.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2014 | 263.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2014 | 5126.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2014 | 1190.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2014 | 396.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2014 | 264.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2014 | 5886.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2014 | 2848.00 | 02889684000150 | ANA PAULA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SOM LG PARA O NASF NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2014 | 457.20 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.referente ao mes de janeiro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2014 | 457.20 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.referente ao mes de janeiro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2014 | 1300.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2014 | 715.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2014 | 345.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2014 | 158.27 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2014 | 800.00 | 00003248256419 | helvia lany cordeiro garrido arruda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS 109 PARA FINS DE SEDIAR O NASF NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2014 | 1356.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CONSUTORIO DENTARIO NO MES DE JANEIRO2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2014 | 327.24 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2014 | 500.00 | 02889684000150 | ANA PAULA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SOM LG PARA O NASF NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2014 | 2515.40 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2014 | 691.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (REMEDIOS) NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2014 | 2598.80 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2014 | 282.00 | 40982670000256 | herculano pereira sobrinho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2014 | 2105.58 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIZEL) PLACA NQK6787 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2014 | 1265.22 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIZEL) PLACA NQK6787 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2014 | 91.29 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIZEL) PLACA MNS4338 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2014 | 892.31 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIZEL) PLACA HWS2613 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2014 | 71.91 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIZEL) PLACA MNI6264 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2014 | 1882.11 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIZEL) PLACA OEV5980 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2014 | 1785.86 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIZEL) PLACA OGD8620 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2014 | 870.40 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE GASOLINA PLACA MOQ 2084 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2014 | 2021.38 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE GASOLINA PLACAOEW0306 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2014 | 1215.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE VERDE BOVINA E SUCO DE MARACUJA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2014 | 6107.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2014 | 1449.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2014 | 1624.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2014 | 4768.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2014 | 2037.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (BORRACHA, CALCULADORA, CANETA, COLA, ENVELOPES E PAPEL OFICIO) REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2014 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE SISTEMAS (SISCONTABIL, SISFARMACIA E SISFROTA NO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO 2014 JUNTO SEC SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2014 | 5300.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2014. PLACA: NPT7029/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2014 | 2924.06 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS FARMACOLOGICOS (REMEIDIOS) NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2014 | 1040.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (PNEU) PLACA NQK6787 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2014 | 500.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (PNEU) PLACA OEW0306 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2014 | 45.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (PNEU) PLACA OEV5980 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2014 | 232.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PREDIOS DA SAUDDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2014 | 360.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (PNEU) PLACA OEV5980 NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2014 | 1388.84 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2014 | 345.32 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2014 | 29249.10 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2014 | 11800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2014 | 23749.88 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2014 | 15662.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2014 | 14939.76 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2014 | 16149.92 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2014 | 2172.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES DE EDEMIAS, EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2014 | 724.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2014 | 8070.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLATONISTAS, CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2014 | 18434.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2014 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2014 | 3999.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2014 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2014 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2014 | 228.00 | 05933237000149 | MAIS SAUDE FARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (REMEDIOS) referente ao mes de JANEIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2014 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2014 | 1040.00 | 24281545000262 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE 4 CURSOS TRANSP DE EMERGENCIA PARA CONDUTORES DO SAMU NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/02/2014 | 4615.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS PSF CONTRATADOS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/02/2014 | 6607.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS PSF efetivos COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/02/2014 | 830.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS FUS CONTRATADOS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/02/2014 | 4230.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS FUS COMISSIONADOS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/02/2014 | 7289.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS FUS efetivos COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2014 | 667.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS FUS contratados COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2014 | 4674.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS FUS COMISSIONADOS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2014 | 450.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS aecd contratados COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2014 | 8751.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS FUS EFETIVOS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2014 | 688.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS AECD EFETIVOS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2014 | 374.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/02/2014 | 351.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2014 | 380.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2014 | 651.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU CONTRATADOS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/02/2014 | 3282.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS PLANTONISTA CONTRATADOS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2014 | 3687.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU EFETIVOS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2014 | 6015.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS PACS EFETIVOS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/02/2014 | 305.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2014 | 189.90 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2014 | 1370.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE FAIXAS 80CM X 4M² DENGUE DE ADESIVOS P/ CAMPANHA DE DENGUE NO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/02/2014 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA PARA SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/02/2014 | 300.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OZORIO PINTO RAMALHO SEDIANDO A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/02/2014 | 800.00 | 00003248256419 | helvia lany cordeiro garrido arruda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS 109 PARA FINS DE SEDIAR O NASF NO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/02/2014 | 335.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO O PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DE PREDIOS DA SAUDE (caixa d'gua 1000 lt) no mes de fevereiro 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/02/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/02/2014 | 520.00 | 24281545000262 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE 2 CURSOS TRANSP DE EMERGENCIA PARA CONDUTORES DA UNIDADE MISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/02/2014 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/02/2014 | 625.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE fevereiro 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2014 | 285.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/02/2014 | 1356.00 | 00008041499414 | MARTHA LARISSE NUNES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUDITORIA EM SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/02/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/02/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/02/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE OPERADOR DE MAQUINA PAC 2 REFERENTO AO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/02/2014 | 60.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/02/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 5 DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/02/2014 | 60.00 | 00003381461486 | JOSE DIMAS SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE LEVAR A UNIDADE SAMU PARA CONSERTAR NA RENACAR 14 DE JANEIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/02/2014 | 100.00 | 00004355878465 | lucineide vieira pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATO-PB COM FINALIDADE EM PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE REGULAMENTAÇÃO, COMPETENCIAS, FLUXOS E ROTINAS DO TRATAMENTO FORA DE DOCICILIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/02/2014 | 107.00 | 00003997573921 | LUCIVANIA BASILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DESTRITO DE CACHOEIRINHA NO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/02/2014 | 770.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPESA DE SPLITS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/02/2014 | 210.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE PRODUÇÃO DE 2 VINHETAS PARA AS CAMPANHAS DO CARTÃO DO SUS E HPV REALIZADAS PELA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/02/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2014 | 279.51 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (GASOLINA COMUM) NO MES DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2014 | 1417.26 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (GASOLINA COMUM, FILTRO LUBRAX, ETANOL) NO MES DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/02/2014 | 262.06 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (oleo diesel) NO MES DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2014 | 1650.80 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL (BALDE, BANDEJA, COADOR, GARRAFAS, GAVETEIRO, PORTA TALHERES ETC) NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2014 | 2241.60 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA, CAPA DE CHUVA, CINTO TIPO ARANHA ADULTO, COLAR CERVICAL ETC.) NO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2014 | 619.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PENDRIVE, 8GB, TECLADO, SWIT 8 PORTAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2014 | 1120.00 | 07285438000102 | MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE CAMISA SUBLIMADA (FRENTE/COSTAS) NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2014 | 445.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (INDICADOR BIOLOGICO) NO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2014 | 1030.80 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE PRODUTOS (VERDURAS E FRUTAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2014 | 504.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA, COM DE GAZE, FITA ADESIVA, GARROTE INFANTIL MASCARA TUBERCULOSE) NO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/02/2014 | 2135.00 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE GASOLINA PLACA OGF5105 NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2014 | 1840.48 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE GASOLINA PLACA OEV5980 NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2014 | 2182.92 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE GASOLINA PLACA OGD8620 NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2014 | 1107.87 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE GASOLINA PLACA MOQ2084 NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2014 | 1775.68 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE GASOLINA PLACA NPT7029 NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2014 | 1671.15 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE GASOLINA PLACA NQK6787 NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2014 | 2181.44 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE GASOLINA PLACA OEW0306 NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/02/2014 | 810.00 | 00004302615435 | LUCIO MARCIO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS SOBRE CARTÃO DO SUS NOS DIAS 10,12 E 14 DE FEVEREIRO E SOBRE VACINA DE HPV NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/02/2014 | 1966.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAS FARMACOLOGICOS( LUVAS, SORO, SERINGA ETC) NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2014 | 754.08 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE GASOLINA PLACA HWS 2613 NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2014 | 138.56 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE GASOLINA PLACA MNS4338 NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2014 | 147.55 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE GASOLINA PLACA MNI 6264 NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2014 | 229.62 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (oleo diesel) NO MES DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2014 | 25.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 19.536-7, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2014 | 765.07 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (GASOLINA COMUM, FILTRO LUBRAX, ETANOL) NO MES DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2014 | 572.67 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (GASOLINA COMUM, e LUBRAX SUPERA) NO MES DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2014 | 5600.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014. PLACA: NPT7029/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2014 | 476.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS AECD CONTRATADOS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2014 | 4805.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAUDE BUCAL EFETIVOS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2014 | 714.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS AECD EFETIVOS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/02/2014 | 700.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO SEDE DO SAMU 192 NO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2014 | 1076.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS NASF EFETIVOS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2014 | 101.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2014 | 142.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE fevereiro 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2014 | 27767.93 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS,no mes de fevereiro 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2014 | 12600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2014 | 950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2014 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2014 | 7200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES DE EDEMIAS, EFETIVOS NO MES DE fevereiro DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2014 | 2172.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE fevereiro DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2014 | 724.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE fevereiro DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2014 | 17343.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE fevereiro DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2014 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2014 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2014 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2014 | 14250.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2014 | 34505.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2014 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2014 | 870.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2014 JUNTO SEC SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2014 | 2630.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ARMARIO VITRINE, BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, NEBULIZADOR, OTOSCOPIO, SABONETEIRA, SUPORTE PAPEL TOALHA) NO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2014 | 189.90 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2014 | 3950.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS plantonista contratados COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2014 | 1342.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE fevereiro 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2014 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PSF DA SEC SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/03/2014 | 115.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE TELA P/MOSQUETEIRO E CORDA MULT FORCE NR 8 NO MES DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/03/2014 | 6168.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/03/2014 | 1464.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/03/2014 | 1640.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/03/2014 | 1590.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SAUDE (BATERIA, DISCO DE FEIO, CORREIA COMANDO, BARRA AXIAL TARMINAL DIREÇÃO PASTILHA FREIO, LAMPADA FAROL E SILENCIADOR)PLACA nQK6757 (VIATURA SAMU) REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/03/2014 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE março 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL NO MES DE FEVREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/03/2014 | 296.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/03/2014 | 480.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE março 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/03/2014 | 300.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OZORIO PINTO RAMALHO SEDIANDO A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/03/2014 | 700.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO SEDE DO SAMU 192 NO MES DE MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/03/2014 | 1325.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE março 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/03/2014 | 457.20 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.referente ao mes de MARÇO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/03/2014 | 457.20 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.referente ao mes de MARÇO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/03/2014 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA PARA SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/03/2014 | 4841.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS plantonista contratados COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/03/2014 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PSF DA SEC SAUDE NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/03/2014 | 298.59 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA HWS2613 NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/03/2014 | 1852.56 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA NPT7029 NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/03/2014 | 76.43 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA MNI6264 NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/03/2014 | 107.15 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA MNS4338 NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/03/2014 | 428.40 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA MOQ2084 NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/03/2014 | 1707.14 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA OEW0306 NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/03/2014 | 1879.59 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA OEV5980 NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/03/2014 | 2025.86 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA OGF5105 NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/03/2014 | 2968.14 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA OGD8620 NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/03/2014 | 1586.21 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA NQK6787 NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/03/2014 | 1356.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CONSUTORIO DENTARIO NO MES DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/03/2014 | 460.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/03/2014 | 95.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/03/2014 | 1015.27 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (gasolina) ogf5105 NO MES DE março 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/03/2014 | 488.17 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (gasolina) ogd8620 NO MES DE março 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/03/2014 | 180.20 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (gasolina) NPS9657 NO MES DE março 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/03/2014 | 1464.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/03/2014 | 27946.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS,no mes de março 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/03/2014 | 12600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/03/2014 | 1014.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/03/2014 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/03/2014 | 28630.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/03/2014 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/03/2014 | 870.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/03/2014 | 16224.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, EFETIVOS NO MES DE março DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/03/2014 | 2172.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE março DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/03/2014 | 724.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE março DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/03/2014 | 7200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES DE EDEMIAS, EFETIVOS NO MES DE março DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/03/2014 | 17779.20 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE março DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/03/2014 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE março DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/03/2014 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS NO MES DE março DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/03/2014 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE março DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/03/2014 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE março DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/03/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/03/2014 | 572.26 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (gasolina) OGF5105 NO MES DE março 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/03/2014 | 769.85 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (OLEO DIESEL) NPT7029 NO MES DE março 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/03/2014 | 105.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (GASOLINA) OEW0306 NO MES DE março 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/03/2014 | 70.35 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (GASOLINA) HWS2613 NO MES DE março 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/03/2014 | 73.78 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (GASOLINA) OGB8620 NO MES DE março 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/03/2014 | 3124.30 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITOS, FLOCOS DE MILHO, SARDINHA, SUCO DE CAJU ETC) REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/03/2014 | 456.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/03/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO 2014 JUNTO SEC SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/03/2014 | 900.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAS FARMACOLOGICOS(ENOXAPARINA) NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/03/2014 | 95.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/03/2014 | 1000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWERES PARA SEC SAUDE NO MES DE MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/03/2014 | 459.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (BORRACHA, LIVRO ATAS FITA ADESIVA, TESOURA ) REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/03/2014 | 440.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (REMEDIOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/03/2014 | 406.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SAUDE BUCHA BAND, VELA, BIELETA ETC.)NO MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/03/2014 | 2515.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (OBTURADOR, VERNIZ, MATRIZ DE AÇO, LUVA ETC) REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/04/2014 | 5600.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2014. PLACA: NPT7029/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/04/2014 | 5600.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2014. PLACA: NPT7029/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/04/2014 | 1356.00 | 00008041499414 | MARTHA LARISSE NUNES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUDITORIA EM SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA. REFERENTE AO MES DE abril 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE fevereiro 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/04/2014 | 160.00 | 00049164244415 | JOAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DOS PORTÕES DOS PSFs DE VARZEA REDONDA E CACHOEIRINHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB NO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/04/2014 | 464.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS EM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE IBIARA-PB NO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/04/2014 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.referente ao mes de ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/04/2014 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.referente ao mes de abril 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/04/2014 | 60.00 | 00002907440403 | jose geneton mangueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE com finalidade de transportar doentes para aacd. NO DIA 02 DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/04/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica no mes de abril 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/04/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE abril 2014 JUNTO SEC SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/04/2014 | 282.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE abril 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/04/2014 | 224.91 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MES DE abril 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/04/2014 | 1217.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/04/2014 | 189.90 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NO MES DE abril 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/04/2014 | 715.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105, MOTO MNI6264, MOTO MNS4338 NO MES DE FEVEREIRO2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/04/2014 | 1671.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE abril 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/04/2014 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE abril 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/04/2014 | 993.10 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU LANÇAMENTO TRIBUTARIO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO EM 9 BAL.SAUDE NO MES DE MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/04/2014 | 1478.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/04/2014 | 6230.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/04/2014 | 1657.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RP CORRESPONDENTE A VISTORIA EM INSTALAÇÃO DE ELETRICIDADE, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, INSTALAÇÃO SANITARIA, ALVENARIA, CONCRETO ARMADO NO MES DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/04/2014 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VULCANITO E RODIZIO DE PNEU NOS VEICULOS DA SAUDE COM PLACA(HWS2613) NO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/04/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/04/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/04/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/04/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/04/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 07 de março DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/04/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 09 de dezembro de 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/04/2014 | 300.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OZORIO PINTO RAMALHO SEDIANDO A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE abril 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/04/2014 | 700.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO SEDE DO SAMU 192 NO MES DE abril 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/04/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE fevereiro 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/04/2014 | 290.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA FIA UNO PLACA OEV 5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/04/2014 | 800.00 | 00003248256419 | helvia lany cordeiro garrido arruda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS 109 PARA FINS DE SEDIAR O NASF NO MES DE março 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/04/2014 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PSF DA SEC SAUDE NO MES DE abril 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/04/2014 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA PARA SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/04/2014 | 447.66 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (OLEO DIEZEL) NPT7029 NO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/04/2014 | 538.95 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (GASOLINA COMUM) OGF5105 NO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/04/2014 | 5621.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/04/2014 | 430.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LAV 10kG SUGGAR LAVAMAX) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/04/2014 | 150.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/04/2014 | 1151.30 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ALHO, ARROZ, BISC CREAM CRACKER, CAFE, MARGARINA, SARDINHA, SUCO DE CAJU, CARNE PATINHO, FEIJÃO, GUARANA, PEITO DE FRANGO) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/04/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE com finalidade de transportar doentes para aacd. NO DIA 02 DE FEVEREIRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RP CORRESPONDENTE A VISTORIA EM INSTALAÇÃO DE ELETRICIDADE, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, INSTALAÇÃO SANITARIA, ALVENARIA, CONCRETO ARMADO NO MES DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/04/2014 | 935.30 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE PRODUTOS (VERDURAS E FRUTAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/04/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE com finalidade de transportar doentes para aacd. NO DIA 23 DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/04/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 28 de outubro de 2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/04/2014 | 7054.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGULHA, ALCOOL, ALGODÃO, COMPRESSA DE GASE E CATETER NASAL)NO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/04/2014 | 4393.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BIPERIDENO, CARMAZEPINA, AMITRILINA, FLUOXETINA,FENOBARBITAL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/04/2014 | 9369.70 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AAS, AMOXICILINA, BENZOATO METRONIDAZOL, CEFALEXINA, ACIDO FOLICO)NO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/04/2014 | 13812.36 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGULHA, ALGODAO, ALMOTOLIA, ATADURA, CANULA, CATETER ENTRE OUTROS)NO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/04/2014 | 1970.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMBROXOL, CIMETIDINA, SAIS PARA REID, OLEO MINERAL, DICLOFENACO, AMBROXOL ENTRE OUTROS)NO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/04/2014 | 3120.75 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BIPERIDENO, CARMAZEPINA, AMITRILINA, FLUOXETINA,FENOBARBITAL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/04/2014 | 564.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU COMISSIONADOS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/04/2014 | 1229.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS nasf EFETIVOS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/04/2014 | 438.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS nasf CONTRATADOS COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/04/2014 | 1422.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS nasf EFETIVOS COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/04/2014 | 6051.20 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA BIDESTILADA, CEFTRIAXONA, DIPIRONA,FUROZEMINA, DICLOFENACO, FUROSEMIDA)NO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/04/2014 | 3186.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS psf contratados COMPETENCIA 12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/04/2014 | 5114.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS saude bucal efetivos COMPETENCIA 12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/04/2014 | 292.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS saude bucal contratados COMPETENCIA 12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/04/2014 | 720.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS aecd efetivos COMPETENCIA 12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/04/2014 | 8064.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS psf efetivos COMPETENCIA 12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/04/2014 | 4895.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS fus comissionados COMPETENCIA 12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/04/2014 | 698.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS fus contratados COMPETENCIA 12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/04/2014 | 9378.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS fus efetivos COMPETENCIA 12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/04/2014 | 409.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS nasf contratados COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/04/2014 | 5155.20 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ATENOLOL, BESILATO DE ANLODIPINO, CAPTOPRIL, CLORIDRATO DE METFORMINA, DIGOXINA, ISOSSORBIL, ESPIRONOLACTONA)NO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/04/2014 | 1490.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS NASF EFETIVOS COMPETENCIA 12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/04/2014 | 368.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS NASF CONTRATADOS COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/04/2014 | 1104.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS NASF EFETIVOS COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/04/2014 | 245.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS NASF COMISSIONADOS COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/04/2014 | 6962.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU EFETIVO COMPETENCIA 12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/04/2014 | 6116.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU EFETIVO COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/04/2014 | 613.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU CONTRATADO COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/04/2014 | 683.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU CONTRATADO COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/04/2014 | 5719.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU EFETIVOS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/04/2014 | 5139.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU EFETIVOS COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/04/2014 | 507.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU EFETIVOS COMISSIONADOS 03/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/04/2014 | 607.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU COMISSIONADOS 12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/04/2014 | 762.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU CONTRATADOS 12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/04/2014 | 603.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU COMISSIONADOS 01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/04/2014 | 730.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU CONTRATADOS 01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/04/2014 | 441.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS NASF CONTRATADOS 12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/04/2014 | 294.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS NASF COMISSIONADOS 12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/04/2014 | 292.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS NASF COMISSIONADOS 01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/04/2014 | 2789.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS PLANTONISTA CONTRATADOS 12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/04/2014 | 471.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS AECD CONTRATADOS 12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/04/2014 | 500.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/04/2014 | 1330.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SAUDE (palheta limpador, sapata, bateria, lampada farol, amortecedor, cabo freio e coxim superior amort.)NO MES DE abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/04/2014 | 135.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SAUDE (pastilha de freio) placa hws-2613 NO MES DE abril 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/04/2014 | 340.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO LAVAGEM, BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO NOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS (OEW0306, OEV5980, OEW0306, OEW0306) NO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/04/2014 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SAUDE (oxigenio) NO MES DE abril 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/04/2014 | 130.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SAUDE (termostato)placa oew-0306 NO MES DE abril 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/04/2014 | 460.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105, MOTO MNI6264, MOTO MNS4338 NO MES DE abril 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/04/2014 | 4876.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/04/2014 | 27137.71 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS,no mes de abril 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/04/2014 | 12600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/04/2014 | 23749.88 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/04/2014 | 1078.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/04/2014 | 20013.33 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/04/2014 | 12829.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE abril DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/04/2014 | 870.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE abril DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/04/2014 | 18609.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, EFETIVOS NO MES DE abril DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/04/2014 | 2172.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/04/2014 | 724.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/04/2014 | 7200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES DE EDEMIAS, EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/04/2014 | 18143.25 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/04/2014 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/04/2014 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/04/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/04/2014 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2014 | 1045.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SAUDE (pastilha de freio) placa hws-2613 NO MES DE abril 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/04/2014 | 1335.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/04/2014 | 5621.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/05/2014 | 2003.19 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA oev5980 NO MES DE abril 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/05/2014 | 75.98 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA mns4338 NO MES DE abril 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/05/2014 | 72.01 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA mni6264 NO MES DE abril 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/05/2014 | 195.42 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA hws2613 NO MES DE abril 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/05/2014 | 1669.78 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA nqk6787 NO MES DE abril 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/05/2014 | 300.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OZORIO PINTO RAMALHO SEDIANDO A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE abril 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/05/2014 | 350.00 | 00004355878465 | lucineide vieira pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE INSCIRÇÃO PARA CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO DIA 1º AO DIA 4 DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO NEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/05/2014 | 1713.18 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA npt7029 NO MES DE abril 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/05/2014 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.referente ao mes de maio 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/05/2014 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.referente ao mes de maio 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/05/2014 | 1952.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (agulha, agua destilada, fio de sutura, verniz varnal, luva de procedimento, oculos de proteção, pedra pomes e tartarisul) REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/05/2014 | 2181.44 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) REFERENTE AO MES DE março 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/05/2014 | 3751.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/05/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE abril 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/05/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ACESSORIA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES. NO MES DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/05/2014 | 2424.58 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA ogf5105 NO MES DE abril 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/05/2014 | 1641.86 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA ogd 8620 NO MES DE abril 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/05/2014 | 1535.00 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA oew0306 NO MES DE abril 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/05/2014 | 1382.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/05/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica siscontabil e sisfarmacia no mes de abril 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/05/2014 | 800.00 | 00003248256419 | helvia lany cordeiro garrido arruda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS 109 PARA FINS DE SEDIAR O NASF NO MES DE abril 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/05/2014 | 1280.00 | 00006354656479 | RENILE RELK CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/05/2014 | 460.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105, MOTO MNI6264, MOTO MNS4338 NO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE março 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/05/2014 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PSF DA SEC SAUDE NO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/05/2014 | 700.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO SEDE DO SAMU 192 NO MES DE abril 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/05/2014 | 569.70 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NO MES DE abril 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/05/2014 | 800.00 | 00003248256419 | helvia lany cordeiro garrido arruda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS 109 PARA FINS DE SEDIAR O NASF NO MES DE fevereiro 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/05/2014 | 120.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEEGUNDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A (2) DIARIAS CIVIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA HANSENIASE E TUBERCULOSE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/05/2014 | 379.45 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE PRODUTOS (VERDURAS E FRUTAS) REFERENTE AO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/05/2014 | 1093.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/05/2014 | 802.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/05/2014 | 14.89 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/05/2014 | 200.00 | 00004355878465 | lucineide vieira pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO ESTADUAL DO SIOPS NO DIA 7 DE MAIO 2014 CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/05/2014 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS parte empresa COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/05/2014 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS parte empresa COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/05/2014 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS parte empresa COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/05/2014 | 60.00 | 00002907440403 | jose geneton mangueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE com finalidade de transportar pacientes para aacd. NO DIA 12 DE MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/05/2014 | 352.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS parte empresa COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/05/2014 | 2853.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/05/2014 | 1356.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CONSUTORIO DENTARIO NO MES DE abril 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/05/2014 | 4237.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/05/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO 07 DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/05/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO 23 DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/05/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO 30 DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/05/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO 13 DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/05/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE com finalidade de transportar doentes para aacd. NO DIA 7 DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/05/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE com finalidade de transportar doentes para aacd. NO DIA 9 DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/05/2014 | 472.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105, MOTO MNI6264, MOTO MNS4338 NO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/05/2014 | 150.00 | 03430011000280 | RENACAR | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MECANICO EM VEICULO DA SEC SAUDE DE PLACA: NQK6787 NO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTA ÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/05/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE maio 2014 JUNTO SEC SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/05/2014 | 236.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/05/2014 | 6024.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/05/2014 | 2400.00 | 00003170282433 | maceill justino de medeiros | importacia que se emepenha o pagamento de serviços prestados com serviço e organização e elaboração do controle de combustivel, serviços e peças do anos 2012, 2013 e 2014 conforme documentação anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/05/2014 | 5600.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2014. PLACA: NPT7029/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/05/2014 | 680.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOC. E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE DOCUMENTOS DO FUNDO DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/05/2014 | 115.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITES NOS VEICULOS DA SEC SAUDE (OEW0303 R$17,00 - OGO8620 R$ 48,00 - HWS 2613 R$ 50,00 - NOS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/05/2014 | 85.08 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA mns4338 NO MES DE maio 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/05/2014 | 2527.56 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA ogd8620 NO MES DE maio 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/05/2014 | 1360.16 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA oev5980 NO MES DE maio 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/05/2014 | 2763.68 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA ogf5105 NO MES DE maio 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/05/2014 | 1532.42 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA oew0306 NO MES DE maio 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/05/2014 | 2390.21 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA mow8741 NO MES DE maio 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/05/2014 | 1857.09 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA npt7029 NO MES DE maio 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/05/2014 | 1796.71 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA nqk6787 NO MES DE maio 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/05/2014 | 5337.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PLACA FAXADA PARA UBS, PLACA VERTICAL/UBS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/05/2014 | 170.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE maio DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/05/2014 | 640.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE maio DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/05/2014 | 1245.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/05/2014 | 81.01 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VULCANITO E RODIZIO DE PNEU NOS VEICULOS DA SAUDE COM PLACA(HWS2613) NO MES DE maio 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/05/2014 | 550.53 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA moq2084 NO MES DE abril 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/05/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE com finalidade de transportar PACIENTES para aacd. NO DIA 14 DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/05/2014 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA PARA SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/05/2014 | 460.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105, MOTO MNI6264, MOTO MNS4338 NO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/05/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS parte empresa COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/05/2014 | 1290.39 | 10970586000170 | FESPEM/PB FEDERAÇÃO DOS TRAB. EM SERV.PUB MUNICIPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE GRU RECOLHIMENTO SINDICAL ANUAL DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/05/2014 | 96.52 | 10970586000170 | FESPEM/PB FEDERAÇÃO DOS TRAB. EM SERV.PUB MUNICIPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE GRU RECOLHIMENTO SINDICAL ANUAL DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.(AECD) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/05/2014 | 173.32 | 10970586000170 | FESPEM/PB FEDERAÇÃO DOS TRAB. EM SERV.PUB MUNICIPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE GRU RECOLHIMENTO SINDICAL ANUAL DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.(NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/05/2014 | 661.66 | 10970586000170 | FESPEM/PB FEDERAÇÃO DOS TRAB. EM SERV.PUB MUNICIPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE GRU RECOLHIMENTO SINDICAL ANUAL DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.(SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/05/2014 | 447.00 | 10970586000170 | FESPEM/PB FEDERAÇÃO DOS TRAB. EM SERV.PUB MUNICIPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE GRU RECOLHIMENTO SINDICAL ANUAL DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.(SAUDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/05/2014 | 691.92 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PLACA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/05/2014 | 27202.46 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/05/2014 | 11600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/05/2014 | 1014.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/05/2014 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/05/2014 | 16880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/05/2014 | 14100.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/05/2014 | 870.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/05/2014 | 17237.91 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/05/2014 | 2172.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/05/2014 | 724.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/05/2014 | 7200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES DE EDEMIAS, EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/05/2014 | 18653.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/05/2014 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/05/2014 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/05/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/05/2014 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/06/2014 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PSF DA SEC SAUDE NO MES DE junho 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/06/2014 | 1459.49 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA oew0306 NO MES DE maio 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/06/2014 | 1766.58 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA ogf5106 NO MES DE maio 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/06/2014 | 1656.20 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA 885 NO MES DE maio 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/06/2014 | 4950.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 33 PROTESES DENTARIAS AO PREÇO DE R$ 150,00 A UNIDADE.NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/06/2014 | 1525.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLES,(CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE VISITA DOMICILIAR E ATIVIDADE COLETIVA NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/06/2014 | 2450.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLES,(PANFLETOS, CARTAZ, FAIXA DE ECIDO DE ALGODAO COM PINTURA) NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/06/2014 | 1500.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLES,(FICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE ATENDIMENTO, ATENDIMENTO INDIVIDUAL E CADASTRO DOMICILIAR) NO MES DE JUNHO 2014 CONF ORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/06/2014 | 428.84 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OGF5105 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/06/2014 | 202.68 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA NPT7029 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/06/2014 | 806.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OGF5105 REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/06/2014 | 551.91 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIESEL) PLACA HWS2613 REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE XA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/06/2014 | 118.09 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OGD8620 REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/06/2014 | 570.00 | 00035277068449 | LUIZ RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (40 ALMOÇOS) TIPO I DESTINADOS A POFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/06/2014 | 71.40 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CINARIZINA 75MG) NO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/06/2014 | 277.36 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS DA SAUDE PLACA NPT7029 NO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/06/2014 | 858.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 6 CENTROS DE SALGADOS, 6 QUILOS DE TORTA SALGADA E 6 QUILOS DE TORTA DOCE DE CHOCOLATE DESTINADO AOS ENCONTROS DO NASF NO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/06/2014 | 1078.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 11 CENTOS DE SALGADOS E 11 QUILOS DE TORTA DE CHOCOLATE PARA EVENTO COMEMORATIVO DE INAUGURAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO ELIAS BENJAMIM NO DISTRITO DE VARZEA REDONDA. NO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/06/2014 | 945.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 11 QUILOS DE TORTA SALGADA E CINCO QUILOS DE BOLO RECHEADO TEMATICO PARA O EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO ELIAS BENJAMIM NO DISTRITO DE VARZEA REDONDA NO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/06/2014 | 4951.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 06/2014 PARCE 0016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/06/2014 | 1353.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 06/2014 PARCE 0036 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/06/2014 | 60.00 | 00003229128494 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA PARA DIGITAÇÃO PNCB, LIRAA E LIA REALIZADA PELA SECRETARIA DO ESTADO (SES-PB) NO DIA 27 DE MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/06/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE MAIO] 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/06/2014 | 700.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO SEDE DO SAMU 192 NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/06/2014 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/06/2014 | 552.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ESPARADRAPO, LAMINA PARA ESFREGACO FOSCO)NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/06/2014 | 728.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MATHERGAN AMPOLA)NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/06/2014 | 107.01 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA mni6264 NO MES DE junho 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/06/2014 | 1395.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE junho 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/06/2014 | 60.00 | 00002907440403 | jose geneton mangueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE com finalidade de transportar pacientes para aacd. NO DIA 21 de MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/06/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL NO DIA 13 DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/06/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 17 DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/06/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 10 DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/06/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 6 DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/06/2014 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA PARA SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/06/2014 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, PARA SEDIAR A SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/06/2014 | 5610.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/06/2014 | 5298.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/06/2014 | 5793.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 1/2014 pacs efetivo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/06/2014 | 800.00 | 00003248256419 | helvia lany cordeiro garrido arruda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS 109 PARA FINS DE SEDIAR O NASF NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/06/2014 | 500.00 | 00093043252420 | LUIS INACIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANUAL DE GESTÃO PARA O ANO DE 2013, PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O QUADRIERNIO 2014/2017 PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2014, EM PARCERIA COM ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/06/2014 | 100.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS) NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/06/2014 | 16.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS) NO MES DE JUNHO 2014. PLACA: OEW 0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/06/2014 | 234.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PNEU 175/70R14 NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME NOTA 617. PLACA: OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/06/2014 | 162.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/06/2014 | 300.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OZORIO PINTO RAMALHO SEDIANDO A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/06/2014 | 1222.55 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL (AVENTAL, CABIDE, CONCHA, COLHER, CONJ XICARAS, ESPATULA, EXTENÇÃO 10 METROS, FACA E FLANELA ) NO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/06/2014 | 53.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENE A 2 ESTILETES E 40 FOLHAS EVA 40X48 NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/06/2014 | 504.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LOSART, MELOXICAN, MERITOR)NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/06/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/06/2014 | 4951.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 06/2014 PARCELA 015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/06/2014 | 5697.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 06/2014 PARCELA 035 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/06/2014 | 1353.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 06/2014 PARCELA 035 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/06/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/06/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/06/2014 | 2400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE PNEU 205/70R15 CARGO NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: NPT7029 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/06/2014 | 380.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS 13KG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/06/2014 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 5/2014 nasf comissionados | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/06/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 5/2014 SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/06/2014 | 3895.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 5/2014 SAMU EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/06/2014 | 1356.00 | 00008041499414 | MARTHA LARISSE NUNES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUDITORIA EM SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA. REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/06/2014 | 189.98 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/06/2014 | 389.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/06/2014 | 1080.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/06/2014 | 360.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/06/2014 | 352.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS PARTE EMPRESA SAMU COMISSIONADOS COMPETENCIA 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/06/2014 | 10048.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 01/2014 FUS EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/06/2014 | 8513.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 01/2014 PSF EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/06/2014 | 917.70 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO (GASOLINA COMUM) DESTIADOS A VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/06/2014 | 230.63 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO (GASOLINA COMUM) DESTIADOS A VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/06/2014 | 84.31 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO (GASOLINA COMUM) DESTIADOS A VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/06/2014 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/06/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 2014 JUNTO SEC SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/06/2014 | 746.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (BATERIA, CABO DE VELA, VIDRO VIGIA, PASTILHA FREIO, PARAFUSO RODA FIAT, LAMPADA BI) NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº3.105 .PLACA: OEU-5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/06/2014 | 1240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SAUDE (CORREIA ALTERNADOR, PASTILHA FREIO, PIVOS, PIVO IFERIOR, E ROLAMENTO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PLACA: NQK6787 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/06/2014 | 60.00 | 00002907440403 | jose geneton mangueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE com finalidade de transportar pacientes para aacd. NO DIA 27 de MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/06/2014 | 90.02 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA mns 4338 NO MES DE junho 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/06/2014 | 1215.79 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA npt7029 NO MES DE junho 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/06/2014 | 283.22 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA hws2613 NO MES DE junho 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/06/2014 | 1519.95 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA oev5980 NO MES DE junho 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/06/2014 | 2062.81 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA nqk6787 NO MES DE junho 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/06/2014 | 5600.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2014. PLACA: NPT7029/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/06/2014 | 5345.80 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LUVA, ALGODAO E SERINGAS)NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/06/2014 | 774.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 01/2014 AECD EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/06/2014 | 5697.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 06/2014 PA RCE 0036 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/06/2014 | 204.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (AGUA MINERAL) PARA SEC SAUDE NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/06/2014 | 117.30 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE, COLORIFICO, CREME DE LEITE, FEIJAO, LEITE EM PÓ E LINGUIÇA CALABRESA) PARA SEC SAUDE NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/06/2014 | 433.40 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA, AMACIANETE DE ROUPA, DETERGENTE, ESPONJA, PAPEL HIGI, E PAPEL TOALHA) PARA SEC SAUDE NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/06/2014 | 1635.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA, BISCOITO, LEITE PO ITALAC, PEITO DE FRANGO, MARGARINA, SUCO FRUTISTA, SARDINHA, TEMPERO PETISCO) PARA SEC SAUDE NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/06/2014 | 23308.62 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS,no mes de JUNHO 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/06/2014 | 12400.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/06/2014 | 23749.88 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/06/2014 | 28630.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/06/2014 | 10139.88 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/06/2014 | 16643.09 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/06/2014 | 724.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/06/2014 | 18722.10 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/06/2014 | 3999.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/06/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/06/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/06/2014 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/06/2014 | 140.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/06/2014 | 1218.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ADRENALINA E COMPLEXO B CX 50)NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/06/2014 | 1750.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BIPERIDENO, CLORIDRATO DE AMITRITILINA, PROMETAZINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/06/2014 | 1166.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (RISPERIDONA, LEVOMEPRAMAZINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/06/2014 | 1899.80 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALBEDAZOL, CEFALEXINA, SULFA TRIMETOPRIMA)NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/06/2014 | 484.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105, MOTO MNI6264, MOTO MNS4338 NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/06/2014 | 71.03 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO (GASOLINA COMUM) DESTIADOS A VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGD 8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/06/2014 | 97.30 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO (GASOLINA COMUM) DESTIADOS A VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: NPT7029 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/06/2014 | 236.12 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO (GASOLINA COMUM) DESTIADOS A VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/06/2014 | 809.60 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO (GASOLINA COMUM) DESTIADOS A VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/06/2014 | 2172.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/06/2014 | 724.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/07/2014 | 112.50 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PÃES para o SAMU no mes de MAIO 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/07/2014 | 1175.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 06/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/07/2014 | 241.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 06/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/07/2014 | 241.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 06/2014 nasf contratados | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/07/2014 | 499.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 06/2014 samu comissionados | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/07/2014 | 603.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 06/2014 samu contratados | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/07/2014 | 161.29 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO EM VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO 2014. PLACA:OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/07/2014 | 249.98 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE lICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC SAUDE PLACA NUMERO OGF5105 REFERENTE AO MES DE julho 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/07/2014 | 5071.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 06/2014 samu efetivos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/07/2014 | 252.04 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE BOLOS para o SAMU no mes de MAIO 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/07/2014 | 216.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE AGUA MINERAL PARA SEC SAUDE NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/07/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica siscontabil e sisfarmacia no mes de maio 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/07/2014 | 252.81 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: hws2613 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/07/2014 | 696.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PAPEL GRAU CIR.)NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/07/2014 | 1885.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALCOOL ETILICO, COMPRESSA DE GAZE, LAMINA DE ESFREGACO)NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/07/2014 | 2350.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, FENOBARBITAL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/07/2014 | 3868.60 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AZITROMICINA, ANITIDINA,DIPIRONA,IBUPROFENO ENTRE OUTROS)NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/07/2014 | 200.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (PROMETAZINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/07/2014 | 882.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXICILINA)NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/07/2014 | 300.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORIDRATO)NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/07/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/07/2014 | 10524.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/07/2014 | 7200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES DE EDEMIAS, EFETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/07/2014 | 724.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/07/2014 | 550.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 80 PAMONHAS, 80 CANJICAS, 2KG DE BOLO DE MILHO E 2KG DE MCAXEIRA DESTINADO PARA EVENTO JUNINO DO SAMU NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/07/2014 | 1275.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 150 PAMONHAS,7 kg de bolo de macaxeira destinado para o nasf nas comemorações juninas no mes de junho 2014 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/07/2014 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/07/2014 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.referente ao mes de maio 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/07/2014 | 150.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO MES DE JULHO 2014 EM VEICULOS DA SAUDE (SAMU) PLACA: NKQ6787 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/07/2014 | 105.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE (USF LALUNA BEZERRA) , REFERENTE AO MES junho DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/07/2014 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE (SEC SAUDE) NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/07/2014 | 63.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE (SAMU) NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/07/2014 | 160.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE (SAMU) NO MES DE JULHO/AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/07/2014 | 259.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE (SAMU) NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/07/2014 | 100.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES MARÇO/MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/07/2014 | 51.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE (SAMU) , REFERENTE AO MES JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/07/2014 | 49.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES MARÇO/MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/07/2014 | 46.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/07/2014 | 50.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES ABR/MAI DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/07/2014 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE junho 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/07/2014 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE (SEC SAUDE) NO MES DE junho 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/07/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/07/2014 | 5.44 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/07/2014 | 51.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE (FARMACIA) , REFERENTE AO MES DE JUNHO2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/07/2014 | 1988.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PNEU PARA O SAMU NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PLACA: NKQ6787 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/07/2014 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PSF DA SEC SAUDE NO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/07/2014 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA PARA SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/07/2014 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, PARA SEDIAR A SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/07/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 26 DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/07/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 27 DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/07/2014 | 4364.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/07/2014 | 4565.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/07/2014 | 3855.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/07/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 27 DE JUNHO3DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/07/2014 | 1700.66 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE IMPRESSÕES, XEROX (COPIAS COLORIDAS) DESTINADAS AO SAMU NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/07/2014 | 158.04 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/07/2014 | 584.95 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/07/2014 | 400.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE (BALANÇA MECANICA) NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/07/2014 | 1140.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE (KIT ODONTOLOGICO INFANTIL) NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/07/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 25 DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/07/2014 | 100.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE (FARMACIA) , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/07/2014 | 34.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE (sec saude) , REFERENTE AO MES junho DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE (USF LALUNA BEZERRA) , REFERENTE AO MES junho DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/07/2014 | 2400.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE GRATIF.PMAC RETROATIVO REFERENTE AOS MEZES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/07/2014 | 246.68 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE lICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC SAUDE PLACA:OEW0306 REFERENTE AO MES DE julho 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/07/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 8 DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/07/2014 | 400.00 | 00008218267433 | JOSE BALDUINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE INCENTIVO GRATIFICAÇÃO EM DECORRENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NOS DIAS 22,23, 24,25, 26, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2014 E 2,6 E 7 DE MAIO DE 2014 NESTE MUNICIPIODE IBIARA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/07/2014 | 400.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE INCENTIVO GRATIFICAÇÃO EM DECORRENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NOS DIAS 22,23, 24,25, 26, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2014 E 2,6 E 7 DE MAIO DE 2014 NESTE MUNICIPIODE IBIARA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/07/2014 | 724.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE maio 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/07/2014 | 251.60 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE bolos para o nasf no mes de julho 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/07/2014 | 177.50 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PÃES para o SAMU no mes de julho 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/07/2014 | 241.65 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE lICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC SAUDE PLACA:NQK 6787 REFERENTE AO MES DE julho 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/07/2014 | 200.00 | 00004355878465 | lucineide vieira pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/07/2014 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/07/2014 | 4250.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE GRATIF.PMAC RETROATIVO CORRESPONDENTE A JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/07/2014 | 450.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE GRATIF. PMAC RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/07/2014 | 450.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE GRATIF.PMAC RETROATIVO REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/07/2014 | 4900.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE GRATIF. PMAC RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE JAEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/07/2014 | 4960.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE GRATIF.PMAC RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/07/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica siscontabil e sisfarmacia no mes de junho 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/07/2014 | 7200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE GRATIF.PMAC RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/07/2014 | 160.00 | 00003229128494 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NA QUALIDADE DE (COORDENADOR DE INFORMATICA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORUM PARAIBANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA CONTROLE SOCIAL DO SUS, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/07/2014 | 100.00 | 00004355878465 | lucineide vieira pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATO-PB COM FINALIDADE EM PARTICIPAR DE PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA E 1ª REUNIÃO INTINERANTE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PARAIBA-COSEMS/PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/07/2014 | 5600.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2014. PLACA: NPT7029/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/07/2014 | 484.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029, UNIDADE MOVEL-HWS2613, AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105, MOTO MNI6264, MOTO MNS4338 NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/07/2014 | 522.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE GRATIF. RETROATIVO PMAC REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/07/2014 | 1215.76 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA OEW0306 NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/07/2014 | 1387.72 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA OGF5105 NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/07/2014 | 1700.26 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA OEV5980 NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/07/2014 | 2186.80 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA OGD8620 NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/07/2014 | 159.18 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA HWS2613 NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/07/2014 | 1678.30 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA NPT7029 NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/07/2014 | 1815.90 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA NQK6787 NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/07/2014 | 91.06 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA MNI6264 NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/07/2014 | 88.99 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA MNS4338 NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/07/2014 | 883.98 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/07/2014 | 80.15 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/07/2014 | 1218.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/07/2014 | 5734.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 07/2014 PARC 037 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/07/2014 | 1362.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 07/2014 PARC 037 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/07/2014 | 4987.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 07/2014 PARC 017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/07/2014 | 4987.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 07/2014 PARC 013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/07/2014 | 23426.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS,REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/07/2014 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/07/2014 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/07/2014 | 26110.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/07/2014 | 12829.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/07/2014 | 16899.94 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/07/2014 | 2172.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/07/2014 | 20093.65 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/07/2014 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/07/2014 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/07/2014 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/07/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/07/2014 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/08/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/08/2014 | 10139.88 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/08/2014 | 1144.70 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (AÇUCAR, ARROZ, CAFE, CHÁ, SARDINHA,SUCO, TEMPERO, OVOS, ENTRE OUTROS) PARA O SAMU NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/08/2014 | 36.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (AGUA MINERAL) PARA O SAMU NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/08/2014 | 1969.45 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (AÇUCAR PARARI, ALHO AGENTINO, BISC MARIA, CARNE, FRANGO CONGELADO, OLEO DE SOJA, OVOS, SAL E SARDINHA) PARA O SAMU NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/08/2014 | 1635.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (AÇUCAR PARARI, EXTRATO DE TOMATE, FEIJAO, MARGARINHA,ALHO AGENTINO, BISC MARIA, CARNE, FRANGO CONGELADO, OLEO DE SOJA, OVOS, SAL E SARDINHA) PARA O SAMU NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/08/2014 | 730.15 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE PRODUTOS (VERDURAS E FRUTAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/08/2014 | 392.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (AGUA SANIT, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, POLIDOR DE ALUMINIO, VASSOURA, DE NYLON) PARA O PSF NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/08/2014 | 72.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (AGUA MINERAL) PARA O PSF NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/08/2014 | 1584.00 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE PRODUTOS (VERDURAS E FRUTAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/08/2014 | 746.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (BATERIA, CABO DE VELA, VIDRO VIGIA, PASTILHA FREIO, PARAFUSO RODA FIAT, LAMPADA BI) NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº3.105 .PLACA: OEU-5980 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/08/2014 | 65.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS E MONTAGEM DOS PNEUS. VEICULO DE PLACA OGD-8620 NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/08/2014 | 185.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTO PRATA DE PLACA: MNI6264 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/08/2014 | 32.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BALNACEAMENTO NA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA:OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/08/2014 | 185.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTO AZUL DE PLACA: MNS4338 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/08/2014 | 483.93 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: PT7029 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/08/2014 | 380.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS 13KG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/08/2014 | 1101.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENE A (ALMOFADA, ARQUIVO MORTO, GRAMPEADOR, GRAMPO, PASTA, PURIFICADOR, ENVELOPEE CARTUCHO PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORA) NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/08/2014 | 900.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAS FARMACOLOGICOS(ENOXAPARINA) NO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/08/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2014 JUNTO SEC SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/08/2014 | 28.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/08/2014 | 203.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/08/2014 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/08/2014 | 205.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES MAI/JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/08/2014 | 151.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES MARÇ/MAI/JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/08/2014 | 46.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/08/2014 | 732.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/08/2014 | 749.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/08/2014 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/08/2014 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/08/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/08/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE AGOSTO] 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/08/2014 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, PARA SEDIAR A SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/08/2014 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA PARA SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/08/2014 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PSF DA SEC SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/08/2014 | 1300.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AUDITAGEM DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB DURANTE O MES DE JULHO 2014 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/08/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS,DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA JUNO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/08/2014 | 89.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAS FARMACOLOGICOS(DESCLORATIDINA) NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/08/2014 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/08/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/08/2014 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/08/2014 | 1545.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO - R & C INFORMATIC | IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE COMPUTADOR E PERIFERICOS PARA O NASF NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/08/2014 | 4635.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO - R & C INFORMATIC | IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PERIFERICOS PARA MONTAR COMPUTADORES PARA O PSF NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/08/2014 | 212.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAS FARMACOLOGICOS(DEXCLORFIRMINA XAROPE) NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/08/2014 | 610.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAS FARMACOLOGICOS (SORO GLICOSADO 5% 500ML ) NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/08/2014 | 800.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA E LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DE TODOS OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/08/2014 | 936.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS E MONTAGEM DOS PNEUS. VEICULO DE PLACA OGD-8620 NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/08/2014 | 468.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA:OEW0306 NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/08/2014 | 220.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (HALOPERIDOL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/08/2014 | 593.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BESILATO DE ANLOPINO, CAVEDILOL, DIGOXINA, ESPIRONOLOACONA)NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/08/2014 | 684.70 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PENICILINA, DIPIRONA)NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/08/2014 | 60.00 | 00002907440403 | jose geneton mangueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE com finalidade de transportar pacientes para aacd. NO DIA 6 DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/08/2014 | 60.00 | 00002907440403 | jose geneton mangueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE com finalidade de transportar pacientes para aacd. NO DIA 30 DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/08/2014 | 60.00 | 00006737824412 | JONH PEREIRA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE (AACD), NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/08/2014 | 60.00 | 00006737824412 | JONH PEREIRA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE (AACD), NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/08/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE com finalidade de transportar PACIENTES para aacd. NO DIA 23 DE JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/08/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE com finalidade de transportar PACIENTES para aacd. NO DIA 9 DE JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/08/2014 | 1106.25 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (EQUIPO MACRO)NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/08/2014 | 6686.90 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AAS, ACIDO FOLICO, CETOCONAZOL, CIPROFLOXACINO, E BROMIDRATODE FENOTEROL)NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/08/2014 | 1356.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CONSUTORIO DENTARIO NO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/08/2014 | 1356.00 | 00008041499414 | MARTHA LARISSE NUNES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUDITORIA EM SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA. REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/08/2014 | 352.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU COMISSIONADOS PART EMPRESA COMPETENCIA 07/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/08/2014 | 3875.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU EFETIVOS PART EMPRESA COMPETENCIA 07/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/08/2014 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS NASF EFETIVOS PART EMPRESA COMPETENCIA 07/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/08/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS SAMU CONTRATADOS PART EMPRESA COMPETENCIA 07/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/08/2014 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS NASF CONTRATADOS PART EMPRESA COMPETENCIA 07/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/08/2014 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS NASF COMISSIONADOS PART EMPRESA COMPETENCIA 07/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/08/2014 | 294.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/08/2014 | 354.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/08/2014 | 2572.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/08/2014 | 780.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/08/2014 | 239.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/08/2014 | 1124.82 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/08/2014 | 165.30 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/08/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO 2014 JUNTO SEC SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/08/2014 | 585.28 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DA AMBULANCIA JUNTO A SEGURADORA BANCO DO BRASIL NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/08/2014 | 525.80 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL, AMAC DE ROUPAS, PAPEL HIG, SACO DE LIXO, TOALHA PAPEL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/08/2014 | 216.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/08/2014 | 1180.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ARROZ, CAFE, MARGARINA,POLPA,OLEO, OVOS, EXTRATO, PEITO, SARDINHA, SAL, FEIJAO, ARROZ. MACARAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/08/2014 | 87.50 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PÃES para o SAMU no mes de AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/08/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 18 DE JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/08/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 8 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/08/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/08/2014 | 1732.80 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL (ALGODAO, BANHEIRA, COLONIA, CONJ ESCOLAR, SABONETE, SHAMPOO) NO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/08/2014 | 3632.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (DIAZEPAN, DIVALPROATO, HALOPERIDOL, MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA, LEVOMEPROMAZINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/08/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/08/2014 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/08/2014 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/08/2014 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO,S/N, CENTRO, IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/08/2014 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO,S/N, CENTRO, IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/08/2014 | 395.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO POR AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA O NASF NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/08/2014 | 395.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO POR AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA O PSF NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/08/2014 | 948.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROCLORATIAZIDA, LOSARTANA)NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/08/2014 | 692.50 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (COMPRESSA)NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/08/2014 | 670.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIPIRONA, IBUPROFENO)NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/08/2014 | 891.70 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE PRODUTOS (VERDURAS E FRUTAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/08/2014 | 989.95 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE PRODUTOS (VERDURAS E FRUTAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/08/2014 | 403.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CARVAO ATIVADO)NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/08/2014 | 5029.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS PARCELA 018 DE 29/08/2014 COMPETENCIA 08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/08/2014 | 5777.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS PARCELA 038 DE 29/08/2014 COMPETENCIA 08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/08/2014 | 437.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029,AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/08/2014 | 585.28 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DA AMBULANCIA JUNTO A SEGURADORA BANCO DO BRASIL NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/08/2014 | 1372.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE GPS INSS COMPETENCIA 08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/08/2014 | 130.90 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CATETER)NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/08/2014 | 1483.29 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIESEL) PLACA NPT7029 NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/08/2014 | 902.19 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIESEL) PLACA NQK 6787 NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/08/2014 | 1645.28 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA OEW0306 NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/08/2014 | 1450.70 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA OEV 5980 NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/08/2014 | 2806.43 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA OGD8620 NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/08/2014 | 1795.82 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA OGF5105 NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/08/2014 | 62.00 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) PLACA MNS4338 NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/08/2014 | 200.27 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/08/2014 | 529.76 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/08/2014 | 529.77 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/08/2014 | 524.64 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: NPT7029 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/08/2014 | 378.10 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: NPT7029 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/08/2014 | 277.85 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/08/2014 | 107.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/08/2014 | 196.93 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: NQK 6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/08/2014 | 5777.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS PARCELA 006 DE 30/12/2011 COMPETENCIA 08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/08/2014 | 100.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/08/2014 | 24026.26 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/08/2014 | 15919.60 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/08/2014 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/08/2014 | 26110.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/08/2014 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/08/2014 | 16224.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/08/2014 | 2896.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/08/2014 | 16397.45 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/08/2014 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/08/2014 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/08/2014 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/08/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/08/2014 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/08/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 25 DE JULHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/09/2014 | 1399.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/09/2014 | 160.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/09/2014 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/09/2014 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/09/2014 | 150.00 | 03430011000280 | RENACAR | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MECANICO EM VEICULO DA SEC SAUDE DE PLACA: NQK6787 NO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTA ÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/09/2014 | 1747.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SINVASTATINA, SOMALGIN, E TIROXICAM)NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/09/2014 | 928.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXANETASINA,ELIXIR, DEXADOR, JANUMET)NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/09/2014 | 462.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXANETASONA CREME)NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/09/2014 | 329.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ENOXAPARINA)NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/09/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica siscontabil e sisfarmacia no mes de agosto 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/09/2014 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PSF DA SEC SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/09/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/09/2014 | 1710.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE IMPRESSÕES, XEROX (COPIAS COLORIDAS) (2000 UND)DESTINADAS A SEC SAUDE PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/09/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA AACD. NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/09/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA AACD. NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/09/2014 | 569.70 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/09/2014 | 1300.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AUDITAGEM DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO 2014 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/09/2014 | 140.05 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/09/2014 | 829.96 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM,ETANOL) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/09/2014 | 520.85 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/09/2014 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, PARA SEDIAR A SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/09/2014 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA PARA SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/09/2014 | 1120.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/09/2014 | 1200.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/09/2014 | 595.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/09/2014 | 118.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/09/2014 | 595.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/09/2014 | 1867.26 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OGF5105 NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/09/2014 | 1430.90 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OEV5980 NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/09/2014 | 2201.48 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OEV5980 NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/09/2014 | 95.00 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA MNS4338 NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/09/2014 | 108.82 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA MNI6264 NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/09/2014 | 1550.42 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA NQK6787 NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/09/2014 | 50.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACA: OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/09/2014 | 1397.46 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIESEL) PLACA MNS4338 NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/09/2014 | 484.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029,AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/09/2014 | 571.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE AGUA SANITARIA, COLHER, COPO DESCARTAVEL, DETERGENTE, PANO DE PRATO, PAPEL HIG, POLIDOR DE ALUMINIO, SACO DE LIXO, E TOALHA DE ROSTO PARA O PSF NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/09/2014 | 302.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIG, POLIDOR ALUMINIO, E SACO DE LIXO PARA O PSF NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/09/2014 | 228.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE AGUA MINERAL PARA O PSF NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/09/2014 | 33.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE REFRIGERANTAS PEPSI COLA, SODA, SUKITA PARA O NASF NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/09/2014 | 100.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/09/2014 | 5068.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS PARCELA 019 DE 30/09/2014 COMPETENCIA 09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/09/2014 | 1382.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS PARCELA 039 DE 30/09/2014 COMPETENCIA 09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/09/2014 | 5817.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS PARCELA 039 DE 30/09/2014 COMPETENCIA 09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/09/2014 | 1308.70 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ACHOC,AÇUCAR, ARROZ, BISC, CAFÉ, CARNE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS, SARDINHA, PEITO DE FRANGO E FLOCOS DE MILHO NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/09/2014 | 188.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/09/2014 | 96.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/09/2014 | 150.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/09/2014 | 107.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/09/2014 | 26.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/09/2014 | 28.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/09/2014 | 39.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/09/2014 | 62.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/09/2014 | 81.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/09/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS DA SEC SAUDE , REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/09/2014 | 22204.54 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/09/2014 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/09/2014 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/09/2014 | 26110.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/09/2014 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/09/2014 | 16561.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/09/2014 | 16384.79 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/09/2014 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/09/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/09/2014 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/09/2014 | 1891.32 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OEW0306 NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/09/2014 | 1314.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/10/2014 | 925.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFALEXINA 500 MG E 250 MG, E DICLOFENACO)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/10/2014 | 648.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CAPTOPRIL)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/10/2014 | 822.46 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BULTIBROMETO, FOSFATO DISSODICO)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/10/2014 | 796.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGULHA, SCALP, PAPEL GRAU)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/10/2014 | 925.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFALEXINA, DICLOFENACO)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/10/2014 | 849.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SECNIDAZOL, VITAMINA C)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/10/2014 | 2430.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CLONAZEPAM, CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA, DIVALPROATO, MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA, LEVOMEPROMAZINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/10/2014 | 676.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BIPERIDENO, CARBORATO DE LITIO, PROMETAZINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/10/2014 | 822.46 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BUTILBROMETO, FOSFATO DISSODICO, AMP2.5, SOL DE RINGER)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/10/2014 | 796.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGULHA DESC, SCALP.TB CRISTAL, PAPEL GRAU)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/10/2014 | 648.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CAPTOPRIL)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/10/2014 | 870.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/10/2014 | 1426.32 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROCORTISONA)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/10/2014 | 425.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PENICILINA, GENTAMICINA)NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/10/2014 | 180.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (HALOPERIDOL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/10/2014 | 3750.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/10/2014 | 110.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS EM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE IBIARA-PB NO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/10/2014 | 3750.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/10/2014 | 5591.79 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO (TIRA LIXA, TACA DE BORRACHA, MATRIZ DE AÇO, ESCOVA DE ROBSON, CIMENTO TEMPORARIO, AGULHA, ANESTESICO, ESCOVA DENTAL, ANTI SEPTICO E ROLO DENTAL) NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/10/2014 | 50.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACA: OGD8620 FIAT UNO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/10/2014 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PSF DA SEC SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/10/2014 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO,S/N, CENTRO, IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/10/2014 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO,S/N, CENTRO, IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/10/2014 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/10/2014 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA PARA SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/10/2014 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, PARA SEDIAR A SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/10/2014 | 2325.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLES,(FICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE ATENDIMENTO, ATENDIMENTO INDIVIDUAL E CADASTRO DOMICILIAR) NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/10/2014 | 50.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACA: OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/10/2014 | 131.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO (LITIO, T3, T4 LIVRE, TS4) NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/10/2014 | 1300.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AUDITAGEM DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO 2014 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/10/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/10/2014 | 40.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAS FARMACOLOGICOS (DEXCLORFINERAMINA MALEATO 2MG ) NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/10/2014 | 192.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAS FARMACOLOGICOS (CLONAZEPAN, HALOPERIDOL ) NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272013 | 0001011 | 10/10/2014 | 101057.85 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA C.C. L.E. LOCAÇOES LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 01(UMA) USFIII, LALUNA BEZERRA PORTE II, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO LEITE,NA CIDADE DE IBIARA-PB, CONF. CONTRATO DE Nº 00075/2014 E TP DO EDITAL DE Nº 004/2014 E PROCESSO DE Nº 0041/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00099. | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272013 | 0001012 | 10/10/2014 | 100254.62 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA C.C. L.E. LOCAÇOES LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 01(UMA) USFII, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO RAMALHO,NA CIDADE DE IBIARA-PB, CONF. CONTRATO DE Nº 00074/2014 E TP DO EDITAL DE Nº 003/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00098. | 00042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/10/2014 | 870.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/10/2014 | 2526.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/10/2014 | 2050.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLES,(ENVELOPE, AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS CARBONO NUMERADOS) NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/10/2014 | 520.80 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (VERDURAS E FRUTAS) PARA SEC SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/10/2014 | 396.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GAZE EM ROLO)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/10/2014 | 62.40 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/10/2014 | 990.28 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/10/2014 | 102.50 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PÃES PARA O SAMU NO MES DE OUTRUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/10/2014 | 40.10 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PÃES PARA O NASF NO MES DE OUTRUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/10/2014 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/10/2014 | 60.00 | 00002907440403 | jose geneton mangueira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA AACD. NO DIA 16 DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/10/2014 | 60.00 | 00006737824412 | JONH PEREIRA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE (AACD), NO DIA 30 DE JULHO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/10/2014 | 60.00 | 00006737824412 | JONH PEREIRA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CLINICA SANTA MARIA LTDA, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/10/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I. NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/10/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CLINICA SANTA MARIA LTDA. NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/10/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA AACD. NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/10/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/10/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/10/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/10/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/10/2014 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/10/2014 | 569.70 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/10/2014 | 1083.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 9/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/10/2014 | 361.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 9/2014 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/10/2014 | 240.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 9/2014 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/10/2014 | 6815.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/10/2014 | 1885.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALCOOL, COMPRESSA, LAMINA PARA ESFREGACO FOSCO)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/10/2014 | 567.84 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROCORTISONA)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/10/2014 | 840.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TIRAS PARA MEDIDOR DE GLICOSE)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/10/2014 | 530.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ABROXOL XAROPE ADULTO)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/10/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO 2014 JUNTO SEC SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/10/2014 | 1181.72 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA NQK6787 NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/10/2014 | 1200.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/10/2014 | 414.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029,AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/10/2014 | 1392.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/10/2014 | 5858.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/10/2014 | 5109.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/10/2014 | 23368.62 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/10/2014 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/10/2014 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/10/2014 | 26110.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/10/2014 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/10/2014 | 16224.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/10/2014 | 2172.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/10/2014 | 16224.48 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/10/2014 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/10/2014 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/10/2014 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/10/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/10/2014 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/10/2014 | 330.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE REFRIGERANTAS (AGUA MINERAL) PARA O PSF NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/10/2014 | 1278.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE REFRIGERANTAS (AÇUCAR, ARROZ, CAFE, CARNE, COLORIFICO, FEIJAO, MARGARINA, FLOCOS DE MILHO, OVOS, PEITOS DE FRANGO, SUCOS E TEMPERO COMPLETO) PARA O SAMU NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/10/2014 | 5600.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2014. PLACA: NPT7029/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/10/2014 | 5600.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2014. PLACA: NPT7029/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/10/2014 | 5600.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. PLACA: NPT7029/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/11/2014 | 870.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/11/2014 | 1018.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (BOBINA IGNIÇÃO, RADIADOR, TAMPA RESERV, PALHETA, FAROL, ABRAÇADEIRA, ROLAMENTO) NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº3.192 .PLACA: OEU-5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/11/2014 | 2060.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (OXIGENIO) NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº3.198 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/11/2014 | 210.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (PASTILHA DE FREIO) NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº3.197 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/11/2014 | 520.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (MOTOR VENTILADOR, TERMINAL DIREÇÃO) NO MES DE MAIO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº3.055 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/11/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica siscontabil e sisfarmacia no mes de agosto 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/11/2014 | 83.72 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA MNI6264 NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.021 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/11/2014 | 57.41 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA MNS4338 NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.020 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/11/2014 | 1646.89 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OEV5980 NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.019 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/11/2014 | 2263.13 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OGD8620 NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.018 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/11/2014 | 2210.51 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OGF5105 NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/11/2014 | 1823.90 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OEW0306 NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/11/2014 | 1470.64 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA NPT7029 NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.023 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/11/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2014 JUNTO SEC SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:293 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/11/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE MARÇO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/11/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/11/2014 | 171.20 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE REFRIGERANTAS (AGUA MINERAL, PANOS DE CHAO, VASSOURA E DESINFETANTE) PARA A SEC SAUDE MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/11/2014 | 580.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PNEUS 175 XTRA KELLY NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/11/2014 | 1300.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AUDITAGEM DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO 2014 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001036 | 04/11/2014 | 936.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS E MONTAGEM DOS PNEUS. VEICULO DE PLACA OGF-5105 NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/11/2014 | 290.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PNEUS 175 XTRA KELLY NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/11/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/11/2014 | 566.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMBROXOL E ATENOLOL)NO MES DE MAIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/11/2014 | 772.50 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VITAMINA C, AMBROXOL, NIMESULIDA)NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/11/2014 | 1660.44 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGULHA DESC, ALCOOL, ESPARADRAPO, FIO DE SULTURA, LAMINAS DE BISTURI)NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/11/2014 | 3664.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ATENOLOL, BESILATO, CAPTOPRIL, CLORIDRATO DE AMIODARONA, DIGOXINA, ESPIRONOLACTONA, FURONOLACTONA, FOROSEMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA)NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/11/2014 | 5554.40 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AAS, ACIDO FOLICO, AMOXICILINA, AZITROMICINA, CEFALEXINA, CIPOFLOXACINO)NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/11/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/11/2014 | 1687.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/11/2014 | 293.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (PASTILHA, COXIM, VELA, CABO DE VELA, FILTRO, ADITIVO) NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº3.195 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/11/2014 | 5650.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (JUNTA HOMOCINETICA, PIVO SUSPENÇÃO, DISCO FREIO, RETENTOR, BOMBA, SILENCIADOR, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, AMORTECEDOR, CILINDRO, LONA FREIO) NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº3.193 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/11/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica siscontabil e sisfarmacia no mes de setembro 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/11/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica siscontabil e sisfarmacia no mes de outubro 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/11/2014 | 3750.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/11/2014 | 3750.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/11/2014 | 170.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001062 | 07/11/2014 | 50.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACA: OGD8620 FIAT UNO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/11/2014 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PSF DA SEC SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/11/2014 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, PARA SEDIAR A SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/11/2014 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA PARA SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/11/2014 | 308.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/11/2014 | 239.71 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE lICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC SAUDE PLACA:OGD8620 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/11/2014 | 240.87 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE lICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC SAUDE PLACA:OEV5980 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/11/2014 | 200.00 | 00004355878465 | lucineide vieira pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, NO DIA 22 DE OUTUBRO 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/11/2014 | 10235.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/11/2014 | 9243.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/11/2014 | 449.00 | 08386225000130 | ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PEÇAS (PISTÃO COM ANEL, KIT CORDA PINHAO, VALVULA DE ESCAPE, CILINDRO INTERNO, ARUDRE DE COMANDO, TAMPA TRASEIRA IRA.ESQ, AMORTECEDOR, CX DIREÇÃO, BUCHA BALANÇA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/11/2014 | 658.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ENOXAPARINA)NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/11/2014 | 414.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXAMETASONA)NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/11/2014 | 950.00 | 00009476143460 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/11/2014 | 950.00 | 00007274205420 | JOSE APARECIDO BAUDUINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/11/2014 | 2900.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLES,(FICHA DE ATENDIMENTO, REQUISIÇÃO, CADASTRO INDIVIDUAL, CADASTRO DOMICILIAR) NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/11/2014 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/11/2014 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOS DIAS 01,02,09 E 10 DO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/11/2014 | 533.40 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE AOS DIAS ,1,3,6,8,10,13,17,20,22,24,27,29 E 31 MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/11/2014 | 533.40 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AOS DIAS 1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 NO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/11/2014 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/11/2014 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO,S/N, CENTRO, IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/11/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/11/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/11/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/11/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/11/2014 | 60.00 | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 8 DE OUTUBRO 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001118 | 19/11/2014 | 936.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACA: OEW0306 AMBULANCIA. NOTA: 689 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/11/2014 | 5141.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/11/2014 | 3502.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/11/2014 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/11/2014 | 4961.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 03/2014 - PSF EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/11/2014 | 6298.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 03/2014 - PSF CONTRATADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/11/2014 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 03/2014 - SAUDE BUCAL EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/11/2014 | 191.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 03/2014 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/11/2014 | 3569.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 03/2014 - PACS EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/11/2014 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 03/2014 - NASF EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/11/2014 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 03/2014 - NASF CONT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/11/2014 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 03/2014 - NASF COM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/11/2014 | 5224.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 03/2014 - PSF EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/11/2014 | 4402.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 03/2014 - PSF CONTRATADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/11/2014 | 2822.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 04/2014 - SAUDE BUCAL EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/11/2014 | 191.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 04/2014 - SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/11/2014 | 3643.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 04/2014 - PACS EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/11/2014 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 04/2014 - NASF EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/11/2014 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 04/2014 - NASF CONT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/11/2014 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 04/2014 - NASF COM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/11/2014 | 4961.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 04/2014 - PSF EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/11/2014 | 3713.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 05/2014 - PSF CONT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/11/2014 | 3792.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 05/2014 - PSF EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/11/2014 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 05/2014 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/11/2014 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 05/2014 - NASF CONTRATADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/11/2014 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 05/2014 - NASF COMISSIONADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/11/2014 | 2230.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 05/2014 - SAUDE BUCAL COM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/11/2014 | 879.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 06/2014 - NASF EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/11/2014 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 06/2014 - NASF CONTRATADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/11/2014 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 06/2014 - NASF COMISSIONADOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/11/2014 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 07/2014 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/11/2014 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 07/2014 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/11/2014 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 07/2014 - NASF COM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/11/2014 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 09/2014 - NASF EFE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/11/2014 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 09/2014 - NASF CONT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/11/2014 | 176.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 09/2014 - NASF COM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/11/2014 | 1067.67 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/11/2014 | 561.45 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (VERDURAS E FRUTAS) PARA O SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:098178 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/11/2014 | 647.40 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (VERDURAS E FRUTAS) PARA O SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:098192 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001120 | 26/11/2014 | 100.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO NO FIAT UNO PLACA OEV 5980. NOTA 309 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/11/2014 | 174.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE REFRIGERANTAS (AGUA MINERAL) PARA O PSF MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA: 2.515 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/11/2014 | 740.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (BATERIA, VELA IGNIÇÃO, LONA FREIO, ROLAMENTO RODA, CABO VELA, CUBO RODA DIANT) NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.239 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/11/2014 | 264.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (LAMPADA, PARALAMA DIANT, CUBO RODA, BUCHA TENSOR) NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.237 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/11/2014 | 220.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (AUTOMATICO MT, COXIM ESCAPAMENTO) NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.236 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/11/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA AACD. NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/11/2014 | 995.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE REFRIGERANTAS (ACIDO MURIATICO, AGUA SANIT, COLHER REF, COPO DESC, DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA, PANO ALGO, PAPEL TOALHA E PASTILHA SANITARIA) PARA O PSF MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA: 2.516 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/11/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2014 JUNTO SEC SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/11/2014 | 870.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/11/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica no mes de novembro 2014 conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/11/2014 | 1609.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SEC SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/11/2014 | 25581.92 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/11/2014 | 15920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/11/2014 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE NOVMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/11/2014 | 26110.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/11/2014 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/11/2014 | 17575.88 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/11/2014 | 19157.88 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/11/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/11/2014 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/11/2014 | 5600.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. PLACA: NPT7029/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/11/2014 | 1055.49 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA NPT7029 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 053 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/11/2014 | 1262.07 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA NPT7029 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 052 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/11/2014 | 68.17 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA NPT7029 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 051 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/11/2014 | 44.85 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA MNI6264 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 050 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/11/2014 | 1372.71 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OEV5980 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 049 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/11/2014 | 1991.64 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OGD8620 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 048 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/11/2014 | 1894.76 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OGF5105 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 047 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/11/2014 | 1599.05 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OEW0306 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 047 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/11/2014 | 867.70 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA MOR4488 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 047 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/11/2014 | 71.76 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA NPX0718 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 070 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/11/2014 | 2175.80 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA COMUM) PLACA OGD2770 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 069 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/11/2014 | 2682.60 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIESEL) NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 068 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/11/2014 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/12/2014 | 114.25 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: NPT7029 NOTA: 020.914] | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/12/2014 | 168.18 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: NPT7029 NOTA: 020.928 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/12/2014 | 703.13 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 NOTA: 020.927 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/12/2014 | 497.65 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 NOTA: 020.959 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/12/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/12/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA 1383 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/12/2014 | 674.40 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (VERDURAS E FRUTAS) PARA O SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:098192 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/12/2014 | 202.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029,AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AUDITAGEM DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/12/2014 | 1200.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/12/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/12/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/12/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/12/2014 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS CORRESPONDENTE A VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/12/2014 | 600.00 | 00004662193427 | IVONETE TORRES MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, REALIZADA PELA SEC SAUDE NOS DIAS 8,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014 NESTE MUNICIPIO DE IBIARA/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/12/2014 | 600.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, REALIZADA PELA SEC SAUDE NOS DIAS 8,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014 NESTE MUNICIPIO DE IBIARA/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001170 | 04/12/2014 | 40.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO NO FIAT UNO PLACA OEW-0306. NOTA 304 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/12/2014 | 1160.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE (PNEU) PARA FIAT UNO PLACA OGD8620 E FIAT UNO OEV 5980 NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA: 1066 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/12/2014 | 3750.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA 9694 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/12/2014 | 3750.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA 9693 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/12/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDÁTICA-TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA SOBRE: APERFEIÇOAMENTO NA QUALIDADE DE ACONSELHAMENTO AOS BENEFICIARIOS DA ATENÇÃO BASICA COM CARGA HORARIA DE 20H. NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA:49 EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/12/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDÁTICA-TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA COM CARGA HORARIA DE 20H SOBRE ESTRATEGIAS DIRECIONADAS A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO HIBERTENSO E DO DIABETICO. NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA:50 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/12/2014 | 2977.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SEC SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/12/2014 | 100.80 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O NASF NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 170 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/12/2014 | 160.00 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PÃES PARA O NASF NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 171 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/12/2014 | 1922.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE (ACIDO, TEBA HCG, COLESTEROL MNOREAG, COLETOR, CORANTE, TRANSAMINASE,TRIGLICERIDES MONOREAGENTE) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA 1.462 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/12/2014 | 25610.09 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2014. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/12/2014 | 15661.16 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/12/2014 | 2232.33 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC SAUDE NO MES DE DEZEMBRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/12/2014 | 16230.76 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC SAUDE PACS NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/12/2014 | 100.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/12/2014 | 3000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS PLATONISTAS, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/12/2014 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/12/2014 | 12070.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORMO FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/12/2014 | 1166.67 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/12/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/12/2014 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/12/2014 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/12/2014 | 644.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CAPTOPRIL)NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.nota 1098 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/12/2014 | 2876.05 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (acido adul, fosfato, amp2,5, soro)NO MES DE novembro2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.nota 1101 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/12/2014 | 291.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SOMALGIN)NO MES DE novembro2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.nota 1097 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/12/2014 | 882.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BROMAZEPAN)NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA 87332 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/12/2014 | 760.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BIPERIDENO, CLONAZEPAM, PROMETAZINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA 334 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/12/2014 | 403.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CARVAO ATIVADO)NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA:1103 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/12/2014 | 3364.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (REMEDIOS)NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA:1095 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/12/2014 | 1894.61 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (REMEDIOS)NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA:1100 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/12/2014 | 442.44 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 NOTA: 020.579 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/12/2014 | 249.15 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGD8620 NOTA: 020.575 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/12/2014 | 554.17 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5115 NOTA: 020.576 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/12/2014 | 109.31 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OEW0306 NOTA: 020.211 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/12/2014 | 592.41 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 NOTA: 020.212 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/12/2014 | 151.31 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 NOTA: 020.233 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/12/2014 | 118.45 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OEW0306 NOTA: 020.234 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/12/2014 | 999.58 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5115 NOTA: 020.425 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/12/2014 | 62.40 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGD8620 NOTA: 020.424 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/12/2014 | 5939.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 12/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/12/2014 | 5188.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 12/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/12/2014 | 1411.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 12/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/12/2014 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, 133, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PSF DA SEC SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/12/2014 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, PARA SEDIAR A SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/12/2014 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA PARA SEC SAUDE DE IBIARA PB NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/12/2014 | 1700.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLES,(REQUISIÇÃO DE EXAMES, FOLDER E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA: 380 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/12/2014 | 3815.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLES,(RECEITUARIO, ADESIVO, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, EXAME CITOPATOLOGICO, REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, ATESTADO MEDICO, CADASTRO DOMICILIAR, FICHA DE VISITA E ATIVIDADE COLETIVA) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA: 382 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/12/2014 | 1472.31 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE IMPRESSÕES, XEROX (COPIAS COLORIDAS) DO (NOVEMBRO AZUL) NO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA: 418 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/12/2014 | 1581.75 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE IMPRESSÕES, XEROX DE APOSTILAS P/CAPACITAÇÃO DE 40HRS DOS FUNCIONARIOS DA SEC SAUDE DE IBIARA NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA: 419 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/12/2014 | 1180.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/12/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:861 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/12/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA 1415 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/12/2014 | 112.38 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGD8620 NOTA: 021.031 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/12/2014 | 3622.40 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FOSFATO DISSODICO, HIDROCORTISONA, OMEPRAZOL, VITAMINA C)NO MES DE JULHO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA:960 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/12/2014 | 197.06 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGD8620 NOTA: 020.583 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/12/2014 | 1256.44 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO ( PONTA DIAMANTADA, SELAMAX, TAMPA FLEXINOX, CALCADOR WARD) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA:761 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/12/2014 | 338.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/12/2014 | 4128.26 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO ( FITA ADESIVA, ANESTESICO, MASCARA C/ELASTICO E LUVAS) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA:760 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/12/2014 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO JACOBINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA AACD. NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/12/2014 | 728.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMBROXOL, VITAMINA C)NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA:1140 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/12/2014 | 2821.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BIPERIDENO, CADBAMAZEPINA, CARBONATO DE LITIO, CLONAZEPAM, CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA, FENOBARBITAL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA 89501 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/12/2014 | 3759.60 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA BIDESTILADA, BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA, FOSFATO DISSODICO, HIDROCORTISOA, VITAMINA C)NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA:1141 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/12/2014 | 563.43 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: NPT7029 NOTA: 021.025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/12/2014 | 81.63 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: NPT7029 NOTA: 021.034 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/12/2014 | 6518.15 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AAS, AMOXICILINA, AZITROMICINA, CEFALEXINA, CLORIDRATO DE MOTOCLOPRAMIDA)NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA:1142 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/12/2014 | 114.50 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (VERDURAS E FRUTAS) PARA O SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:106322 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/12/2014 | 520.30 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (VERDURAS E FRUTAS) PARA O SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA:106362 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/12/2014 | 2410.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BROMAZEPAN, LIDOCAINA, DIAZEPAN, DIVALPROATO, HALOPERIDOL, LEVOMEPROMAZINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA 89494 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/12/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica no mes de dezembro 2014 conforme documentação anexa. 2166 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/12/2014 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/12/2014 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO,S/N, CENTRO, IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/12/2014 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NA VAM DE PLACA: NPT7029 NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/12/2014 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE PNEU 205,70 PARA VAM DE PLACA: NPT7029 NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA: 669 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/12/2014 | 23821.70 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/12/2014 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/12/2014 | 17244.27 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/12/2014 | 26715.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/12/2014 | 14920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/12/2014 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/12/2014 | 26110.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/12/2014 | 14029.85 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/12/2014 | 16224.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/12/2014 | 2172.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/12/2014 | 18074.49 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/12/2014 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/12/2014 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/12/2014 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/12/2014 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/12/2014 | 800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/12/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2014 JUNTO SEC SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA: 363 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/12/2014 | 270.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS 13KG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA: 1.019 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/12/2014 | 180.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS 13KG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA: 1.021 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/12/2014 | 1300.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AUDITAGEM DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014 CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/12/2014 | 210.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE REFRIGERANTAS (AGUA MINERAL) PARA O PSF MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA: 2.594 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/12/2014 | 2779.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE REFRIGERANTAS (AGUA SANITARIA, COPO DESC, DESINFETANTE ATRON, DETERGENTE, FLANELA, PALHA DE AÇO, POLIDOR DE ALUMINIO E PAPEL TOALHA) PARA O PSF MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA: 2.599 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/12/2014 | 377.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE REFRIGERANTAS (BISC CREAM CRACKER, ERVILHA, BISC MARIA, LEITE, MILHO VERDE, PEPSI, SUKITA E SODA) PARA O PSF MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA: 2.598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/12/2014 | 2678.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE REFRIGERANTAS (AÇUCAR, ARROZ, BISC CREAM CRACKER, MAC ESPAGUETE, OVOS, PEITO DE FRANGO, SAL, SARDINHA, SUCO E TEMPERO COMPLETO) PARA O PSF MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA: 2600 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/12/2014 | 457.20 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE AOS DIAS 3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26 E 28 MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/12/2014 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOS DIAS 18, 19, 26 e 27 DO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/12/2014 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOS DIAS 3,4,10 E 11 DO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/12/2014 | 457.20 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DO TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AOS DIAS 3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28 NO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/12/2014 | 150.00 | 00004302615435 | LUCIO MARCIO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS COM 4 HORAS DE DURAÇÃO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SAMPAMPO E PÓLIO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/12/2014 | 2896.14 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DOXASINA, HIGROYON, LEVOTIROXONA, MERITOR, SELOZOK E VENALOT)NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA:1152 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/12/2014 | 1833.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE (BETA HCG, BIO LATEX, FITA DE URINA, PAPEL TOALHA, TRANSAMINASE, TRIGLICERIDES E UREIA ENZIMATICA) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA 1.482 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/12/2014 | 6239.40 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGULHA, ALCOOL, ALGODAO COMPRESSA, EQUIPO MACRO)NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA:1151 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/12/2014 | 667.00 | 00035277068449 | LUIZ RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (46 ALMOÇOS) TIPO I DESTINADOS A INSTRUTORES DO COREN-PB QUE OFERECERAM CURSO DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO DE VIDA PARA ENFERMEIRO E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE IBIARA DURANTE OS DIAS 17,18 E 19 DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 4383 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/12/2014 | 120.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (PASTILHA DE FREIO) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.303 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/12/2014 | 225.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (ARTICULAÇÃO AXIAL, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM E TERMINAL DE DIREÇÃO) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.302 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/12/2014 | 440.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (OXIGENIO) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.304 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/12/2014 | 80.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA SAUDE (PALHETA E GUARNIÇÃO PORTA) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.301 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/12/2014 | 800.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 10 BOLOS RECHEADOS PARA ORNAMENTAÇÃO TEMATICA DESTINADA AO NATAL DO GRUPO DE IDOSOS DO NASF EM DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 4395 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/12/2014 | 1430.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 50 ALMOÇOS TIPO I ESTILO SELV SERVIÇE, CONFORME LICITAÇÃO, JUNTO A DEZ QUILOS DE TORTA DOCE DE CHOCOLATE NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DO IDOSO EM NOVEMBRO 2014: NOTA 4396 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/12/2014 | 1155.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 5KG DE TORTA SALGADA, 5KG DE TORTA DOCE DE CHOCOLATE, 10 CENTOS DE SALGADOS VARIADOS E 40 LANCHES TIPO V, CONFORME LICITAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME NOTA: 4393 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/12/2014 | 6850.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/12/2014 | 4951.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/12/2014 | 7595.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/12/2014 | 247.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/12/2014 | 361.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/12/2014 | 1115.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/12/2014 | 51.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 13/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/12/2014 | 6521.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 13/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/12/2014 | 1022.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 13/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/12/2014 | 691.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 13/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/12/2014 | 5029.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 13/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/12/2014 | 4060.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 13/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/12/2014 | 6857.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 13/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/12/2014 | 6850.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 13/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/12/2014 | 104.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 13/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/12/2014 | 4972.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 13/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/12/2014 | 8137.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 13/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/12/2014 | 7855.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 12/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/12/2014 | 626.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 12/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/12/2014 | 360.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 12/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/12/2014 | 1080.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 12/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/12/2014 | 1411.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 12/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/12/2014 | 5188.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 12/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/12/2014 | 247.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/12/2014 | 371.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/12/2014 | 1115.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/12/2014 | 3760.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/12/2014 | 647.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/12/2014 | 5335.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/12/2014 | 4195.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/12/2014 | 6648.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/12/2014 | 7032.66 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGULHA, ALCOOL, ALGODAO COMPRESSA, LUVAS, MASCARAS E SERINGAS)NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA:1160 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/12/2014 | 1200.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:1228 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/12/2014 | 1260.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA REALIZADO NA DRª VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA. NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA:782 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/12/2014 | 2856.00 | 19681065000178 | DIDÁTICA-TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO ENTRE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL SOBRE IMPORTANCIA DE PARCERIAS DIRECIONADAS A MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA NO MES DE DEZEMBRO CONFORME 2014 CONFORME NOTA EM ANEXO: 57 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/12/2014 | 1285.70 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.083 PLACA: OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/12/2014 | 1765.60 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.084 PLACA: OGD8620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/12/2014 | 56.81 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.085 PLACA: MNS4338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/12/2014 | 50.83 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.086 PLACA: MNI6264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/12/2014 | 2319.79 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIESEL) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.088 PLACA: NPT7029 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/12/2014 | 922.06 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (OLEO DIESEL) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.089 PLACA: NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/12/2014 | 5939.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 12/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/12/2014 | 1704.30 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.081 PLACA: OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/12/2014 | 540.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DA AMBULANCIA JUNTO A SEGURADORA BANCO DO BRASIL NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/12/2014 | 540.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DA AMBULANCIA JUNTO A SEGURADORA BANCO DO BRASIL REFERENTE A ULTIMA PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/12/2014 | 1641.21 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE (GASOLINA) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME NOTA: 1.082 PLACA: OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/12/2014 | 166.66 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/12/2014 | 5600.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. PLACA: NPT7029/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA: 4411 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | COM A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NOTA: 4410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/12/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:831 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/12/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA 1383 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/12/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:861 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/12/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA 1415 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/12/2014 | 4860.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/12/2014 | 6231.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/12/2014 | 10440.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/12/2014 | 7170.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/12/2014 | 9630.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/12/2014 | 13920.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/12/2014 | 1040.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (PNEU) PLACA NQK6787 NO MES DE NOVEMBRO 2014 NOTA: 682. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001350 | 31/12/2014 | 100.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO NO FIAT UNO PLACA OEV 5980. NOTA 296 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001351 | 31/12/2014 | 100.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO NO FIAT UNO PLACA OEV 5980. NOTA 294 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/12/2014 | 73.21 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO (GASOLINA COMUM) OGD 8620 NO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/12/2014 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS GPS COMPETENCIA 12/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/12/2014 | 469.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA PB ( SAMU-NQK6787, VAN-NPT7029,AMBULANCIA-OEW0306, FIAT UNO- OEV5980, OGD8620, OGF5105 NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA:4404 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/12/2014 | 180.63 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) EM VEICULOS DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PLACA: OGF5105 NOTA: 021.026 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/12/2014 | 147.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (CARNE,OVOS E PEITO DE FRANGO) PARA O PSF MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA: 2.620 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/12/2014 | 1618.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENE A (ALCOOL, ARQUIVO MORTO, CANETAS, FITA ADESIVA, ENVELOPE, GRAMPEADOR, GRAMPO, LIVRO ATAS, PAPEL OFICIO) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOTA:1.547 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/12/2014 | 24.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMANTO DE (AGUA MINERAL) PARA O PSF MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA: 2.621 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/12/2014 | 870.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIA, SCNES, FPO, BPA, VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) NO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA:006 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1345
Última atualização: 11/06/2024