de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2014 | 220.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo Fiat Uno pertencente a SMTT deste municipio, durante o periodo de Agosto a Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2014 | 360.00 | 18922644000100 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e troca do ventilador central do ar split pertencente a SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica de Contabilidade da SMTT deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2014 | 781.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 161.50 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de placas de sinalizacao para praca de taxis numero 08 destinada ao Hospital Regional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 169.10 | 02558157000162 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura de telefone movel pertencente a SMTT deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 812.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos prestados no mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2014 | 180.56 | 02558157000162 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura de telefone movel pertencente a SMTT deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2014 | 53.00 | 00002735314413 | ERIVALDO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de gelo baiano destinados para praca numero 01 de mototaxi deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2014 | 3881.90 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2014 | 2124.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2014 | 504.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almocos destinados aos servidores da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2014 | 70.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinado ao evento de entrega de panfletos na praca Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2014 | 237.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor da Caixa Economica, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2014 | 820.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/02/2014 | 1.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/02/2014 | 432.00 | 02184804000113 | TIJOLOSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para confeccao de gelo baiano destinados a SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/02/2014 | 118.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura de telefone fixo pertencente a S.M.T.T. deste municipio, com vencimento em Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/02/2014 | 13.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2014 | 3.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor da Caixa Economica, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno de Placa NQE-5559 destinado a S.M.T.T. deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2014 | 99.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura de telefone fixo pertencente a S.M.T.T. deste municipio, com vencimento em Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2014 | 9.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor da Caixa Economica, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/02/2014 | 3.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor da Caixa Economica, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/02/2014 | 6.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor da Caixa Economica, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/02/2014 | 813.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2014 | 812.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos contabeis prestados no mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2014 | 1186.75 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/02/2014 | 22.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor da Caixa Economica, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2014 | 455.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um certificado digital de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2014 | 3688.84 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2014 | 2124.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca e uso de sistemas de informatica de Contabilidade da SMTT, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/03/2014 | 15.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo pertencente a SMTT, com vencimento em Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/03/2014 | 150.37 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/03/2014 | 789.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia Municipal de transporte e Transito-SMTT, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/03/2014 | 1658.16 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/03/2014 | 400.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de placas de sinalizacao de quebra molas(moderador de velocidade) para cadeirantes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/03/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo uno de placa NQE-5559, destinada a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/03/2014 | 432.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almocos destinados aos servidores da Superitendencia Municipal de Transporte e transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/03/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca e uso de sistemas de informatica de Contabilidade da SMTT, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/03/2014 | 713.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito SMTT, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/03/2014 | 851.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento CPIIF32 Cimpor SC, destinado a Superitendencia Municiapl de Transporte e Transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2014 | 812.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Assessoria contabil, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2014 | 320.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de grades galvanizadas para colocar no moderador de velocidade de frente a Caixa Economica Federal, deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/03/2014 | 265.00 | 00004027883462 | MARCOS ANTONIO SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no recapeamento de asfalto nos moderadores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/03/2014 | 3881.90 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/03/2014 | 2174.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/03/2014 | 51.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 313-0 em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/04/2014 | 1400.00 | 19414686000195 | ROBERTO ASSENDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de moderadores de velocidade nas principais Ruas deste Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/04/2014 | 560.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de quedra molas (moderador de velocidade) para cadeirantes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/04/2014 | 802.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/04/2014 | 13.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor do Caixa Economica Federal, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/04/2014 | 6.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor do Caixa Economica Federal, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/04/2014 | 1.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor do Caixa Economica Federal, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/04/2014 | 1.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor do Caixa Economica Federal, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/04/2014 | 3.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor daCaixa Economica Federal, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/04/2014 | 720.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almoco destinadaos aos servidores da Superintedencia Municipal e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/04/2014 | 6.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/04/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/04/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo uno de placa NQE-5559, destinada a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/04/2014 | 558.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com pintura, nas sinalizacoes de quebra molas(moderador de velocidade) para cadeirantes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca e uso de sistemas de informatica de Contabilidade da SMTT, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/04/2014 | 812.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Assessoria contabil, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/04/2014 | 789.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintedencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/04/2014 | 85.00 | 00007603923409 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura dos moderadores em frente do Colegio Novo Astral e na Caixa Economica Federal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/04/2014 | 4123.23 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/04/2014 | 2174.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/04/2014 | 258.00 | 00002174436485 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com manutencao de Bulkink da impressora HP-F4480, pertecente a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2014 | 6.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/05/2014 | 786.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/05/2014 | 604.30 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Superitendencia Municiapl de Transporte e Transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/05/2014 | 190.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bota motoqueiro c/curto 33x45 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/05/2014 | 3.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0,em favor do Caixa Economica Federal, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/05/2014 | 4.87 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0,em favor do Caixa Economica Federal, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/05/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno placa NQE-5559, destinada a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/05/2014 | 141.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo pertencente a SMTT com vencimento em abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 28.141-7,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/05/2014 | 1000.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas de cacharrel personalizada destinados para o 1o passeio Ciclistico Ecologico Mamanguape, organizada pela Superintendencia Municipal de Transporte e Transito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/05/2014 | 9.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0,em favor do Caixa Economica Federal, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 28.141-7,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/05/2014 | 9.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0,em favor do Caixa Economica Federal, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/05/2014 | 138.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo pertencente a SMTT com vencimento em marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/05/2014 | 500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca e uso de sistemas de informatica de Contabilidade da SMTT, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/05/2014 | 809.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia Municipal de Trabsporte e Transito-SMTT, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/05/2014 | 3.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0,em favor do Caixa Economica Federal, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/05/2014 | 3.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0,em favor do Caixa Economica Federal, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/05/2014 | 270.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas de cacharrel personalizada destinados para o 1o passeio Ciclistico Ecologico Mamanguape, organizada pela Superintendencia Municipal de Transporte e Transito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/05/2014 | 3881.90 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/05/2014 | 2174.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/06/2014 | 811.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/06/2014 | 812.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil relativo ao mes de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/06/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa NQE-5559, destinado a Superitendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/06/2014 | 612.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almoco destinadaos aos servidores da Superintedencia Municipal e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/06/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/06/2014 | 124.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo pertencente a SMTT, com vencimento Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/06/2014 | 798.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/06/2014 | 14.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 313-0 em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/06/2014 | 3881.90 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/06/2014 | 2174.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correcao do credor do empenho nø091 nesta data. Referente a servicos de licenca e uso de sistemas de informatica de Contabilidade da SMTT, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/07/2014 | 803.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintedencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/07/2014 | 9720.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com sinalizacao horizontal constando 540,00 m2 de pintura de faixas de sinalizacao com 0,10m de largura e de diversas faixas de pedrestres no sistema viario neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/07/2014 | 152.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fatura de telefone fixo pertencente a SWMTT com vencimento em junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca e uso de sistemas de informatica de contabilidade da SMTT, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/07/2014 | 370.00 | 00004474702484 | EWERTON SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com fotos publicitarias na Revista Expo Fashion do interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/07/2014 | 1128.09 | 02558157000162 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fatura de telefone movel pertencente a SMTT, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril e maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/07/2014 | 183.26 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/07/2014 | 613.60 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de almocos destinados aos servidores da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/07/2014 | 484.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Superitendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/07/2014 | 812.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com assessoria contabel, relativo ao mes de junho/2014, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/07/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/07/2014 | 780.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca e uso de sistemas de informatica de contabilidade da SMTT, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/07/2014 | 812.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados com assessoria contabel, relativo ao mes de julho/2014, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/07/2014 | 3934.53 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/07/2014 | 2174.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/07/2014 | 21.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 313-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/08/2014 | 110.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tudo ind 2 destinados a Superintendedencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/08/2014 | 165.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura de telefone fixo pertencente a SWMTT com vencimento em julho /2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/08/2014 | 1500.00 | 17186461008340 | EGESA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) semoforas de Transitos destinados a Superientendencia Municipal de tranporte deste nunicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/08/2014 | 745.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintedencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/08/2014 | 1319.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A,durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/08/2014 | 4800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa NQE-5559, destinado a Superitendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio, relativo ao meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A,durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/08/2014 | 739.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintedencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/08/2014 | 812.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A,durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/08/2014 | 26.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 313-0, em favor da Caixa Economica Federal,durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/08/2014 | 422.00 | 00047259442468 | MARIA APARECIDA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos destinado aos Agentes de Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/08/2014 | 4881.90 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/08/2014 | 2174.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca e uso de sistemas de informatica de Contabilidade da SMTT, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/09/2014 | 525.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com confeccao e faixas destinados a Superitendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/09/2014 | 749.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno a deposicao da Superintendedencia Municipal Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/09/2014 | 150.00 | 00042756960420 | CLEONICE PRAXEDES DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cofecccao de fardamentos para os agentes da S.M.T.T. para o desfile de 7 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/09/2014 | 310.00 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SIVAA CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de aviamentos diverssos nas vestimento dos agentes de transitos para apresentacao do desfiles civico em Comenoracao na Semana da patria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/09/2014 | 115.00 | 00006406796411 | PEDRO FEITOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos destinados a Superitendencia de Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/09/2014 | 637.20 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinados aos servidores da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/09/2014 | 738.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno a deposicao da Superintendedencia Municipal Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/09/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa NQE-5559, destinado a Superitendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/09/2014 | 812.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/09/2014 | 5052.53 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/09/2014 | 2174.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/09/2014 | 21.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 313-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/10/2014 | 675.61 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Superitendencia Municiapl de Transporte e Transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/10/2014 | 711.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de combustiveis destinado aveiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de licenca e uso de sistemas de informatica de contabilidade da SMTT, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca e uso de sistemas de informatica de contabilidade da SMTT, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/10/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo tipo Uno de placaNQE 5559 destinada a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/10/2014 | 989.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintedencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/10/2014 | 812.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/10/2014 | 37.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 313-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/10/2014 | 5295.06 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/10/2014 | 2174.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/11/2014 | 887.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT UNO a disposicao da Superintendencia Municipal deTransporte de Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/11/2014 | 1200.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/11/2014 | 332.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Convenio com o SESI, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/11/2014 | 769.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis, destinados ao veiculo FIAT UNO a disposicao da Superintendencia Municipal de ^Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/11/2014 | 812.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/11/2014 | 8.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/11/2014 | 2124.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/11/2014 | 4750.40 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/12/2014 | 721.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinados ao veiculo FIAT UNO a disposicao da Superintendencia Municipal de Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/12/2014 | 274.84 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/12/2014 | 2319.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, descontado em folha de pagamento de funcionarios, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/12/2014 | 1624.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados durante o mes de Dezembro de 2014 e Prestacao de contas Anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/12/2014 | 4800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo Uno placa NQE 5559 destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/12/2014 | 789.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo FIAT UNO a disposicao da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/12/2014 | 660.80 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente fornecimento de almocos, destinados aos servidores da Superitendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/12/2014 | 6.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 313-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/12/2014 | 4720.40 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/12/2014 | 2124.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/12/2014 | 4750.40 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcela do Decimo Terceiro/2014 de funcionarios vinculado na SMTT, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/12/2014 | 2124.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024