de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 650.00 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA MON 6535/PB ANO 2007, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DA SECRETARIA DE SWAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFAO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL 013818 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 62.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS COM BANCO POSTAL DE TELEGRAFOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 554.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA SAMU (MOI 6271-PB), DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2014 | 2995.41 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO TOUCAS DESCARTAVEIS, SELANTE, ALGODAO, LUVA ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1464. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2014 | 585.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA-RENAUT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DO SAMU (MOI 6271-PB), CONFORME NOTA FISCAL 051.347 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2014 | 650.00 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA MON 6535/PB ANO 2007, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DA SECRETARIA DE SWAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFAO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2014 | 400.00 | 00004330973456 | FRANCISCA CAETANO DE SOUSA ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000003 | 06/01/2014 | 2035.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIAS E RAIO-X DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001751 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000004 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº493 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2014 | 134.14 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2014 | 80.97 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000066 | 10/01/2014 | 508.02 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA: NPT:1565-PB DA VIGILANCIA SANITARIA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 496 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000056 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: MOI 6271-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 494 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 2012.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA OS AGENTES COMUINITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 331 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 1350.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000057 | 14/01/2014 | 628.61 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA MOI 6271, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000008 | 14/01/2014 | 635.66 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OFB 8754, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2014 | 256.00 | 00032494300487 | FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA ED CUSTO COM A ALIMENTAÇÃO COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ELIZANTE DE SOUSA FERNANDES, NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2014 | 384.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO DUCATO DO SAMU PLACA MOI 6271, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2014 | 170.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES-JOSELINO RODRIGUES VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2014 | 4627.01 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS PARA USO NO LABORATORIO DE PROTESE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2014 | 1788.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO PARA CASA DO MEDICO "PROGRAMA MAIS MEDICO", CONFORME NOTA FISCAL 001.665 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2014 | 146.70 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO PARA CASA DO MEDICO "PROGRAMA MAIS MEDICO", CONFORME NOTA FISCAL 001.664 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2014 | 2335.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO PARA CASA DO MEDICO "PROGRAMA MAIS MEDICO", CONFORME NOTA FISCAL 001.663 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2014 | 490.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2014 | 400.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTOS DOS EXTINTORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0000073 | 21/01/2014 | 20682.79 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO N 007/2012 DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00042013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2014 | 117.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERCIÇOS POSTAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2014 | 224.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2014 | 143.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000014 | 22/01/2014 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MOD. 8080DN + DESPESAS COM TONNER+ 15.000,00CÓPIAS/MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000132 EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2014 | 2060.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEWNTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM CERIMONIAL NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE E DA ACOLHIDA DO MEDICO " PROGRAMA MAIS MEDICOS", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2014 | 2060.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEWNTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM CERIMONIAL NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE E DA ACOLHIDA DO MEDICO " PROGRAMA MAIS MEDICOS", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2014 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS A CIDADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2014 | 59.00 | 00000005050480 | VALDECI MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTOS DE TELEFONE PARA ESTA SERCRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2014 | 518.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LAVAGENS NO VEICULO FIAT (OFB 8754-PB),LOCADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 013824 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2014 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2014 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2014 | 965.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2014 | 1493.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2014 | 809.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2014 | 743.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA EQUIPE PSF DA SEC. DE SAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2014 | 1750.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2014 | 1832.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO PACS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2014 | 222.62 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA FARMACIA QUALIFAR NO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2014 | 1294.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2014 | 2917.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2014 | 529.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000091 | 27/01/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COMPRA DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2014 | 178.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE LEITE BOVINO PARA O POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME RECIBO NOTA FISCAL AVULSA 005532 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2014 | 450.00 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIL ARRUDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE BIOPSIA DE FRAGMENTOS DE NODULOS MAMARIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2014 | 219.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO PARA CASA DO MEDICO "PROGRAMA MAIS MEDICO", CONFORME NOTA FISCAL 001.679 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2014 | 800.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME RECIBO E NFS 0013821 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2014 | 800.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2014 | 985.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO DUCATO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.085 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2014 | 1068.48 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA:MNT 8858-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.082 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2014 | 28.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA:OFZ 2036-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.082 SERIE 1 EM ANEXO, SUBSTITUIDO PELO FIAT DE PLACA OFB 8754-PB. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2014 | 984.96 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA: OFB 8754-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.081 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2014 | 57.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACA: OET 6925-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001080 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2014 | 63.36 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACA: OET 6925-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001083 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2014 | 500.94 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001089 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2014 | 890.70 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA O POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2014 | 2543.50 | 10247764000130 | KODIAK COM VAREJISTA DE MAT P ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000075 | 29/01/2014 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MOD. 8080DN + DESPESAS COM TONNER+ 15.000,00CÓPIAS/MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000135 EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2014 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2014 | 220.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) COLETE ORTOPEDICO DOADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 760 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2014 | 2498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2014 | 6022.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2014 | 4500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LABORATORIO DE PROTESE ( MAC) NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2014 | 12028.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2014 | 1766.75 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.046 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2014 | 1413.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA FARMACIA QUALIFAR NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2014 | 1875.00 | 19586375000103 | JAIANE MORENO DOS SANTOS-ME | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS E OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O "PROJETO MAIS MEDICO", DE ACORDO COM O DECRETO N ......., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2014 | 490.00 | 00006136859467 | JACINEIDE RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHE, ALMOÇO E JANTAR) PARA A EQUIPE DO PSF, DESTIANDO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2014 | 6790.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2014 | 78.23 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2014 | 119.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8 ( TARIZA FLOAT), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2014 | 4570.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2014 | 24874.53 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2014 | 1850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2014 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2014 | 3724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2014 | 3424.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2014 | 7930.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2014 | 400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2014 | 5048.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2014 | 1500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2014 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00059/2013 REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000080 | 30/01/2014 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) FIAT UNO 1.0, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA OFB 8754-PB, REF. AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2014 | 81.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0000133 | 01/02/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 100487 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2014 | 636.57 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS COMO CONJUNTO APLICAÇÃO DEFENSIVO AGRICOLO E BOTINAS PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2014 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE PLACA NQA 4112, REF. AO MES JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2014 | 1030.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUCIPIO, ELETROCARDIOGRAMA, RISCO CIRURGICO E ECO DOPPLER, CONFOMRE NOTA 0065 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2014 | 650.00 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA MON 6535/PB ANO 2007, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DA SECRETARIA DE SWAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFAO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000201 | 03/02/2014 | 852.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA NQA 4112 CONFORME NOTA FISCAL 1669 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000202 | 03/02/2014 | 299.25 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OFB 8754 CONFORME NOTA FISCAL 1670 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2014 | 353.00 | 00007008752474 | GENILSON DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE 03 (TRES) PARABÓLICAS E MONTAGEM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2014 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/02/2014 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/02/2014 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS A CIDADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000203 | 05/02/2014 | 532.64 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NQA 4112 CONFORME NOTA FISCAL 1679 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2014 | 335.76 | 04552729000121 | RNL COM.PROD.HIG.SERV.LOG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTIANDOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000143 | 06/02/2014 | 1954.92 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 24632 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000184 | 07/02/2014 | 3875.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIAS E RAIO-X DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001852 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000179 | 11/02/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME NOTA FISCAL 1089 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2014 | 450.00 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIL ARRUDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE BIOPSIA DE FRAGMENTOS DE NODULOS MAMARIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2014 | 500.94 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001089 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2014 | 1068.48 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA:MNT 8858-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.082 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2014 | 28.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA:OFZ 2036-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.082 SERIE 1 EM ANEXO, SUBSTITUIDO PELO FIAT DE PLACA OFB 8754-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2014 | 984.96 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA: OFB 8754-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.081 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2014 | 985.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO DUCATO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.085 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000211 | 11/02/2014 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MOD. 8080DN + DESPESAS COM TONNER+ 15.000,00CÓPIAS/MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000135 EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2014 | 400.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTOS DOS EXTINTORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000192 | 11/02/2014 | 1888.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.462 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/02/2014 | 60.00 | 09598771000105 | AUTO SOCORRO 24 HS - MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTAR A USB DO SAMU DA PRAÇA GETULIO VARGAS (POMBAL) ATE Á OFICINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/02/2014 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO LABORATORIO DE PROTESE (MAC), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/02/2014 | 117.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/02/2014 | 134.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/02/2014 | 34.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/02/2014 | 624.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000118 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/02/2014 | 4874.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO EFETIVO DA SEC. DE SAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/02/2014 | 1324.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2014 | 753.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA EQUIPE PSF DA SEC. DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2014 | 1015.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2014 | 549.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO PEVA DA SEC. DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/02/2014 | 1832.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO PACS DA SEC. DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2014 | 5271.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2014 | 819.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/02/2014 | 2646.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO SAMU EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/02/2014 | 1493.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2014 | 310.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA FARMACIA QUALIFAR DA SEC. DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/02/2014 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO LABORATORIO DE PROTESE DA SEC. DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/02/2014 | 1440.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SEC. DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/02/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO NASF DA SEC. DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/02/2014 | 70.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/02/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/02/2014 | 116.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/02/2014 | 52.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/02/2014 | 266.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/02/2014 | 265.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/02/2014 | 73.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.119 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/02/2014 | 158.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO JUMPER PLACA (NQA 4112/PB), LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.118 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/02/2014 | 115.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO O GERADOR DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.123 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/02/2014 | 141.03 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA (MNT 8858), LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.122 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/02/2014 | 138.04 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA (MNT 8858), LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.124 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/02/2014 | 127.12 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO, PLACA (OFB 8754), LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.125 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/02/2014 | 700.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA DO OLHO ESQUERDO DE UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/02/2014 | 17.11 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", ( REFERENTE AOS TESTE DE PEZINHO) CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/02/2014 | 105.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/02/2014 | 130.35 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/02/2014 | 6.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/02/2014 | 6.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/02/2014 | 4.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/02/2014 | 190.00 | 00003748007400 | MARIA MILENA LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE PATOS NA ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2014 | 150.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | DIFERENÇA DPO EMPENHO 872/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/02/2014 | 57.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL , PLACA (OEZ 2036),SUBSTITUIDO PELO FIAT UNO LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.131 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000213 | 13/02/2014 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) FIAT UNO 1.0, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA OFB 8754-PB, REF. AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/02/2014 | 94.20 | 00005710362441 | EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PLACAS E REFLETORES DO POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/02/2014 | 150.00 | 00064928080459 | ELIZEU JOSE DE MELO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA, NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COMPRA DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/02/2014 | 1054.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 188 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2014 | 185.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°003.432 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000190 | 19/02/2014 | 3184.80 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.464 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/02/2014 | 99.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO PARA CASA DO MEDICO "PROGRAMA MAIS MEDICO", CONFORME NOTA FISCAL 001.713 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/02/2014 | 378.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO PARA CASA DO MEDICO "PROGRAMA MAIS MEDICO", CONFORME NOTA FISCAL 001.712 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2014 | 753.00 | 00008827641440 | JUBERLANDIO MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIA´RIAS NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), NOS SERVIÇOS COM REVESTIMENTO DE CERAMICA NAS PAREDES DA SALA DO EXPURGO E MANUTENÇÃO DAS TORNEIRAS, DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 013852 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/02/2014 | 700.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM PACIENTE ANTONIO CESARIO LOPES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000191 | 21/02/2014 | 991.80 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.465 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2014 | 400.00 | 00076894584400 | DR.ANDRE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO LIDIA CAVALCANTE MENDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2014 | 1954.00 | 19586375000103 | JAIANE MORENO DOS SANTOS-ME | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS E OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O "PROJETO MAIS MEDICO", DE ACORDO COM O DECRETO N ......., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2014 | 190.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR PARA PACEINTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000185 | 26/02/2014 | 4950.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIAS E RAIO-X DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001908 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2014 | 890.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DESTIANDOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/02/2014 | 819.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL , PLACA (OEZ 2036),SUBSTITUIDO PELO FIAT UNO LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.163 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/02/2014 | 305.00 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA - MARIA MADALENA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PORTA CORRER EM ACRILICO PARA O POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2014 | 8326.66 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2014 | 212.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADO DE SOLDA ACENSE E TROCA DE PNEUS DO CARRO GOL (OFG 8245/PB), LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2014 | 400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2014 | 3724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/02/2014 | 3424.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/02/2014 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/02/2014 | 5048.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2014 | 1500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2014 | 2498.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2014 | 1060.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA FARMACIA QUALIFAR NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/02/2014 | 12028.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/02/2014 | 6022.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2014 | 1411.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA:MNT 8858-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.189 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000194 | 28/02/2014 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MOD. 8080DN + DESPESAS COM TONNER+ 15.000,00CÓPIAS/MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000135 EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2014 | 2350.08 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL , PLACA (OEZ 2036),SUBSTITUIDO PELO FIAT UNO LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.192 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2014 | 1423.36 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO DUCATO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.194 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2014 | 619.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL , PLACA (MOP 9050),SUBSTITUIDO PELO FIAT UNO LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.188 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2014 | 58.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2014 | 5094.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2014 | 126.72 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACA: OET 6925-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001186 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2014 | 144.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACA: NPT 1656-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001190 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000182 | 28/02/2014 | 794.32 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF 8245, CONFORME NOTA FISCAL 1716 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000183 | 28/02/2014 | 717.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF 8245, CONFORME NOTA FISCAL 1717 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2014 | 200.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2014 | 7456.66 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2014 | 25039.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2014 | 1850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2014 | 119.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8 ( TARIZA FLOAT), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2014 | 74.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FLOAT) DA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2014 | 696.96 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001193 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2014 | 201.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.191 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2014 | 446.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO O GERADOR DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.187 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2014 | 552.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA O POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 012052 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/03/2014 | 335.76 | 04552729000121 | RNL COM.PROD.HIG.SERV.LOG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTIANDOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/03/2014 | 1500.00 | 07376607000110 | ACANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO CENTRAL MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,PARA A EQUIPE DO NASF, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/03/2014 | 2100.00 | 07376607000110 | ACANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO CENTRAL MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,PARA A EQUIPE DO NASF, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/03/2014 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE PLACA NQA 4112, REF. AO MES FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000253 | 06/03/2014 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) GOL 1.0, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA OFG 8245-PB, REF. AO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0000228 | 07/03/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000659 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000229 | 07/03/2014 | 2130.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIAS E RAIO-X DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001937 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2014 | 152.65 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO SAMU, CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°014507 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2014 | 2752.80 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA OS AGENTES COMUINITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 425 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2014 | 2854.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA OS AGENTES COMUINITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 426 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE SOUSA -PB,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O MANEJO CLINICO DA DENGUE NA PARAIBA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE SOUSA -PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2014 | 70.00 | 00006744315455 | COSMO BALTAZAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE CABACEIRAS -PB,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA MODALIDADE PRESENCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2014 | 70.00 | 00084001399415 | EVALDO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE CABACEIRAS -PB,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA MODALIDADE PRESENCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2014 | 70.00 | 00000824157494 | GLERYSTON FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE CABACEIRAS -PB,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA MODALIDADE PRESENCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2014 | 70.00 | 00009178471486 | CISIA LARISSE FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE SOUSA -PB,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O MANEJO CLINICO DA DENGUE NA PARAIBA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE SOUSA -PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000258 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/03/2014 | 126.72 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACA: OET 6925-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001186 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/03/2014 | 144.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACA: NPT 1656-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001190 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/03/2014 | 105.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/03/2014 | 650.00 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA MON 6535/PB ANO 2007, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DA SECRETARIA DE SWAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFAO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/03/2014 | 141.84 | 00007556014401 | IRANILDA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE JHENIFF HELLEN ANDRADE LACERDA, COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE NATAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/03/2014 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS A CIDADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/03/2014 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/03/2014 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/03/2014 | 95.00 | 00003814008405 | ELIGHIERI DANTAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE SOUSA -PB,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE VACINAÇÃO SPNI, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000230 | 12/03/2014 | 5351.27 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.473 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/03/2014 | 754.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA ( MNT 8858-PB) E CARRO GOL (OFG 8245-PB), DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000254 | 12/03/2014 | 766.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.472 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/03/2014 | 901.00 | 14477476000122 | GOMES DA COSTA IND TEXTIL E COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇOES COM FARDAS PARA A EQUIPE DA UNIDADE MOVEL, CONFORME DOCUEMTNEÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/03/2014 | 267.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/03/2014 | 199.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/03/2014 | 111.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/03/2014 | 6.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/03/2014 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMACONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO BRUNA TATYANE FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/03/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000222 | 18/03/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME NOTA FISCAL 1089 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COMPRA DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/03/2014 | 188.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE LEITE BOVINO PARA O POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO NOTA FISCAL AVULSA 016771 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COMPRA DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/03/2014 | 196.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE LEITE BOVINO PARA O POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO CONFORME RECIBO NOTA FISCAL AVULSA 016772 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/03/2014 | 3549.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TOTEN EM LONA COM ILUMINAÇÃO,PLACA DE INAUGURAÇÃO EM GRANITO E PLACAS DE INDENTIFICAÇÕES DE SETOR E SINALIZAÇÃO DE RUA, PARA A BASE DO SAMU, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/03/2014 | 590.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA BIG SOM | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº247 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/03/2014 | 300.00 | 00009093257404 | CLINICA MEDICA - ERIVAN PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/03/2014 | 200.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO FIGUEIREDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000286 | 25/03/2014 | 991.80 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.465 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/03/2014 | 800.00 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA - MARIA MADALENA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PORTA DIVISORIA EM ACRILICO , MOLDURAS EM INOX , PRATELEIRAS DE VIDRO PARA O POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/03/2014 | 137.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA BASE SAMU, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000224 | 26/03/2014 | 3849.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 24945 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/03/2014 | 905.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ONDONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 9549 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/03/2014 | 420.00 | 08321484000182 | NARCISO SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A RESIDENCIA DO MEDICO " PROGRAMA MAIS MEDICO", CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/03/2014 | 1060.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA FARMACIA QUALIFAR NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/03/2014 | 12328.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/03/2014 | 6022.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/03/2014 | 1198.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/03/2014 | 1000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA (CONTRAPARTIDA) NO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/03/2014 | 51.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21.686-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/03/2014 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/03/2014 | 3424.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/03/2014 | 3724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/03/2014 | 5048.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/03/2014 | 1500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/03/2014 | 8723.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/03/2014 | 400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/03/2014 | 415.00 | 00006136859467 | JACINEIDE RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHE, ALMOÇO E JANTAR) PARA A EQUIPE DO PSF, DESTIANDO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/03/2014 | 6790.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/03/2014 | 5094.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/03/2014 | 25275.08 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/03/2014 | 1850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2014 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/03/2014 | 608.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA ( MNT 8858-PB) E CARRO GOL (OFG 8245-PB), DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2014 | 2918.50 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO SAMU, CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°019538 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2014 | 185.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°003.570 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES (ODONTOLOGICA) PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES (ODONTOLOGICA) PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/04/2014 | 687.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 197 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/04/2014 | 783.50 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 196 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000345 | 01/04/2014 | 614.83 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF 8245 CONFORME NOTA FISCAL 1759 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000346 | 01/04/2014 | 760.51 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA NQA 4112 CONFORME NOTA FISCAL 1760 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2014 | 438.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 198 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000366 | 01/04/2014 | 80.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.488 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/04/2014 | 3180.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/04/2014 | 4567.68 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO DUCATO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001.260 A 001.265 E 001.269 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/04/2014 | 1178.44 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001267SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/04/2014 | 171.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001266 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/04/2014 | 1594.43 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001268 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/04/2014 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/04/2014 | 316.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.261 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/04/2014 | 344.90 | 00002021605485 | RITA DE CASSIA ARAUJO F.MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0000349 | 03/04/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000815 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0000387 | 04/04/2014 | 38426.25 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO BRAZ I,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000360 | 07/04/2014 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) GOL 1.0, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA OFG 8245-PB, REF. AO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/04/2014 | 530.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES DO SAMU, DESTIANDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 3.893 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/04/2014 | 700.00 | 13024931000171 | FRANCISCO DANIEL MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INSETICIDA DE ULTIMA GERAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, CONFOMRE NOTA 011029 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/04/2014 | 706.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE TENDA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA D, REALIZADO POR ESTA SERCRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000361 | 08/04/2014 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE PLACA NQA 4112, REF. AO MES MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000293 | 08/04/2014 | 525.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.492 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/04/2014 | 305.30 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°022119 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/04/2014 | 1306.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°002.222 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/04/2014 | 1328.58 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°002.221 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/04/2014 | 250.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSULTA ESPECIALIZADA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUCIPIO, CONFOMRE NOTA 001654 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000292 | 09/04/2014 | 9004.10 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/04/2014 | 2675.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA OS AGENTES COMUINITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 471 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/04/2014 | 122.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA BASE SAMU, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/04/2014 | 503.62 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA O POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 023088 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/04/2014 | 130.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUCIPIO,CONFOMRE RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/04/2014 | 400.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE TIREOIDE, TAL PROCEDIMENTO FOI REALIZADO NA CLINCA DE EMAGRECIMENTO EM PESSOA CARENTE DESTE MUCIPIO, , CONFOMRE NOTA 0065 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/04/2014 | 100.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDILOGICO PRESTADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/04/2014 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000352 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000353 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/04/2014 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS A CIDADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/04/2014 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/04/2014 | 152.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/04/2014 | 173.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/04/2014 | 70.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE SOUSA -PB,NA 10 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÕES ACERCA DA INSERÇÃO DA VACINA HPV, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/04/2014 | 850.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/04/2014 | 1100.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA OS AGENTES COMUINITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 470 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000291 | 10/04/2014 | 27394.14 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.123 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/04/2014 | 1837.99 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.207 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/04/2014 | 200.00 | 08999674000153 | CENTRALMEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIA DE SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE MAMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/04/2014 | 1180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUCIPIO,CONFOMRE RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/04/2014 | 140.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE SERA REALIZADO NO ASPLAN, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/04/2014 | 190.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE SERA REALIZADO NO ASPLAN, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/04/2014 | 2543.50 | 10247764000130 | KODIAK COM VAREJISTA DE MAT P ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/04/2014 | 200.00 | 00009093257404 | CLINICA MEDICA - ERIVAN PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/04/2014 | 650.00 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA MON 6535/PB ANO 2007, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DA SECRETARIA DE SWAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFAO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000294 | 14/04/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME NOTA FISCAL 1158 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/04/2014 | 107.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/04/2014 | 117.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", ( REFERENTE AOS TESTE DE PEZINHO) CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/04/2014 | 383.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/04/2014 | 114.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/04/2014 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/04/2014 | 50.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.054 SÉRIE 1 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/04/2014 | 110.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA DOADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 507 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/04/2014 | 690.00 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE 23 RX PARA PROCEDIMENTOS ORTODONTICOS DOADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/04/2014 | 1537.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.208 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/04/2014 | 506.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA VACINAÇÃO, DESTIANDO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/04/2014 | 270.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/04/2014 | 49.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", ( REFERENTE AOS TESTE DE PEZINHO) CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/04/2014 | 9.47 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/04/2014 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 512 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/04/2014 | 2487.12 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ONDONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 9763 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/04/2014 | 560.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA SAMU( MOI 6271-PB) , DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/04/2014 | 1060.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA FARMACIA QUALIFAR NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/04/2014 | 5818.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/04/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/04/2014 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS A CIDADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/04/2014 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2014 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2014 | 210.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROJETO CAMINHOS DO CUIDADO -FORMAÇÃO EM SAUDE E AUXILIARES/TECNICOS EM EMFERMAGEM DA ATENÇÃO BASICA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2014 | 1954.00 | 19586375000103 | JAIANE MORENO DOS SANTOS-ME | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS E OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O "PROJETO MAIS MEDICO", DE ACORDO COM O DECRETO N ......., REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2014 | 6790.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/04/2014 | 2198.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO PEVA NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2014 | 25233.66 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/04/2014 | 1850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/04/2014 | 5048.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/04/2014 | 1500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/04/2014 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2014 | 9516.64 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/04/2014 | 400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/04/2014 | 3424.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/04/2014 | 3724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2014 | 798.71 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE DESCARTAVEIS EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.003 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/04/2014 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/04/2014 | 471.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA ( MNT 8858-PB) E CARRO GOL (OFG 8245-PB), DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/04/2014 | 237.00 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DA AMBULANCIA ( MNT 8858-PB) E CARRO GOL (OFG 8245-PB), DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/04/2014 | 12328.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/04/2014 | 6022.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/05/2014 | 1880.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIO PARA O SAMU - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/05/2014 | 7073.24 | 17074529000152 | KQL CONSTRUTORA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRA E ADQUAÇÃO E REFORMA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 1000014 EM ANEXO. | 00042012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/05/2014 | 905.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ONDONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 009.549 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/05/2014 | 324.25 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTAL FISCAL 001.248 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/05/2014 | 805.00 | 12445658000196 | SERVCAR-CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO PARA A AMBULANCIA MNT 8858, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/05/2014 | 1954.00 | 19586375000103 | JAIANE MORENO DOS SANTOS-ME | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS E OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O "PROJETO MAIS MEDICO", DE ACORDO COM O DECRETO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/05/2014 | 5325.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ONDONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 474 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/05/2014 | 1395.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO DE URGENCIA PACIENTE CARENTE PAOLA RAFAELA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00 883 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/05/2014 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES (ODONTOLOGICA) PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000422 | 05/05/2014 | 688.81 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NQA 4112 CONFORME NOTA FISCAL 1805 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/05/2014 | 70.00 | 00006744315455 | COSMO BALTAZAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE JOA PESSOA -PB,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA MODALIDADE PRESENCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0000419 | 06/05/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000815 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000421 | 06/05/2014 | 408.69 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NQA 4112 CONFORME NOTA FISCAL 1809 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COMPRA DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/05/2014 | 200.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE LEITE BOVINO PARA O POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO NOTA FISCAL AVULSA 029837 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/05/2014 | 6269.59 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO O GERADOR DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001.324/326/328/329/330/331/332 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/05/2014 | 10000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES DE VISTA PARA PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL 038 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/05/2014 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00059/2013 REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000425 | 07/05/2014 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) FIAT UNO 1.0, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA OFB 8754-PB, REF. AO MES ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/05/2014 | 906.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PLACA MOI 6271, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.325 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/05/2014 | 138.24 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A MOTO , LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.327 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/05/2014 | 485.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 156 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/05/2014 | 1680.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/05/2014 | 4811.10 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 154 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/05/2014 | 428.85 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA O POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 031019 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/05/2014 | 2202.80 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA OS AGENTES COMUINITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 490 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/05/2014 | 800.00 | 00004330973456 | FRANCISCA CAETANO DE SOUSA ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO Proveniente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua Joaquim Amaro da Silva s/n, centro, destinado ao funcionamento da Vigilância Ambiental lotado na Secretaria de Saúde, neste município de Cajazeirinhas-PB, ref. aos meses de Janeiro a Maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000432 | 09/05/2014 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MOD. 8080DN + DESPESAS COM TONNER+ 15.000,00CÓPIAS/MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000132 EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000420 | 09/05/2014 | 731.14 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NQA 4112 CONFORME NOTA FISCAL 487 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000434 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/05/2014 | 650.00 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA MON 6535/PB ANO 2007, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DA SECRETARIA DE SWAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFAO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/05/2014 | 200.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDILOGICO PRESTADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/05/2014 | 6.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MANOEL VICENTE DA SILVA", REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/05/2014 | 163.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/05/2014 | 190.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOA EM SAÚDE-SIOPS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/05/2014 | 1050.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 1070 EM ANERXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DA ACADEMIA", REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/05/2014 | 185.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°003.722 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/05/2014 | 2485.60 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE MATERIAS HIDRAULICOS PARA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE , CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/05/2014 | 220.10 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°031666 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/05/2014 | 1523.88 | 70115332000105 | VAREJÃO BOM PREÇO - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE SUPLEMTNTOS ALIMENTAR DE LEITE SOYA ORIGINAL, PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO COM TOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 254 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/05/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/05/2014 | 355.00 | 00002021605485 | RITA DE CASSIA ARAUJO F.MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/05/2014 | 142.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM BOLO PARA A FESTIVIDADE DIA DAS MAES NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/05/2014 | 1130.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/05/2014 | 549.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA EQUIPE PEVA DA SEC. DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/05/2014 | 5307.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/05/2014 | 1640.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/05/2014 | 1919.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO PACS DA SEC. DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/05/2014 | 233.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA FARMACIA QUALIFAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/05/2014 | 753.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE PSF , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/05/2014 | 819.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE SAUDE BUCAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/05/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE NASF , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/05/2014 | 1440.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/05/2014 | 2646.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE DO SAMU , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/05/2014 | 80.00 | 12567117000130 | ARYANNE KEYLA DE FRANÇA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ARANJOS NATURAIS A PARA O CENTRO DE SAÚDE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 035346 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000430 | 23/05/2014 | 2860.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.523 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000431 | 23/05/2014 | 13368.50 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.524 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/05/2014 | 1324.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/05/2014 | 400.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE TIREOIDE, TAL PROCEDIMENTO FOI REALIZADO NA CLINCA DE EMAGRECIMENTO EM PESSOA CARENTE DESTE MUCIPIO, , CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/05/2014 | 120.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/05/2014 | 56.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERCIÇOS POSTAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/05/2014 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/05/2014 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/05/2014 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS A CIDADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/05/2014 | 341.88 | 00007556014401 | IRANILDA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE JHENIFF HELLEN ANDRADE LACERDA, COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE NATAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/05/2014 | 706.00 | 00095226770430 | ALAIN DE LON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM A CONFECÇÃO DO MAPA GEOGRAFICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/05/2014 | 200.00 | 00004173556454 | DR.DAVI DIAS INOCENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/05/2014 | 5864.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/05/2014 | 6790.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/05/2014 | 24537.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/05/2014 | 210.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/05/2014 | 1060.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA FARMACIA QUALIFAR NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/05/2014 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES (ODONTOLOGICA) PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/05/2014 | 1850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/05/2014 | 12841.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/05/2014 | 6022.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/05/2014 | 2198.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/05/2014 | 3924.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/05/2014 | 3724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/05/2014 | 7418.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/05/2014 | 1706.10 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/05/2014 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/05/2014 | 5048.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/05/2014 | 1500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000546 | 30/05/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/05/2014 | 68.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIO PARA O SAMU - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/06/2014 | 2494.07 | 17074529000152 | KQL CONSTRUTORA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRA E ADQUAÇÃO E REFORMA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 1000021 EM ANEXO. | 00042012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/06/2014 | 2965.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 157 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000528 | 01/06/2014 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MOD. 8080DN + DESPESAS COM TONNER+ 15.000,00CÓPIAS/MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000145 EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/06/2014 | 4671.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ONDONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 473 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000513 | 02/06/2014 | 552.30 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF 8245 CONFORME NOTA FISCAL 1853 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0000517 | 02/06/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001111 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000504 | 02/06/2014 | 799.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF 8245 CONFORME NOTA FISCAL 1854 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/06/2014 | 6.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MANOEL VICENTE DA SILVA",, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/06/2014 | 115.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/06/2014 | 137.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA BASE SAMU, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/06/2014 | 68.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/06/2014 | 307.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/06/2014 | 126.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/06/2014 | 6760.54 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO O GERADOR DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001.400/401/402/403/405 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/06/2014 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00059/2013 REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/06/2014 | 685.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA SAMU( MOI 6271-PB),DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/06/2014 | 267.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.106 SÉRIE 1 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/06/2014 | 1048.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001406 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/06/2014 | 412.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA ( MNT 8858-PB),DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/06/2014 | 472.32 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.404 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/06/2014 | 1657.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES PARA O FARDAMENTO DA EQUIPE DOS AGENTES COMUINITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 079 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/06/2014 | 1954.00 | 19586375000103 | JAIANE MORENO DOS SANTOS-ME | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS E OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O "PROJETO MAIS MEDICO", DE ACORDO COM O DECRETO N ......., REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000526 | 06/06/2014 | 20736.93 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.131 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/06/2014 | 185.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°003.851 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000520 | 09/06/2014 | 7003.70 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/06/2014 | 120.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/06/2014 | 956.16 | 70115332000105 | VAREJÃO BOM PREÇO - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE SUPLEMTNTOS ALIMENTAR DE LEITE SOYA ORIGINAL, PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO COM TOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 261 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/06/2014 | 600.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.215 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/06/2014 | 1440.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA EQUIPE DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/06/2014 | 2007.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA EQUIPE DO PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/06/2014 | 483.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/06/2014 | 1493.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/06/2014 | 1130.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/06/2014 | 5333.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/06/2014 | 700.00 | 00006600955139 | RENE ESCOBAR SUBIROT | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/06/2014 | 700.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/06/2014 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMACONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO BRUNA TATYANE FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/06/2014 | 233.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA FARMACIA QUALIFAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/06/2014 | 471.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADO DE SOLDA ACENSE E TROCA DE PNEUS DO CARRO GOL (OFG 8245/PB), LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/06/2014 | 83.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/06/2014 | 200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/06/2014 | 102.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA BASE SAMU, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/06/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE NASF , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/06/2014 | 819.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE SAUDE BUCAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/06/2014 | 753.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE PSF , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/06/2014 | 2712.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/06/2014 | 1324.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/06/2014 | 412.39 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA O POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 042537 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/06/2014 | 1070.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUCIPIO,CONFOMRE RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000538 | 17/06/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME NOTA FISCAL 1222 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/06/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/06/2014 | 130.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME ODONTOLOGICO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/06/2014 | 3180.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/06/2014 | 180.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/06/2014 | 390.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/06/2014 | 110.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DA SEDE DO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/06/2014 | 982.25 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO SAMU,CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°0044767 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/06/2014 | 1540.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE PARCELAS REFERENTE A APOLISE DO SEGURO DA VIATURA SAMU (PLACA MOI 6271), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/06/2014 | 447.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DA AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/06/2014 | 20.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERCIÇOS POSTAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000522 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/06/2014 | 221.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000529 | 20/06/2014 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MOD. 8080DN + DESPESAS COM TONNER+ 15.000,00CÓPIAS/MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000148 EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COMPRA DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/06/2014 | 200.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE LEITE BOVINO PARA O POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECIBO NOTA FISCAL AVULSA 045479 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/06/2014 | 1390.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA TV 32P LCD LED PANASONIC DESTINADOS A FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTAL FISCAL 001.323 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/06/2014 | 85.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/06/2014 | 120.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COMPRA DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/06/2014 | 461.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 207 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/06/2014 | 693.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 210 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/06/2014 | 413.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 203 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/06/2014 | 54.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21.686-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/06/2014 | 12328.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/06/2014 | 1850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/06/2014 | 25317.19 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/06/2014 | 8980.10 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/06/2014 | 400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/06/2014 | 2198.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/06/2014 | 5918.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/06/2014 | 3924.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/06/2014 | 6222.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/06/2014 | 3724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/06/2014 | 7456.66 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/06/2014 | 6548.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/06/2014 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/06/2014 | 1060.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA FARMACIA QUALIFAR NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/06/2014 | 115.70 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A UNIDADE DA SEDE DO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000587 | 01/07/2014 | 887.37 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NQA 4112 CONFORME NOTA FISCAL 1899 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000588 | 01/07/2014 | 762.70 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NQA 4112 CONFORME NOTA FISCAL 1900 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/07/2014 | 320.85 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM TAPETE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTAL FISCAL 002.079 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/07/2014 | 1960.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE LENÇOIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.137 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES (ODONTOLOGICA) PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/07/2014 | 213.12 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACA: OET 6925-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001472 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/07/2014 | 1095.15 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001477 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/07/2014 | 7511.51 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO O GERADOR DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001.470/471/473/474/475/476/478 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000582 | 02/07/2014 | 4220.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIAS E RAIO-X DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002319 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000602 | 03/07/2014 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) FIAT UNO 1.0, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA OFB 8754-PB, REF. AO MES MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/07/2014 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00059/2013 REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000604 | 03/07/2014 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) FIAT UNO 1.0, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA OFB 8754-PB, REF. AO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/07/2014 | 3926.10 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/07/2014 | 1888.00 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO SAMU, CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°048782 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/07/2014 | 220.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/07/2014 | 51.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°002.515 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000575 | 09/07/2014 | 3517.20 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.540 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000576 | 09/07/2014 | 859.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 25675 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/07/2014 | 1520.93 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA OS AGENTES COMUINITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 383 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/07/2014 | 3692.49 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.302 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/07/2014 | 97.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/07/2014 | 233.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA FARMACIA QUALIFAR DA SEC. DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/07/2014 | 483.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA EQUIPE PEVA DA SEC. DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/07/2014 | 2712.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE DO SAMU EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/07/2014 | 1440.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/07/2014 | 819.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/07/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE NASF , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/07/2014 | 753.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE PSF , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/07/2014 | 1324.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/07/2014 | 1493.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/07/2014 | 1290.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/07/2014 | 5350.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/07/2014 | 2181.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO PACS DA SEC. DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000605 | 11/07/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/07/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/07/2014 | 1300.00 | 00006600955139 | RENE ESCOBAR SUBIROT | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/07/2014 | 1300.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/07/2014 | 414.79 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA O POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 051561 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/07/2014 | 4972.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ONDONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 566 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/07/2014 | 5013.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ONDONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 565 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/07/2014 | 1543.93 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO SAMU , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.216 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0000640 | 16/07/2014 | 59340.65 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO BRAZ I,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/07/2014 | 695.00 | 09322830000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00334 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/07/2014 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/07/2014 | 650.00 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA MON 6535/PB ANO 2007, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DA SECRETARIA DE SWAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFAO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL 014045 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/07/2014 | 650.00 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA MON 6535/PB ANO 2007, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DA SECRETARIA DE SWAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFAO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/07/2014 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/07/2014 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/07/2014 | 2900.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA OS AGENTES COMUINITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 554 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/07/2014 | 99.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/07/2014 | 122.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/07/2014 | 212.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/07/2014 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS A CIDADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/07/2014 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA MOI 6271, LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/07/2014 | 3600.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA OS AGENTES COMUINITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 556 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/07/2014 | 77.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/07/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/07/2014 | 88.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO SAMU, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/07/2014 | 265.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/07/2014 | 272.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/07/2014 | 720.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 555 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/07/2014 | 1540.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE PARCELAS REFERENTE A APOLISE DO SEGURO DA VIATURA SAMU (PLACA MOI 6271), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/07/2014 | 689.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA SAMU( MOI 6271-PB),DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/07/2014 | 488.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA (MNT 8858 -PB) , DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/07/2014 | 280.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 1116 EM ANERXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/07/2014 | 480.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 1117 EM ANERXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/07/2014 | 379.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES DO SAMU, DESTIANDO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 4253 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/07/2014 | 43.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°002.568 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/07/2014 | 15272.36 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/07/2014 | 400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/07/2014 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/07/2014 | 14617.43 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/07/2014 | 1499.19 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/07/2014 | 5918.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/07/2014 | 6093.12 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES JULHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/07/2014 | 24343.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/07/2014 | 9182.25 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/07/2014 | 1060.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA FARMACIA QUALIFAR NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/07/2014 | 6095.08 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/07/2014 | 2198.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/07/2014 | 6222.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/07/2014 | 6358.25 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/07/2014 | 7429.90 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/07/2014 | 46.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/07/2014 | 39.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21.686-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/07/2014 | 103.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000577 | 31/07/2014 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MOD. 8080DN + DESPESAS COM TONNER+ 15.000,00CÓPIAS/MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000154 EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000729 | 01/08/2014 | 593.32 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NQA 4112 CONFORME NOTA FISCAL 1967 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000730 | 01/08/2014 | 964.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF 8245, CONFORME NOTA FISCAL 1966 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/08/2014 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNT 8858, LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/08/2014 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CITOEN JUMPER DE PLACA NQA 4112, LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/08/2014 | 114.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTAL FISCAL 001.360 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0000763 | 01/08/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001261 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/08/2014 | 2051.76 | 70115332000105 | VAREJÃO BOM PREÇO - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE SUPLEMTNTOS ALIMENTAR DE LEITE SOYA ORIGINAL, PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO COM TOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 286 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/08/2014 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00059/2013 REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000740 | 04/08/2014 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) GOL COMPLETO, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA OGF 8245-PB, REF. AO MES JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/08/2014 | 88.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8 ( TARIZA FLOAT), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/08/2014 | 122.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/08/2014 | 71.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/08/2014 | 1172.59 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00534 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/08/2014 | 3160.18 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA:MNT 8858-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.532,536 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/08/2014 | 3990.86 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.533,535,537,538, SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/08/2014 | 1960.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES-JOSELINO RODRIGUES VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CARGA DE GAS. INSTALAÇÕES, TROCAS DE CAPACITOR RELE,TERMOSTATER DE AR-CONDICIONADO NO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO 0033 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000667 | 06/08/2014 | 4440.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIAS E RAIO-X DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002429 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000673 | 06/08/2014 | 6500.10 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/08/2014 | 190.05 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 059442 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/08/2014 | 258.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO SAMU , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.140 SÉRIE 1 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0000736 | 07/08/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001111 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/08/2014 | 1600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000756 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/08/2014 | 332.00 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DA AMBULANCIA ( MNT 8858-PB) , DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/08/2014 | 824.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA ( MNT 8858-PB),DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/08/2014 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES (ODONTOLOGICA) PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/08/2014 | 724.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/08/2014 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS A CIDADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JUNLHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/08/2014 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/08/2014 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/08/2014 | 200.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAUJO QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDILOGICO PRESTADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/08/2014 | 211.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/08/2014 | 280.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A UM EXAME DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE GERALDA FEWRNANDES RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/08/2014 | 70.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DESOUSA -PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DA 4 MACRO REGIÃO DE SAÚDE, SOBRE PROCESSO DE PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES,OBJETIVOS,METAS E INDICADORES 2014, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000751 | 11/08/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COMPRA DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/08/2014 | 200.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE LEITE BOVINO PARA O POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL AVULSA 060469 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/08/2014 | 1300.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/08/2014 | 1300.00 | 00006600955139 | RENE ESCOBAR SUBIROT | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/08/2014 | 249.50 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA SAMU(MOI 6271 -PB) , DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/08/2014 | 190.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 214 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/08/2014 | 591.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 213 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/08/2014 | 301.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 215 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000668 | 13/08/2014 | 2514.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.567 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/08/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/08/2014 | 380.00 | 12567117000130 | ARYANNE KEYLA DE FRANÇA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ARANJOS NATURAIS A PARA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 062198 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/08/2014 | 6.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/08/2014 | 5.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/08/2014 | 56.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DA ACADEMIA", REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DA ACADEMIA", REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/08/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DA ACADEMIA", REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/08/2014 | 91.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DE SAUDE MARUIA UMBELINA DA CONCEICÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000666 | 18/08/2014 | 18720.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES DE VISTA PARA PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL 048 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/08/2014 | 113.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA BASE SAMU, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/08/2014 | 2.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA BASE SAMU, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/08/2014 | 1540.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA 3 PARCELAS REFERENTE A APOLISE DO SEGURO DA VIATURA SAMU (PLACA MOI 6271), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/08/2014 | 117.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/08/2014 | 101.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", ( REFERENTE AOS TESTE DE PEZINHO) CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/08/2014 | 863.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE PSF , REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/08/2014 | 2007.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE PACS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/08/2014 | 819.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE SAUDE BUCAL , REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/08/2014 | 1440.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/08/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE NASF , REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/08/2014 | 505.55 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°063576 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/08/2014 | 483.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA EQUIPE PEVA DA SEC. DE SAUDE MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/08/2014 | 5183.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 628 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/08/2014 | 4808.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 627 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/08/2014 | 2825.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE DO SAMU EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/08/2014 | 1324.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE DO SAMU CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/08/2014 | 233.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | SIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA FARMACIA QUALIFAR DA SEC. DE SAUDE MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/08/2014 | 1290.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS CONTRATADOS SEC SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/08/2014 | 5197.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS EFETIVOS SEC SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/08/2014 | 1493.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/08/2014 | 706.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) TENDAS PARA A APRESENTAÇÃOS DAS AÇÕES DA SAÚDE NO EVENTO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO POR ESTA SERCRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0000766 | 21/08/2014 | 60271.04 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO BRAZ I,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/08/2014 | 424.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADO DE CONFECÇÕES DE GRADILHA DE FERRO PARA O samu, SERVIÇOS DE SOLDAMENTO DE PORTAS DE FERRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/08/2014 | 134.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA BASE SAMU, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/08/2014 | 185.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°004.129 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/08/2014 | 5.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/08/2014 | 556.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE", REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/08/2014 | 400.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO PUNÇÃO DE TIREOIDE, TAL PROCEDIMENTO FOI REALIZADO NA CLINICA DE EMAGRECIMENTO EM PESSOA CARENTE DESTE MUCIPIO, , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/08/2014 | 170.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR PARA PACEINTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/08/2014 | 1335.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO G CARGA 2.2 NA-1072 ONU E OXIGENIO TQ PP 2.2 NA -1072ONU DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3.254 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/08/2014 | 2198.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/08/2014 | 5048.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/08/2014 | 1500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/08/2014 | 3724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/08/2014 | 3924.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/08/2014 | 366.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 231 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/08/2014 | 162.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 228 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/08/2014 | 8404.10 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/08/2014 | 400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/08/2014 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/08/2014 | 24459.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/08/2014 | 1850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/08/2014 | 13377.46 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/08/2014 | 7146.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21.686-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21.686-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8 ( TARIZA FLOAT), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/08/2014 | 1060.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA QUALIFAR EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/08/2014 | 1254.96 | 70115332000105 | VAREJÃO BOM PREÇO - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE SUPLEMTNTOS ALIMENTAR DE LEITE SOYA ORIGINAL, PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO COM TOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 295 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/08/2014 | 5964.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/08/2014 | 7430.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000779 | 01/09/2014 | 867.98 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO NQA 4112 CONFORME NOTA FISCAL 2030 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0000791 | 01/09/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001510 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/09/2014 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES (ODONTOLOGICA) PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/09/2014 | 86.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACA: NPT 1656-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00604 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/09/2014 | 727.65 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00609 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/09/2014 | 5055.05 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO O GOL (OFG 8245-PB) JAMPER ( NQA 4112-PB) AMBULANCIA (MNT 8858-PB), LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001.605/606/607 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/09/2014 | 510.66 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.608 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/09/2014 | 1000.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 591 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/09/2014 | 400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/09/2014 | 1070.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUCIPIO,CONFOMRE RECIBO E NOTA FISCAL 199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/09/2014 | 300.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) aVALIAÇÃO CARDIOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/09/2014 | 230.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/09/2014 | 578.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) POLTRONA APOIO BRENDA SUED BEGE, PARA A SEDE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 002.029 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000783 | 09/09/2014 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) GOL COMPLETO, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA OGF 8245-PB, REF. AO MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/09/2014 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00059/2013 REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000809 | 09/09/2014 | 5900.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIAS E RAIO-X DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002517 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000814 | 09/09/2014 | 11995.67 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000810 | 10/09/2014 | 1292.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 26166 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/09/2014 | 2050.10 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFPORMATICOS DESTINADOS AO PEVA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTAL FISCAL 001.430 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/09/2014 | 150.08 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS BOTINAS PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/09/2014 | 1800.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000778 | 10/09/2014 | 624.15 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL (OGF 8245) CONFORME NOTA FISCAL 2031 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00006600955139 | RENE ESCOBAR SUBIROT | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/09/2014 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS A CIDADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/09/2014 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/09/2014 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/09/2014 | 380.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO GILSON CARVALHO PARA A QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/09/2014 | 280.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DEDE CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO GILSON CARVALHO PARA A QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/09/2014 | 281.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/09/2014 | 400.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADO DE SOLDA ACENSE E TROCA DE PNEUS DO CARRO GOL (OFG 8245/PB), LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/09/2014 | 1036.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA ( MNT 8858-PB),DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/09/2014 | 471.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADO COM A COMUNBICAÇÃO PARA O DIA D DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000857 | 10/09/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/09/2014 | 100.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA BASE SAMU, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/09/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/09/2014 | 1600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/09/2014 | 724.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/09/2014 | 344.90 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/09/2014 | 1300.00 | 00003646931426 | JULIO CESAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADO COM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/09/2014 | 97.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/09/2014 | 129.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DA ACADEMIA", REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/09/2014 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/09/2014 | 1540.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA 4 PARCELAS REFERENTE A APOLISE DO SEGURO DA VIATURA SAMU (PLACA MOI 6271), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/09/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE NASF , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/09/2014 | 1440.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/09/2014 | 819.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE SAUDE BUCAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/09/2014 | 863.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE PSF , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/09/2014 | 2063.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE PACS , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/09/2014 | 483.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/09/2014 | 1368.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE DO SAMU CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/09/2014 | 2712.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE DO SAMU EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/09/2014 | 1500.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA OS AGENTES COMUINITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 606 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/09/2014 | 5368.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/09/2014 | 1640.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/09/2014 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 04921 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000812 | 22/09/2014 | 729.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.592 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/09/2014 | 315.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 160 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/09/2014 | 1045.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 159 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/09/2014 | 2386.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 158 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000808 | 24/09/2014 | 310.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.595 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/09/2014 | 315.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.182 SÉRIE 1 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/09/2014 | 2300.76 | 70115332000105 | VAREJÃO BOM PREÇO - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE SUPLEMTNTOS ALIMENTAR DE LEITE SOYA ORIGINAL, PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO COM TOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 306 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/09/2014 | 49.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO PARA O POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 002.047 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/09/2014 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 02131 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/09/2014 | 1060.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA FARMACIA QUALIFAR NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/09/2014 | 24343.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/09/2014 | 1850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/09/2014 | 285.00 | 00003748007400 | MARIA MILENA LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A CIDADE DE PATOS NA ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000800 | 30/09/2014 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MOD. 8080DN + DESPESAS COM TONNER+ 15.000,00CÓPIAS/MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000165 EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000801 | 30/09/2014 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MOD. 8080DN + DESPESAS COM TONNER+ 15.000,00CÓPIAS/MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000162 EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/09/2014 | 269.85 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 077873 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/09/2014 | 5094.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/09/2014 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/09/2014 | 6790.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/09/2014 | 7146.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/09/2014 | 8404.10 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/09/2014 | 400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/09/2014 | 5048.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/09/2014 | 1500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/09/2014 | 3924.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/09/2014 | 3724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/09/2014 | 412.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM COFFER BRACK NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA RQUIPE DA SAUDE DE FAMILIA REALIZADO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/09/2014 | 12328.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/09/2014 | 650.00 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA MON 6535/PB ANO 2007, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DA SECRETARIA DE SWAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFAO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/09/2014 | 650.00 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA MON 6535/PB ANO 2007, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DA SECRETARIA DE SWAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFAO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/09/2014 | 3022.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/10/2014 | 950.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA E SUPORTE ANESTESICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/10/2014 | 457.92 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA (MNT 8858), LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.651 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/10/2014 | 2047.68 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL , PLACA (OEZ 2036),SUBSTITUIDO PELO FIAT UNO LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.650 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/10/2014 | 100.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO DUCATO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.657 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/10/2014 | 840.35 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO DUCATO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.654 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/10/2014 | 624.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OLEO LUBRAX PARA A FROTA DE CARROS LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.646 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000899 | 01/10/2014 | 905.96 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NQA 4112 CONFORME NOTA FISCAL 2085 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000900 | 01/10/2014 | 729.37 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO OFG 8245 CONFORME NOTA FISCAL 2084 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/10/2014 | 1909.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.656 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COMPRA DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/10/2014 | 202.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE LEITE BOVINO PARA O POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL AVULSA 078263 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/10/2014 | 2385.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS COM MATERIAS COMO CERAMICA,ARGAMASSA,REJUNTO E DIATEX ACRILIC,PARA UMA COMPLEMENTAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/10/2014 | 259.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A MOTO , LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001.652,653,655 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/10/2014 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/10/2014 | 1372.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA FABRICAÇÃO DE PROTESE DENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL 937 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000877 | 03/10/2014 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) GOL COMPLETO, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA OGF 8245-PB, REF. AO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/10/2014 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00059/2013 REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0000865 | 03/10/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001693 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/10/2014 | 1464.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS-SERV E PEÇAS AUT.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM A AMBULANCIA (MNT 8858) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/10/2014 | 2250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUCIPIO,CONFOMRE RECIBO E NOTA FISCAL 120 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/10/2014 | 603.80 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°081109 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000884 | 09/10/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/10/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/10/2014 | 1353.95 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO SAMU E POSTO DE SAUDE , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.219 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/10/2014 | 7.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/10/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/10/2014 | 81.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DA ACADEMIA", REF. AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/10/2014 | 315.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/10/2014 | 18.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", ( REFERENTE AOS TESTE DE PEZINHO) CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/10/2014 | 109.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/10/2014 | 96.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/10/2014 | 123.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/10/2014 | 1312.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/10/2014 | 251.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS DO CELULAR VIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/10/2014 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS A CIDADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/10/2014 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/10/2014 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000863 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/10/2014 | 800.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULANCIA MNT 8858 LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/10/2014 | 300.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E TROCA DE OLEO FILTRO,PASTILHA DE FREIO REALIZADOS NA AMBULANCIA SAMU MOI 6271,LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/10/2014 | 1205.50 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E TROCA DE OLEO FILTRO,PASTILHA DE FREIO REALIZADOS NA AMBULANCIA SAMU MOI 6271,LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/10/2014 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES (ODONTOLOGICA) PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/10/2014 | 2035.59 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA FABRICAÇÃO DE PROTESE DENTARIA, CONFORME NOTA FISCAL 932 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/10/2014 | 1550.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULANCIA MNT 8858 LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/10/2014 | 90.00 | 12445658000196 | SERVCAR-CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO PARA A AMBULANCIA SAMU MOI 6271, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/10/2014 | 724.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/10/2014 | 140.00 | 12445658000196 | SERVCAR-CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO PARA A AMBULANCIA MNT 8858, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/10/2014 | 954.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA ( MNT 8858-PB),DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/10/2014 | 1396.00 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO SAMU, CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°084552 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/10/2014 | 727.08 | 70115332000105 | VAREJÃO BOM PREÇO - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE SUPLEMTNTOS ALIMENTAR DE LEITE SOYA ORIGINAL, PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO COM TOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 317 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000941 | 20/10/2014 | 6070.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIAS E RAIO-X DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002678 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/10/2014 | 282.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/10/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/10/2014 | 1300.00 | 00006600955139 | RENE ESCOBAR SUBIROT | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/10/2014 | 1300.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/10/2014 | 1600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/10/2014 | 200.00 | 00000081350457 | DR.RANIERI DANTAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/10/2014 | 200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/10/2014 | 1100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/10/2014 | 236.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADO DE SOLDA ACENSE E TROCA DE PNEUS DO CARRO GOL (OFG 8245/PB), LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/10/2014 | 3500.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA OS AGENTES COMUINITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 638 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/10/2014 | 840.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA AMBULANCIA SAMU, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SUADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/10/2014 | 1000.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 637 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/10/2014 | 1000.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 636 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000937 | 23/10/2014 | 6511.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 26422 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/10/2014 | 2200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0000956 | 23/10/2014 | 37102.59 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO BRAZ I,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/10/2014 | 200.00 | 00014131587491 | DRA. AUDELÚCIA M. COSTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/10/2014 | 1440.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA E AO SERVIÇOS ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE ANA LUIZA FERREIRA NOBREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/10/2014 | 1500.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE LENÇOIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.145 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/10/2014 | 695.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.207 SÉRIE 1 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/10/2014 | 392.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 232 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/10/2014 | 975.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 233 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/10/2014 | 769.95 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°088813 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/10/2014 | 115.89 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA O POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000936 | 30/10/2014 | 149.70 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.608 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000933 | 30/10/2014 | 1462.20 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.607 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000940 | 30/10/2014 | 960.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED E MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.606 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/10/2014 | 1031.24 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 938 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/10/2014 | 1850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 21.686-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000938 | 31/10/2014 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MOD. 8080DN + DESPESAS COM TONNER+ 15.000,00CÓPIAS/MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000166 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/10/2014 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/10/2014 | 5048.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/10/2014 | 1500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/10/2014 | 7180.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/10/2014 | 3724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/10/2014 | 11749.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/10/2014 | 7146.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/10/2014 | 3924.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/10/2014 | 5140.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/10/2014 | 3022.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/10/2014 | 8404.10 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/10/2014 | 400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/10/2014 | 1136.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA ( MNT 8858-PB),DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/10/2014 | 7.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/10/2014 | 305.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS DO CELULAR VIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/10/2014 | 1060.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA FARMACIA QUALIFAR NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/10/2014 | 24343.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000978 | 01/11/2014 | 958.11 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF 8245 CONFORME NOTA FISCAL 2161 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000985 | 01/11/2014 | 863.34 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF 8245 CONFORME NOTA FISCAL 2160 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/11/2014 | 480.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA-RENAUT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DO SAMU (MOI 6271-PB), CONFORME NOTA FISCAL 051.384 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/11/2014 | 350.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS DR.FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/11/2014 | 1787.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 161 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/11/2014 | 1150.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 163 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/11/2014 | 345.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 164 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/11/2014 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/11/2014 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 641 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/11/2014 | 461.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS FLOAT BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/11/2014 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00059/2013 REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000989 | 04/11/2014 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) GOL COMPLETO, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA OGF 8245-PB, REF. AO MES OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/11/2014 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES (ODONTOLOGICA) PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0000990 | 05/11/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001838 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/11/2014 | 850.00 | 00811657000139 | UCD UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000964 | 05/11/2014 | 8000.15 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.026 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/11/2014 | 6329.70 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO O GOL (OFG 8245-PB) JAMPER ( NQA 4112-PB) AMBULANCIA (MNT 8858-PB), LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001.746 A 753 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000961 | 05/11/2014 | 3192.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIAS E RAIO-X DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002718 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/11/2014 | 259.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°004.415 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001000 | 10/11/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS 014242 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/11/2014 | 724.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS 014243 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/11/2014 | 1300.00 | 00006600955139 | RENE ESCOBAR SUBIROT | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/11/2014 | 1300.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/11/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/11/2014 | 106.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/11/2014 | 98.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/11/2014 | 150.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA-RENAUT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DO SAMU (MOI 6271-PB), CONFORME NOTA FISCAL 064.708 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/11/2014 | 400.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS DR.FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000987 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/11/2014 | 660.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGNS NO VEICULO DA AMBULANCIA ( MNT 8858-PB),DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COMPRA DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/11/2014 | 220.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE LEITE BOVINO PARA O POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL AVULSA 093748 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/11/2014 | 5923.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 742 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/11/2014 | 4081.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 741 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/11/2014 | 3215.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE DO SAMU EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/11/2014 | 483.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/11/2014 | 1340.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE PSF , REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/11/2014 | 3447.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE PACS , REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/11/2014 | 2020.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/11/2014 | 1398.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/11/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/11/2014 | 233.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EQUIPE FARMACIA QUALIFAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/11/2014 | 1772.88 | 70115332000105 | VAREJÃO BOM PREÇO - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE SUPLEMTNTOS ALIMENTAR DE LEITE SOYA ORIGINAL, PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO COM TOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 332 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/11/2014 | 650.00 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA MON 6535/PB ANO 2007, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DA SECRETARIA DE SWAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFAO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/11/2014 | 650.00 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA MON 6535/PB ANO 2007, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DA SECRETARIA DE SWAUDE DE CAJAZEIRINHAS, REFAO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/11/2014 | 1005.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM A EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA, COM CURSO DE APEREFEIÇOAMENTO E COM A EQUIPE DE ENDEMIAS COM A VACINAÇÃO DE CAES E GATOS (ANTIRRABICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/11/2014 | 500.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0038 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/11/2014 | 177.00 | 00007338801428 | ADEMI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE CHAPA DE FERRO NA ACADEMIA DE SAUDE3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/11/2014 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000962 | 27/11/2014 | 18756.06 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.188 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/11/2014 | 304.95 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°099140 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/11/2014 | 1410.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO ESPECIALIZADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 653 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/11/2014 | 300.00 | 00076894584400 | DR.ANDRE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO MARIA MENDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/11/2014 | 4416.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/11/2014 | 6790.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/11/2014 | 24994.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/11/2014 | 1850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/11/2014 | 1277.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA FARMACIA QUALIFAR NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/11/2014 | 2606.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/11/2014 | 5048.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/11/2014 | 1500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/11/2014 | 3724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/11/2014 | 4500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/11/2014 | 12127.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/11/2014 | 7146.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/11/2014 | 3924.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/11/2014 | 10933.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/12/2014 | 200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/12/2014 | 350.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS DR.FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001062 | 01/12/2014 | 715.10 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NQA 4112 CONFORME NOTA FISCAL 2216 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001063 | 01/12/2014 | 997.89 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF 8245, CONFORME NOTA FISCAL 2215 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/12/2014 | 1446.76 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/12/2014 | 2200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDIUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/12/2014 | 1195.00 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA EQUIPE DO SAMU, CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°100537 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/12/2014 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00059/2013 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001068 | 02/12/2014 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) GOL COMPLETO, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA OGF 8245-PB, REF. AO MES NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/12/2014 | 1350.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/12/2014 | 1300.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/12/2014 | 1300.00 | 00006600955139 | RENE ESCOBAR SUBIROT | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001037 | 03/12/2014 | 2110.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIAS E RAIO-X DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002809 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/12/2014 | 6332.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO O GERADOR DA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001.830/831/832/835/836/851 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0001107 | 03/12/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001838 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/12/2014 | 160.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UTENSILIOS PARA A EQUIPE DO PACS, CONFORME NOTA FISCAL 002.349 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/12/2014 | 414.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UTENSILIOS PARA A EQUIPE DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 002.350 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/12/2014 | 546.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACA: NPT 1656-PB, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001837/001834 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/12/2014 | 240.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/12/2014 | 463.90 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 241 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/12/2014 | 351.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAÚDE E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 242 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/12/2014 | 724.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS 014243 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0001122 | 05/12/2014 | 22496.42 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 030/2014 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO BRAZ I,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107 E RECIBO EM ANEXO. | 00042013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/12/2014 | 513.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10000144 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/12/2014 | 400.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/12/2014 | 7040.27 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) REFERETE AO 13 SALARIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/12/2014 | 26999.08 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/12/2014 | 1125.85 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA FARMACIA QUALIFAR, REFERENTE AO 13 SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/12/2014 | 303.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADO DE SOLDA ACENSE E TROCA DE PNEUS DO CARRO GOL (OFG 8245/PB), LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/12/2014 | 1154.20 | 00009118504493 | VALDERI FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO DE INSETOS NOS POSTO DE SAUDE E GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/12/2014 | 1370.00 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE 23 RX PARA PROCEDIMENTOS ORTODONTICOS DOADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/12/2014 | 1600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS 014280 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001073 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00003347259416 | ROBSON FABIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES (ODONTOLOGICA) PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/12/2014 | 278.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS TELEFONICOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/12/2014 | 160.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/12/2014 | 104.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/12/2014 | 296.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/12/2014 | 98.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/12/2014 | 18.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SERVIÇOS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", ( REFERENTE AOS TESTE DE PEZINHO) CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/12/2014 | 102.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/12/2014 | 273.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", REF. AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/12/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DA ACADEMIA", REF. AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/12/2014 | 8.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/12/2014 | 300.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA (MNT 8858), LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.879 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/12/2014 | 6637.05 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA OS AGENTES COMUINITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 638 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/12/2014 | 250.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/12/2014 | 1600.96 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ONDONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 11484 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001090 | 15/12/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/12/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/12/2014 | 470.00 | 00032762038472 | DR.MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE USG REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/12/2014 | 280.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA A DIVERSAS CIDADES PARA REUNIOES REALCIONADOS A PLANEJAMENTOS E GESTOES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/12/2014 | 2600.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSP.LEONARDO F.SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRUGIA DE AMIGDALECTOMIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0001040 | 17/12/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001838 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/12/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPCIALIZADO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/12/2014 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/12/2014 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/12/2014 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS A CIDADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE COM PACIENTES DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/12/2014 | 247.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DA FARMACIA QUALIFAR, REFERENTE AO 13 SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/12/2014 | 1548.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/12/2014 | 2753.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DO SAMU EFETIVOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/12/2014 | 5275.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS EFETIVOS SEC SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/12/2014 | 12517.68 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU , REFERENTE AO 13 SALARIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/12/2014 | 2173.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS PACS EFETIVOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/12/2014 | 9879.39 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/12/2014 | 1041.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE 3 (TRES) TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA REALIZADO POR ESTA SERCRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/12/2014 | 1235.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/12/2014 | 5305.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 167 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/12/2014 | 2930.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 168 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/12/2014 | 1210.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 169 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/12/2014 | 1480.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 170 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/12/2014 | 6646.90 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 165 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/12/2014 | 600.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA-RENAUT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA (MNT 8858-PB), CONFORME NOTA FISCAL 066.670 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/12/2014 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PESSOA CARENTE DESTE MUCIPIO, CONFOMRE NOTA 1239 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0001123 | 29/12/2014 | 11800.49 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO BRAZ I,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00042013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001038 | 29/12/2014 | 2279.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 26772 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001043 | 29/12/2014 | 616.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 26770 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/12/2014 | 5245.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 820 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/12/2014 | 4979.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 821 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/12/2014 | 19713.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/12/2014 | 19314.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/12/2014 | 19300.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/12/2014 | 19376.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/12/2014 | 19376.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/12/2014 | 5048.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/12/2014 | 46.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8883-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/12/2014 | 26961.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/12/2014 | 1277.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA FARMACIA QUALIFAR NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/12/2014 | 4500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/12/2014 | 1500.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/12/2014 | 6790.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/12/2014 | 3724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/12/2014 | 12127.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/12/2014 | 7146.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/12/2014 | 3924.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/12/2014 | 4416.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/12/2014 | 2606.40 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/12/2014 | 10533.35 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE SAÚDE - PESSOAL/ENC. SOCIAIS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/12/2014 | 400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/12/2014 | 2987.41 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.328 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001028 | 31/12/2014 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MOD. 8080DN + DESPESAS COM TONNER+ 15.000,00CÓPIAS/MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000172 EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001029 | 31/12/2014 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA MOD. 8080DN + DESPESAS COM TONNER+ 15.000,00CÓPIAS/MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000172 EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024